Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы № 24/205 "2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 наурыздағы № 26/223 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы № 24/205 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 172 747,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 468 371,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 356,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 19 557,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 683 463,0 мың теңге;

      2) шығындар – 2 180 271,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен перациялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 524,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру

      (профицитін пайдалану) – 7 524,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 524,5 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 683 408,0 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 96 013,1 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 198 614,8 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 485 432,2 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 163 638,2 мың теңге;

      Құрық ауылы – 334 958,8 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 223 183,2 мың теңге;

      Сенек ауылы – 181 567,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "20" наурыздағы № 26/223 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

98 318,1

1



Салықтық түсімдер

2 000,0


01


Табыс салығы 

200,0



2

Жеке табыс салығы

200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

600,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

600,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

96 018,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

96 018,1



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

96 018,1




ШЫҒЫНДАР

98 340,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 792,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 792,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 792,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 948,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 948,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 948,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 600,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

800,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 22,4




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

22,4

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

22,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

22,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

22,4

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "20" наурыздағы № 26/223 шешіміне 2-қосымша

2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

210 104,8

1



Салықтық түсімдер

11 481,0


01


Табыс салығы 

1 170,0



2

Жеке табыс салығы

1 170,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 811,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

140,0



3

Жер салығы 

12,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

9 209,0



5

Бірыңғай жер салығы 

450,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

500,0

4



Трансферттердің түсімдері

198 623,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

198 623,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

198 623,8




ШЫҒЫНДАР

210 412,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

74 094,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 094,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 094,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

133 124,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 124,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 719,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 330,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

90 075,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 194,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

535,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

535,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

659,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

659,0

12



Көлiк және коммуникация

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 307,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

307,2

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

307,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

307,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

307,2

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "20" наурыздағы № 26/223 шешіміне 3-қосымша

2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

693 613,2

1



Салықтық түсімдер

208 121,0


01


Табыс салығы 

95 320,0



2

Жеке табыс салығы

95 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

67 955,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

560,0



3

Жер салығы 

441,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

66 544,0



5

Бірыңғай жер салығы 

410,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

44 846,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

44 846,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

51,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

51,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51,0

4



Трансферттердің түсімдері

485 441,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

485 441,2



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

485 441,2




ШЫҒЫНДАР

694 383,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

109 692,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

109 692,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 692,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

550 545,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

536 545,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 551,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

123 217,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

297 777,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 146,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 190,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 190,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

956,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

956,0

12



Көлiк және коммуникация

32 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 769,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

769,8

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

769,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

769,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

769,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "20" наурыздағы № 26/223 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

170 866,2

1



Салықтық түсімдер

7 061,0


01


Табыс салығы 

854,0



2

Жеке табыс салығы

854,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 089,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

280,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

5 500,0



5

Бірыңғай жер салығы 

299,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

2



Салықтық емес түсiмдер

158,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

158,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

158,0

4



Трансферттердің түсімдері

163 647,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

163 647,2



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

163 647,2




ШЫҒЫНДАР

171 649,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

84 905,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

84 905,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 905,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 803,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 803,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 261,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 380,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

59 162,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 156,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 268,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 268,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 888,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 888,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 782,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

782,8

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

782,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

782,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

782,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "20" наурыздағы № 26/223 шешіміне 5-қосымша

2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

519 589,8

1



Салықтық түсімдер

168 527,0


01


Табыс салығы 

34 000,0



2

Жеке табыс салығы

34 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

85 527,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

400,0



3

Жер салығы 

41 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

44 000,0



5

Бірыңғай жер салығы 

127,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

49 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

49 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

898,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

898,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

898,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 201,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15 201,0



1

Жерді сату

14 611,0



2

Материалдық емес активтерді сату

590,0

4



Трансферттердің түсімдері

334 963,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

334 963,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

334 963,8




ШЫҒЫНДАР

524 605,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

138 897,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

138 897,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

103 897,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

371 868,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

371 868,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

32 010,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

105 283,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

233 575,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

920,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

920,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

920,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

920,0

12



Көлiк және коммуникация

12 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 5 015,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

5 015,2

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

5 015,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

5 015,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 015,2

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "20" наурыздағы № 26/223 шешіміне 6-қосымша

2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

282 170,2

1



Салықтық түсімдер

54 673,0


01


Табыс салығы 

8 925,0



2

Жеке табыс салығы

8 925,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 534,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

304,0



3

Жер салығы 

68,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

22 975,0



5

Бірыңғай жер салығы 

187,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22 214,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22 214,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 305,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 305,0



2

Материалдық емес активтерді сату

4 305,0

4



Трансферттердің түсімдері

223 192,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

223 192,2



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

223 192,2




ШЫҒЫНДАР

282 211,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

95 362,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 362,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 362,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

176 193,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

162 193,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 050,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

31 228,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

112 915,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

656,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

196,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

196,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

460,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

460,0

12



Көлiк және коммуникация

10 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 40,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

40,8

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

40,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

40,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

40,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "20" наурыздағы № 26/223 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

198 084,7

1



Салықтық түсімдер

16 508,0


01


Табыс салығы 

1 160,0



2

Жеке табыс салығы

1 160,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 073,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

75,0



3

Жер салығы 

100,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

14 463,0



5

Бірыңғай жер салығы 

435,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

275,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

275,0

4



Трансферттердің түсімдері

181 576,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

181 576,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

181 576,7




ШЫҒЫНДАР

198 671,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

99 524,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 921,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 921,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 603,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

16 603,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

99 652,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 652,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 055,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 392,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

68 205,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 495,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

832,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

832,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

663,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

663,0

12



Көлiк және коммуникация

2 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 586,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

586,3

8



Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

586,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

586,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

586,3


О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 6 января 2025 года № 24/205 "О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 20 марта 2025 года № 26/223

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы" от 6 января 2025 года №24/205 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 172 747,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 468 371,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 356,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 19 557,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 683 463,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 180 271,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 683 408,0 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 96 013,1 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 198 614,8 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 485 432,2 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 163 638,2 тысяч тенге;

      села Курык – 334 958,8 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 223 183,2 тысяч тенге;

      села Сенек – 181 567,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Калаубай Ж.

  Приложение 1 к решению
Каракиянского районного
маслихата от "20" марта 2025
года № 26/223

Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

98 318,1

1



Налоговые поступления

2 000,0


01


Подоходный налог

200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

200,0


04


Hалоги на собственность

600,0



4

Hалог на транспортные средства

600,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 200,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Поступления трансфертов

96 018,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96 018,1



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

96 018,1




ЗАТРАТЫ

98 340,5

01



Государственные услуги общего характера

35 792,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 792,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 792,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 948,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 948,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 948,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 22,4




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

22,4

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

22,4


01


Остатки бюджетных средств

22,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

22,4

  Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223

Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

210 104,8

1



Налоговые поступления

11 481,0


01


Подоходный налог

1 170,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 170,0


04


Hалоги на собственность

9 811,0



1

Hалоги на имущество

140,0



3

Земельный налог

12,0



4

Hалог на транспортные средства

9 209,0



5

Единый земельный налог

450,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

500,0

4



Поступления трансфертов

198 623,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

198 623,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

198 623,8




ЗАТРАТЫ

210 412,0

01



Государственные услуги общего характера

74 094,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 094,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 094,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

133 124,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 124,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 719,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 330,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

90 075,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 194,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

535,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

535,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

659,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

659,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 307,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

307,2

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

307,2


01


Остатки бюджетных средств

307,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

307,2

  Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223

Бюджет села Жетыбай на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

693 613,2

1



Налоговые поступления

208 121,0


01


Подоходный налог

95 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

95 320,0


04


Hалоги на собственность

67 955,0



1

Hалоги на имущество

560,0



3

Земельный налог

441,0



4

Hалог на транспортные средства

66 544,0



5

Единый земельный налог

410,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 846,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44 846,0

3



Поступления от продажи основного капитала

51,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

51,0



2

Продажа нематериальных активов

51,0

4



Поступления трансфертов

485 441,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

485 441,2



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

485 441,2




ЗАТРАТЫ

694 383,0

01



Государственные услуги общего характера

109 692,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 692,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 692,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

550 545,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

536 545,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

115 551,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

123 217,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

297 777,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 146,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 190,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 190,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

956,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

956,0

12



Транспорт и коммуникации

32 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

32 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 769,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

769,8

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

769,8


01


Остатки бюджетных средств

769,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

769,8

  Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223

Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

170 866,2

1



Налоговые поступления

7 061,0


01


Подоходный налог

854,0



2

Индивидуальный подоходный налог

854,0


04


Hалоги на собственность

6 089,0



1

Hалоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

5 500,0



5

Единый земельный налог

299,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

2



Неналоговые поступления

158,0


01


Доходы от государственной собственности

158,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

158,0

4



Поступления трансфертов

163 647,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

163 647,2



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

163 647,2




ЗАТРАТЫ

171 649,0

01



Государственные услуги общего характера

84 905,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 905,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 905,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 803,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 803,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 261,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 380,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

59 162,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 156,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 268,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 268,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 888,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 888,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 782,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

782,8

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

782,8


01


Остатки бюджетных средств

782,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

782,8

  Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223

Бюджет села Курык на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

519 589,8

1



Налоговые поступления

168 527,0


01


Подоходный налог

34 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

34 000,0


04


Hалоги на собственность

85 527,0



1

Hалоги на имущество

400,0



3

Земельный налог

41 000,0



4

Hалог на транспортные средства

44 000,0



5

Единый земельный налог

127,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

49 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

49 000,0

2



Неналоговые поступления

898,0


01


Доходы от государственной собственности

898,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

898,0

3



Поступления от продажи основного капитала

15 201,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

15 201,0



1

Продажа земли

14 611,0



2

Продажа нематериальных активов

590,0

4



Поступления трансфертов

334 963,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

334 963,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

334 963,8




ЗАТРАТЫ

524 605,0

01



Государственные услуги общего характера

138 897,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

138 897,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 897,0



022

Капитальные расходы государственного органа

35 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

371 868,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

371 868,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 010,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

105 283,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

233 575,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

920,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

920,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

920,0

12



Транспорт и коммуникации

12 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 5 015,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 015,2

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

5 015,2


01


Остатки бюджетных средств

5 015,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

5 015,2

  Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223

Бюджет села Мунайшы на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

282 170,2

1



Налоговые поступления

54 673,0


01


Подоходный налог

8 925,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 925,0


04


Hалоги на собственность

23 534,0



1

Hалоги на имущество

304,0



3

Земельный налог

68,0



4

Hалог на транспортные средства

22 975,0



5

Единый земельный налог

187,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22 214,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

22 214,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 305,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 305,0



2

Продажа нематериальных активов

4 305,0

4



Поступления трансфертов

223 192,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

223 192,2



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

223 192,2




ЗАТРАТЫ

282 211,0

01



Государственные услуги общего характера

95 362,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 362,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 362,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

176 193,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

162 193,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 050,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

31 228,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 915,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

656,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

196,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

196,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

460,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

460,0

12



Транспорт и коммуникации

10 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 40,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40,8

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

40,8


01


Остатки бюджетных средств

40,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

40,8

  Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "20" марта 2025 года № 26/223

Бюджет села Сенек на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

198 084,7

1



Налоговые поступления

16 508,0


01


Подоходный налог

1 160,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 160,0


04


Hалоги на собственность

15 073,0



1

Hалоги на имущество

75,0



3

Земельный налог

100,0



4

Hалог на транспортные средства

14 463,0



5

Единый земельный налог

435,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

275,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

275,0

4



Поступления трансфертов

181 576,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

181 576,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

181 576,7




ЗАТРАТЫ

198 671,0

01



Государственные услуги общего характера

99 524,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 921,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 921,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 603,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 603,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 652,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 652,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 055,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 392,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

68 205,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 495,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

832,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

832,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

663,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

663,0

12



Транспорт и коммуникации

2 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 586,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

586,3

8



Остатки бюджетных средств на начало финансового года

586,3


01


Остатки бюджетных средств

586,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

586,3