"2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 303-42/9 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 237-33/9 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер 210 078,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11 417,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      негізгі капиталдан сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 198 661,6 мың теңге;

      2) шығындар – 214 375,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –1 749,5 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 1 749,5 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 547,6 мың теңге;

      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 547,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –2 547,6 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық
мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 303-42/9 шешіміне қосымша
  Қызылорда қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 237-33/9 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы


1

2

3


4

5





1. Кірістер

210 078,6

1




Салықтық түсімдер

11 417,0


01



Табыс салығы

4 900,0



2


Жеке табыс салығы

4 900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 517,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

235,0



3


Жер салығы

82,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6 200,0

4




Трансферттердің түсімдері

198 661,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

198 661,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

198 661,6




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер





02

Нысаналы даму трансферттері

62 830,6




03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар

135 831,0

Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

214 375,7

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

46 883,5


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 883,5



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 883,5




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 644,7





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

45 644,7




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1188,8





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1188,8

05





Денсаулық сақтау

71,0


9




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

71,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

71,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

71,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 921,5


3




'Елді-мекендерді көркейту

20 921,5



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 921,5




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

13 363,3





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

13 363,3




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 110,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

1 110,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

6 448,2





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

6 448,2

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

80 986,3


1




Мәдениет саласындағы қызмет

80 802,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80 802,4




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

80 802,4





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

80 802,4


2




Спорт

183,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

183,9




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

183,9





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

183,9

12





Көлік және коммуникация

13 671,6


1




Автомобиль көлігі

13 671,6



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 671,6




012


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарға, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

13 279.6





029

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

13 279.6




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

392,0





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

392,0

13





Басқалар

51 891,8


9




Басқалар

51 891,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 340,8




040


Өңiрлердi дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 340,8





015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

2 340,8




058


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

49 551,0





029

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен

49 551,0

15





Трансферттер

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-1 749,5

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1749,5


01




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 749,5



1



Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

1 749,5




05


Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер

1 749,5






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 547,6






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 547,6


О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 "Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 29 сентября 2025 года № 303-42/9

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 237-33/9 "Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 210 078,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 417,0 тысяч тенге;

      не налоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 198 661,6 тысяч тенге;

      2) расходы – 214 357,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 749,5 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 1 749,5 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 547,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 547,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 547,6 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 сентября 2025 года № 303-42/9

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 237-33/9

Бюджет сельского округа Талсуат на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3


4

5





1. Доходы

210 078,6

1




Налоговые поступления

11 417,0


01



Подоходный налог

4 900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 900,0


04



Hалоги на собственность

6 517,0



1


Hалоги на имущество

235,0



3


Земельный налог

82,0



4


Hалог на транспортные средства

6 200,0

4




Поступления трансфертов

198 661,6


03



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 8661,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

198 661,6




01

текущие целевые трансферты





02

целевые трансферты на цели развития

62 830,6




03

Субвенции

135 831,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа






Наименование






2. Расходы

214 375,7

01





Государственные услуги общего характера

46 883,5


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 883,5



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 883,5




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 644,7





015

За счет средств местного бюджета

45 644,7




022


Капитальные расходы государственного органа

1 188,8





015

За счет средств местного бюджета

1 188,8

05





Здравоохранение

71,0


9




Прочие услуги в области здравоохранения

71,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

71,0





015

За счҰт средств местного бюджета

71,0

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

20 921,5


3




Благоустройство населенных пунктов

20 921,5



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 921,5




008


Освещение улиц в населенных пунктах

13 363,3





015

За счет средств местного бюджета

13 363,3




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 110,0





015

За счет средств местного бюджета

1 110,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 448,2





015

За счет средств местного бюджета

6 448,2

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

80 986,3


1




Деятельность в области культуры

80 802,4



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 802,4




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

80 802,4





015

За счет средств местного бюджета

80 802,4


2




Спорт

183,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183,9




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

183,9





015

За счет средств местного бюджета

183,9

12





Транспорт и коммуникации

13 671,6


1




Автомобильный транспорт

13 671,6



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 671,6




012


строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах областного значения

13 279,6





029

За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)

13 279,6




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

392,0





015

За счет средств местного бюджета

392,0

13





Прочие

51 891,8


9




Прочие

51 891,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 340,8




040


Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

2 340,8





015

За счет средств местного бюджета

2 340,8




058


Развитие социальной, правовой и инженерной инфраструктуры в сельской местности под руководством главы "Аул-Ел Бесиги"

49 551,0





029

За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)

49 551,0

15





Трансферттер

0,0






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-1 749,5

6





Поступления от продажи финансовых активов государства

1 749,5


01




Поступления от продажи финансовых активов государства

1 749,5



1



Поступления от продажи финансовых активов на внутреннем рынке

1 749,5




05


Доходы от реализации муниципальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественных комплексов и иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных государственных предприятий

1 749,5






5. Дефицит (профицит) бюджета

-2 547,6






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

2 547,6