2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 324-46/2 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2026 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 4 тармағымен.

      1. 2026-2028 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 464 767,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 50 269,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 44,1 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 414 453,5 мың теңге;

      2) шығындар – 477 849,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -13 082,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 13 082,6 мыңтеңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 13 082,6 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.07.2026 № 389-56/2 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Белкөл кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2026 жылға – 75 588,0 мың теңге, 2027 жылға – 76 288,0 мың теңге, 2028 жылға – 76 714,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2026 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық
мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 324-46/2 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда қалалық мәслихатының 22.07.2026 № 389-56/2 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

464 767,2

1



Салықтық түсімдер

50 269,6


01


Табыс салығы

8 135,6



2

Жеке табыс салығы

8 135,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

40 991,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 972,4



3

Жер салығы

20 653,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 307,0



5

Бір реттік жер салығы

59,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 142,6



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

945,6



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

197,0

2



Салықтық емес түсімдер

44,1


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,1



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

44,1

5



Трансферттердің түсімдері

414 453,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

414 453,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

414 453,5

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

477 849,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

68 013,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

68 013,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 013,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

66 904,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 108,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

139 200,5


3



'Елді-мекендерді көркейту

139 200,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 200,5




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

108 761,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 396,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

29 043,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 294,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

24 076,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 076,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 076,0


2



Спорт

218,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

218,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

218,0

12




Көлік және коммуникация

246 341,4


1



Автомобиль көлігі

246 341,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

246 341,4




012

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

246 022,4




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

319,0

15




Трансферттер

0,8


1



Трансферттер

0,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

6




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

7




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-13 082,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

13 082,6

8




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

13 082,6



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

13 082,6




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

13 082,6




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№324-46/2 шешіміне 2-қосымша

2027 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

126 597,0

1



Салықтық түсімдер

50 309,0


01


Табыс салығы

8 087,0



2

Жеке табыс салығы

8 087,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

41 185,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 830,0



3

Жер салығы

21 686,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

17 610,0



5

Бір реттік жер салығы

59,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 037,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

837,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

200,0

5



Трансферттердің түсімдері

76 288,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 288,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 288,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

126 597,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

63 248,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 248,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 248,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 248,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

38 335,0


3



'Елді-мекендерді көркейту

38 335,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 335,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

16 714,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 466,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

20 155,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 679,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

24 450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 450,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 450,0


2



Спорт

229,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

229,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

229,0

12




Көлік және коммуникация

335,0


1



Автомобиль көлігі

335,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

335,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

335,0

  Қызылорда қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№324-46/2 шешіміне 3-қосымша

2028 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

129 451,0

1



Салықтық түсімдер

52 737,0


01


Табыс салығы

8 491,0



2

Жеке табыс салығы

8 491,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

43 198,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 916,0



3

Жер салығы

22 770,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

18 453,0



5

Бір реттік жер салығы

59,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 048,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

845,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

203,0

5



Трансферттердің түсімдері

76 714,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 714,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 714,0

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

129 451,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

63 828,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 828,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 828,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 828,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 251,0


3



'Елді-мекендерді көркейту

40 251,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 251,0




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

17 549,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 539,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

21 163,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

25 021,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

24 780,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 780,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 780,0


2



Спорт

241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

241,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

241,0

12




Көлік және коммуникация

351,0


1



Автомобиль көлігі

351,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

351,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

351,0

  Қызылорда қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 324-46/2 шешіміне 4-қосымша

2026 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру


Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2026-2028 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 324-46/2.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 4 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 464 767,2 тысяч теңге, в том числе:

      налоговые поступления – 50 269,6 тысяч теңге;

      неналоговые поступления – 44,1 тысяч теңге;

      поступления трансфертов – 414 453,5 тысяч теңге;

      2) расходы – 477 849,8 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -13 082,6 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 082,6 тысяч теңге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 13 082,6 тысяч теңге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.07.2026 № 389-56/2 (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкуль на 2026 год – 75 588,0 тысяч тенге, на 2027 год – 76 288,0 тысяч тенге, на 2028 год – 76 714,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2026 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 324-46/2

Бюджет поселка Белкуль на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 22.07.2026 № 389-56/2 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория

Сумма, тысяч теңге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

464 767,2

1



Налоговые поступления

50 269,6


01


Подоходный налог

8 135,6



2

Подоходный налог

8 135,6


04


Hалоги на собственность

40 991,4



1

Hалоги на имущество

1 972,4



3

Земельный налог

20 653,0



4

Hалог на транспортные средства

18 307,0



5

Единовременный земельный налог

59,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 142,6



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

945,6



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

197,0

2



Неналоговые поступления

44,1


04


Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.

44,1



1

Штрафы, пени, санкции и взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением доходов организаций нефтяного сектора, перечисляемых во внебюджетные фонды.

44,1

5



Поступления трансфертов

414 453,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

414 453,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

414 453,5

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

477 849,8

01




Государственные услуги общего характера

68 013,1


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68 013,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 013,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 904,4




022

Капитальные затраты государственного учреждения

1 108,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

139 200,5


03



Благоустройство населенных пунктов

139 200,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 200,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

108 761,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 396,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

29 043,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 294,0


01



Деятельность в области культуры

24 076,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 076,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 076,0


02



Спорт

218,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

218,0

12




Транспорт и коммуникации

246 341,4


01



Автомобильный транспорт

246 341,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

246 341,4




012

Реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

246 022,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

319,0

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

6




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

7




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-13 082,6





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

13 082,6

8




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


9



Используемые остатки бюджетных средств

13 082,6



01


Остатки бюджетных средств

13 082,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

13 082,6




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №324-46/2

Бюджет поселка Белкуль на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

126 597,0

1



Налоговые поступления

50 309,0


01


Подоходный налог

8 087,0



2

Подоходный налог

8 087,0


04


Hалоги на собственность

41 185,0



1

Hалоги на имущество

1 830,0



3

Земельный налог

21 686,0



4

Hалог на транспортные средства

17 610,0



5

Единовременный земельный налог

59,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 037,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

837,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

200,0

5



Поступления трансфертов

76 288,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 288,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

76 288,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

126 597,0

01




Государственные услуги общего характера

63 248,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 248,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 248,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 248,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

38 335,0


03



Благоустройство населенных пунктов

38 335,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 335,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 714,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 466,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 155,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 679,0


01



Деятельность в области культуры

24 450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 450,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 450,0


02



Спорт

229,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

229,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

229,0

12




Транспорт и коммуникации

335,0


01



Автомобильный транспорт

335,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

335,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

335,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №324-46/2

Бюджет поселка Белкуль на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

129 451,0

1



Налоговые поступления

52 737,0


01


Подоходный налог

8 491,0



2

Подоходный налог

8 491,0


04


Hалоги на собственность

43 198,0



1

Hалоги на имущество

1 916,0



3

Земельный налог

22 770,0



4

Hалог на транспортные средства

18 453,0



5

Единовременный земельный налог

59,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 048,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

845,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

203,0

5



Поступления трансфертов

76 714,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 714,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

76 714,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

129 451,0

01




Государственные услуги общего характера

63 828,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 828,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 828,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 828,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 251,0


03



Благоустройство населенных пунктов

40 251,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 251,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 549,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 539,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 163,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

25 021,0


01



Деятельность в области культуры

24 780,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 780,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 780,0


02



Спорт

241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

241,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

241,0

12




Транспорт и коммуникации

351,0


01



Автомобильный транспорт

351,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

351,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

351,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №324-46/2

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2026 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь