Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 "2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 32/267 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 331 464,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 524 357,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 977,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 19 142,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 786 988,2 мың теңге;

      2) шығындар – 2 287 435,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 524,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 524,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 524,5 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 787 549,2 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 107 408,9 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 258 725,4 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 407 716,8 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 151 220,7 мың теңге;

      Құрық ауылы – 369 918,9 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 259 753,8 мың теңге;

      Сенек ауылы – 232 804,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.


      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

110 401,1

1



Салықтық түсімдер

2 687,2


01


Табыс салығы 

675,0



2

Жеке табыс салығы

675,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 180,2



3

Жер салығы 

0,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 180,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

832,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

832,0

2



Салықтық емес түсiмдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Арнаулы түсімдер

107 413,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

107 413,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

107 413,9




ШЫҒЫНДАР

110 423,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 425,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 425,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 425,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 948,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 948,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 948,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 050,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

950,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

950,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 100,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 22,4




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

22,4

8



Қарыздар түсімдері

22,4


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

22,4



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

22,4

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 2-қосымша

2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

278 224,4

1



Салықтық түсімдер

19 155,0


01


Табыс салығы 

3 183,0



2

Жеке табыс салығы

3 183,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 949,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

257,0



3

Жер салығы 

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

13 164,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 023,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 023,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

335,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

335,0



1

Жерді сату

335,0

4



Арнаулы түсімдер

258 734,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

258 734,4



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

258 734,4




ШЫҒЫНДАР

278 531,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

150 339,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 339,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 594,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

101 745,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124 512,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 512,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 242,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 669,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

87 601,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 894,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

835,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 059,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 059,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,8




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 307,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

307,2

8



Қарыздар түсімдері

307,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

307,2



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

307,2

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 3-қосымша

2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

632 740,8

1



Салықтық түсімдер

224 736,0


01


Табыс салығы 

99 320,0



2

Жеке табыс салығы

99 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

76 870,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

810,0



3

Жер салығы 

391,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

75 419,0



5

Бірыңғай жер салығы 

250,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

48 546,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

48 546,0

2



Салықтық емес түсiмдер

198,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

168,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

168,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

81,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

81,0



1

Жерді сату

30,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51,0

4



Арнаулы түсімдер

407 725,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

407 725,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

407 725,8




ШЫҒЫНДАР

633 510,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

137 249,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 249,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

109 471,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 778,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

468 603,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

454 603,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100 202,5



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

305 988,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 446,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 490,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 490,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

956,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

956,0

12



Көлiк және коммуникация

25 211,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 211,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25 211,5




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 769,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

769,8

8



Қарыздар түсімдері

769,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

769,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

769,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

164 496,7

1



Салықтық түсімдер

12 943,0


01


Табыс салығы 

4 246,0



2

Жеке табыс салығы

4 246,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 579,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

280,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 000,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 289,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

324,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

324,0



1

Жерді сату

324,0

4



Арнаулы түсімдер

151 229,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

151 229,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

151 229,7




ШЫҒЫНДАР

165 279,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

86 234,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 234,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 455,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 778,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

74 131,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 131,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 637,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 380,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

55 114,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 128,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 490,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 490,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 638,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 638,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 782,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

782,8

8



Қарыздар түсімдері

782,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

782,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

782,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 5-қосымша

2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

561 909,9

1



Салықтық түсімдер

173 194,0


01


Табыс салығы 

55 000,0



2

Жеке табыс салығы

55 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

68 194,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

800,0



3

Жер салығы 

24 200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

42 432,0



5

Бірыңғай жер салығы 

762,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

491,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

381,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

381,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

18 301,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

18 301,0



1

Жерді сату

17 611,0



2

Материалдық емес активтерді сату

690,0

4



Арнаулы түсімдер

369 923,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

369 923,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

369 923,9




ШЫҒЫНДАР

566 925,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

163 577,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

163 577,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

123 523,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40 054,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

390 293,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

390 293,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 010,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

91 026,3



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

892,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

228 364,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

920,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

920,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 420,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 420,0

12



Көлiк және коммуникация

10 714,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 714,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 714,3




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 5 015,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

5 015,2

8



Қарыздар түсімдері

5 015,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 015,2



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

5 015,2

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 6-қосымша

2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

328 591,8

1



Салықтық түсімдер

68 691,0


01


Табыс салығы 

16 500,0



2

Жеке табыс салығы

16 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 573,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

225,0



3

Жер салығы 

82,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

23 075,0



5

Бірыңғай жер салығы 

191,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28 618,0

2



Салықтық емес түсiмдер

37,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

37,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

37,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

101,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

101,0



1

Жерді сату

101,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Арнаулы түсімдер

259 762,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

259 762,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

259 762,8




ШЫҒЫНДАР

328 632,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

132 562,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

132 562,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

86 562,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

46 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

185 286,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

171 286,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 121,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

112 915,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 856,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

896,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

896,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

960,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

960,0

12



Көлiк және коммуникация

8 928,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 928,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 928,6




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 40,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

40,8

8



Қарыздар түсімдері

40,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

40,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

40,8

  Қарақия аудандық мәслихатының
  2025 жылғы "1" желтоқсандағы
  № 32/267 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

 
Атауы

 
Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

255 267,7

1



Салықтық түсімдер

22 454,0


01


Табыс салығы 

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 159,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

225,0



3

Жер салығы 

33,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

17 003,0



5

Бірыңғай жер салығы 

898,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

295,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

4



Арнаулы түсімдер

232 813,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

232 813,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

232 813,7




ШЫҒЫНДАР

255 854,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

154 777,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 138,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 138,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 639,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

42 639,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

95 499,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 499,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 392,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

72 769,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 788,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 450,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 338,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 338,0

12



Көлiк және коммуникация

2 790,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 790,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 790,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 586,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

586,3

8



Қарыздар түсімдері

586,3


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

586,3



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

586,3


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 "О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 1 декабря 2025 года № 32/267

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы" от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 331 464,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 524 357,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 977,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 19 142,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 786 988,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 787 549,2 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 107 408,9 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 258 725,4 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 407 716,8 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 151 220,7 тысяч тенге;

      села Курык – 369 918,9 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 259 753,8 тысяч тенге;

      села Сенек – 232 804,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.


      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Калаубай Ж.

  Приложение 1
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

110 401,1

1



Налоговые поступления

2 687,2


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,2



3

Земельный налог

0,2



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Специальные поступления

107 413,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 413,9



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

107 413,9




ЗАТРАТЫ

110 423,5

01



Государственные услуги общего характера

47 425,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 425,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 425,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 948,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 948,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 948,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 050,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

950,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

950,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 100,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 22,4




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

22,4

8



Поступления займов

22,4


01


Внутренние государственные займы

22,4



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

22,4

  Приложение 2
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

278 224,4

1



Налоговые поступления

19 155,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 949,0



1

Hалоги на имущество

257,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 164,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

3



Поступления от продажи основного капитала

335,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

335,0



1

Продажа земли

335,0

4



Специальные поступления

258 734,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

258 734,4



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

258 734,4




ЗАТРАТЫ

278 531,6

01



Государственные услуги общего характера

150 339,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 339,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 594,0



022

Капитальные расходы государственного органа

101 745,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

124 512,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 512,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 242,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 669,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

87 601,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 894,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

835,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 059,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 059,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,8




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 307,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

307,2

8



Поступления займов

307,2


01


Внутренние государственные займы

307,2



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

307,2

  Приложение 3
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Жетыбай на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

632 740,8

1



Налоговые поступления

224 736,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 870,0



1

Hалоги на имущество

810,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 419,0



5

Единый земельный налог

250,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48 546,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

48 546,0

2



Неналоговые поступления

198,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

168,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

168,0


06


Прочие неналоговые поступления

30,0



1

Прочие неналоговые поступления

30,0

3



Поступления от продажи основного капитала

81,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

81,0



1

Продажа земли

30,0



2

Продажа нематериальных активов

51,0

4



Специальные поступления

407 725,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

407 725,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

407 725,8




ЗАТРАТЫ

633 510,6

01



Государственные услуги общего характера

137 249,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 249,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 471,0



022

Капитальные расходы государственного органа

27 778,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

468 603,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

454 603,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 202,5



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

305 988,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 446,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 490,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 490,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

956,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

956,0

12



Транспорт и коммуникации

25 211,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 211,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 211,5




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 769,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

769,8

8



Поступления займов

769,8


01


Внутренние государственные займы

769,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

769,8

  Приложение 4
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

164 496,7

1



Налоговые поступления

12 943,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

8 579,0



1

Hалоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0



5

Единый земельный налог

1 289,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

324,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

324,0



1

Продажа земли

324,0

4



Специальные поступления

151 229,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

151 229,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

151 229,7




ЗАТРАТЫ

165 279,5

01



Государственные услуги общего характера

86 234,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 234,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 455,9



022

Капитальные расходы государственного органа

27 778,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

74 131,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 131,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 637,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 380,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 114,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 128,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 490,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 490,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 638,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 638,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 782,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

782,8

8



Поступления займов

782,8


01


Внутренние государственные займы

782,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

782,8

  Приложение 5
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Курык на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

561 909,9

1



Налоговые поступления

173 194,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

68 194,0



1

Hалоги на имущество

800,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0



5

Единый земельный налог

762,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 000,0

2



Неналоговые поступления

491,0


01


Доходы от государственной собственности

381,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

381,0


06


Прочие неналоговые поступления

110,0



1

Прочие неналоговые поступления

110,0

3



Поступления от продажи основного капитала

18 301,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

18 301,0



1

Продажа земли

17 611,0



2

Продажа нематериальных активов

690,0

4



Специальные поступления

369 923,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

369 923,9



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

369 923,9




ЗАТРАТЫ

566 925,1

01



Государственные услуги общего характера

163 577,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163 577,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

123 523,0



022

Капитальные расходы государственного органа

40 054,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

390 293,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

390 293,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 010,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

91 026,3



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

892,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

228 364,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

920,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 420,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 420,0

12



Транспорт и коммуникации

10 714,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 714,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 714,3




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 5 015,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 015,2

8



Поступления займов

5 015,2


01


Внутренние государственные займы

5 015,2



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

5 015,2

  Приложение 6
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Мунайшы на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

328 591,8

1



Налоговые поступления

68 691,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

23 573,0



1

Hалоги на имущество

225,0



3

Земельный налог

82,0



4

Hалог на транспортные средства

23 075,0



5

Единый земельный налог

191,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

2



Неналоговые поступления

37,0


06


Прочие неналоговые поступления

37,0



1

Прочие неналоговые поступления

37,0

3



Поступления от продажи основного капитала

101,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

101,0



1

Продажа земли

101,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Специальные поступления

259 762,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

259 762,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

259 762,8




ЗАТРАТЫ

328 632,6

01



Государственные услуги общего характера

132 562,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

132 562,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 562,0



022

Капитальные расходы государственного органа

46 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

185 286,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171 286,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 121,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 915,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 856,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

896,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

960,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

960,0

12



Транспорт и коммуникации

8 928,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 928,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 928,6




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 40,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40,8

8



Поступления займов

40,8


01


Внутренние государственные займы

40,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

40,8

  Приложение 7
  к решению Каракиянского
  районного маслихата от
  "1" декабря 2025 года № 32/267

Бюджет села Сенек на 2025 год

Категория

 
Наименование

 
Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

255 267,7

1



Налоговые поступления

22 454,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 159,0



1

Hалоги на имущество

225,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 003,0



5

Единый земельный налог

898,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

4



Специальные поступления

232 813,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 813,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

232 813,7




ЗАТРАТЫ

255 854,0

01



Государственные услуги общего характера

154 777,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 138,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 138,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 639,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 639,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 499,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 499,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 392,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

72 769,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 788,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 450,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 338,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 338,0

12



Транспорт и коммуникации

2 790,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 790,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 790,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 586,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

586,3

8



Поступления займов

586,3


01


Внутренние государственные займы

586,3



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

586,3