Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 13-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 89, 91-баптарына "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қарасай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарасай ауданы Қаскелең қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 4 955 269 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 4 727 605 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 227 664 мың теңге;
2) шығындар 4 955 269 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
2. Қарасай ауданы Жамбыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 577 323 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 518 323 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 59 000 мың теңге;
2) шығындар 577 323 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
3. Қарасай ауданы Елтай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 125 831 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 086 831 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 39 000 мың теңге;
2) шығындар 1 125 831 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
4. Қарасай ауданы Жібек жолы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 835 712 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 810 272 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 25 440 мың теңге;
2) шығындар 835 712 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
5. Қарасай ауданы Райымбек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 604 429 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 591 429 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 13 000 мың теңге;
2) шығындар 1 604 429 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
6. Қарасай ауданы Бірінші май ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 170 867 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 153 867 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 17 000 мың теңге;
2) шығындар 170 867 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
7. Қарасай ауданы Жандосов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20, 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 387 130 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 372 130 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 15 000 мың теңге;
2) шығындар 387 130 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
8. Қарасай ауданы Ұмтыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23, 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 683 166 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 664 314 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 18 852 мың теңге;
2) шығындар 683 166 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
9. Қарасай ауданы Шамалған ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26, 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 807 851 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 802 851 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 5 000 мың теңге;
2) шығындар 807 851 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
10. Қарасай ауданы Іргелі ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29, 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 2 209 598 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 2 200 598 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 9 000 мың теңге;
2) шығындар 2 209 598 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
11. Қарасай ауданы Әйтей ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32, 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 435 767 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 364 333 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 71 434 мың теңге;
2) шығындар 435 767 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кедиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0 теңге.
12. Аудандық маңызы бар қала, ауылдық округтердің бюджеттерінен аудандық бюджетке берілетін бюджеттік алып қоюлардың көлемі 2026-2028 жылдарға мынадай көлемде белгіленсін.
1) 2026 жылға арналған бюджеттік алып қоюлар 7 770 985 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
Қаскелең қаласынан 3 052 468 мың теңге;
Жамбыл ауылдық округінен 257 350 мың теңге;
Елтай ауылдық округінен 638 467 мың теңге;
Жібек жолы ауылдық округінен 422 271 мың теңге;
Райымбек ауылдық округінен 946 808 мың теңге;
Бірінші Май ауылдық округінен 17 839 мың теңге;
Жандосов ауылдық округінен 156 161 мың теңге;
Ұмтыл ауылдық округінен 352 228 мың теңге;
Шамалған ауылдық округінен 399 574 мың теңге;
Іргелі ауылдық округінен 1 408 960 мың теңге;
Әйтей ауылдық округінен 118 859 мың теңге.
2) 2027 жылға арналған бюджеттік алып қоюлар 8 314 954 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Қаскелең қаласынан – 3 266 141 мың теңге;
Жамбыл ауылдық округінен – 275 365 мың теңге;
Елтай ауылдық округінен – 683 160 мың теңге;
Жібек жолы ауылдық округінен – 451 830 мың теңге;
Райымбек ауылдық округінен – 1 013 085 мың теңге;
Бірінші Май ауылдық округінен – 19 088 мың теңге;
Жандосов ауылдық округінен – 167 092 мың теңге;
Ұмтыл ауылдық округінен – 376 884 мың теңге;
Шамалған ауылдық округінен – 427 544 мың теңге;
Іргелі ауылдық округінен – 1 507 587 мың теңге;
Әйтей ауылдық округінен – 127 179 мың теңге.
3) 2028 жылға арналған бюджеттік алып қоюлар 8 897 002 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Қаскелең қаласынан – 3 494 771 мың теңге;
Жамбыл ауылдық округінен – 294 641 мың теңге;
Елтай ауылдық округінен – 730 981 мың теңге;
Жібек жолы ауылдық округінен – 483 458 мың теңге;
Райымбек ауылдық округінен – 1 084 001 мың теңге;
Бірінші Май ауылдық округінен – 20 424 мың теңге;
Жандосов ауылдық округінен – 178 788 мың теңге;
Ұмтыл ауылдық округінен – 403 266 мың теңге;
Шамалған ауылдық округінен – 457 472 мың теңге;
Іргелі ауылдық округінен – 1 613 118 мың теңге;
Әйтей ауылдық округінен – 136 082 мың теңге.
13. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қарасай аудандық мәслихатының төрағасы | Б. Айнабеков |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 1-қосымша |
Қаскелең қаласының 2026 жылға арналған бюджеті | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 4 955 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 727 605 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 553 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 553 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 024 774 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 62 463 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 61 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 897 763 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 336 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 149 511 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 131 987 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 17 524 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 227 664 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 227 664 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 227 664 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 4 955 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 110 566 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 110 566 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 110 566 | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 87 878 | ||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 688 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 373 953 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 373 953 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 373 953 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 189 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 47 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 7 077 | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 130 545 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 470 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 4 470 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 470 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 3 052 468 | ||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 418 282 | ||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 1-қосымша |
Қаскелең қаласының 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 5 476 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 223 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 908 652 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 908 652 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 127 252 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 68 709 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 67 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 987 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 670 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 187 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 168 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 19 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 253 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 253 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 253 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 5 476 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 114 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 114 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 114 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 112 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 436 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 436 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 436 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 209 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 51 810 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 7 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 168 763 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 925 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 4 925 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 925 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 3 266 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 659 451 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 1-қосымша |
Қаскелең қаласының 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 5 994 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 736 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 299 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 299 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 239 978 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 75 580 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 74 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 1 086 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 037 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 196 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 175 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 21 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 258 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 258 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 258 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 5 994 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 116 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 116 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 116 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 114 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 455 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 455 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 455 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 207 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 52 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 187 898 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 423 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 5 423 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 423 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 3 494 771 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 928 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 4-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 577 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 518 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 338 902 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 338 902 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 174 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 649 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 156 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 343 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 59 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 59 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 59 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 577 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 68 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 68 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 96 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 96 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 38 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 412 847 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 412 847 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 412 847 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 257 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 155 497 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 4-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 621 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 570 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 372 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 372 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 191 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 172 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 726 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 51 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 51 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 51 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 621 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 70 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 70 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 822 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 90 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 90 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 58 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 460 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 460 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 460 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 275 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 185 268 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 4-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 678 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 627 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 410 071 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 410 071 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 210 635 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 189 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 6 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 51 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 51 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 51 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 678 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 71 082 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 71 082 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 082 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 94 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 94 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 59 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 513 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 513 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 513 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 294 641 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 218 496 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 7-қосымша |
Елтай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 125 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 086 831 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 512 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 512 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 244 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 20 971 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 20 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 196 572 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 330 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 318 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 11 777 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 39 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 39 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 125 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 77 665 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 77 665 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 77 665 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 77 665 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 83 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 83 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 32 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 35 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 964 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 964 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 964 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 638 467 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 326 049 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 8-қосымша |
Елтай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 248 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 167 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 563 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 563 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 268 656 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 23 068 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 22 451 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 216 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 907 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 334 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 322 005 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 12 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 81 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 81 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 81 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 248 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 79 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 79 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79 878 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 060 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 128 723 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 128 723 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 128 723 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 37 693 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 73 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 040 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 040 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 040 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 683 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 357 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 9-қосымша |
Елтай ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 354 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 282 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 620 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 620 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 295 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 25 375 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 24 696 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 237 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 366 456 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 352 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 14 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 72 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 72 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 72 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 354 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 80 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 80 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 80 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 78 552 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 124 553 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 124 553 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 124 553 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 40 994 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 64 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 149 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 149 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 149 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 730 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 418 541 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 10-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 835 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 810 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 531 984 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 531 984 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 267 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 17 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 234 448 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 117 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 810 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 4 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 6 535 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 25 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 25 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 25 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 835 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 73 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 73 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 73 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 43 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 665 353 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 665 353 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 665 353 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 422 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 243 082 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 11-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 894 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 892 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 585 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 585 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 294 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 19 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 046 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 257 893 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 729 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 12 821 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 5 632 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 7 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 894 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 98 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 98 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 98 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 96 886 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 53 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 53 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 742 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 742 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 742 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 451 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 290 218 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 12-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 987 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 985 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 643 701 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 643 701 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 323 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 21 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 11 051 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 283 683 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 18 604 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 10 696 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 7 908 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 987 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 99 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 99 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 97 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 58 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 58 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 18 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 829 928 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 829 928 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 829 928 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 483 458 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 346 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 13-қосымша |
Райымбек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 604 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 591 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 975 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 975 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 544 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 43 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 14 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 484 761 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 71 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 45 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 26 086 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 13 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 604 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 97 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 97 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 97 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 97 792 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 19 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 29 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 424 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 424 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 424 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 946 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 477 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 14-қосымша |
Райымбек ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 750 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 749 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 072 644 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 072 644 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 599 432 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 48 399 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 16 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 532 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 458 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 76 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 48 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 28 695 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 750 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 100 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 100 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 98 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 76 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 76 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 21 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 31 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 574 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 574 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 574 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 013 085 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 561 392 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 15-қосымша |
Райымбек ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 973 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 971 579 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 228 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 228 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 659 374 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 53 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 17 971 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 586 561 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 603 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 83 897 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 52 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 31 564 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 973 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 100 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 100 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 98 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 83 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 83 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 23 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 35 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 926 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 788 783 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 788 783 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 788 783 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 084 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 704 782 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 16-қосымша |
Бірінші май ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 170 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 153 867 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 88 661 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 88 661 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 64 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 62 316 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 170 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 968 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 57 968 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 968 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 968 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 48 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 48 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 63 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 63 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 999 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 17 839 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 46 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 17-қосымша |
Бірінші май ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 171 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 169 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 97 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 97 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 71 447 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 519 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 68 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 171 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 60 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 60 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 35 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 35 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 75 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 75 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 19 088 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 56 785 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 18-қосымша |
Бірінші май ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 187 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 186 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 107 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 107 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 78 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 771 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 75 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 187 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 60 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 60 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 38 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 38 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 399 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 88 872 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 88 872 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 88 872 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 20 424 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 68 448 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 19-қосымша |
Жандосов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 387 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 372 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 252 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 252 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 113 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 96 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 5 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 387 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 68 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 68 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 68 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 50 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 50 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 22 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 267 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 267 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 267 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 156 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 111 639 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 20-қосымша |
Жандосов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 412 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 410 844 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 277 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 277 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 124 781 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 639 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 106 551 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 048 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 8 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 7 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 412 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 71 003 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 71 003 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 003 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 39 050 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 050 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 050 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 12 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 302 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 302 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 302 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 167 092 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 135 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 21-қосымша |
Жандосов ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 458 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 456 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 305 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 305 334 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 137 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 496 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 117 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 453 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 13 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 12 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 496 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 458 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 71 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 71 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 42 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 42 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 343 637 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 343 637 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 343 637 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 178 788 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 164 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Карасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 22-қосымша |
Ұмтыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 683 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 664 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 466 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 466 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 176 084 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 866 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 161 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21 983 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 17 042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 941 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 18 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 18 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 683 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 75 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 75 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 69 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 56 052 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 56 052 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 052 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 30 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 551 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 551 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 551 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 352 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 199 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Карасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 23-қосымша |
Ұмтыл ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 733 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 732 046 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 512 872 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 512 872 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 193 693 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 377 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 353 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 177 424 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 25 481 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 20 046 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 435 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 733 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 71 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 71 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 016 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 47 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 47 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 614 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 614 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 614 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 376 884 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 237 626 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Карасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 24-қосымша |
Ұмтыл ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 807 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 805 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 564 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 564 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 213 062 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 11 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 195 166 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 28 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 22 051 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 979 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 807 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 72 357 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 72 357 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 357 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 70 539 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 52 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 14 399 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 933 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 682 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 682 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 682 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 403 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 279 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 25-қосымша |
Шамалған ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 807 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 802 851 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 554 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 554 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 245 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 9 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 229 667 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 343 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 759 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 807 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 82 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 640 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 640 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 640 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 399 574 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 240 855 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 26-қосымша |
Шамалған ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | ||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
І. Кірістер | 884 955 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 883 137 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 609 856 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 609 856 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 270 246 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 10 328 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 807 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 252 634 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 477 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 035 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 602 | ||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 433 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 884 955 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 87 247 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 87 247 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 247 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 429 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85 140 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 85 140 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 140 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 200 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 24 200 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 740 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 712 568 | ||||||||||||||
1 | Трансферттер | 712 568 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 712 568 | ||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 427 544 | ||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 285 024 | ||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 27-қосымша |
Шамалған ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | ||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
І. Кірістер | 973 270 | |||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 971 452 | ||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 670 842 | ||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 670 842 | ||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 297 271 | ||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 11 361 | ||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 388 | ||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 277 897 | ||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 625 | ||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 339 | ||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 662 | ||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 677 | ||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | ||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | ||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | ||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 973 270 | |||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 87 757 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 87 757 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 757 | ||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 939 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | ||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 93 654 | ||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 93 654 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 93 654 | ||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 38 720 | ||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 26 620 | ||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 28 314 | ||||||||||||||
15 | Трансферттер | 791 859 | ||||||||||||||
1 | Трансферттер | 791 859 | ||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 791 859 | ||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 457 472 | ||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 334 387 | ||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||
Санаты | Сомасы | |||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | |||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | |||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 28-қосымша |
Іргелі ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 2 209 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 200 929 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 746 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 746 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 433 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 22 829 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 25 954 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 382 865 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 12 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 8 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 2 209 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 83 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 83 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 83 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 83 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 57 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 57 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 21 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 069 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 069 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 069 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 408 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 660 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 29-қосымша |
Іргелі ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 2 425 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 423 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 920 865 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 920 865 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 476 553 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 25 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 28 549 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 421 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 739 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 26 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 16 727 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 9 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 2 425 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 85 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 83 694 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 52 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 52 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 24 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 17 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 286 899 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 286 899 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 286 899 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 507 587 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 779 312 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 30-қосымша |
Іргелі ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 2 622 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 621 014 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 064 551 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 064 551 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 524 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 27 624 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 31 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 463 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 913 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 32 255 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 21 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 2 622 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 85 969 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 85 969 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85 969 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 84 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 58 262 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 58 262 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58 262 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 26 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 478 601 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 478 601 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 478 601 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 613 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 865 483 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 31-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 435 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 364 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 241 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 241 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 121 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 109 092 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 71 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 71 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 71 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 435 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 074 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 133 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 133 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 133 534 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 57 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 22 434 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 54 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 228 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 228 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 228 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 118 859 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 109 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 32-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 480 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 400 765 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 265 659 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 265 659 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 134 080 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 946 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 6 789 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 026 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 79 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 79 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 79 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 480 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 146 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 146 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 146 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 59 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 65 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 258 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 258 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 258 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 127 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 130 857 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне 33-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 512 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 440 843 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 292 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 292 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 147 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 3 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 7 468 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлік құралы салығы | 132 002 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 4 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Трансферттер түсімі | 71 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 71 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 71 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 512 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 74 862 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 145 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 145 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 145 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 64 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 67 061 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 290 840 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 290 840 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 290 840 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 136 082 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 154 758 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||