Мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 196 "Қарасу ауданының ауылдар және ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қарасу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 9 шілдедегі № 240 шешімі

      Қарасу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 196 "Қарасу ауданының ауылдар және ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Айдарлы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 994,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 16 298,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 527,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 18 169,1 мың теңге;

      2) шығындар – 41 131,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 137,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 137,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 3-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Жалғысқан ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 297 051,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 217,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 58,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 289 776,1 мың теңге;

      2) шығындар – 300 059,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3008,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3008,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Жамбыл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 33 242,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 32 493,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 749,1 мың теңге;

      2) шығындар – 46 594,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 352,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 13 352,3 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 6-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. Ильичев ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 083,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13 681,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 24 402,1 мың теңге;

      2) шығындар – 46 004,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 921,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 921,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 8-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. Қарамырза ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 207 130,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13 190,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 25,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 193 915,1 мың теңге;

      2) шығындар – 213 058,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 928,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 928,8 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 10-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. Қарасу ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 193 528,7 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 93 171,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 395,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 358,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 99 604,7 мың теңге;

      2) шығындар – 219 404,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -25 875,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 25 875,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 12-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. Қойбағар ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 585,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 270,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 370,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 30 945,1 мың теңге;

      2) шығындар – 51 369,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 784,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 784,5 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 18-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

      "18. Октябрь ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 69 019,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 55 150,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 38,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 13 831,1 мың теңге;

      2) шығындар – 99 745,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -30 726,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 30 726,1 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 22-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

      "22. Шолақашы ауылдық округінің 2025 -2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 86 012,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 39 359,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 46 653,1 мың теңге;

      2) шығындар – 97 202,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 11 190,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 11 190,6 мың теңге";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 28, 29, 34-қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 9 шілде бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарасу аудандық мәслихатының төрағасы С. Қажиев

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "9" шілде
  № 240 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  1-қосымша

Айдарлы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

34994,1

1



Салықтық түсімдер

16298,0


01


Табыс салығы

1610,0



2

Жеке табыс салығы

1610,0


04


Меншікке салынатын салықтар

14567,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

76,0



3

Жер салығы

510,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4925,0



5

Бірінғай жер салығы

9056,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

121,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

121,0

2



Салықтық емес түсiмдер

527,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

527,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

527,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

420,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

420,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

18169,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

18169,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18169,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

41131,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33624,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33624,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33624,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33624,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7507,0


3



Елді - мекендерді көркейту

7507,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7507,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7507,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6137,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6137,4





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

6137,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6137,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

6137,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6137,4

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  4-қосымша

Жалғыскан ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




I. Кірістер

297051,1

1



Салықтық түсімдер

7217,0


01


Табыс салығы

1504,0



2

Жеке табыс салығы

1504,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3733,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

25,0



3

Жер салығы

67,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1962,0



5

Бірінғай жер салығы

1679,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1980,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1980,0

2



Салықтық емес түсімдер

58,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

58,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

58,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

289776,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

289776,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

289776,1


Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

300059,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26408,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26408,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26408,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26408,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8207,3


3



Елді - мекендерді көркейту

8207,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8207,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1650,3




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6557,0

13




Басқалар

265443,0


9



Басқалар

265443,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

265443,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

265443,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3008,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3008,1





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

3008,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3008,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3008,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3008,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  7-қосымша

Жамбыл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

33242,1

1



Салықтық түсімдер

32493,0


01


Табыс салығы

4300,0



2

Жеке табыс салығы

4300,0


04


Меншікке салынатын салықтар

28176,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

73,0



3

Жер салығы

193,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4323,0



5

Бірінғай жер салығы

23587,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

17,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

17,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

749,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

749,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

749,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

46594,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

43112,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43112,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43112,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43112,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3481,8


3



Елді - мекендерді көркейту

3481,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3481,8




008

Елдім екендердегі көшелерді жарықтандыру

1934,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1547,8

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-13352,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

13352,3

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  10-қосымша

Ильичев ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

38083,1

1



Салықтық түсімдер

13681,0


01


Табыс салығы

1900,0



2

Жеке табыс салығы

1900,0


04


Меншікке салынатын салықтар

11701,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

62,0



3

Жер салығы

84,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2555,0



5

Бірінғай жер салығы

9000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

80,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

80,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

24402,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24402,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24402,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

46004,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33255,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33255,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33255,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33255,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12749,2


3



Елді - мекендерді көркейту

12749,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12749,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7778,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4971,2

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7921,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7921,3





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

7921,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7921,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

7921,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7921,3

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  13-қосымша

Қарамырза ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

207130,1

1



Салықтық түсімдер

13190,0


01


Табыс салығы

2000,0



2

Жеке табыс салығы

2000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9219,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

55,0



3

Жер салығы

253,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2368,0



5

Бірінғай жер салығы

6543,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1971,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1971,0

2



Салықтық емес түсімдер

25,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

25,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

193915,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

193915,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

193915,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

213058,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28609,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28609,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28609,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28609,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13025,5


3



Елді - мекендерді көркейту

13025,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13025,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1466,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2625,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8933,0

12




Көлiк және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0

13




Басқалар

169924,0


9



Басқалар

169924,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

169924,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

169924,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5928,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5928,8





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

5928,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5928,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5928,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5928,8

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  16-қосымша

Қарасу ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

193528,7

1



Салықтық түсімдер

93171,0


01


Табыс салығы

40000,0



2

Жеке табыс салығы

40000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

51458,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

358,0



3

Жер салығы

2000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27100,0



5

Бірінғай жер салығы

22000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1713,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1713,0

2



Салықтық емес түсiмдер

395,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

395,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

395,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

358,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

358,0



2

Материалдық емес активтерді сату

358,0

4



Трансферттердің түсімдері

99604,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

99604,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

99604,7


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

219404,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

81233,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

81233,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81233,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81233,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

129355,4


3



Елді - мекендерді көркейту

129355,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

129355,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

31987,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13372,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

212,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

83784,4

12




Көлiк және коммуникация

8600,0


1



Автомобиль көлiгi

8600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8600,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8600,0

15




Трансферттер

214,7


1



Трансферттер

214,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

214,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

214,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-25875,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

25875,3





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

25875,3

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

25875,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

25875,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

25875,3

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  19-қосымша

Қойбағар ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

45585,1

1



Салықтық түсімдер

14270,0


01


Табыс салығы

5896,0



2

Жеке табыс салығы

5896,0


04


Меншікке салынатын салықтар

8030,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

91,0



3

Жер салығы

425,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5683,0



5

Бірінғай жер салығы

1831,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

344,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаныүшiн түсетiн түсiмдер

344,0

2



Салықтық емес түсiмдер

370,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

320,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

320,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

30945,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

30945,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30945,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

51369,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36707,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36707,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36707,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36707,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14661,6


3



Елді - мекендерді көркейту

14661,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14661,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9665,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4996,6

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5784,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5784,5





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

5784,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5784,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

5784,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5784,5

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  28-қосымша

Октябрь ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

69019,1

1



Салықтық түсімдер

55150,0


01


Табыс салығы

28000,0



2

Жеке табыс салығы

28000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

25150,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

330,0



3

Жер салығы

280,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

15540,0



5

Бірінғай жер салығы

9000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2000,0

2



Салықтық емес түсімдер

38,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

38,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

38,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

13831,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13831,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

13831,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

99745,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

50453,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50453,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50453,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50453,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47171,8


3



Елді - мекендерді көркейту

47171,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47171,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14062,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

847,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

32262,8

12




Көлiк және коммуникация

2120,0


1



Автомобиль көлiгi

2120,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2120,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2120,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-30726,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

30726,1





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

30726,1

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

30726,1


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

30726,1



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

99745,2

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  9-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  29-қосымша

Октябрь ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





I. Кірістер

234544,0

1



Салықтық түсімдер

58908,0


01


Табыс салығы

29900,0



2

Жеке табыс салығы

29900,0


04


Меншікке салынатын салықтар

26859,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

360,0



3

Жер салығы

305,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

16594,0



5

Бірінғай жер салығы

9600,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2149,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2149,0

2



Салықтық емес түсімдер

41,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

41,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

41,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

175595,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

175595,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

175595,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

234544,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

50120,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50120,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50120,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50120,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13193,0


3



Елді - мекендерді көркейту

13193,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13193,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10725,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

877,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1591,0

12




Көлiк және коммуникация

171231,0


1



Автомобиль көлiгi

171231,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

171231,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2194,0




045

Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

169037,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "___" __________
  № ____ шешіміне
  10-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы 31 желтоқсандағы
  № 196 шешіміне
  34-қосымша

Шолақашы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




I. Кірістер

86012,1

1



Салықтық түсімдер

39359,0


01


Табыс салығы

20022,0



2

Жеке табыс салығы

20022,0


04


Меншікке салынатын салықтар

18857,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

161,0



3

Жер салығы

596,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9300,0



5

Бірінғай жер салығы

8800,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

480,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

480,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

46653,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

46653,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46653,1


Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

97202,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

39040,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39040,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39040,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39040,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27852,3


3



Елді - мекендерді көркейту

27852,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27852,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16280,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

648,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10923,5

12




Көлiк және коммуникация

1200,0


1



Автомобиль көлiгi

1200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1200,0

13




Басқалар

29110,0


9



Басқалар

29110,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29110,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елдімекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

29110,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-11190,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

11190,6





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

11190,6

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11190,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

11190,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

11190,6


О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы"

Решение маслихата Карасуского района Костанайской области от 9 июля 2025 года № 240

      Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Карасуского районного маслихата "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы" от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 994,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 527,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 18 169,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 131,5 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 137,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 137,4 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 297 051,1 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 217,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 58,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 289 776,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 300 059,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3008,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3008,1 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 33 242,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 32 493,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 749,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 46 594,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 352,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 352,3 тысячи тенге";

      пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 083,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 24 402,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 46 004,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 921,3 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921,3 тысяча тенге.";

      пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 207 130,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 190,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 25,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 193 915,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 213 058,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 928,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 928,8 тысяч тенге.";

      пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 193 528,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 99 604,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 219 404,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.";

      пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 585,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 270,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 51 369,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.";

      пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:

      "18. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 69 019,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 55 150,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 38,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 13 831,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 99 745,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 726,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 726,1 тысяч тенге.";

      пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:

      "22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 012,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 39 359,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 46 653,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 97 202,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 190,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 190,6 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 28, 29, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 9 июля 2025 года.

      Председатель Карасуского районного маслихата С. Кажиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 9 июля 2025 года
  № 240
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

34994,1

1



Налоговые поступления

16298,0


01


Подоходный налог

1610,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1610,0


04


Налоги на собственность

14567,0



1

Налоги на имущество

76,0



3

Земельный налог

510,0



4

Налог на транспортные средства

4925,0



5

Единый земельный налог

9056,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

121,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

121,0

2



Неналоговые поступления

527,0


01


Доходы от государственной собственности

527,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

527,0


06


Прочие неналоговые поступления

420,0



1

Прочие неналоговые поступления

420,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

18169,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18169,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18169,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

41131,5

01




Государственные услуги общего характера

33624,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33624,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33624,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33624,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7507,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7507,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7507,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

7507,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6137,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6137,4





Движение остатков бюджетных средств

6137,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

6137,4


01



Остатки бюджетных средств

6137,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

6137,4

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от _____________ 2025 года
  № ___
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет села Жалгыскан на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

297051,1

1



Налоговые поступления

7217,0


01


Подоходный налог

1504,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1504,0


04


Налоги на собственность

3733,0



1

Налоги на имущество

25,0



3

Земельный налог

67,0



4

Налог на транспортные средства

1962,0



5

Единый земельный налог

1679,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1980,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1980,0

2



Неналоговые поступления

58,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

58,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

58,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

289776,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

289776,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

289776,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

300059,2

01




Государственные услуги общего характера

26408,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26408,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26408,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26408,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8207,3


3



Благоустройство населенных пунктов

8207,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8207,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1650,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6557,0

13




Прочие

265443,0


9



Прочие

265443,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

265443,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

265443,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3008,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3008,1





Движение остатков бюджетных средств

3008,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

3008,1


01



Остатки бюджетных средств

3008,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

3008,1

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от ___________ 2025 года
  № ____
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

33242,1

1



Налоговые поступления

32493,0


01


Подоходный налог

4300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4300,0


04


Налоги на собственность

28176,0



1

Налоги на имущество

73,0



3

Земельный налог

193,0



4

Налог на транспортные средства

4323,0



5

Единый земельный налог

23587,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

17,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

749,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

749,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

749,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

46594,4

01




Государственные услуги общего характера

43112,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43112,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43112,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43112,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3481,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3481,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3481,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1934,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1547,8

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-13352,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

13352,3

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от ___________ 2025 года
  № ____
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

38083,1

1



Налоговые поступления

13681,0


01


Подоходный налог

1900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1900,0


04


Налоги на собственность

11701,0



1

Налоги на имущество

62,0



3

Земельный налог

84,0



4

Налог на транспортные средства

2555,0



5

Единый земельный налог

9000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

80,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

24402,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24402,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24402,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

46004,4

01




Государственные услуги общего характера

33255,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33255,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33255,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33255,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12749,2


3



Благоустройство населенных пунктов

12749,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12749,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7778,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4971,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-7921,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7921,3





Движение остатков бюджетных средств

7921,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

7921,3


01



Остатки бюджетных средств

7921,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

7921,3

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от ____________ 2025 года
  № ____
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

207130,1

1



Налоговые поступления

13190,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Налоги на собственность

9219,0



1

Налоги на имущество

55,0



3

Земельный налог

253,0



4

Налог на транспортные средства

2368,0



5

Единый земельный налог

6543,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1971,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1971,0

2



Неналоговые поступления

25,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

25,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

25,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

193915,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

193915,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

193915,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

213058,9

01




Государственные услуги общего характера

28609,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28609,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28609,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28609,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13025,5


3



Благоустройство населенных пунктов

13025,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13025,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1466,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2625,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8933,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0

13




Прочие

169924,0


9



Прочие

169924,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

169924,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

169924,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5928,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5928,8





Движение остатков бюджетных средств

5928,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

5928,8


01



Остатки бюджетных средств

5928,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

5928,8

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от _____________ 2025 года
  № ____
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

193528,7

1



Налоговые поступления

93171,0


01


Подоходный налог

40000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40000,0


04


Налоги на собственность

51458,0



1

Налоги на имущество

358,0



3

Земельный налог

2000,0



4

Налог на транспортные средства

27100,0



5

Единый земельный налог

22000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1713,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1713,0

2



Неналоговые поступления

395,0


01


Доходы от государственной собственности

395,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

395,0

3



Поступления от продажи основного капитала

358,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

358,0



2

Продажа нематериальных активов

358,0

4



Поступления трансфертов

99604,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99604,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99604,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

219404,0

01




Государственные услуги общего характера

81233,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

81233,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81233,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81233,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

129355,4


3



Благоустройство населенных пунктов

129355,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

129355,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

31987,0




009

Обеспечение санитарии населенныхпунктов

13372,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

212,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83784,4

12




Транспорт и коммуникации

8600,0


1



Автомобильный транспорт

8600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8600,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8600,0

15




Трансферты

214,7


1



Трансферты

214,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

214,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

214,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-25875,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

25875,3





Движение остатков бюджетных средств

25875,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

25875,3


01



Остатки бюджетных средств

25875,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

25875,3

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от _____________ 2025 года
  № ____
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

45585,1

1



Налоговые поступления

14270,0


01


Подоходный налог

5896,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5896,0


04


Налоги на собственность

8030,0



1

Налоги на имущество

91,0



3

Земельный налог

425,0



4

Налог на транспортные средства

5683,0



5

Единый земельный налог

1831,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

344,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

344,0

2



Неналоговые поступления

370,0


01


Доходы от государственной собственности

320,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

320,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

50,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

50,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

30945,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30945,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30945,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

51369,6

01




Государственные услуги общего характера

36707,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36707,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36707,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36707,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14661,6


3



Благоустройство населенных пунктов

14661,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14661,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9665,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4996,6

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5784,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5784,5





Движение остатков бюджетных средств

5784,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

5784,5


01



Остатки бюджетных средств

5784,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

5784,5

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от ______________ 2025 года
  № ____
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Октябрьского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

69019,1

1



Налоговые поступления

55150,0


01


Подоходный налог

28000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28000,0


04


Налоги на собственность

25150,0



1

Налоги на имущество

330,0



3

Земельный налог

280,0



4

Налог на транспортные средства

15540,0



5

Единый земельный налог

9000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2000,0

2



Неналоговые поступления

38,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

38,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

38,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

13831,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13831,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

13831,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

99745,2

01




Государственные услуги общего характера

50453,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50453,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50453,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50453,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47171,8


3



Благоустройство населенных пунктов

47171,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47171,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14062,0




009

Обеспечение санитарии населенныхпунктов

847,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

32262,8

12




Транспорт и коммуникации

2120,0


1



Автомобильный транспорт

2120,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2120,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2120,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-30726,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

30726,1





Движение остатков бюджетных средств

30726,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

30726,1


01



Остатки бюджетных средств

30726,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

30726,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от ______________ 2025 года
  № ____
  Приложение 29
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Октябрьского сельского округа на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

234544,0

1



Налоговые поступления

58908,0


01


Подоходный налог

29900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

29900,0


04


Налоги на собственность

26859,0



1

Налоги на имущество

360,0



3

Земельный налог

305,0



4

Налог на транспортные средства

16594,0



5

Единый земельный налог

9600,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2149,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2149,0

2



Неналоговые поступления

41,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

41,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

41,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

175595,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175595,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

175595,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

234544,0

01




Государственные услуги общего характера

50120,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50120,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50120,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50120,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13193,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13193,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13193,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10725,0




009

Обеспечение санитарии населенныхпунктов

877,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1591,0

12




Транспорт и коммуникации

171231,0


1



Автомобильный транспорт

171231,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171231,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2194,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

169037,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0





Движение остатков бюджетных средств

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01



Остатки бюджетных средств

0,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от _____________ 2025 года
  № ____
  Приложение 34
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 196

Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





I. Доходы

86012,1

1



Налоговые поступления

39359,0


01


Подоходный налог

20022,0



2

Индивидуальный подоходный налог

20022,0


04


Налоги на собственность

18857,0



1

Налоги на имущество

161,0



3

Земельный налог

596,0



4

Налог на транспортные средства

9300,0



5

Единый земельный налог

8800,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

480,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

480,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

46653,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46653,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46653,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

97202,7

01




Государственные услуги общего характера

39040,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39040,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39040,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39040,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

27852,3


3



Благоустройство населенных пунктов

27852,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27852,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16280,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

648,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10923,5

12




Транспорт и коммуникации

1200,0


1



Автомобильный транспорт

1200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1200,0

13




Прочие

29110,0


9



Прочие

29110,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29110,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

29110,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-11190,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11190,6





Движение остатков бюджетных средств

11190,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

11190,6


01



Остатки бюджетных средств

11190,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

11190,6