Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-26/1 "2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 8С-35/2 шешімі

      Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-26/1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 438 823,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 328 354,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 523,1 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 109 945,5 мың теңге;

      2) шығындар – 441 183,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 360,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 360,2 мың теңге.

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Бұланды аудандық мәслихатының төрағасы Н.Сексенов

  Бұланды аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 8С-35/2 шешіміне
1 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-26/1 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған Макинск қаласының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

438 823,0

1



Салықтық түсімдер

328 354,4


01


Табыс салығы

217 295,1



2

Жеке табыс салығы

217 295,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

105 181,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 774,4



3

Жер салығы

11 825,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

90 581,4


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 878,1



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 779,1



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 099,0

2



Салықтық емес түсiмдер

523,1


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

523,1



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

523,1

4



Трансферттер түсімі

109 945,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

109 945,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

109 945,5

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

441 183,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63 857,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 857,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 857,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

234 267,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

234 267,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

47 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 408,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

306,7



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

177 214,8

12



Көлiк және коммуникация

89 186,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 186,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

89 186,3

15



Трансферттер

53 872,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 872,2



043

Бюджеттік алып коюлар

53 872,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 360,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 360,2


О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 "О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 12 декабря 2025 года № 8С-35/2

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Макинск на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 438 823,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 328 354,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 523,1 тыс.тенге.

      поступления трансфертов – 109 945,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 441 183,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2360,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2360,2 тысяч тенге.

      приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Буландынского районного маслихата Н. Сексенов

  Приложение 1
к решению Буландынского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 8С-35/2
  Приложение 1
к решению Буландынского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/1

Бюджет города Макинск на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

438 823,0

1



Налоговые поступления

328 354,4


01


Подоходный налог

217 295,1



2

Индивидуальный подоходный налог

217 295,1


04


Hалоги на собственность

105 181,2



1

Hалоги на имущество

2 774,4



3

Земельный налог

11 825,4



4

Hалог на транспортные средства

90 581,4


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 878,1



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 779,1



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 099,0

2



Неналоговые поступления

523,1


06


Прочие неналоговые поступления

523,1



1

Прочие неналоговые поступления

523,1

4



Поступления трансфертов

109 945,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

109 945,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

109 945,5


Функциональная группа

Сумма
 


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3

4

5




II. Затраты

441 183,2

01



Государственные услуги общего характера

63 857,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 857,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 857,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

234 267,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

234 267,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

47 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 408,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

306,7



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

177 214,8

12



Транспорт и коммуникации

89 186,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 186,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

89 186,3

15



Трансферты

53 872,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 872,2



043

Бюджетные изъятия

53 872,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-2 360,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 360,2