Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Ерейментау қаласының бюджеті осы шешімнің 1, 2 және тиісінше 3-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 475 341,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 237 482,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 2 500,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 235 359,9 мың теңге;
2) шығындар – 489 709,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -14 367,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 367,7 мың теңге.
2. 2025-2027 жылдарға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 4, 5 және тиісінше 6-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 417 725,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 16 845,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 392,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 32,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 400 456,0 мың теңге;
2) шығындар – 424 225,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 500,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 500,0 мың теңге.
3. 2025-2027 жылдарға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 7, 8 және тиісінше 9-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 55 132,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 15 530,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 400,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 39 202,0 мың теңге;
2) шығындар – 97 612,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -42 480,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 42 480,4 мың теңге.
4. 2025-2027 жылдарға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 10, 11 және тиісінше 12-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 231 995,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 17 900,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 142,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 400,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 213 553,9 мың теңге;
2) шығындар – 242 047,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 051,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10 051,2 мың теңге.
5. 2025-2027 жылдарға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 13, 14 және тиісінше 15-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 63 135,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 14 907,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 160,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 500,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 46 568,3 мың теңге;
2) шығындар – 67 006,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 871,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 871,5 мың теңге.
6. 2025-2027 жылдарға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 16, 17 және тиісінше 18-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 34 818,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 10 621,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 300,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 23 897,3 мың теңге;
2) шығындар – 37 518,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 700,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 700,0 мың теңге.
9. 2025-2027 жылдарға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 25, 26 және тиісінше 27-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 38 076,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 19 625,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 80,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 087,8 мың теңге;
трансферттер түсімі – 17 283,0 мың теңге;
2) шығындар – 54 877,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 801,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 801,3 мың теңге.
10. 2025-2027 жылдарға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің 28, 29 және тиісінше 30-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 305 937,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 17 710,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 1 416,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 286 811,5 мың теңге;
2) шығындар – 308 344,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 407,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 407,4 мың теңге.
12. 2025-2027 жылдарға арналған Сілеті ауылы бюджеті осы шешімнің 34, 35 және тиісінше 36-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 39 896,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 15 932,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 23 964,0 мың теңге;
2) шығындар – 55 570,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 674,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15 674,3 мың теңге.
13. 2025-2027 жылдарға арналған Майлан ауылы бюджеті осы шешімнің 37, 38 және тиісінше 39-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 286 907,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 53 632,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 5 349,4 мың теңге;
трансферттер түсімі – 227 925,0 мың теңге;
2) шығындар – 375 833,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -88 926,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 88 926,0 мың теңге.
14. 2025-2027 жылдарға арналған Бозтал ауылы бюджеті осы шешімнің 40, 41 және тиісінше 42-қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 137 211,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 648,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 59,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 150,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 130 354,2 мың теңге;
2) шығындар – 139 905,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 694,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 694,1 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 25, 28, 34, 37, 40, 43-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы | М.Әбжіков |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 1-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Ерейментау қаласының бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 475 341,9 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 237 482,0 | ||
01 | Табыс салығы | 113 000,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 113 000,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 63 204,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 272,0 | ||
3 | Жер салығы | 3 000,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 58 932,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 61 278,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 35 993,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 25 285,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 500,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 2 500,0 | ||
1 | Жерді сату | 2 500,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 235 359,9 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 235 359,9 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 235 359,9 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 489 709,6 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 65 116,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 116,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 62 565,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 551,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 314 397,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 314 397,8 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 98 043,6 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 392,9 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 2 105,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 197 856,3 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 109 832,7 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 109 832,7 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 100 235,6 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 9 597,1 | ||
15 | Трансферттер | 363,1 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 363,1 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 363,1 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -14 367,7 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 14 367,7 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 14 367,7 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 14 367,7 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 14 367,7 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 2-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Еркіншілік ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 417 725,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 16 845,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 800,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 800,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 945,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 200,0 | ||
3 | Жер салығы | 552,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 193,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 5 100,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 100,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 392,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 310,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 310,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 82,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 82,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 32,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 32,0 | ||
1 | Жерді сату | 32,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 400 456,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 400 456,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 400 456,0 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 424 225,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 43 420,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 420,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 420,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 235,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 235,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 705,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 730,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 800,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 600,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 600,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 600,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0,0 | ||
13 | Басқалар | 367 970,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 367 970,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 367 970,0 | ||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -6 500,0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 500,0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 6 500,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6 500,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 500,0 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 3-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Тайбай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 55 132,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 530,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 564,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 564,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 366,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 100,0 | ||
3 | Жер салығы | 465,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 7 801,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 3 600,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 3 600,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 400,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 400,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 400,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 39 202,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 39 202,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 202,0 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 97 612,4 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 49 870,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 870,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 206,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 664,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 310,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 310,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 300,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 510,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 4 752,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 752,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 430,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 3 322,0 | ||
15 | Трансферттер | 35 680,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 680,4 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 35 680,4 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -42 480,4 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 42 480,4 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 42 480,4 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 42 480,4 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 42 480,4 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 4-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Торғай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 231 995,9 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 900,0 | ||
01 | Табыс салығы | 8 290,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 290,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7 110,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 91,0 | ||
3 | Жер салығы | 444,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 575,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 2 500,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 500,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 142,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 142,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 142,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 400,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 400,0 | ||
1 | Жерді сату | 400,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 213 553,9 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 213 553,9 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 213 553,9 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 242 047,1 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 45 400,9 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 400,9 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 700,9 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 700,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 001,9 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 001,9 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 759,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 749,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 493,9 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 5 179,3 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 179,3 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 177,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 2 002,3 | ||
13 | Басқалар | 182 461,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 182 461,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 182 461,0 | ||
15 | Трансферттер | 4,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4,0 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4,0 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -10 051,2 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 10 051,2 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 10 051,2 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10 051,2 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 051,2 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 5-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Өлеңті ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Кірістер | 63 135,3 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 907,0 | |||
01 | Табыс салығы | 4 100,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4 100,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 607,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 70,0 | |||
| Жер салығы | 600,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3 937,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 6 200,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 6 200,0 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 160,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 160,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 160,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 500,0 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1 500,0 | |||
1 | Жерді сату | 1 500,0 | |||
4 | Трансферттер түсімі | 46 568,3 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 46 568,3 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 46 568,3 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 67 006,8 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 63 556,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 556,8 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 556,8 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 550,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 550,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 700,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 850,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 900,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 900,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 900,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0,0 | ||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | ||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -3 871,5 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 871,5 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 871,5 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 871,5 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 871,5 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 6-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 16-қосымша |
2025 жылға арналған Олжабай батыр атындағы ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 34 818,3 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 10 621,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 550,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 550,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4 126,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 380,0 | ||
3 | Жер салығы | 621,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3 125,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 2 945,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 945,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 300,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 300,0 | ||
1 | Жерді сату | 300,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 23 897,3 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 23 897,3 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 897,3 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 37 518,3 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 718,3 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 718,3 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 718,3 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 100,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 100,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 800,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 300,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 500,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0,0 | ||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | ||
15 | Трансферттер | 200,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 200,0 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 200,0 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 700,0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 700,0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 700,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 700,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 700,0 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 7-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Бестоғай ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 38 076,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 19 625,2 | ||
01 | Табыс салығы | 270,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 270,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 5 104,5 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 33,0 | ||
3 | Жер салығы | 60,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 920,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 91,5 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 14 250,7 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 14 250,7 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 80,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 80,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 80,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 087,8 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1 087,8 | ||
1 | Жерді сату | 403,8 | ||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 684,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 17 283,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 17 283,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 17 283,0 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 54 877,3 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 41 162,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 162,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 662,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 500,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 935,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 935,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 030,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 535,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 370,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 780,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 780,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 780,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0,0 | ||
15 | Трансферттер | 0,3 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -16 801,3 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 16 801,3 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16 801,3 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 16 801,3 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 801,3 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 8-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 28-қосымша |
2025 жылға арналған Ақмырза ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 305 937,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 17 710,0 | ||
01 | Табыс салығы | 961,6 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 961,6 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 686,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 64,0 | ||
3 | Жер салығы | 47,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 575,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 14 062,4 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 14 062,4 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 416,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1 416,0 | ||
1 | Жерді сату | 1 416,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 286 811,5 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 286 811,5 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 286 811,5 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 308 344,9 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 41 690,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 690,8 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 190,8 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 16 500,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 253,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 253,4 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 338,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 15 915,4 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 430,7 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 430,7 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 846,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 584,7 | ||
13 | Басқалар | 247 970,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 247 970,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 247 970,0 | ||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 407,4 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 407,4 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 407,4 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 407,4 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 407,4 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 9-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 34-қосымша |
2025 жылға арналған Сілеті ауылының бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 39 896,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 932,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 030,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 030,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 302,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 45,0 | ||
3 | Жер салығы | 252,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 005,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 12 600,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 12 600,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 0,0 | ||
1 | Жерді сату | 0,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 23 964,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 23 964,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 964,0 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 55 570,3 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 43 293,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 293,4 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 793,4 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 500,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 410,3 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 410,3 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 400,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 450,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 560,3 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 850,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 850,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 850,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0,0 | ||
15 | Трансферттер | 16,6 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16,6 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 16,6 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -15 674,3 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15 674,3 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 15 674,3 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 674,3 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 674,3 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25 шешіміне 10-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 37-қосымша |
2025 жылға арналған Майлан ауылының бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 286 907,1 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 53 632,7 | ||
01 | Табыс салығы | 28 160,3 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 28 160,3 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 8 854,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 130,0 | ||
3 | Жер салығы | 1 001,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6 872,1 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 850,9 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 16 618,4 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 16 618,4 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 0,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 0,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5 349,4 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 5 349,4 | ||
1 | Жерді сату | 216,9 | ||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 5 132,5 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 227 925,0 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 227 925,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 227 925,0 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 375 833,1 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 56 780,5 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 780,5 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 280,5 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 500,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 100 452,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 452,8 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 550,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 25 925,4 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 73 977,4 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 2 769,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 769,8 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 200,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 1 569,8 | ||
13 | Басқалар | 215 830,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 215 830,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 215 830,0 | ||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -88 926,0 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 88 926,0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 88 926,0 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 88 926,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 88 926,0 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 11-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 40-қосымша |
2025 жылға арналған Бозтал ауылының бюджеті
Санаты |
Сома, | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 137 211,2 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 6 648,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 780,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 780,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2 918,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 64,0 | ||
3 | Жер салығы | 0,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2 854,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 950,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 950,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 0,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 59,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 59,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 59,0 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 150,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 150,0 | ||
1 | Жерді сату | 150,0 | ||
4 | Трансферттер түсімі | 130 354,2 | ||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 130 354,2 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 130 354,2 |
Функционалдық топ |
Сома, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 139 905,3 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 27 628,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 628,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 628,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 476,1 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 476,1 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 0,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 247,0 | ||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 0,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 229,1 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 0,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 1 467,2 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 467,2 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 535,0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 932,2 | ||
13 | Басқалар | 107 334,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 107 334,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 107 334,0 | ||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
043 | Бюджеттік алып қоюлар | 0,0 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 0,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0,0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 694,1 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 694,1 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 694,1 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 694,1 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 694,1 |
Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 2 қыркүйектегі № 8С-44/2-25шешіміне 12-қосымша |
|
Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-35/2-24 шешіміне 43-қосымша |
2025 жылға арналған Ерейментау қаласы, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттеріне республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден нысаналы трансферттер
Атауы |
Барлығы, | Оның ішінде | ||
Республикалық бюджеттен | Облыстық бюджеттен | Аудандық бюджеттен | ||
Барлығы | 1 410 080,2 | 985,0 | 1 124 883,0 | 284 212,2 |
Нысаналы ағымды трансферттер | 1 410 080,2 | 985,0 | 1 124 883,0 | 284 212,2 |
Ерейментау қаласы әкімінің аппараты | 183 999,9 | 25,0 | 0,0 | 183 974,9 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 4 180,4 | 0,0 | 0,0 | 4 180,4 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына | 660,6 | 0,0 | 0,0 | 660,6 |
Тұрғын үйлердің аумақтарын абаттандыруға | 48 457,8 | 0,0 | 0,0 | 48 457,8 |
Габаритті емес қоқыстарды жинауға және әкетуге | 7 832,9 | 0,0 | 0,0 | 7 832,9 |
Көше жарығын жөндеуге | 60 891,6 | 0,0 | 0,0 | 60 891,6 |
Ескерткішті жөндеуге | 3 523,0 | 0,0 | 0,0 | 3 523,0 |
Жол қоршауын дайындауға және орнатуға | 15 705,6 | 0,0 | 0,0 | 15 705,6 |
Автожолдарға шұңқырлы жөндеу жүргізуге | 40 480,0 | 0,0 | 0,0 | 40 480,0 |
Абаттандыруды жүргізуге (жабдық сатып алуға) | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 806,0 |
Жол белгілерін жаңартуға | 1 437,0 | 0,0 | 0,0 | 1 437,0 |
Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты | 7 022,0 | 96,0 | 3 322,0 | 3 604,0 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 2 979,0 | 0,0 | 0,0 | 2 979,0 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
Ақмола облысы Ерейментау ауданы Тайбай ауылдық округінің 1,5 км Малтабар ауылы Мамбеталин, қ. Қамысбаев, Е. Хамзин көшелеріндегі автомобиль жолын орташа жөндеу 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0, 16 км | 3 322,0 | 0,0 | 3 322,0 | 0,0 |
Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 625,0 |
Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты | 9 187,2 | 67,0 | 0,0 | 9 120,2 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 620,2 | 0,0 | 0,0 | 1 620,2 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
Қызметтік автокөлікті сатып алуға | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты | 1 474,0 | 102,0 | 0,0 | 1 372,0 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 372,0 | 0,0 | 0,0 | 1 372,0 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 102,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты | 268 616,5 | 16,0 | 247 970,0 | 20 630,5 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 956,0 | 0,0 | 0,0 | 1 956,0 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Ақмырза ауылының Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанов, Жастар, Ынтымақ-Достар көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу | 247 970,0 | 0,0 | 247 970,0 | 0,0 |
Қызметтік автокөлікті сатып алуға | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
Әкім аппаратын орналастыру үшін ғимарат сатып алуға | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына | 589,8 | 0,0 | 0,0 | 589,8 |
Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге | 1 584,7 | 0,0 | 0,0 | 1 584,7 |
Ақсуат ауылы әкімінің аппараты | 2 215,6 | 56,0 | 0,0 | 2 159,6 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 569,8 | 0,0 | 0,0 | 1 569,8 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына | 589,8 | 0,0 | 0,0 | 589,8 |
Өлеңті ауылдық округі әкімінің аппараты | 29 796,3 | 75,0 | 0,0 | 29 721,3 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 721,3 | 0,0 | 0,0 | 1 721,3 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
Әкім аппараты ғимаратының шатырын жөндеуге | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 |
Майлан ауылы әкімінің аппараты | 217 643,0 | 58,0 | 215 830,0 | 1 755,0 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 755,0 | 0,0 | 0,0 | 1 755,0 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Майлан ауылының Киселева - 2,73 км, Селетинская - 2,10 км, Достық - 1,26 км, Целинная - 1,13 км, Ардагер - 0,95 км, Жастар - 0,72 км көшелерінің автомобиль жолын орташа жөндеу | 215 830,0 | 0,0 | 215 830,0 | 0,0 |
Бозтал ауылы әкімінің аппараты | 110 040,2 | 148,0 | 107 334,0 | 2 558,2 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 626,0 | 0,0 | 0,0 | 1 626,0 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Бозтал ауылының кірме жолы, Достық - 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы - 2800 м көшелерінің кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу | 107 334,0 | 0,0 | 107 334,0 | 0,0 |
Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге | 932,2 | 0,0 | 0,0 | 932,2 |
Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты | 3 473,3 | 58,0 | 0,0 | 3 415,3 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 915,3 | 0,0 | 0,0 | 1 915,3 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданы Олжабай батыр атындағы ауылында кентішілік жолдарды орташа жөндеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстауға | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты | 371 375,0 | 97,0 | 367 970,0 | 3 308,0 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 3 308,0 | 0,0 | 0,0 | 3 308,0 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Еркіншілік ауылының Хамзеұлы Жүніс көшесі 0-3,8 км, Атақоныс көшесі 0-1,89 км, Ынтымақ көшесі 0-1,1 км, Желтоқсан көшесі 0-0,695 км, Сағат Жекишев көшесі 0-2,36 км бойындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеу | 231 050,0 | 0,0 | 231 050,0 | 0,0 |
Мұхтар Әуезов көшесі 0-1,101 км, Армандастар көшесі 0-0,65 км, Андрей Риммер көшесі 0-0,42 км, Ыбырай Алтынсарин көшесі 0-2,461 км, Сарыжайлау көшесі 0-2,050 км, Кұлыш Досмағамбетов көшесі 0-1,21 кмаудандық маңызы бар кентішілік жолдарды орташа жөндеу Еркиншилик ауылда Ерейментау ауданы Акмола облысы | 136 920,0 | 0,0 | 136 920,0 | 0,0 |
Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты | 2 067,3 | 42,0 | 0,0 | 2 025,3 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 400,1 | 0,0 | 0,0 | 1 400,1 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
Әкімдердің біліктілікті арттыру курстарына іссапар шығыстарына | 625,2 | 0,0 | 0,0 | 625,2 |
Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты | 192 140,9 | 90,0 | 182 457,0 | 9 593,9 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 2 093,9 | 0,0 | 0,0 | 2 093,9 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде Ерейментау ауданының Торғай ауылындағы Гагарин (0,725 км), Сейфуллин (0,75 км), Әділет (1,2 км) көшелерінің, Нижний Торғай ауылындағы Достық (3,1 км) көшесінің автомобиль жолдарын орташа жөндеу | 182 457,0 | 0,0 | 182 457,0 | 0,0 |
Қызметтік автокөлікті сатып алуға | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
Сілеті ауылы әкімінің аппараты | 11 029,0 | 55,0 | 0,0 | 10 974,0 |
Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге | 1 626,0 | 0,0 | 0,0 | 1 626,0 |
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
Қызметтік автокөлікті сатып алуға | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
Штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуге | 1 848,0 | 0,0 | 0,0 | 1 848,0 |