Есіл аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №8С-31/2 "2025-2027 жылдарға арналған Есіл қаласының, Красногорский кентінің, ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Есіл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 8С-41/3 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 96 бабының 3 тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Есіл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Есіл аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Есіл қаласының, Красногорский кентінің, ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттері туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-31/2 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақтың:

      1), 2), 5), 6) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 334405,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 228797 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 16,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер -5680,1 мың теңге

      трансферттердің түсімдері – 99911,1 мың теңге;

      2) шығындар – 382128,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-47722,9) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 47722,9 мың теңге".

      3 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 34671,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6202,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 192,5 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 28276,1 мың теңге;

      2) шығындар – 34694,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) –(- 23,8) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 23,8 мың теңге".

      4 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 29392 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14126 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 15266,0 мың теңге;

      2) шығындар – 32591,2 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-3199,2) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3199,2 мың теңге".

      6 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 32093 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 15322 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 16771 мың теңге;

      2) шығындар –32713,8 тысяч тенге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-620,8) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 620,8 мың теңге".

      7 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 23601 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9393 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 138 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 14070 мың теңге;

      2) шығындар – 44958,5 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-21357,5) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21357,5 мың теңге".

      8 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 26012,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11114,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 38 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 14860 мың теңге;

      2) шығындар – 27432,8 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-1420,6) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1420,6 мың теңге".

      10 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 61433,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14262 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 471 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 46700,2 мың теңге;

      2) шығындар – 68213,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-6779,8) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6779,8 мың теңге".

      11 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 28172 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7323 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 20849 мың теңге;

      2) шығындар – 35244,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-7072,4) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7072,4 мың теңге".

      12 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 26947 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5392 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 21555 мың теңге;

      2) шығындар – 31676,1 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-4729,1) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4729,1 мың теңге".

      13 тармақтың:

      1), 2), 5), 6) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      1) кірістер – 44620,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11474 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 33146 мың теңге;

      2) шығындар – 45357 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-737) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 737 мың теңге".

      14 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      1) кірістер – 39120,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 14242,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 168,6 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 24709,1 мың теңге;

      2) шығындар – 40765,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-1645,8) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1645,8 мың теңге".

      15 тармақтың:

      1), 2), 5), 6)тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:

      "1) кірістер – 24612,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8225 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 16387,9 мың теңге;;

      2) шығындар – 24848,7 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-235,8) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 235,8 мың теңге".

      Көрсетілген шешімнің 1,7,10,16,19,22,28,31,34,37,40,43 қосымшалары осы шешімнің 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Есіл аудандық мәслихатының төрайымы А.Әділбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Есіл ауданының әкімі С.Балжанов

      2025 жылғы 12 желтоқсан

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
1 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған Есіл қаласының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

334405,1

1



Салықтық түсімдер

228797


01


Табыс салығы

142886



2

Жеке табыс салығы

142886


04


Меншікке салынатын салықтар

68465



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1282



3

Жер салығы

11550



4

Көлік құралдарына салынатын салық

55633


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

17446



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

14636



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

2810

2



Салықтық емес түсімдер

16,9


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

16,9



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

16,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5680,1


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5680,1



1

Жерді сату

5680,1

4



Трансферттердің түсімдері

99911,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

99911,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

99911,1

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

382128

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

108627,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

108627,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

108627,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

108627,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

171299,8


3



Елді мекендерді абаттандыру

171299,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

171299,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

45097,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

42394




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

350




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

83457,9

12




Көлік және коммуникация

102200,6


1



Автомобиль көлiгi

102200,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102200,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

38728,6




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

63472





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-47722,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

47722,9

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
2 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
7 қосымша

2025 жылға арналған Бұзылық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

34671,1

1



Салықтық түсімдер

6202,5


01


Табыс салығы

1245,9



2

Жеке табыс салығы

1245,9


04


Меншікке салынатын салықтар

3076,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

19



3

Жер салығы

547,3



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2399,1



5

Бірыңғай жер салығы

110,7


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1880,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1880,5

2



Салықтық емес түсімдер

192,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

192,5



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

192,5

4



Трансферттердің түсімдері

28276,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28276,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28276,1

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

34694,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28299,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28299,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28299,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28299,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5795,1


3



Елді мекендерді абаттандыру

5795,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5795,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3789




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2006




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,1

12




Көлік және коммуникация

600


1



Автомобиль көлiгi

600



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-23,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

23,8

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
3 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
10 қосымша

2025 жылға арналған Двуреченский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

29392

1



Салықтық түсімдер

14126


01


Табыс салығы

2525,6



2

Жеке табыс салығы

2525,6


04


Меншікке салынатын салықтар

5696,4



1

Мүлiкке салынатын салықтар

34,4



3

Жер салығы

150



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4758



5

Бірыңғай жер салығы

754


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5904



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5904

2



Салықтық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердің түсімдері

15266


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15266



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15266

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

32591,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29392


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29392



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29392




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29392

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2199,2


3



Елді мекендерді абаттандыру

2199,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2199,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2199,2

12




Көлік және коммуникация

1000


1



Автомобиль көлiгi

1000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3199,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3199,2

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
4 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
16 қосымша

2025 жылға арналған Заречный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

32093

1



Салықтық түсімдер

15322


01


Табыс салығы

3512



2

Жеке табыс салығы

3512


04


Меншікке салынатын салықтар

6153



1

Мүлiкке салынатын салықтар

22,3



3

Жер салығы

406,1



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4983,6



5

Бірыңғай жер салығы

741


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5657



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5657

2



Салықтық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердің түсімдері

16771


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16771



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16771

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

32713,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28994


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28994



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28994




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28994

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3719,8


3



Елді мекендерді абаттандыру

3719,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3719,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1065,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2654





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-620,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

620,8

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
5 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
19 қосымша

2025 жылға арналған Знаменка ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

23601

1



Салықтық түсімдер

9393


01


Табыс салығы

945



2

Жеке табыс салығы

945


04


Меншікке салынатын салықтар

5381,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

6,1



3

Жер салығы

114



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3061,4



5

Бірыңғай жер салығы

2200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3066,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3066,5

2



Салықтық емес түсімдер

138


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

138



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

138

4



Трансферттердің түсімдері

14070


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14070



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14070

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

44958,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23105,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23105,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23105,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23105,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4116,9


3



Елді мекендерді абаттандыру

4116,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4116,9




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4116,9

15




Трансферттер

17736,2


01



Трансферттер

17736,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17736,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

17736,2





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-21357,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

21357,5

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
6 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
22 қосымша

2025 жылға арналған Интернациональный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

26012,2

1



Салықтық түсімдер

11114,2


01


Табыс салығы

170



2

Жеке табыс салығы

170


04


Меншікке салынатын салықтар

4205,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11



3

Жер салығы

12



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3015



5

Бірыңғай жер салығы

1167,2


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6739



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6739

2



Салықтық емес түсімдер

38


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38

4



Трансферттердің түсімдері

14860


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14860



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14860

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

27432,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25913,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25913,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25913,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25913,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1519,5


3



Елді мекендерді абаттандыру

1519,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1519,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1019,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1420,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1420,6

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
7 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
28 қосымша

2025 жылға арналған Красивинский ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

61433,2

1



Салықтық түсімдер

14262


01


Табыс салығы

1599



2

Жеке табыс салығы

1599


04


Меншікке салынатын салықтар

6066



1

Мүлiкке салынатын салықтар

19



3

Жер салығы

149



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3190



5

Бірыңғай жер салығы

2708


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6597



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

6597

2



Салықтық емес түсімдер

471


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

471



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

471

4



Трансферттердің түсімдері

46700,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

46700,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

46700,2

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

68213

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

50176,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50176,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50176,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49705




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

471,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14092


3



Елді мекендерді абаттандыру

14092



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14092




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10768




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3324

12




Көлік және коммуникация

3944,6


1



Автомобиль көлiгi

3944,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3944,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3944,6





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6779,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6779,8

 
  Есіл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№8С-41/3 шешіміне
8 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№8С-31/2 шешіміне
31 қосымша

2025 жылға арналған Красногорский ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

28172

1



Салықтық түсімдер

7323


01


Табыс салығы

800



2

Жеке табыс салығы

800


04


Меншікке салынатын салықтар

3818



1

Мүлiкке салынатын салықтар

9



3

Жер салығы

23



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2134



5

Бірыңғай жер салығы

1652


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2705



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2705

2



Салықтық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердің түсімдері

20849


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20849



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20849

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

35244,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26145


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26145



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26145




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26145

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5317,3


3



Елді мекендерді абаттандыру

5317,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5317,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1133,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4184,2

12




Көлік және коммуникация

3782,1


1



Автомобиль көлiгi

3782,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3782,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3782




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0,1





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7072,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7072,4

  Есіл аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  №8С-41/3 шешіміне
  9 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 25 желтоқсандағы
  №8С-31/2 шешіміне
  34 қосымша

2025 жылға арналған Московский ауылының бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

26947

1



Салықтық түсімдер

5392


01


Табыс салығы

790



2

Жеке табыс салығы

790


04


Меншікке салынатын салықтар

2433



1

Мүлiкке салынатын салықтар

5



3

Жер салығы

50



4

Көлік құралдарына салынатын салық

952



5

Бірыңғай жер салығы

1426


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2169



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2169

2



Салықтық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердің түсімдері

21555


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21555



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21555

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

31676,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22986


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22986



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22986




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22986

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7990,1


3



Елді мекендерді абаттандыру

7990,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7990,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3885,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3855

12




Көлік және коммуникация

700


1



Автомобиль көлiгi

700



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700





III. Таза бюджеттiк кредиттеу






IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-4729,1






4729,1

  Есіл аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  №8С-41/3 шешіміне
  10 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 25 желтоқсандағы
  №8С-31/2 шешіміне
  37 қосымша

2025 жылға арналған Орловка ауылының бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

44620

1



Салықтық түсімдер

11474


01


Табыс салығы

83,3



2

Жеке табыс салығы

83,3


04


Меншікке салынатын салықтар

2200,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4,4



3

Жер салығы

0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1461,3



5

Бірыңғай жер салығы

735


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

9190



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

9190

2



Салықтық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердің түсімдері

33146


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33146



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33146

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

45357

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29620


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29620



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29620




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29620

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

737


3



Елді мекендерді абаттандыру

737



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

737




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

737

12




Көлік және коммуникация

15000


1



Автомобиль көлiгi

15000



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15000




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15000





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-737





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

737

  Есіл аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  №8С-41/3 шешіміне
  11 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 25 желтоқсандағы
  №8С-31/2 шешіміне
  40 қосымша

2025 жылға арналған Свободный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

39120,1

1



Салықтық түсімдер

14242,4


01


Табыс салығы

1850,9



2

Жеке табыс салығы

1850,9


04


Меншікке салынатын салықтар

5070,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28,1



3

Жер салығы

110



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4339,8



5

Бірыңғай жер салығы

592,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

7321,3



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

7321,3

2



Салықтық емес түсімдер

168,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

168,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

168,6

4



Трансферттердің түсімдері

24709,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24709,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24709,1

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

40765,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37230,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37230,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37230,6




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37230,6

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2159,6


3



Елді мекендерді абаттандыру

2159,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2159,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

217,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1942,4

12




Көлік және коммуникация

1375,7


1



Автомобиль көлiгi

1375,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1375,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1375,7





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1645,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1645,8

  Есіл аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 27 қарашадағы
  №8С-40/2 шешіміне
  12 қосымша
  Есіл аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 25 желтоқсандағы
  №8С-31/2 шешіміне
  43 қосымша

2025 жылға арналған Юбилейный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

24612,9

1



Салықтық түсімдер

8225


01


Табыс салығы

722



2

Жеке табыс салығы

722


04


Меншікке салынатын салықтар

1932



1

Мүлiкке салынатын салықтар

14



3

Жер салығы

12



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1906


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5571



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5571

2



Салықтық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердің түсімдері

16387,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16387,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16387,9

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

24848,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22768,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22767,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22767,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22767,9

12




Көлік және коммуникация

2080,8


1



Автомобиль көлiгi

2080,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2080,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2080,8





III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-235,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

235,8


О внесений изменений в решение Есильского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 "О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы"

Решение Есильского районного маслихата Акмолинской области от 12 декабря 2025 года № 8С-41/3

      В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Есильский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Есильского районного маслихата "О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 следующие изменения:

      в пункте 1:

      подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 334405,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 228797 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5680,1 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 99911,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 382128,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета –(- 47722,9) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47722,9 тысяч тенге".

      в пункте 3:

      подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 34671,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6202,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 192,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28276,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 34694,9 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета –(- 23,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23,8 тысяч тенге".

      в пункте 4:

      подпункты 1), 2), 5), 6)изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 29392 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14126 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15266,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32591,2 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-3199,2) тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3199,2 тысячи тенге".

      в пункте 6:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 32093 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15322 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16771 тысяча тенге;

      2) затраты –32713,8 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-620,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджет – 620,8 тысяч тенге".

      в пункте 7:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 23601 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9393 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 138 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14070 тысяч тенге;

      2) затраты – 44958,5 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-21357,5) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21357,5 тысяч тенге".

      в пункте 8:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 26012,2 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11114,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 38 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14860 тысяч тенге;

      2) затраты – 27432,8 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-1420,6) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1420,6 тысяч тенге".

      в пункте 10:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 61433,2 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14262 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 471 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 46700,2 тысяча тенге;

      2) затраты – 68213,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-6779,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6779,8 тысяч тенге".

      в пункте 11:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 28172 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7323 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20849 тысяч тенге;

      2) затраты – 35244,4 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-7072,4) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7072,4 тысяч тенге".

      в пункте 12:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 26947 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5392 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21555 тысяч тенге;

      2) затраты – 31676,1 тысяча тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-4729,1) тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4729,1 тысяча тенге".

      в пункте 13:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      1) доходы – 44620,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11474 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33146 тысяч тенге;

      2) затраты – 45357 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-737) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 737 тысяч тенге".

      в пункте 14:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      1) доходы – 39120,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14242,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 168,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 24709,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 40765,9 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-1645,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1645,8 тысяч тенге".

      в пункте 15:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 24612,9 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8225 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16387,9 тысяча тенге;

      2) затраты – 24848,7 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-235,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 235,8 тысяч тенге".

      Приложение 1, 7, 10, 16, 19, 22, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Есильского районного маслихата А. Адильбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Есильского района

      _________________С. Балжанов

      12 декабря 2025 года

 
  Приложение 1
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 1
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет города Есиль на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

334405,1

1



Налоговые поступления

228797


01


Подоходный налог

142886



2

Индивидуальный подоходный налог

142886


04


Налоги на собственность

68465



1

Налоги на имущество

1282



3

Земельный налог

11550



4

Налог на транспортные средства

55633


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17446



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14636



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2810

2



Неналоговые поступления

16,9


06


Прочие неналоговые поступления

16,9



1

Прочие неналоговые поступления

16,9

3



Поступления от продажи основного капитала

5680,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

5680,1



1

Продажа земли

5680,1

4



Поступления трансфертов

99911,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99911,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99911,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

382128

01




Государственные услуги общего характера

108627,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

108627,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108627,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108627,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

171299,8


3



Благоустройство населенных пунктов

171299,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171299,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

45097,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42394




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

350




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83457,9

12




Транспорт и коммуникации

102200,6


1



Автомобильный транспорт

102200,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102200,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38728,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

63472





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-47722,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

47722,9

 
  Приложение 2
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 7
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Бузулукского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

34671,1

1



Налоговые поступления

6202,5


01


Подоходный налог

1245,9



2

Индивидуальный подоходный налог

1245,9


04


Налоги на собственность

3076,1



1

Налоги на имущество

19



3

Земельный налог

547,3



4

Налог на транспортные средства

2399,1



5

Единый земельный налог

110,7


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1880,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1880,5

2



Неналоговые поступления

192,5


01


Доходы от государственной собственности

192,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

192,5

4



Поступления трансфертов

28276,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28276,1



3

Трансферты из районного (города областного
значения) бюджета

28276,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

34694,9

01




Государственные услуги общего характера

28299,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28299,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28299,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28299,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5795,1


3



Благоустройство населенных пунктов

5795,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5795,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3789




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2006




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,1

12




Транспорт и коммуникации

600


1



Автомобильный транспорт

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами






V. Дефицит (профицит) бюджета 

-23,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

23,8

 
  Приложение 3
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 10
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Двуреченского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29392

1



Налоговые поступления

14126


01


Подоходный налог

2525,6



2

Индивидуальный подоходный налог

2525,6


04


Налоги на собственность

5696,4



1

Налоги на имущество

34,4



3

Земельный налог

150



4

Налог на транспортные средства

4758



5

Единый земельный налог

754


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5904



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5904

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

15266


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15266



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15266


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32591,2

01




Государственные услуги общего характера

29392


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29392



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29392




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29392

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2199,2


3



Благоустройство населенных пунктов

2199,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2199,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2199,2

12




Транспорт и коммуникации

1000


1



Автомобильный транспорт

1000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-3199,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3199,2

 
  Приложение 4
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 16
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Зареченского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32093

1



Налоговые поступления

15322


01


Подоходный налог

3512



2

Индивидуальный подоходный налог

3512


04


Налоги на собственность

6153



1

Налоги на имущество

22,3



3

Земельный налог

406,1



4

Налог на транспортные средства

4983,6



5

Единый земельный налог

741


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5657



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5657

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

16771


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16771



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16771


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32713,8

01




Государственные услуги общего характера

28994


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28994



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28994




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28994

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3719,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3719,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3719,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1065,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2654





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-620,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

620,8

 
  Приложение 5
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 19
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет села Знаменка на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

23601

1



Налоговые поступления

9393


01


Подоходный налог

945



2

Индивидуальный подоходный налог

945


04


Налоги на собственность

5381,5



1

Налоги на имущество

6,1



3

Земельный налог

114



4

Налог на транспортные средства

3061,4



5

Единый земельный налог

2200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3066,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3066,5

2



Неналоговые поступления

138


01


Доходы от государственной собственности

138



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

138

4



Поступления трансфертов

14070


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14070



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14070


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44958,5

01




Государственные услуги общего характера

23105,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23105,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23105,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23105,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4116,9


3



Благоустройство населенных пунктов

4116,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4116,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4116,9

15




Трансферты

17736,2


01



Трансферты

17736,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17736,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

17736,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-21357,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

21357,5

 
  Приложение 6
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 22
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Интернационального сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26012,2

1



Налоговые поступления

11114,2


01


Подоходный налог

170



2

Индивидуальный подоходный налог

170


04


Налоги на собственность

4205,2



1

Налоги на имущество

11



3

Земельный налог

12



4

Налог на транспортные средства

3015



5

Единый земельный налог

1167,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6739



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6739

2



Неналоговые поступления

38


01


Доходы от государственной собственности

38



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38

4



Поступления трансфертов

14860


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14860



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14860


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

27432,8

01




Государственные услуги общего характера

25913,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25913,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25913,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25913,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1519,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1519,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1519,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1019,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-1420,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1420,6

 
  Приложение 7
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 28
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Красивинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

61433,2

1



Налоговые поступления

14262


01


Подоходный налог

1599



2

Индивидуальный подоходный налог

1599


04


Налоги на собственность

6066



1

Налоги на имущество

19



3

Земельный налог

149



4

Налог на транспортные средства

3190



5

Единый земельный налог

2708


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6597



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6597

2



Неналоговые поступления

471


01


Доходы от государственной собственности

471



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

471

4



Поступления трансфертов

46700,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46700,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46700,2


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

68213

01




Государственные услуги общего характера

50176,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50176,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50176,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского

49705




022

Капитальные расходы государственного органа

471,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14092


3



Благоустройство населенных пунктов

14092



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14092




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10768




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3324

12




Транспорт и коммуникации

3944,6


1



Автомобильный транспорт

3944,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3944,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3944,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-6779,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6779,8

 
  Приложение 8
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 31
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет поселка Красногорский на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

28172

1



Налоговые поступления

7323


01


Подоходный налог

800



2

Индивидуальный подоходный налог

800


04


Налоги на собственность

3818



1

Налоги на имущество

9



3

Земельный налог

23



4

Налог на транспортные средства

2134



5

Единый земельный налог

1652


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2705



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2705

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

20849


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20849



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20849


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

35244,4

01




Государственные услуги общего характера

26145


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26145



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26145




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26145

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5317,3


3



Благоустройство населенных пунктов

5317,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5317,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1133,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4184,2

12




Транспорт и коммуникации

3782,1


1



Автомобильный транспорт

3782,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3782,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3782




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-7072,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7072,4

 
  Приложение 9
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 34
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет села Московское на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26947

1



Налоговые поступления

5392


01


Подоходный налог

790



2

Индивидуальный подоходный налог

790


04


Налоги на собственность

2433



1

Налоги на имущество

5



3

Земельный налог

50



4

Налог на транспортные средства

952



5

Единый земельный налог

1426


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2169



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2169

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

21555


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21555



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21555


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

31676,1

01




Государственные услуги общего характера

22986


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22986



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22986




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22986

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7990,1


3



Благоустройство населенных пунктов

7990,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7990,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3885,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3855

12




Транспорт и коммуникации

700


1



Автомобильный транспорт

700



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700











III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-4729,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4729,1

 
  Приложение 10
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 37
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет села Орловка на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

44620

1



Налоговые поступления

11474


01


Подоходный налог

83,3



2

Индивидуальный подоходный налог

83,3


04


Налоги на собственность

2200,7



1

Налоги на имущество

4,4



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

1461,3



5

Единый земельный налог

735


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9190



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9190

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

33146


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33146



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33146


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45357

01




Государственные услуги общего характера

29620


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29620



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29620




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29620

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

737


3



Благоустройство населенных пунктов

737



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

737




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

737

12




Транспорт и коммуникации

15000


1



Автомобильный транспорт

15000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15000





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-737





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

737

 
  Приложение 11
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 40
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Свободненского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

39120,1

1



Налоговые поступления

14242,4


01


Подоходный налог

1850,9



2

Индивидуальный подоходный налог

1850,9


04


Налоги на собственность

5070,2



1

Налоги на имущество

28,1



3

Земельный налог

110



4

Налог на транспортные средства

4339,8



5

Единый земельный налог

592,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7321,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7321,3

2



Неналоговые поступления

168,6


01


Доходы от государственной собственности

168,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

168,6

4



Поступления трансфертов

24709,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24709,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24709,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

40765,9

01




Государственные услуги общего характера

37230,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37230,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37230,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37230,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2159,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2159,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2159,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

217,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1942,4

12




Транспорт и коммуникации

1375,7


1



Автомобильный транспорт

1375,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1375,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1375,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-1645,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1645,8

 
  Приложение 12
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 43
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Юбилейного сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24612,9

1



Налоговые поступления

8225


01


Подоходный налог

722



2

Индивидуальный подоходный налог

722


04


Налоги на собственность

1932



1

Налоги на имущество

14



3

Земельный налог

12



4

Налог на транспортные средства

1906


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5571



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5571

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

16387,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16387,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16387,9


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24848,7

01




Государственные услуги общего характера

22768,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22767,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22767,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22767,9

12




Транспорт и коммуникации

2080,8


1



Автомобильный транспорт

2080,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2080,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2080,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-235,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

235,8