Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының аудандық бюджетін бекіту туралы" Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының 2025 жылғы 5 мамырдағы № 29/2 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті көрсетілген шешімге тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4 347 766 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 127 775 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 45 185 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 16 500 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 3 158 306 мың теңге;
2) шығындар – 4 421 047,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 49 684,5 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 90 859,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 41 175 мың теңге;
4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 122 965,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 122 965,6 мың теңге:
қарыздар түсімі – 90 859,5 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 41 175 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 73 281,1 мың теңге.";
8-тармақ мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
"8) Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының ауылдық елді мекендерін дамыту және салу схемаларын кезең-кезеңімен әзірлеу және түзету бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу.";
11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"11. 2025 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының қоры 1 803,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";
мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:
"14-1. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте тұрғын үй сатып алуға ішкі қарыздар есебінен 16 151,5 мың теңге шығыстар ескерілсін.";
мынадай мазмұндағы 14-2-тармақпен толықтырылсын:
"14-2. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің өтемақысын өтеуге арналған шығындар 696 911 мың теңге сомада көзделсін.";
мынадай мазмұндағы 14-3-тармақпен толықтырылсын:
"14-3. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер бюджеттерінен 22 561,4 мың теңге сомадағы түсімдер қарастырылсын.
Ауылдық округтер бюджеттерден түсетін түсімдер сомасын бөлу Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының шешімін іске асыру туралы қаулысымен айқындалады.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім қабылданған сәттен бастап қолданысқа енгізіледі және 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.
| Жамбыл ауданы мәслихатының төрайымы | Л. Топорова |
2025 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Кірістер | 4 347 766 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 127 775 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 271 206 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 271 206 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 608 800 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 608 800 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 104 869 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 104 869 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 127 154 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 1 945 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 113 305 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 11 904 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 15 746 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 15 746 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 45 185 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 6 745 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 620 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 2 084 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 987 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6 987 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 30 535 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 30 535 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жерді сату | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 3 158 306 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 22 566,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 22 566,7 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 3 135 739,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 3 135 739,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Шығындар | 4 421 047,1 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 152 628,3 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 56 100 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 100 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 322 468,2 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 239 882 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 31 886 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 50 700,2 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 110 134 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 188 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 107 361 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 663 926,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 84 533,7 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 42 524 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 536 868,4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 22 197 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 22 197 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8 697 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 9 499 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 4 001 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 529 509 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 529 509 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 89 820 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 8 218 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 52 327 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 206 162 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 82 917 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 65 263 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 930 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 19 684,7 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 695,3 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 182 114,2 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 182 114,2 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 7 400 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 24 091 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 14 120 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 52 037,9 | ||||||||||||||||||||||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 84 465,3 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 565 841,2 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 187 275 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 187 275 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 9 000,2 | ||||||||||||||||||||||||||
036 | Мәдениет объектілерін дамыту | 9 000,2 | ||||||||||||||||||||||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 63 779,3 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 28 593,3 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 20 683 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 13 571 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 305 786,7 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 23 978 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 109 040 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 468 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 41 272,5 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 322 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 28 313 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 13 749 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 88 644,2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 139 786,5 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік және ветеринария бөлімі | 71 386 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, қәсіпкерлік және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 258 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 128 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 43 262,5 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 974 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 4 799 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 489,5 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 25 138 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 25 138 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 19 504,4 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 19 504,4 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 19 504,4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 411 649 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 411 649 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 110 000 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 266 611 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 35 038 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 222 087,2 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 803,2 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1 803,2 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 220 284 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 220 284 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 175 366,3 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 175 366,3 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 696 911 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 478 448 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 49 684,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 90 859,5 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | -122 965,6 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 122 965,6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||