2026-2028 жылдарға арналған Қарабас ауылдық округінің бюджеті туралы

Абай облысы Бескарағай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № 36/9-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01 2026 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 91- бабына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және Бесқарағай аудандық мәслихатының "2026-2028 жылдарға арналған Бесқарағай ауданының бюджеті туралы" 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 35/2-VІII шешіміне сәйкес, Бесқарағай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2026-2028 жылдарға арналған Қарабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 64 901,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер –13 682,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге

      трансферттер түсімдері – 51 219,0 мың теңге;

      2) шығындар – 64 901,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары- 0,0 мың теңге.

      2. 2026 жылға арналған Қарабас ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенцияның көлемі 42 633,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      3. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Бесқарағай аудандық мәслихатының төрағасы М. Абылгазинова

  Бесқарағай аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 36/9-VIII
шешіміне 1- қосымша

2026 жылға арналған Қарабас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

5

6




І. Кірістер

64 901,0

1



Салықтық түсімдер

13 682,0


01


Табыс салығы

4 730,0



2

Жеке табыс салығы

4 730,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 622,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

220,0



3

Жер салығы

140,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 517,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 745,0


05


Тауарларға,жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

330,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланудан түсетін түсімдер

330,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

5



Трансферттердің түсімдері

51 219,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51 219,0


3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51 219,0

8



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз келісімдері

0,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


Функционалдық топ 

 
Сомасы (мың теңге)


Кіші функция 



 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




 Бағдарлама 





Шығындар атауы






II.Шығындар

64 901,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 601,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 601,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 601,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 366,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 235,0

 07




Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

6 100,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 000,0


3



Елдi-мекендердi көркейту

5 100,0



124 


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 100,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 700,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

900,0




 011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,0

12




Көлік және коммуникация

2 200,0


 1



Автомобиль көлігі

2 200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 200,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 200,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы берешегін өтеу

0,0

  Бесқарағай аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 36/9-VIII
шешіміне 2- қосымша

2027 жылға арналған Қарабас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

5

6




І. Кірістер

58 927,0

1



Салықтық түсімдер

15 030,0


01


Табыс салығы

5 220,0



2

Жеке табыс салығы

5 220,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 450,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

240,0



3

Жер салығы

150,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 160,0



5

Бірыңғай жер салығы

1 900,0


05


Тауарларға,жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

360,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланудан түсетін түсімдер

360,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

5



Трансферттердің түсімдері

43 897,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43 897,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43 897,0

8



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз келісімдері

0,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


Функционалдық топ 

 
Сомасы (мың теңге)


Кіші функция 



 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




 Бағдарлама 





ерекшелігі





Шығындар атауы






II.Шығындар

58 927,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 677,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 677,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 677,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 157,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520,0

 07




Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

6 950,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 550,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 550,0


3



Елдi-мекендердi көркейту

5 400,0



124 


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 400,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 900,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

900,0




 011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

600,0

12




Көлік және коммуникация

2 300,0


 1



Автомобиль көлігі

2 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы берешегін өтеу

0,0

  Бесқарағай аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 36/9-VIII
шешіміне 3- қосымша

2028 жылға арналған Қарабас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

5

6




І. Кірістер

59 191,0

1



Салықтық түсімдер

16 724,0


01


Табыс салығы

5 790,0



2

Жеке табыс салығы

5 790,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 534,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

270,0



3

Жер салығы

170,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 970,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 124,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

400,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланудан түсетін түсімдер

400,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

5



Трансферттердің түсімдері

42 467,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42 467,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42 467,0

8



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз келісімдері

0,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0


Функционалдық топ 

 
Сомасы (мың теңге)


Кіші функция 



 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




 Бағдарлама 





ерекшелігі





Шығындар атауы






II.Шығындар

59 191,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 691,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 691,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 691,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 141,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550,0

 07




Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

7 100,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 600,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 600,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1 600,0


3



Елдi-мекендердi көркейту

5 500,0



124 


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

900,0




 011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

600,0

12




Көлік және коммуникация

2 400,0


 1



Автомобиль көлігі

2 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 400,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 400,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


1



Қарыздарды өтеу

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




056

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы берешегін өтеу

0,0


О бюджете Карабасского сельского округа на 2026-2028 годы

Решение Бескарагайского районного маслихата области Абай от 23 декабря 2025 года № 36/9-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Бескарагайского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 35/2-VIII "О бюджете Бескарагайского района на 2026-2028 годы" Бескарагайский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Карабасского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 64 901,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 682,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 51 219,0 тысяч тенге;

      2) затраты –64 901,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -

      0,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашения займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств –0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть объем субвенции передаваемой из районного бюджета, в бюджет Карабасского сельского округа на 2026 год в сумме 42 633,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Бескарагайского районного маслихата М. Абылгазинова

  Приложение 1
к решению Бескарагайского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/9-VIII

Бюджет Карабасского сельского округа на 2026 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

5

6




І. Доходы

64 901,0

1



Налоговые поступления

13 682,0


01


Подоходный налог

4 730,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 730,0


04


Налоги на собственность

8 622,0



1

Налоги на имущество

220,0



3

Земельный налог

140,0



4

Налог на транспортные средства

6 517,0



5

Единый земельный налог

1 745,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

330,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

330,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
 

0,0

5



Поступления трансфертов

51 219,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 219,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 219,0

8



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


Функциональная группа 

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ 




Бюджетная программа 





Наименование расходов





II. Затраты

64 901,0

01




Государственные услуги общего характера

56 601,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 601,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 601,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

 
53 366,0




022

Капитальные расходы государственного органа

3 235,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 100,0


2



Коммунальное хозяйство 

1 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0




014

Организация водоснабжения в населенных пунктах

1 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 100,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 100,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

3 700,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

12




Транспорт и коммуникации

2 200,0


1



Автомобильный транспорт

2 200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 200,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 200,0
 





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

0,0

  Приложение 2
к решению Бескарагайского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/9-VIII

Бюджет Карабасского сельского округа на 2027 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

5

6




І. Доходы

58 927,0

1



Налоговые поступления

15 030,0


01


Подоходный налог

5 220,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 220,0


04


Налоги на собственность

9 450,0



1

Налоги на имущество

240,0



3

Земельный налог

150,0



4

Налог на транспортные средства

7 160,0



5

Единый земельный налог

1 900,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

360,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

360,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

5



Поступления трансфертов

43 897,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43 897,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43 897,0

8



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


Функциональная группа 

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ 




Бюджетная программа 





Наименование расходов





II. Затраты

58 927,0

01




Государственные услуги общего характера

49 677,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 677,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 677,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 157,0




022

Капитальные расходы государственного органа

520,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 950,0


2



Коммунальное хозяйство 

1 550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 550,0




014

Организация водоснабжения в населенных пунктах

1 550,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 400,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

3 900,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600,0

12




Транспорт и коммуникации

2 300,0


1



Автомобильный транспорт

2 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

0,0

  Приложение 3
к решению Бескарагайского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/9-VIII

Бюджет Карабасского сельского округа на 2028 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

5

6




І. Доходы

59 191,0

1



Налоговые поступления

16 724,0


01


Подоходный налог

5 790,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 790,0


04


Налоги на собственность

10 534,0



1

Налоги на имущество

270,0



3

Земельный налог

170,0



4

Налог на транспортные средства

7 970,0



5

Единый земельный налог

2 124,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

400,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

400,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0

5



Поступления трансфертов

42 467,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42 467,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42 467,0

8



Поступления займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0


Функциональная группа 

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ 




Бюджетная программа 





Наименование расходов





II. Затраты

59 191,0

01




Государственные услуги общего характера

49 691,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 691,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 691,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 141,0




022

Капитальные расходы государственного органа

550,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 100,0


2



Коммунальное хозяйство 

1 600,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 600,0




014

Организация водоснабжения в населенных пунктах

1 600,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

4 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

900,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600,0

12




Транспорт и коммуникации

2 400,0


1



Автомобильный транспорт

2 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 400,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 400,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

16




Погашение займов

0,0


1



Погашение займов

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




056

Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом

0,0