Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-26/1 "2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 8С-34/1 шешімі

      Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-26/1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 432823,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 328354,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 523,1 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 103945,5 мың теңге;

      2) шығындар – 435183,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2360,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2360,2 мың теңге."

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Бұланды аудандық мәслихатының төрағасы Н.Сексенов

  Бұланды аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 24 қарашадағы
№ 8С-34/1 шешіміне
1 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-26/1 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған Макинск қаласының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

432823,0

1



Салықтық түсімдер

328354,4


01


Табыс салығы

217295,1



2

Жеке табыс салығы

217295,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

105181,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2774,4



3

Жер салығы

11825,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

90581,4


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5878,1



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3779,1



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2099,0

2



Салықтық емес түсiмдер

523,1


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

523,1



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

523,1

4



Трансферттер түсімі

103945,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

103945,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

103945,5

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

435183,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63857,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63857,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63857,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

228267,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

228267,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

47338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9408,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

306,7



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

171214,8

12



Көлiк және коммуникация

89186,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89186,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

89186,3

15



Трансферттер

53872,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53872,2



043

Бюджеттік алып коюлар

53872,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2360,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2360,2


О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 "О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 24 ноября 2025 года № 8С-34/1

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Макинск на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 432823,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 328354,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 523,1 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 103945,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 435183,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2360,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2360,2 тысяч тенге."

      приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Буландынского районного маслихата Н. Сексенов

  Приложение 1
к решению Буландынского районного маслихата
от 24 ноября 2025 года
№ 8С-34/1
  Приложение 1
к решению Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/1

Бюджет города Макинск на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

432 823,0

1



Налоговые поступления

328 354,4


01


Подоходный налог

217 295,1



2

Индивидуальный подоходный налог

217 295,1


04


Hалоги на собственность

105 181,2



1

Hалоги на имущество

2 774,4



3

Земельный налог

11 825,4



4

Hалог на транспортные средства

90 581,4


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 878,1



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 779,1



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 099,0

2



Неналоговые поступления

523,1


06


Прочие неналоговые поступления

523,1



1

Прочие неналоговые поступления

523,1

4



Поступления трансфертов

103945,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

103945,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

103 945,5


Функциональная группа

Сумма



Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3

4

5




II. Затраты

435183,2

01



Государственные услуги общего характера

63857,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63857,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63857,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

228267,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

228267,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

47338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9408,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

306,7



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

171214,8

12



Транспорт и коммуникации

89186,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89186,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

89186,3

15



Трансферты

53872,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53872,2



043

Бюджетные изъятия

53872,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-2360,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2360,2