Курчатов қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/153-VIII "Курчатов қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2025 жылғы 10 қазандағы № 32/207-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Курчатов қалалық мәслихатының "Курчатов қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/153-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Курчатов қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 818 372,3 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 323 867,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 14 511,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 39 852,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 440 142,2 мың теңге;

      2) шығындар – 4 757 013,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 94 864,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 94 864,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 843 777,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 843 777,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 452 542,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 94 864,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 486 099,3 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 172 116,7 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 20 267,5 мың теңге сомасында қарастырылсын.";

      көрсетілген шешімнің қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Курчатов қалалық мәслихатының төрайымы Г. Хусайнова

  Курчатов қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 10 қазандағы
№ 32/207-VIII шешіміне
қосымша

Курчатов қаласының 2025 жылға арналған бюджеті


Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы


1

2

3

4

5





Кірістер

3 818 372,3


1



Салықтық түсімдер

2 323 867,1



01


Табыс салығы

1 361 642,0




1

Корпоративтік табыс салығы

294 178,0




2

Жеке табыс салығы

1 067 464,0



03


Әлеуметтік салық

735 875,1




1

Әлеуметтік салық

735 875,1



04


Меншікке салынатын салықтар

176 175,0




1

Мүлікке салынатын салықтар

83 471,0




3

Жер салығы

41 058,0




4

Көлік құралы салығы

51 643,0




5

Бірыңғай жер салығы

3,0



05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

35 109,0




2

Акциздер

613,0




3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

25 534,0




4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

8 962,0



08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

15 066,0




1

Мемлекеттік баж

15 066,0


2



Салықтық емес түсiмдер

14 511,0



01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10 706,0




5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10 337,0




9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

369,0



03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

835,0




1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

835,0



04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

62,0




1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

62,0



06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 908,0




1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 908,0


3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

39 852,0



01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

34 752,0




1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

34 752,0



03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 100,0




1

Жерді сату

2 300,0




2

Материалдық емес активтердi сату

2 800,0


4



Трансферттердің түсімдері

1 440 142,2



02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 440 142,2




2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 440 142,2


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

4 757 013,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

570 796,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

420 210,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 700,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 860,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 840,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

370 509,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

324 697,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

45 812,0


2



Қаржылық қызмет

567,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

567,4




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

567,4


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

150 019,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

79 017,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 734,6




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 282,4



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

71 002,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 002,0

02




Қорғаныс

10 539,0


1



Әскери мұқтаждар

9 929,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 929,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 929,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

610,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

610,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

610,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

8 479,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

8 479,0



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

8 479,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

8 479,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

234 323,3


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

34 756,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

34 756,9




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 081,5




019

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

14 675,4


2



Әлеуметтiк көмек

93 300,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

93 300,3




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

318,9




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

46 269,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

904,4




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

525,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

45 283,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

106 266,1



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

106 266,1




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 073,8




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

12,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

22 180,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

25 650,3




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 401 298,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

576 300,2



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

576 300,2




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

9 123,2




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 500,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

565 677,0


2



Коммуналдық шаруашылық

616 655,6



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

616 655,6




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

243 400,9




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

370 718,6




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 536,1


3



Елді-мекендерді көркейту

208 343,0



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

208 343,0




007

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

86 020,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

16 000,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

920,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

105 403,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

403 902,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

183 419,9



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

183 419,9




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

183 419,9


2



Спорт

35 579,5



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

35 579,5




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

35 579,5


3



Ақпараттық кеңiстiк

50 050,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

4 596,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 596,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

45 454,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

28 489,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

16 965,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

134 853,4



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

86 528,6




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 110,6




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

40 641,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 777,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

48 324,8




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 361,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

13 963,8

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

500,0


1



Отын және энергетика

500,0



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

500,0




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

500,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

49 195,7


1



Ауыл шаруашылығы

49 195,7



806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

49 195,7




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 115,7




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 080,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 800,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 800,0



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

2 800,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

2 800,0

12




Көлiк және коммуникация

775 000,0


1



Автомобиль көлiгi

775 000,0



809


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі

775 000,0




014

Көлік инфрақұрылымын дамыту

700 000,0




025

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

75 000,0

13




Басқалар

45 232,0


9



Басқалар

45 232,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

45 232,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

45 232,0

14




Борышқа қызмет көрсету

3 325,0


1



Борышқа қызмет көрсету

3 325,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 325,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

3 325,0

15




Трансферттер

1 251 621,3


1



Трансферттер

1 251 621,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 251 621,3




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 864,3




007

Бюджеттік алып коюлар

1 222 922,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

26 835,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

- 94 864,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

13




Басқалар

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

94 864,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

94 864,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

94 864,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо:

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13




Басқалар

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-843 777,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

843 777,3


7



Қарыздар түсімдері

452 542,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

452 542,0




2

Қарыз алу келісім шарттары

452 542,0

16




Қарыздарды өтеу

94 864,0


1



Қарыздарды өтеу

94 864,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

94 864,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

94 864,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

486 099,3



01


Бюджет қаражатының қалдықтары

486 099,3




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

486 099,3


О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII "О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы"

Решение Курчатовского городского маслихата области Абай от 10 октября 2025 года № 32/207-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата "О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 818 372,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 323 867,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 14 511,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 39 852,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 440 142,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 757 013,6 тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 94 864,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 94 864,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 843 777,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 843 777,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 452 542,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 94 864,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 486 099,3 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 1 172 116,7 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 20 267,5 тысяч тенге.";

      приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Курчатовского городского маслихата Г. Хусайнова

  Приложение к решению
Курчатовского городского
маслихата
от 10 октября 2025 года
№ 32/207-VIII

Бюджет города Курчатов на 2025 год


Категория

Всего доходы (тыс. тенге)



Класс




Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5





1. Доходы

3 818 372,3


1



Налоговые поступления

2 323 867,1



01


Подоходный налог

1 361 642,0




1

Корпоративный подоходный налог

294 178,0




2

Индивидуальный подоходный налог

1 067 464,0



03


Социальный налог

735 875,1




1

Социальный налог

735 875,1



04


Налоги на собственность

176 175,0




1

Налоги на имущество

83 471,0




3

Земельный налог

41 058,0




4

Налог на транспортные средства

51 643,0




5

Единый земельный налог

3,0



05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35 109,0




2

Акцизы

613,0




3

Поступления за использование природных и других ресурсов

25 534,0




4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 962,0



08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

15 066,0




1

Государственная пошлина

15 066,0


2



Неналоговые поступления

14 511,0



01


Доходы от государственной собственности

10 706,0




5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 337,0




9

Прочие доходы от государственной собственности

369,0



03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

835,0




1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

835,0



04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

62,0




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

62,0



06


Прочие неналоговые поступления

2 908,0




1

Прочие неналоговые поступления

2 908,0


3



Поступления от продажи основного капитала

39 852,0



01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

34 752,0




1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

34 752,0



03


Продажа земли и нематериальных активов

5 100,0




1

Продажа земли

2 300,0




2

Продажа нематериальных активов

2 800,0


4



Поступления трансфертов

1 440 142,2



02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 440 142,2




2

Трансферты из областного бюджета

1 440 142,2


Функциональная группа

Всего расходы (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

4 757 013,6

01




Государственные услуги общего характера

570 796,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

420 210,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 700,7




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 860,7




003

Капитальные расходы государственного органа

1 840,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

370 509,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

324 697,6




003

Капитальные расходы государственного органа

45 812,0


2



Финансовая деятельность

567,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

567,4




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

567,4


9



Прочие государственные услуги общего характера

150 019,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

79 017,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 734,6




015

Капитальные расходы государственного органа

19 282,4



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 002,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства

71 002,0

02




Оборона

10 539,0


1



Военные нужды

9 929,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 929,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 929,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

610,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

610,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

610,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

8 479,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

8 479,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 479,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

8 479,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

234 323,3


1



Социальное обеспечение

34 756,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

34 756,9




005

Государственная адресная социальная помощь

20 081,5




019

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

14 675,4


2



Социальная помощь

93 300,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

93 300,3




006

Оказание жилищной помощи

318,9




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

46 269,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

904,4




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

525,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

45 283,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

106 266,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

106 266,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

55 073,8




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

12,0




021

Капитальные расходы государственного органа

350,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

22 180,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

25 650,3




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 401 298,8


1



Жилищное хозяйство

576 300,2



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

576 300,2




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

9 123,2




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 500,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

565 677,0


2



Коммунальное хозяйство

616 655,6



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

616 655,6




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

243 400,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

370 718,6




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 536,1


3



Благоустройство населенных пунктов

208 343,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

208 343,0




007

Освещение улиц в населенных пунктах

86 020,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 000,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

920,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

105 403,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

403 902,8


1



Деятельность в области культуры

183 419,9



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

183 419,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

183 419,9


2



Спорт

35 579,5



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

35 579,5




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

35 579,5


3



Информационное пространство

50 050,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

4 596,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 596,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

45 454,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

28 489,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

16 965,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

134 853,4



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

86 528,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 110,6




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 641,0




006

Капитальные расходы государственного органа

1 777,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

48 324,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

34 361,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 963,8

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

500,0


1



Топливо и энергетика

500,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

500,0




019

Развитие теплоэнергетической системы

500,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

49 195,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

49 195,7



806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

49 195,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

48 115,7




017

Капитальные расходы государственного органа

1 080,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 800,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 800,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 800,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

2 800,0

12




Транспорт и коммуникации

775 000,0


1



Автомобильный транспорт

775 000,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

775 000,0




014

Развитие транспортной инфраструктуры

700 000,0




025

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

75 000,0

13




Прочие

45 232,0


9



Прочие

45 232,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

45 232,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 232,0

14




Обслуживание долга

3 325,0


1



Обслуживание долга

3 325,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 325,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3 325,0

15




Трансферты

1 251 621,3


1



Трансферты

1 251 621,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 251 621,3




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 864,3




007

Бюджетные изъятия

1 222 922,0




024

Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

26 835,0





III. Чистое бюджетное кредитование

- 94 864,0





Бюджетные кредиты

0,0

13




Прочие

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

94 864,0



01


Погашение бюджетных кредитов

94 864,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

94 864,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


6



Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 843 777,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

843 777,3


7



Поступления займов

452 542,0



01


Внутренние государственные займы

452 542,0




2

Договоры займа

452 542,0

16




Погашение займов

94 864,0


1



Погашение займов

94 864,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

94 864,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

94 864,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

486 099,3



01


Остатки бюджетных средств

486 099,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

486 099,3