Горняцк және Қашар кенттерінің 2026 – 2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 262 шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 91-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Горняцк кентінің 2026–2027 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 105 310,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 27 134,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 20,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 78 156,0 мың теңге;

      2) шығындар – 105 310,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2. Рудный қаласының 202 жылға арналған қалалық бюджетінен Горняцк кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері 78 156,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      3. Горняцк кентінің 2026 жылға арналған бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алып қоюлар көлемдері 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      4. Қашар кентінің 2026–2028 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 371 774,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 108 268,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 5 958,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 510,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 257 038,0 мың теңге;

      2) шығындар – 371 774,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      5. Рудный қаласының 2026 жылға арналған қалалық бюджетінен Қашар кентінің бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері 257 038,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін

      6. Қашар кентінің 2026 жылға арналған бюджетінен Рудный қаласының қалалық бюджетіне берілетін бюджеттік алып қоюлар көлемдері 0,0 мың теңгені құрайтыны ескерілсін.

      7. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат төрағасы А. Искаков

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  1-қосымша

Горняцк кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

105 310,0

1



Салықтық түсімдер

27 134,0

1

01


Табыс салығы

4 528,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

4 528,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

6 962,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

280,0

1

04

3

Жер салығы

220,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 462,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15 644,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15 644,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0

3

03

1

Жерді сату

20,0

5



Трансферттердің түсімдері

78 156,0

5

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 156,0

5

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 156,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

105 310,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

69 596,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

69 596,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 596,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 596,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 891,0


3



Елді-мекендерді көркейту

24 891,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 891,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 466,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 305,0

12




Көлiк және коммуникация

10 823,0


1



Автомобиль көлiгi

10 823,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 823,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 823,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  2-қосымша

Горняцк кентінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

109 324,0

1



Салықтық түсімдер

28 878,0

1

01


Табыс салығы

4 822,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

4 822,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

7 395,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

280,0

1

04

3

Жер салығы

234,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 881,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16 661,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16 661,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0

3

03

1

Жерді сату

20,0

5



Трансферттердің түсімдері

80 426,0

5

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

80 426,0

5

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

80 426,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

109 324,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

71 289,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

71 289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 289,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 289,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 509,0


3



Елді-мекендерді көркейту

26 509,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 509,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 951,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 648,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 910,0

12




Көлiк және коммуникация

11 526,0


1



Автомобиль көлiгi

11 526,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 526,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 526,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  3-қосымша

Горняцк кентінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

112 877,0

1



Салықтық түсімдер

30 594,0

1

01


Табыс салығы

5 112,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

5 112,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

7 822,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

280,0

1

04

3

Жер салығы

248,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 294,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 660,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

17 660,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0

3

03

1

Жерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

82 263,0

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 263,0

4

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

82 263,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

112 877,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

72 559,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

72 559,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 559,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 559,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 100,0


3



Елді-мекендерді көркейту

28 100,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 100,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 428,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 167,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 505,0

12




Көлiк және коммуникация

12 218,0


1



Автомобиль көлiгi

12 218,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 218,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 218,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  4-қосымша

Қашар кентінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

371 774,0

1



Салықтық түсімдер

108 268,0

1

01


Табыс салығы

63 525,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

63 525,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

34 458,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

610,0

1

04

3

Жер салығы

220,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

33 628,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10 285,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10 285,0

2



Салықтық емес түсiмдер

5 958,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

176,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

176,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

510,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

510,0

3

03

1

Жерді сату

300,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

210,0

5



Трансферттердің түсімдері

257 038,0

5

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

257 038,0

5

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

257 038,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

371 774,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

87 605,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

87 605,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 605,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 605,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

122 069,0


3



Елді-мекендерді көркейту

122 069,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122 069,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

32 927,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 415,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеуадамдарды жерлеу

398,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

61 329,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

106 571,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

106 571,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 571,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

106 571,0

12




Көлiк және коммуникация

55 529,0


1



Автомобиль көлiгi

55 529,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 529,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

55 529,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  5-қосымша

Қашар кентінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

388 318,0

1



Салықтық түсімдер

115 267,0

1

01


Табыс салығы

67 655,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

67 655,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

36 659,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

610,0

1

04

3

Жер салығы

235,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

35 814,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10 953,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10 953,0

2



Салықтық емес түсiмдер

5 969,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

187,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

187,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

525,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

525,0

3

03

1

Жерді сату

315,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

210,0

5



Трансферттердің түсімдері

266 557,0

5

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

266 557,0

5

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

266 557,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

388 318,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

90 121,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

90 121,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 121,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

90 121,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

130 004,0


3



Елді-мекендерді көркейту

130 004,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 004,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

35 068,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 197,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеуадамдарды жерлеу

424,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

65 315,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

109 055,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

109 055,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 055,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

109 055,0

12




Көлiк және коммуникация

59 138,0


1



Автомобиль көлiгi

59 138,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 138,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

59 138,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 262 шешіміне
  6-қосымша

Қашар кентінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

403 300,0

1



Салықтық түсімдер

122 146,0

1

01


Табыс салығы

71 713,0

1

01

2

Жеке табыс салығы

71 713,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

38 823,0

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

610,0

1

04

3

Жер салығы

250,0

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

37 963,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

11 610,0

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

11 610,0

2



Салықтық емес түсiмдер

5 981,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

199,0

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

199,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5 782,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

541,0

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

541,0

3

03

1

Жерді сату

331,0

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

210,0

5



Трансферттердің түсімдері

274 632,0

5

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

274 632,0

5

02

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

274 632,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

403 300,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

91 281,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

91 281,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 281,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 281,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

137 805,0


3



Елді-мекендерді көркейту

137 805,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 805,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

37 172,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 949,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеуадамдарды жерлеу

450,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

69 234,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

111 528,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

111 528,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

111 528,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

111 528,0

12




Көлiк және коммуникация

62 686,0


1



Автомобиль көлiгi

62 686,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 686,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 686,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2026-2028 годы

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 29 декабря 2025 года № 262

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 105 310,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 27 134,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 78 156,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 105 310,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2026 год составляют 78156,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2026 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 371 774,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 108 268,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 5 958,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 510,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 257 038,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 371 774,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2026 год составляют 257 038,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2026 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Горняцкий на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

105 310,0

1



Налоговые поступления

27 134,0

1

01


Подоходный налог

4 528,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4 528,0

1

04


Hалоги на собственность

6 962,0

1

04

1

Hалоги на имущество

280,0

1

04

3

Земельный налог

220,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

6 462,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 644,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 644,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0

3

03

1

Продажа земли

20,0

5



Поступления трансфертов

78 156,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 156,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

78 156,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

105 310,0

01




Государственные услуги общего характера

69 596,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69 596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 596,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 596,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 891,0


3



Благоустройство населенных пунктов

24 891,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 891,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 466,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 305,0

12




Транспорт и коммуникации

10 823,0


1



Автомобильный транспорт

10 823,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 823,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 823,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Горняцкий на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

109 324,0

1



Налоговые поступления

28 878,0

1

01


Подоходный налог

4 822,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4 822,0

1

04


Hалоги на собственность

7 395,0

1

04

1

Hалоги на имущество

280,0

1

04

3

Земельный налог

234,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

6 881,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 661,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 661,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0

3

03

1

Продажа земли

20,0

5



Поступления трансфертов

80 426,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 426,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80 426,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

109 324,0

01




Государственные услуги общего характера

71 289,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 289,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 289,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 509,0


3



Благоустройство населенных пунктов

26 509,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 509,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 951,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 648,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 910,0

12




Транспорт и коммуникации

11 526,0


1



Автомобильный транспорт

11 526,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 526,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 526,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Горняцкий на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

112 877,0

1



Налоговые поступления

30 594,0

1

01


Подоходный налог

5 112,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

5 112,0

1

04


Hалоги на собственность

7 822,0

1

04

1

Hалоги на имущество

280,0

1

04

3

Земельный налог

248,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

7 294,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 660,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

17 660,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0

3

03

1

Продажа земли

20,0

5



Поступления трансфертов

82 263,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 263,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 263,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

112 877,0

01




Государственные услуги общего характера

72 559,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 559,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 559,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 559,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 100,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 100,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 428,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 167,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 505,0

12




Транспорт и коммуникации

12 218,0


1



Автомобильный транспорт

12 218,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 218,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 218,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Качар на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

371 774,0

1



Налоговые поступления

108 268,0

1

01


Подоходный налог

63 525,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

63 525,0

1

04


Hалоги на собственность

34 458,0

1

04

1

Hалоги на имущество

610,0

1

04

3

Земельный налог

220,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

33 628,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 285,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 285,0

2



Неналоговые поступления

5 958,0

2

01


Доходы от государственной собственности

176,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

176,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5 782,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

5 782,0

3



Поступления от продажи основного капитала

510,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

510,0

3

03

1

Продажа земли

300,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

210,0

5



Поступления трансфертов

257 038,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

257 038,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

257 038,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

371 774,0

01




Государственные услуги общего характера

87 605,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

87 605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 605,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 605,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

122 069,0


3



Благоустройство населенных пунктов

122 069,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122 069,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 927,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 415,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

398,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 329,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

106 571,0


1



Деятельность в области культуры

106 571,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 571,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

106 571,0

12




Транспорт и коммуникации

55 529,0


1



Автомобильный транспорт

55 529,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 529,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 529,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Качар на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

388 318,0

1



Налоговые поступления

115 267,0

1

01


Подоходный налог

67 655,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

67 655,0

1

04


Hалоги на собственность

36 659,0

1

04

1

Hалоги на имущество

610,0

1

04

3

Земельный налог

235,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

35 814,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 953,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 953,0

2



Неналоговые поступления

5 969,0

2

01


Доходы от государственной собственности

187,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

187,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5 782,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

5 782,0

3



Поступления от продажи основного капитала

525,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

525,0

3

03

1

Продажа земли

315,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

210,0

5



Поступления трансфертов

266 557,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

266 557,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

266 557,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

388 318,0

01




Государственные услуги общего характера

90 121,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

90 121,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 121,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 121,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

130 004,0


3



Благоустройство населенных пунктов

130 004,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 004,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 068,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 197,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

424,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

65 315,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

109 055,0


1



Деятельность в области культуры

109 055,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 055,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

109 055,0

12




Транспорт и коммуникации

59 138,0


1



Автомобильный транспорт

59 138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 138,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

59 138,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 262

Бюджет поселка Качар на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

403 300,0

1



Налоговые поступления

122 146,0

1

01


Подоходный налог

71 713,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

71 713,0

1

04


Hалоги на собственность

38 823,0

1

04

1

Hалоги на имущество

610,0

1

04

3

Земельный налог

250,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

37 963,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 610,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

11 610,0

2



Неналоговые поступления

5 981,0

2

01


Доходы от государственной собственности

199,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

199,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

5 782,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

5 782,0

3



Поступления от продажи основного капитала

541,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

541,0

3

03

1

Продажа земли

331,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

210,0

5



Поступления трансфертов

274 632,0

5

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

274 632,0

5

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

274 632,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

403 300,0

01




Государственные услуги общего характера

91 281,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

91 281,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 281,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 281,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

137 805,0


3



Благоустройство населенных пунктов

137 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 805,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

37 172,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 949,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

450,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

69 234,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

111 528,0


1



Деятельность в области культуры

111 528,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 528,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

111 528,0

12




Транспорт и коммуникации

62 686,0


1



Автомобильный транспорт

62 686,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 686,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

62 686,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0