Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 398/52-8 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 204897 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42 607 507,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 935 173,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 262 448,4 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 482 041,4 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 35 927 844,2 мың теңге;

      2) шығындар – 46 017 004,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 16 994,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 238 230,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 221 236,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 426 491,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 426 491,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 238 230,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 222 339,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 410 600,4 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Д.Сабырғали
      2025 жылғы 03 қараша
      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысының міндетін атқарушы
А.Беркеева
      2025 жылғы 03 қараша

 
 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 03 қарашадағы
№ 398/52-8 шешіміне
1-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

42 607 507,0

1



Салықтық түсімдер

5 935 173,0


01


Табыс салығы

1 683 695,0



1

Корпоративтік табыс салығы

733 967,0



2

Жеке табыс салығы

949 728,0


03


Әлеуметтік салық

3 377 812,0



1

Әлеуметтік салық

3 377 812,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

751 347,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

751 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

75 505,0



2

Акциздер

6 421,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

52 666,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 418,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 814,0



1

Мемлекеттік баж

46 814,0

2



Салықтық емес түсiмдер

262 448,4


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 255,4



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 620,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

635,4


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

28 962,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

28 962,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

222 448,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

222 448,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

482 041,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

467 104,4



1

Жердi сату

341 086,0



2

Материалдық емес активтерді сату

126 018,4

4



Трансферттердің түсімдері

35 927 844,2


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

1 174,7



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

1 174,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 926 669,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

35 926 669,5


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

46 017 004,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

986 832,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

57 758,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 758,5



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

441 789,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

427 426,6



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

14 363,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

450 155,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 869,1



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 997,9



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

131,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 632,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

352 525,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

0,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

37 129,3



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 129,3

02



Қорғаныс

131 513,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

131 513,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

12 302,3



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

32 519,7



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

86 691,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

854 255,1


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

846 367,8



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 514,5



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

199 470,4



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

66 861,2



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

0,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

181 866,6



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 322,1



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

127 661,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

137 281,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

18 500,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

39 745,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

13 146,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 887,3



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

7 887,3

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

9 713 410,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 890 292,6



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 535 791,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

870 009,9



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

4 484 491,2


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

2 823 117,8



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

51 251,6



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

130 910,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

399 653,2



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

227 627,5



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

14 850,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

34 706,9



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

2 500,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 961 618,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 218 434,7


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

964 906,2



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 045,2



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

774 922,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

107 147,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

49 792,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

154 154,2



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 861,2



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жөніндегі қызметтерді газеттер және журналдар арқылы жүргізу

12 500,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

65 793,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

69 614,3



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 614,3



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 760,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

29 760,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 477 999,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 477 999,4



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

30 000,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

6 447 999,4


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

264 752,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

145 100,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

145 100,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

49 085,6



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 095,6



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

990,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

66 550,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 550,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 016,1



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

4 016,1

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

164 354,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

67 181,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 181,4


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

97 173,5



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 748,6



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

53 424,9

12



Көлік және коммуникация

11 889 447,2


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 889 447,2



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 410,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

240 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

11 145 997,1



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

453 040,1

13



Басқалар

11 688 757,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

220 934,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

220 934,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 675,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

12 675,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 944 264,7



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

999 040,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

945 224,7


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 510 883,8



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0



054

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 022 787,9



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

8 488 095,9

14



Борышқа қызмет көрсету

278 018,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

278 018,4



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

278 018,4

15



Трансферттер

2 349 228,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 349 228,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 886 602,3



007

Бюджеттік алып коюлар

51 297,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

348 311,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

63 018,2




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

16 994,0




Бюджеттік кредиттер

238 230,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

238 230,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

238 230,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

238 230,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 426 491,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 426 491,4




Қарыздар түсімдері

238 230,0

7



Қарыздар түсімдері

238 230,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

238 230,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

238 230,0




Қарыздарды өтеу

222 339,0

16



Қарыздарды өтеу

222 339,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

222 339,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

222 339,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 410 600,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 410 600,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 410 600,4

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 03 қарашадағы
№ 398/52-8 шешіміне
2-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
4-қосымша

2025 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

2 784 949,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

2 246 719,0

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

3 967,0

санаторлық-курорттық емдеу қызметтерін ұсынуға

0,0

мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

37 957,0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

31 696,0

көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

2 173 099,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

300 000,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

300 000,0

Бюджеттік кредиттер, оның ішінде:

238 230,0

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

238 230,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 03 қарашадағы
№ 398/52-8 шешіміне
3-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
5-қосымша

2025 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

19 453 036,5

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

10 500 916,8

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

26 000,0

ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге

199 470,4

Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге

2 556,0

Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

786,4

басқа мемлекеттер аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне санаторий-курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеуге

471,9

басқа мемлекеттердің аумағындағы соғыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке

1 376,0

қарт адамдарды әлеуметтік қолдау

4 777,3

мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

91 500,0

отбасыларды қолдау орталықтарын құруға және ұстауға

18 500,0

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

11 450,0

Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу

220 934,0

көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

8 958 894,4

жеңілдікті жол жүруді қамтамасыз етуге

7 887,3

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмола ауылы, Гагарин көшесі 2А мекенжайы бойынша Орыс православие шіркеуіне кіреберіс жолы бар автотұрақ құрылғысы

45 166,7

сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі

91 152,0

Ақмол ауылының орталық қазандығын ағымдағы жөндеу

177 626,5

Ақмол ауылының № 1 КЕ-25-14 орталық қазандығын ағымдағы жөндеу

50 000,0

Родина ауылындағы аула аумақтарын абаттандыру

459 872,9

коммуналдық меншік объектілерін жөндеу

132 495,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

8 952 119,7

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға

692 632,2

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

282 447,5

жылу энергетикалық жүйесін дамытуға

30 000,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

5 642 345,0

мемлекеттік органдар объектілерін дамытуға

0,0

ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

1 928 937,5

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

0,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

345 997,5

мәдениет объектілерін дамытуға

29 760,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 03 қарашадағы
№ 398/52-8 шешіміне
4-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
6-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2025 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

13 926 914,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

13 926 914,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

381 084,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

428 702,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

2 515 084,0

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

9 333 990,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 268 054,0


О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 3 ноября 2025 года № 398/52-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 607 507,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 935 173,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 262 448,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 482 041,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 35 927 844,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 46 017 004,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 426 491,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 426 491,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 222 339,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 410 600,4 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л. Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

      Д. Сабырғали

      03 ноября 2025 года

      Исполняющая обязанности

      руководителя

      государственного учреждения

      "Отдел экономики и финансов

      Целиноградского района"

      А. Беркеева

      03 ноября 2025 года

 
  Приложение 1
к решению Целиноградского районного
маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8
  Приложение 1
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

42 607 507,0

1



Налоговые поступления

5 935 173,0


01


Подоходный налог

1 683 695,0



1

Корпоративный подоходный налог

733 967,0



2

Индивидуальный подоходный налог

949 728,0


03


Социальный налог

3 377 812,0



1

Социальный налог

3 377 812,0


04


Hалоги на собственность

751 347,0



1

Hалоги на имущество

751 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75 505,0



2

Акцизы

6 421,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 666,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 418,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

262 448,4


01


Доходы от государственной собственности

9 255,4



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 620,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

635,4


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

28 962,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

28 962,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 783,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

1 783,0


06


Прочие неналоговые поступления

222 448,0



1

Прочие неналоговые поступления

222 448,0

3



Поступления от продажи основного капитала

482 041,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

467 104,4



1

Продажа земли

341 086,0



2

Продажа нематериальных активов

126 018,4

4



Поступления трансфертов

35 927 844,2


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 174,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 174,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 926 669,5



2

Трансферты из областного бюджета

35 926 669,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

46 017 004,4

01



Государственные услуги общего характера

986 832,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

57 758,5



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

57 758,5



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

441 789,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

427 426,6



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 363,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

450 155,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

84 869,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 997,9



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

131,0



015

Капитальные расходы государственного органа

9 632,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

352 525,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



040

Развитие объектов государственных органов

0,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

37 129,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

37 129,3

02



Оборона

131 513,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

131 513,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

12 302,3



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

32 519,7



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

86 691,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

854 255,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

846 367,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 514,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

199 470,4



005

Государственная адресная социальная помощь

66 861,2



006

Оказание жилищной помощи

0,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

181 866,6



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 322,1



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

127 661,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

137 281,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

18 500,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

39 745,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

13 146,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 887,3



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

7 887,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 713 410,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 890 292,6



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 535 791,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

870 009,9



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

4 484 491,2


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 823 117,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

51 251,6



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

130 910,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

399 653,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

227 627,5



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 850,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

34 706,9



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 961 618,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 218 434,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

964 906,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

33 045,2



003

Поддержка культурно-досуговой работы

774 922,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

107 147,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

49 792,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

154 154,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

75 861,2



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

12 500,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

65 793,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 614,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

46 614,3



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 760,0



011

Развитие объектов культуры

29 760,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 477 999,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 477 999,4



009

Развитие теплоэнергетической системы

30 000,0



036

Развитие газотранспортной системы

6 447 999,4


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

264 752,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

145 100,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

145 100,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

49 085,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

48 095,6



006

Капитальные расходы государственного органа

990,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

66 550,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

66 550,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 016,1



010

Развитие объектов сельского хозяйства

4 016,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

164 354,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

67 181,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

67 181,4


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

97 173,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

43 748,6



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

53 424,9

 12



Транспорт и коммуникации

11 889 447,2


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 889 447,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

50 410,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

240 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

11 145 997,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

453 040,1

13



Прочие

11 688 757,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

220 934,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

220 934,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 675,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

12 675,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 944 264,7



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

999 040,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

945 224,7


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 510 883,8



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 022 787,9



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

8 488 095,9

 14



Обслуживание долга

278 018,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

278 018,4



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

278 018,4

 15



Трансферты

2 349 228,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 349 228,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 886 602,3



007

Бюджетные изъятия

51 297,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

348 311,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

63 018,2




III. Чистое бюджетное кредитование

16 994,0




Бюджетные кредиты

238 230,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

238 230,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

238 230,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

238 230,0

5



Погашение бюджетных кредитов

221 236,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

221 236,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

221 236,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-3 426 491,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 426 491,4




Поступления займов

238 230,0

7



Поступления займов

238 230,0


 01


Внутренние государственные займы

238 230,0



2

Договоры займа

238 230,0




Погашение займов

222 339,0

16



Погашение займов

222 339,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

222 339,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

222 339,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 410 600,4


01


Остатки бюджетных средств

3 410 600,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 410 600,4

 
  Приложение 2
к решению Целиноградского районного
маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8
  Приложение 4
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

2 784 949,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

2 246 719,0

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

3 967,0

на предоставление услуг санаторно-курортного лечения

0,0

на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

37 957,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

31 696,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

2 173 099,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

300 000,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

300 000,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

238 230,0

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

238 230,0

 
  Приложение 3
к решению Целиноградского районного
маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8
  Приложение 5
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

19 453 036,5

Целевые текущие трансферты, в том числе:

10 500 916,8

на выплату государственной адресной социальной помощи

26 000,0

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

199 470,4

на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

2 556,0

на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

786,4

на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств

471,9

на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств

1 376,0

на социальную поддержку пожилых людей

4 777,3

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

91 500,0

на создание и содержание центров по поддержке семей

18 500,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

11 450,0

капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района

220 934,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

8 958 894,4

на обеспечение льготного проезда

7 887,3

реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

устройство парковки с подъездной дорогой к Русской православной церкви по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ул. Гагарина 2А

45 166,7

функционирование систем водоснабжения и водоотведения

91 152,0

текущий ремонт центральной котельной села Акмол

177 626,5

текущий ремонт котла №1 КЕ-25-14 Центральной котельной села Акмол

50 000,0

благоустройство дворовых территорий в селе Родина

459 872,9

ремонт объектов коммунальной собственности

132 495,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

8 952 119,7

на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

692 632,2

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

282 447,5

на развитие теплоэнергетической системы

30 000,0

на развитие газотранспортной системы

5 642 345,0

на развитие объектов государственных органов

0,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 928 937,5

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

0,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

345 997,5

на развитие объектов культуры

29 760,0

 
  Приложение 4
к решению Целиноградского районного
маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8
  Приложение 6
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

13 926 914,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

13 926 914,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

381 084,0

на развитие газотранспортной системы

428 702,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 515 084,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

9 333 990,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 268 054,0