"2025 - 2027 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/173 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025 – 2027 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 160 957,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 550 789,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 800,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 32 429,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 3 573 938,7 мың теңге;

      2) шығындар – 4 197 767,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -36 809,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 36 809,7 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 36 809,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы А.Байбатырова

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы №36/173 шешіміне 1 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне 1 қосымша

2025 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

1 167 501,1

1



Салықтық түсiмдер

188 891,0


01


Табыс салығы

90 020,0



2

Жеке табыс салығы

90 020,0


04


Меншікке салынатын салықтар

94 126,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 729,0



3

Жер салығы

5 520,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

86 593,0



5

Бірыңғай жер салығы

284,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 745,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 283,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

462,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 868,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 868,0



1

Жерді сату

5 358,0



2

Материалдық емес активтерді сату

510,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

972 742,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

972 742,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

972 742,1


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

1 167 672,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

112 385,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 385,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 044,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 341,1

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

361,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

361,2



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

361,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

837 137,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

837 137,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

430 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

51 725,1



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

355 412,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

115 976,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

115 976,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

115 976,0

12



Көлiк және коммуникация

98 966,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98 966,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

98 966,7

15



Трансферттер

2 846,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 846,1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 846,1




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-171,5




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

171,5

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

171,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

171,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

171,5

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/173 шешіміне 2 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне 4 қосымша

2025 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

287 006,9

1



Салықтық түсiмдер

49 309,4


01


Табыс салығы

26 367,0



2

Жеке табыс салығы

26 367,0


04


Меншікке салынатын салықтар

22 729,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

407,0



3

Жер салығы

5 115,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

17 201,0



5

Біріңғай жер салығы

6,4


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

213,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

213,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500,0



1

Жерді сату

2 500,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

235 197,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

235 197,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

235 197,5


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

290 405,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

71 715,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 715,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 715,63



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

206 199,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206 199,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 200,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

28 669,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

141 330,7

12



Көлiк және коммуникация

12 490,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 490,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 490,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 398,4




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

3 398,4

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 398,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 398,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 398,4

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы №36/173 шешіміне 3 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне 7 қосымша

2025 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

208 824,6

1



Салықтық түсiмдер

6 437,0


01


Табыс салығы

705,0



2

Жеке табыс салығы

705,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 714,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

85,0



3

Жер салығы

14,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 223,0



5

Біріңғай жер салығы

392,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

18,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

18,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0



1

Жерді сату

0



2

Материалдық емес активтерді сату

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

202 387,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

202 387,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

202 387,6


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

226 724,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

109 070,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 070,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 853,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

43 216,8

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

62 451,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 451,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 480,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 746,7



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

39 225,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

51 450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 450,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

51 450,0

12



Көлiк және коммуникация

3 753,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 753,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 753,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-17 900,1




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

17 900,1

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

17 900,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

17 900,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

17 900,1

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/173 шешіміне 4 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне 10 қосымша

2025 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

1 235 208,4

1



Салықтық түсiмдер

114 517,0


01


Табыс салығы

49 313,0



2

Жеке табыс салығы

49 313,0


04


Меншікке салынатын салықтар

65 013,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 290,0



3

Жер салығы

851,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

62 767,0



5

Біріңғай жер салығы

105,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

191,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

191,0

2



Салықтық емес түсiмдер

8,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8,8



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8,8


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



14

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 613,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

8 613,0



1

Жерді сату

2 120,0



2

Материалдық емес активтерді сату

6 493,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

1 112 069,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 112 069,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 112 069,6


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

1 238 914,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

137 086,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 086,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

93 430,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

43 656,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

515,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

515,7



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

515,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

764 006,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

764 006,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

425 705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

61 501,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

276 800,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

176 396,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

176 396,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

176 396,0

12



Көлiк және коммуникация

160 735,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

160 735,9



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

160 735,9

15



Трансферттер

173,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173,9



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

173,9




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 705,7




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

3 705,7

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 705,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 705,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 705,7

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/173 шешіміне 5 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне 13 қосымша

2025 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

397 513,2

1



Салықтық түсiмдер

29 979,0


01


Табыс салығы

15 119,0



2

Жеке табыс салығы

15 119,0


04


Меншікке салынатын салықтар

14 678,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

196,0



3

Жер салығы

124,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

14 008,0



5

Біріңғай жер салығы

350,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

182,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

182,0

2



Салықтық емес түсiмдер

41,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1,5



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

40,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 004,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 820,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 820,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 184,0



1

Жерді сату

1 087,0



2

Материалдық емес активтерді сату

97,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

364 488,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

364 488,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

364 488,7


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

397 747,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

108 041,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

108 041,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 195,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

43 646,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

8 200,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

190 853,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

190 853,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 119,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

162 234,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

83 852,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83 852,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

83 852,5

12



Көлiк және коммуникация

15 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-234,1




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

234,1

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

234,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

234,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

234,1

  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/173 шешіміне 6 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы №24/123 шешіміне 16 қосымша

2025 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. Кірістер

864 903,2

1



Салықтық түсiмдер

161 656,0


01


Табыс салығы

68 579,0



2

Жеке табыс салығы

68 579,0


04


Меншікке салынатын салықтар

65 824,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

940,0



3

Жер салығы

34 467,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

30 277,0



5

Біріңғай жер салығы

140,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

27 253,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

27 253,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 750,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

3 650,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3 650,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 444,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

12 444,0



1

Жерді сату

4 318,0



2

Материалдық емес активтерді сату

8 126,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

687 053,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

687 053,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

687 053,2


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




2. Шығындар

876 303,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

140 557,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 557,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

83 557,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

57 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

192,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

192,4



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

192,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

604 898,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

604 898,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

216 800,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

65 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

323 098,7

12



Көлiк және коммуникация

130 654,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 654,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

130 654,4




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-11 399,9




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

11 399,9

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11 399,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

11 399,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

11 399,9


О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года № 24/123 "О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025 – 2027 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 22 декабря 2025 года № 36/173

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года № 24/123 "О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 4 160 957,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 550 789,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 3 800,3 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 32 429,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 573 938,7 тысяч тенге;

      2)затраты - 4 197 767,1 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -36 809,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 36 809,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 36 809, 7тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Тупкараганского
районного маслихата
А.Байбатырова

  Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года
  № 36/173
  Приложение 1 к решению Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года № 24/123

Бюджет села Акшукур на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

1 167 501,1

1



Налоговые поступления

188 891,0


01


Подоходный налог

90 020,0



2

Индивидуальный подоходный налог

90 020,0


04


Hалоги на собственность

94 126,0



1

Hалоги на имущество

1 729,0



3

Земельный налог

5 520,0



4

Hалог на транспортные средства

86 593,0



5

Единый земельный налог

284,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 745,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 283,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

462,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 868,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 868,0



1

Продажа земли

5 358,0



2

Продажа нематериальных активов

510,0

4



Поступления трансфертов

972 742,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

972 742,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

972 742,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

1 167 672,6

01



Государственные услуги общего характера

112 385,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 385,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 044,1



022

Капитальные расходы государственного органа

31 341,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

361,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

361,2



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

361,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

837 137,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

837 137,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

430 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

51 725,1



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

355 412,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

115 976,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115 976,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

115 976,0

12



Транспорт и коммуникации

98 966,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 966,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

98 966,7

15



Трансферты

2 846,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 846,1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 846,1




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-171,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

171,5

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

171,5


01


Остатки бюджетных средств

171,5



1

Cвободные остатки бюджетных средств

171,5

  Приложение 2 к решению Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/173
  Приложение 4 к решению Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123

Бюджет села Баутино на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

287 006,9

1



Налоговые поступления

49 309,4


01


Подоходный налог

26 367,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26 367,0


04


Hалоги на собственность

22 729,4



1

Hалоги на имущество

407,0



3

Земельный налог

5 115,0



4

Hалог на транспортные средства

17 201,0



5

Единый земельный налог

6,4


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

213,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

213,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500,0



1

Продажа земли

2 500,0



2

Продажа нематериальных активов

0

4



Поступления трансфертов

235 197,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

235 197,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

235 197,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

1 167 672,6




2. Затраты

290 405,3

01



Государственные услуги общего характера

71 715,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 715,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 715,6



022

Капитальные расходы государственного органа

14 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

206 199,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206 199,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 200,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

28 669,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

141 330,7

12



Транспорт и коммуникации

12 490,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 490,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 490,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит(профицит) бюджета

- 3 398,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета

3 398,4

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 398,4


01


Остатки бюджетных средств

3 398,4



1

Cвободные остатки бюджетных средств

3 398,4

  Приложение 3 к решению Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/173
  Приложение 7 к решению Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года № 24/123

Бюджет села Кызылозен на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

208 824,6

1



Налоговые поступления

6 437,0


01


Подоходный налог

705,0



2

Индивидуальный подоходный налог

705,0


04


Hалоги на собственность

5 714,0



1

Hалоги на имущество

85,0



3

Земельный налог

14,0



4

Hалог на транспортные средства

5 223,0



5

Единый земельный налог

392,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

18,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0



1

Продажа земли

0



2

Продажа нематериальных активов

0

4



Поступления трансфертов

202 387,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

202 387,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

202 387,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

1 167 672,6




2. Затраты

226 724,7

01



Государственные услуги общего характера

109 070,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 070,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 853,2



022

Капитальные расходы государственного органа

43 216,8

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

62 451,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 451,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 480,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 746,7



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

39 225,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

51 450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 450,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

51 450,0

12



Транспорт и коммуникации

3 753,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 753,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 753,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-17 900,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

17 900,1

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

17 900,1


01


Остатки бюджетных средств

17 900,1



1

Cвободные остатки бюджетных средств

17 900,1

  Приложение 4 к решению Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/173
  Приложение 10 к решению Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

1 235 208,4

1



Налоговые поступления

114 517,0


01


Подоходный налог

49 313,0



2

Индивидуальный подоходный налог

49 313,0


04


Hалоги на собственность

65 013,0



1

Hалоги на имущество

1 290,0



3

Земельный налог

851,0



4

Hалог на транспортные средства

62 767,0



5

Единый земельный налог

105,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

191,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191,0

2



Неналоговые поступления

8,8


01


Доходы от государственной собственности

8,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8,8


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



14

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 613,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

8 613,0



1

Продажа земли

2 120,0



2

Продажа нематериальных активов

6 493,0

4



Поступления трансфертов

1 112 069,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 112 069,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 112 069,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

1 167 672,6




2. Затраты

1 238 914,1

01



Государственные услуги общего характера

137 086,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 086,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 430,4



022

Капитальные расходы государственного органа

43 656,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

515,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

515,7



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

515,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

764 006,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

764 006,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

425 705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

61 501,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

276 800,2

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

176 396,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

176 396,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

176 396,0

12



Транспорт и коммуникации

160 735,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160 735,9



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

160 735,9

15



Трансферты

173,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173,9



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

173,9




3.Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-3 705,7




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 705,7

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 705,7


01


Остатки бюджетных средств

3 705,7



1

Cвободные остатки бюджетных средств

3 705,7

  Приложение 5 к решению Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года №36/173
  Приложение 13 к решению Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года № 24/123

Бюджет села Таушык на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

397 513,2

1



Налоговые поступления

29 979,0


01


Подоходный налог

15 119,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 119,0


04


Hалоги на собственность

14 678,0



1

Hалоги на имущество

196,0



3

Земельный налог

124,0



4

Hалог на транспортные средства

14 008,0



5

Единый земельный налог

350,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

182,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

182,0

2



Неналоговые поступления

41,5


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,5



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,5


06


Прочие неналоговые поступления

40,0



1

Прочие неналоговые поступления

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 004,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 820,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 820,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 184,0



1

Продажа земли

1 087,0



2

Продажа нематериальных активов

97,0

4



Поступления трансфертов

364 488,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

364 488,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

364 488,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

1 167 672,6




2. Затраты

397 747,3

01



Государственные услуги общего характера

108 041,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 041,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 195,0



022

Капитальные расходы государственного органа

43 646,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка,сельского округа

8 200,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

190 853,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190 853,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 119,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

162 234,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

83 852,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 852,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

83 852,5

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-234,1




6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

234,1

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

234,1


01


Остатки бюджетных средств

234,1



1

Cвободные остатки бюджетных средств

234,1

  Приложение 6 к решению Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/173
  Приложение 16 к решению Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123

Бюджет города Форт-Шевченко на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

864 903,2

1



Налоговые поступления

161 656,0


01


Подоходный налог

68 579,0



2

Индивидуальный подоходный налог

68 579,0


04


Hалоги на собственность

65 824,0



1

Hалоги на имущество

940,0



3

Земельный налог

34 467,0



4

Hалог на транспортные средства

30 277,0



5

Единый земельный налог

140,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27 253,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

27 253,0

2



Неналоговые поступления

3 750,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 650,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 650,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 444,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

12 444,0



1

Продажа земли

4 318,0



2

Продажа нематериальных активов

8 126,0

4



Поступления трансфертов

687 053,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

687 053,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

687 053,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. Затраты

1 167 672,6




2. Затраты

876 303,1

01



Государственные услуги общего характера

140 557,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 557,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 557,6



022

Капитальные расходы государственного органа

57 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

192,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

192,4



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

192,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

604 898,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

604 898,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

216 800,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

65 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

323 098,7

12



Транспорт и коммуникации

130 654,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 654,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

130 654,4




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-11 399,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 399,9

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

11 399,9


01


Остатки бюджетных средств

11 399,9



1

Cвободные остатки бюджетных средств

11 399,9