"2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" Тараз қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 25-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Тараз қалалық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 36-2 шешімі

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 2 тармағымен.

      Тараз қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" Тараз қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы №25-3 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      1) кірістер – 88 482 526 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 39 348 717 мың теңге;

      cалықтық емес түсімдер – 918 919 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 19 629 562 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 28 585 328 мың теңге;

      2) шығындар – 99 113 573 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -587 000 теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 587 000 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 10 631 047 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10 631 047 мың теңге":

      қарыздар түсімі – 20 777 921 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 11 472 874 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 739 000 мың теңге.

      Көрсетілген шешімнің 1 – қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тараз қалалық мәслихатының төрағасы К. Олжабай

  Тараз қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №36-2 шешіміне қосымша
  Тараз қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 26 желтоқсандағы
  №25-3 шешіміне №1 қосымша

Тараз қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты



Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы

1

2

3




І. КІРІСТЕР

88 482 526

1



САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

39 348 717


01


Табыс салығы

17 904 000



1

Корпоративтік табыс салығы

6 600 000



2

Жеке табыс салығы

11 304 000


03


Әлеуметтiк салық

7 500 000



1

Әлеуметтік салық

7 500 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 571 900



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 645 000



3

Жер салығы

250 000



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 672 000



5

Бірыңғай жер салығы

4 900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 672 700



2

Акциздер

50 000



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

143 000



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 479 700


07


Басқа да салықтар

117



1

Басқа да салықтар

117


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 700 000



1

Мемлекеттік баж

3 700 000

2



САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

918 919


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

259 245



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 000



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

123 130



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

5 485



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

126 630


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

11 500



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

11 500


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134 621



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

134 621


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

513 553



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

513 553

3



НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

19 629 562


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

18 408 562



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

18 408 562


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 221 000



1

Жерді сату

882 000



2

Материалдық емес активтерді сату

339 000

4



ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

28 585 328


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 585 328



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

28 585 328

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3




ІІ. ШЫҒЫНДАР

99 113 573

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

3 907 257


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

108 532



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

107 783



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

749


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

679 454



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

642 811



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

33 536



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 107


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

404 957



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

365 404



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

39 553


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

144 926



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 411



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

20 488



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 877



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 150


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

152 863



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

123 126



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

29 737


805


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік сатып алу бөлімі

45 610



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 815



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 795


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

970 372



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

457 606



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

512 766


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 258 163



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 258 163


493


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі

142 380



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

134 980



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 400

02



Қорғаныс

95 837


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

95 837



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

48 799



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

47 038

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

807 881


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

807 881



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

807 881

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7 156 064


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 376 631



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 375 431



019

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 200


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 752 350



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

50 932



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

351 341



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

23 553



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

282 810



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

411 360



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

2 570 066



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

62 288


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 529 776



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

183 391



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 580



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 377



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

1 148 449



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

134 505



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

39 474


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

497 307



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

497 307

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

59 797 383


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 997 034



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 997 034


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

163 450



016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

163 450


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

37 569 103



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

17 645 158



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

15 845 481



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

4 078 464


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

3 509 725



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

268 616



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24 450



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

3 216 659


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 812 148



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

835 546



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

60 611



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

4 413 559



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

502 432


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

448 005



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

448 005


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 297 918



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 597 075



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 667 592



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 207



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 031 044

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 222 608


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

922 421



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

922 421


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

704 973



011

Мәдениет объектілерін дамыту

704 973


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

753 786



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 570



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 390



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

633 187



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 639


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

393 371



008

Cпорт объектілерін дамыту

393 371


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

468 906



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

457 102



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

11 804


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

129 687



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

129 687


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

303 803



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 314



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 762



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

182 727


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

545 661



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

288 277



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

251 868



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 516

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

409 214


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 692



057

Үй жануарларына арналған баспаналарды, уақытша ұстау пункттерін ұстау

12 692


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

62 299



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 263



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 036


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

334 223



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

319 354



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 869

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 190 478


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

573 378



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

571 627



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 751


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

617 100



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 996



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

415 012



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

25 092

12



Көлiк және коммуникация

18 853 621


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 853 621



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 161 294



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 287 218



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

4 044 255



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

8 360 854

13



Басқалар

592 841


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

592 841



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

592 841

14



Борышқа қызмет көрсету

1 258 269


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 258 269



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 258 269

15



Трансферттер

822 120


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

822 120



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

40 573



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

781 547




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-587 000




Бюджеттік кредиттер

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

587 000


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

587 000



06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

587 000




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0

13



Басқалар

0




Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-10 631 047




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

10 631 047

Санаты



Сыныбы




Iшкi сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге

1

2

3

7



Қарыздар түсімі

20 777 921


1


Мемлекеттік ішкі қарыздар

20 777 921



2

Қарыз алу келісім-шарттары

20 777 921

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

739 000

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге

1



2

3

16



Қарыздарды өтеу

11 472 874


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 472 874



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

11 472 874


О внесении изменений в решение Таразского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 25-3 "О городском бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Таразского городского маслихата Жамбылской области от 26 декабря 2025 года № 36-2

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

      Таразский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Таразского городского маслихата "О городском бюджете на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года №25-3 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1) доходы – 88 482 526 тысяч тенге, в том числе:

      налоговым поступлениям – 39 348 717 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 918 919 мың тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 19 629 562 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 585 328 тысяч тенге;

      2) затраты – 99 113 573 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -587 000 тенге:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 587 000 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 631 047 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 631 047 тысяч тенге;

      поступление займов – 20 777 921 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 472 874 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 739 000 тысяч тенге.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Таразского городского маслихата К. Олжабай

  Приложение к решению
  Таразского городского маслихата
  от 26 декабря 2025 года №36-2
  Приложение 1 к решению
  Таразского городского маслихата
  от 26 декабря 2024 года №25-3

Бюджет города Тараз на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3




I. ДОХОДЫ

88 482 526

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39 348 717


01


Подоходный налог

17 904 000



1

Корпоративный подоходный налог

6 600 000



2

Индивидуальный подоходный налог

11 304 000


03


Социальный налог

7 500 000



1

Социальный налог

7 500 000


04


Hалоги на собственность

6 571 900



1

Hалоги на имущество

3 645 000



3

Земельный налог

250 000



4

Hалог на транспортные средства

2 672 000



5

Единый земельный налог

4 900


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 672 700



2

Акцизы

50 000



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

143 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 479 700


07


Прочие налоги

117



1

Прочие налоги

117


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 700 000



1

Государственная пошлина

3 700 000

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

918 919


01


Доходы от государственной собственности

259 245



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

4 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

123 130



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5 485



9

Прочие доходы от государственной собственности

126 630


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11 500



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

11 500


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

134 621



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

134 621


06


Прочие неналоговые поступления

513 553



1

Прочие неналоговые поступления

513 553

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

19 629 562


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

18 408 562



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

18 408 562


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 221 000



1

Продажа земли

882 000



2

Продажа нематериальных активов

339 000

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

28 585 328


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 585 328



2

Трансферты из областного бюджета

28 585 328

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




II. ЗАТРАТЫ

99 113 573

01



Государственные услуги общего характера

3 907 257


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

108 532



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

107 783



003

Капитальные расходы государственного органа

749


122


Аппарат акима района (города областного значения)

679 454



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

642 811



003

Капитальные расходы государственного органа

33 536



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 107


123


Аппарат акима района в городе

404 957



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

365 404



022

Капитальные расходы государственного органа

39 553


452


Отдел финансов района (города областного значения)

144 926



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

103 411



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 488



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 877



018

Капитальные расходы государственного органа

19 150


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

152 863



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

123 126



004

Капитальные расходы государственного органа

29 737


805


Отдел государственных закупок района (города областного значения)

45 610



001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

40 815



003

Капитальные расходы государственного органа

4 795


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

970 372



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

457 606



013

Капитальные расходы государственного органа

512 766


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 258 163



040

Развитие объектов государственных органов

1 258 163


493


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

142 380



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

134 980



003

Капитальные расходы государственного органа

7 400

02



Оборона

95 837


122


Аппарат акима района (города областного значения)

95 837



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

48 799



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

47 038

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

807 881


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

807 881



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

807 881

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 156 064


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 376 631



005

Государственная адресная социальная помощь

1 375 431



019

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

1 200


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 752 350



006

Оказание жилищной помощи

50 932



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

351 341



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 553



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

282 810



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

411 360



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

2 570 066



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

62 288


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 529 776



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

183 391



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 580



021

Капитальные расходы государственного органа

19 377



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

1 148 449



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

134 505



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 474


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

497 307



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

497 307

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

59 797 383


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 997 034



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 997 034


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

163 450



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

163 450


467


Отдел строительства района (города областного значения)

37 569 103



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

17 645 158



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

15 845 481



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

4 078 464


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

3 509 725



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

268 616



003

Капитальные расходы государственного органа

24 450



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

3 216 659


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 812 148



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

835 546



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

60 611



028

Развитие коммунального хозяйства

4 413 559



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

502 432


467


Отдел строительства района (города областного значения)

448 005



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

448005


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 297 918



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 597 075



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 667 592



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 207



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 031 044

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 222 608


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

922 421



003

Поддержка культурно-досуговой работы

922 421


467


Отдел строительства района (города областного значения)

704 973



011

Развитие объектов культуры

704 973


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

753 786



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

98 570



004

Капитальные расходы государственного органа

14 390



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

633 187



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 639


467


Отдел строительства района (города областного значения)

393 371



008

Развитие объектов спорта

393 371


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

468 906



006

Функционирование районных (городских) библиотек

457 102



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

11 804


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

129 687



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

129 687


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

303 803



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

105 314



010

Капитальные расходы государственного органа

15 762



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

182 727


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

545 661



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

288 277



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

251 868



006

Капитальные расходы государственного органа

5 516

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

409 214


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 692



057

Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных

12 692


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

62 299



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

59 263



006

Капитальные расходы государственного органа

3 036


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

334 223



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

319 354



007

Капитальные расходы государственного органа

14 869

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 190 478


467


Отдел строительства района (города областного значения)

573 378



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

571 627



017

Капитальные расходы государственного органа

1 751


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

617 100



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

176 996



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

415 012



004

Капитальные расходы государственного органа

25 092

12



Транспорт и коммуникации

18 853 621


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 853 621



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 161 294



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 287 218



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 044 255



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 360 854

13



Прочие

592 841


452


Отдел финансов района (города областного значения)

592 841



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

592 841

14



Обслуживание долга

1 258 269


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 258 269



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 258 269

15



Трансферты

822 120


452


Отдел финансов района (города областного значения)

822 120



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

40 573



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

781 547




III.Чистое бюджетное кредитование

-587 000




Бюджетные кредиты

0

5



Погашение бюджетных кредитов

587 000


01


Погашение бюджетных кредитов

587 000



06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

587 000




IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0




Поступления от продажи финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




V.Дефицит (профицит) бюджета

-10 631 047




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10 631 047

Категория



Класс




Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

7



Поступления займов

20 777 921


1


Внутренние государственные займы

20 777 921



2

Договоры займа

20 777 921

8



Используемые остатки бюджетных средств

739 000

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге

1



2

3

16



Погашение займов

11 472 874


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 472 874



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 472 874