"2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Жылыой аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қыркүйектегі № 34-1 шешімі

      Жылыой аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 991 594 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 199 459 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 002 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 3 007 мың теңге

      трансферттердің түсімдері – 3 788 126 мың теңге;

      2) Шығындар – 5 555 160 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 563 566 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 563 566 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 563 566 мың теңге."

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 272 023 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 55 300 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 216 643 мың теңге;

      2) шығындар – 286 405 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 382 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 382 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 382 мың теңге."

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 307 795 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 324 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 104 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 294 367 мың теңге;

      2) шығындар – 312 169 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 374 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 374 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 374 мың теңге."

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 778 488 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 150 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 182 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 758 156 мың теңге;

      2) шығындар – 827 249 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 48 761 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 48 761 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 761 мың теңге."

      5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 319 532 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14 446 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 550 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 304 536 мың теңге;

      2) шығындар – 327 538 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 006 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 006 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 006 мың теңге."

      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 384 071 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 716 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 379 345 мың теңге;

      2) шығындар – 387 315 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 244 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 244 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 244 мың теңге."

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 135 338 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 305 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 70 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 128 963 мың теңге;

      2) шығындар – 138 108 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 770 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 770 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 770 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімге 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Мәслихат төрағасы Қ. Мыңбаев

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 қыркүйектегі № 34-1
шешіміне 1-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Құлсары қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I.Кірістер

4 991 594

1



Салықтық түсiмдер

1 199 459


01


Табыс салығы

835 637



2

Жеке табыс салығы

835 637


04


Меншiкке салынатын салықтар

359 182



1

Мүлікке салынатын салықтар

13 140



3

Жер салығы

19 469



4

Көлік құралдарына салынатын салық

326 163



5

Бірыңғай жер салығы 

410


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4640



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 959



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

681

2



Салықтық емес түсiмдер

1 002


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

3 007


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 007



1

Жерді сату

3 007

4



Трансферттер түсімдері

3 788 126


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 788 126



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 788 126

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

5 555 160

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

526 088


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

526 088



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

259 957



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

266 131

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

1 868 343


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 868 343



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

159 510



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

669 862



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 038 971

13



Басқалар

3 160 729


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 160 729



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 983 584



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 177 145

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-563 566




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

563 566

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

563 566


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

563 566



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

563 566

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 қыркүйектегі № 34-1
шешіміне 2-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

272 023

1



Салықтық түсiмдер

55 300


01


Табыс салығы

26 667



2

Жеке табыс салығы

26 667


04


Меншiкке салынатын салықтар

28 621



1

Мүлікке салынатын салықтар

550



3

Жер салығы

380



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 388



5

Бірыңғай жер салығы 

303


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12

2



Салықтық емес түсiмдер

80


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80

4



Трансферттер түсімдері

216 643


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

216 643



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

216 643

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

286 405

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

87 660


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 660



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

84 067



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 593

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

147 214


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

147 214



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

77 534



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 876



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

52 804

13



Басқалар

51 530


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 530



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

51 530

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 382




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 382

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

14 382


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

14 382



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 382

 
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 қыркүйектегі № 34-1
шешіміне 3-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

307 795

1



Салықтық түсiмдер

13 324


01


Табыс салығы

3 111



2

Жеке табыс салығы

3 111


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 880



1

Мүлікке салынатын салықтар

147



3

Жер салығы

33



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 377



5

Бірыңғай жер салығы 

323


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

333



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

333

2



Салықтық емес түсiмдер

104


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

104



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

104

4



Трансферттер түсімдері

294 367


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

294 367



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

294 367

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

312 169

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 149


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 149



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 936



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 213

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

87 168


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 168



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

35 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 804



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

43 364

13



Басқалар

167 851


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

167 851



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

167 851

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 374




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 374

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4374


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4374



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4374

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 қыркүйектегі № 34-1
шешіміне 4-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

778 488

1



Салықтық түсiмдер

20 150


01


Табыс салығы

4 674



2

Жеке табыс салығы

4 674


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 476



1

Мүлікке салынатын салықтар

238



3

Жер салығы

120



4

Көлік құралдарына салынатын салық

11 378



5

Бірыңғай жер салығы 

740


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 000



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 000

2



Салықтық емес түсiмдер

182


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

182



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

182

4



Трансферттер түсімдері

758 156


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

758 156



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

758 156

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

827 249

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

517 208


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

517 208



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

99 444



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

855



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

416 909

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

238 990


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

238 990



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

87 685



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

135 705

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 971


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 971



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 971

13



Басқалар

28 079


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 079



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

24 000



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

4 079

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-48 761




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

48 761

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

48 761


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

48 761



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

48 761

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 қыркүйектегі № 34-1
шешіміне 5-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

319 532

1



Салықтық түсiмдер

14 446


01


Табыс салығы

7 460



2

Жеке табыс салығы

7 460


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 986



1

Мүлікке салынатын салықтар

100



3

Жер салығы

1 420



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 000



5

Бірыңғай жер салығы 

466

2



Салықтық емес түсiмдер

550


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

550



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

550

4



Трансферттер түсімдері

304 536


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

304 536



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

304 536

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

327 538

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

75 656


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 656



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 911



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

17 745

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

18 644


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 644



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 300



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 004



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 340

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41 900


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 900



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41 900

13



 Басқалар

191 337


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

191 337



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

191 337

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 006




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 006

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

8 006


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 006



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 006

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 қыркүйектегі № 34-1
шешіміне 6-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

384 071

1



Салықтық түсiмдер

4 716


01


Табыс салығы

2 119



2

Жеке табыс салығы

2 119


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 381



1

Мүлікке салынатын салықтар

45



3

Жер салығы

25



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 087



5

Бірыңғай жер салығы 

224


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

216



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

216

2



Салықтық емес түсiмдер

10


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10

4



Трансферттер түсімдері

379 345


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

379 345



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

379 345

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

387 315

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

290 621


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

290 621



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

287 378



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

664



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 579

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

35 158


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 158



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 617



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 491

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 100


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 100



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 100

13



 Басқалар

19 435


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 435



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 149



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

16 286

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 244




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 244

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 244


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 244



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 244

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
8 қыркүйектегі № 34-1
шешіміне 7-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті



Ішкі сыныбы

Сомасы (мың теңге)




А т а у ы




I. Кірістер

135 338

1



Салықтық түсiмдер

6 305


01


Табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 592



1

Мүлікке салынатын салықтар

30



3

Жер салығы

40



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 030



5

Бірыңғай жер салығы 

492


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

213



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

213

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70

4



Трансферттер түсімдері

128 963


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

128 963



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

128 963

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

138 108

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 148


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 148



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 143



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 005

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

76 111


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 111



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 200



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 920



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

56 991

13



 Басқалар

4 848


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 848



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

4 848

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 770




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 770

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 770


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 770



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 770


О внесении изменений в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1

Решение Жылыойского районного маслихата Атырауской области от 8 сентября 2025 года № 34-1

      Жылыойский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Кульсары на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 991 594 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 199 459 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 002 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 007 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 788 126 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 555 160 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 563 566 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 563 566 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 563 566 тысяч тенге."

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Жана-Каратон на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 272 023 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 55 300 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 216 643 тысяч тенге;

      2) затраты – 286 405 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 382 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 382 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 382 тысяч тенге."

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Жемского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 307 795 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 324 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 294 367 тысяч тенге;

      2) затраты – 312 169 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 374 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 374 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 374 тысяч тенге."

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косчагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 778 488 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 20 150 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 182 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 758 156 тысяч тенге;

      2) затраты – 827 249 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 761 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 761 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 761 тысяч тенге."

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кара-арнинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 319 532 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14 446 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 304 536 тысяч тенге;

      2) затраты – 327 538 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 006 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 006 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 006 тысяч тенге."

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 384 071 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 716 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 379 345 тысяч тенге;

      2) затраты – 387 315 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 244 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 244 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 244 тысяч тенге."

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 135 338 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 305 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 128 963 тысяч тенге;

      2) затраты – 138 108 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 770 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 770 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 770 тысяч тенге."

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Қ. Мыңбаев

  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 8 сентября
2025 года № 34-1
  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет города Кульсары на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

4 991 594

1



Налоговые поступления

1 199 459


01


Подоходный налог

835 637



2

Индивидуальный подоходный налог

835 637


04


Налоги на собственность

359 182



1

Налоги на имущество

13 140



3

Земельный налог

19 469



4

Налог на транспортные средства

326 163



5

Единый земельный налог

410


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4640



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 959



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

681

2



Неналоговые поступления

1 002


06


Прочие неналоговые поступления

1 002



1

Прочие неналоговые поступления

1 002

3



Поступления от продажи основного капитала

3 007


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 007



1

Продажа земли

3 007

4



Поступления трансфертов

3 788 126


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 788 126



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

3 788 126

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

5 555 160

01



Государственные услуги общего характера

526 088


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

526 088



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

259 957



022

Капитальные расходы государственного органа

266 131

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 868 343


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 868 343



008

Освещение улиц населенных пунктов

159 510



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

669 862



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 038 971

13



Прочие

3 160 729


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 160 729



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

1 983 584



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 177 145

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-563 566




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

563 566

8



Используемые остатки бюджетных средств

563 566


01


Остатки бюджетных средств

563 566



1

Свободные остатки бюджетных средств

563 566

 
  Приложение 2 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 8 сентября
2025 года № 34-1
  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет поселка Жана-Каратон на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы.

272 023

1



Налоговые поступления

55 300


01


Подоходный налог

26 667



2

Индивидуальный подоходный налог

26 667


04


Налоги на собственность

28 621



1

Налоги на имущество

550



3

Земельный налог

380



4

Налог на транспортные средства

27 388



5

Единый земельный налог

303


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

12

2



Неналоговые поступления

80


01


Доходы от государственной собственности

80



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80

4



Поступление трансфертов

216 643


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

216 643



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

216 643

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

286 405

01



Государственные услуги общего характера

87 660


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 660



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 067



022

Капитальные расходы государственного органа

3 593

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

147 214


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147 214



008

Освещение улиц населенных пунктов

77 534



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 876



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 804

13



Прочие

51 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 530



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

51 530

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 382




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 382

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 382


01


Остатки бюджетных средств

14 382



1

Свободные остатки бюджетных средств

14 382

  Приложение 3 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 8 сентября
2025 года № 34-1
  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Жемского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

307 795

1



Налоговые поступления

13 324


01


Подоходный налог

3 111



2

Индивидуальный подоходный налог

3 111


04


Налоги на собственность

9 880



1

Налоги на имущество

147



3

Земельный налог

33



4

Налог на транспортные средства

9 377



5

Единый земельный налог

323


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

333



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

333

2



Неналоговые поступления

104


01


Доходы от государственной собственности

104



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104

4



Поступление трансфертов

294 367


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

294 367



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

294 367

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

312 169

01



Государственные услуги общего характера

57 149


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 149



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 936



022

Капитальные расходы государственного органа

1 213

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

87 168


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 168



008

Освещение улиц населенных пунктов

35 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 804



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43 364

13



Прочие

167 851


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

167 851



058

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

167 851

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 374




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 374

8



Используемые остатки бюджетных средств

4374


01


Остатки бюджетных средств

4374



1

Свободные остатки бюджетных средств

4374

  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 8 сентября
2025 года № 34-1
  Приложение 10 к решению
Жылыойского Районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Косчагильского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

778 488

1



Налоговые поступления

20 150


01


Подоходный налог

4 674



2

Индивидуальный подоходный налог

4 674


04


Налоги на собственность

12 476



1

Налоги на имущество

238



3

Земельный налог

120



4

Налог на транспортные средства

11 378



5

Единый земельный налог

740


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 000

2



Неналоговые поступления

182


01


Доходы от государственной собственности

182



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

182

4



Поступление трансфертов

758 156


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

758 156



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

758 156

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

827 249

01



Государственные услуги общего характера

517 208


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

517 208



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 444



022

Капитальные расходы государственного органа

855



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

416 909

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

238 990


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

238 990



008

Освещение улиц населенных пунктов

87 685



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

135 705

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 971


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 971



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 971

13



Прочие

28 079


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 079



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

24 000



058

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 079

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-48 761




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

48 761

8



Используемые остатки бюджетных средств

48 761


01


Остатки бюджетных средств

48 761



1

Свободные остатки бюджетных средств

48 761

  Приложение 5 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 8 сентября
2025 года № 34-1
  Приложение 13 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

319 532

1



Налоговые поступления

14 446


01


Подоходный налог

7 460



2

Индивидуальный подоходный налог

7 460


04


Налоги на собственность

6 986



1

Налоги на имущество

100



3

Земельный налог

1 420



4

Налог на транспортные средства

5 000



5

Единый земельный налог

466

2



Неналоговые поступления

550


01


Доходы от государственной собственности

550



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

4



Поступление трансфертов

304 536


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304 536



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

304 536

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

327 538

01



Государственные услуги общего характера

75 656


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 656



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 911



022

Капитальные расходы государственного органа

17 745

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 644


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 644



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 300



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 004



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 340

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 900



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41 900

13



Прочие

191 337


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

191 337



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

191 337

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 006




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 006

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 006


01


Остатки бюджетных средств

8 006



1

Свободные остатки бюджетных средств

8 006

  Приложение 6 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 8 сентября
2025 года № 34-1
  Приложение 16 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

384 071

1



Налоговые поступления

4 716


01


Подоходный налог

2 119



2

Индивидуальный подоходный налог

2 119


04


Налоги на собственность

2 381



1

Налоги на имущество

45



3

Земельный налог

25



4

Налог на транспортные средства

2 087



5

Единый земельный налог

224


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

216



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

216

2



Неналоговые поступления

10


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10

4



Поступление трансфертов

379 345


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

379 345



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

379 345

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

387 315

01



Государственные услуги общего характера

290 621


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

290 621



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

287 378



022

Капитальные расходы государственного органа

664



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 579

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 158


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 158



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 617



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 491

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 100



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 100

13



Прочие

19 435


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 435



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 149



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

16 286

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 244




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 244

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 244


01


Остатки бюджетных средств

3 244



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 244

  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 8 сентября
2025 года № 34-1
  Приложение 19 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

135 338

1



Налоговые поступления

6 305


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Налоги на собственность

4 592



1

Налоги на имущество

30



3

Земельный налог

40



4

Налог на транспортные средства

4 030



5

Единый земельный налог

492


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

213



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

213

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

4



Поступление трансфертов

128 963


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 963



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

128 963

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

138 108

01



Государственные услуги общего характера

57 148


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 148



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 143



022

Капитальные расходы государственного органа

1 005

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 111


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 111



008

Освещение улиц населенных пунктов

11 200



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 920



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

56 991

13



Прочие

4 848


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 848



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

4 848

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 770




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 770

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 770


01


Остатки бюджетных средств

2 770



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 770