2026-2028 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № С-28/2 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі – осы шешімнің 12-тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 91-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Көкшетау қалаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2026–2028 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 99 184 220,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 87 933 840,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 468 200,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 947 706,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 4 834 474,1 мың теңге;

      2) шығындар – 98 022 790,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 47 284,0мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 173 000,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 220 284,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 208 714,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 1 208 714,0 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 19.03.2026 № С-32/2 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 26 бабының 1 тармағына сәйкес кірістерді бөлу нормативтері келесі мөлшерінде белгіленді:

      1) облыстық бюджетке әлеуметтік салық бойынша – 100%.

      3. Қалалық бюджет шығындарында 55 505 148,0 мың теңге сомасында облыс бюджетіне бюджеттік алымдар алу қарастырылғаны ескерілсін.

      4. 2026 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында қарастырылғаны ескерілсін:

      1) 32 248,9 мың теңге сомасында трансферттер, Краснояр ауылдық округіне соның ішінде:

      автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 32 248,9 мың теңге сомасында;

      2) 15 207,7 мың теңге сомасында трансферттер, Станционный кентіне соның ішінде:

      елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға 11 967,0 мың теңге сомасында;

      автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 3 240,7 мың теңге сомасында;

      3) 587 736,0 мың теңге сомасында кент, ауылдық округ бюджетіне бюджеттік субвенциялар қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 443 453,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентіне 144 283,0 мың теңге сомасында.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 19.03.2026 № С-32/2 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. 2026 жылға арналған қалалық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер осы шешімнің 4- қосымшасына сәйкес ескерілсін.

      6. 2026 жылға арналған қалалық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер осы шешімнің 5-қосымшасына сәйкес ескерілсін.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 19.03.2026 № С-32/2 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      7.2026-2028 жылдарға арналған қалалық бюджет шығыстарында осы шешімнің 6-қосымшасына сәйкес республикалық және облыстық бюджеттерден Көкшетау қаласының жергілікті базасына қосымша енгізілген жалпы сипаттағы трансферттерге арналған қаражат енгізілгенін ескерілсін.

      8. 2026 жылға 659 000,0 мың теңге сомасында қаланың жергілікті атқарушы органның резерві бекітілсін.

      9. 2026 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 51 500,0 мың теңге сомасында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін, 7 496 303,0 мың теңге сомасында тұрғын үйдің құрылысына, 168 784,0 мың теңге сомасында жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жаңартуына және құрылысына 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ,2024 және 2025 жылдары бөлінген бюджеттік кредиттер бойынша негізгі қарызды өтеуді ескерілсін.

      10. 2026 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 743 408,0 мың теңге сомасында республикалық және облыстық бюджеттерінен кредиттер бойынша сыйақыларды төлеу ескерілсін, оның ішінде:

      300,0 мың теңге сомасында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;

      175,0 мың теңге сомасында жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жаңартуына және құрылысына;

      387 665,0 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыруға;

      123 880,0 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен несиелік тұрғын үй құрылысына,

      231 388,0 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен тұрғын үй сатып алуға.

      11. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың айлықақыларымен және тарифтiк мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер қарастырылсын.

      12. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қаласы мәслихатының төрағасы Д.Әкімов

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№С-28/2 шешіміне
1-қосымша

2026 жылға арналған қалалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 19.03.2026 № С-32/2 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

99 184 220,1

1



Салықтық түсімдер

87 933 840,0


01


Табыс салығы

53 453 945,0



1

Корпаративтік табыс салығы

17 588 513,0



2

Жеке табыс салығы

35 865 432,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 568 793,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 964 811,0



3

Жер салығы

51 982,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 551 815,0



5

Бірыңғай жер салығы

185,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

27 160 190,0



2

Акциздер

25 958 303,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

302 137,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

899 750,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 750 912,0



1

Мемлекеттік баж

2 750 912,0

2



Салықтық емес түсiмдер

468 200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

340 888,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

340 503,0


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 518,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 518,0


03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 947 706,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 384 860,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 384 860,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

562 846,0



1

Жерді сату

412 600,0



2

Материалдық емес активтерді сату

150 246,0

5



Трансферттердің түсімдері

4 834 474,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 834 474,1



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 834 474,1

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

98 022 790,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 156 831,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

78 582,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 582,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

782 896,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

761 701,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 323,4



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 871,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 434,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 434,8


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

88 853,1



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 853,1



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

239 514,6



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

163 264,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

76 250,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

690 200,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

485 786,3



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

156 958,0



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

47 456,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

119 016,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

117 016,6



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

147 333,3



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 333,3

02



Қорғаныс

6 558 057,1


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

6 558 057,1



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

104 960,2



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 453 096,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

442 166,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

442 166,2



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

442 166,2

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 971 688,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

548 247,9



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

395 500,0



018

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

93 532,4



031

Әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

59 215,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

440 996,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

440 996,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 819 439,9



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

33 863,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

10 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

727 293,6



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

11 678,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

162 054,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

474 203,6



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

235763,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

164 584,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 163 004,8



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

211 278,3



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 700,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

866 531,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

37 495,5



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

30 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 961 889,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

32 818,3



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

19 300,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

13 518,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 555 659,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

203 330,2



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 352 329,0


816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

6 432 344,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

197 982,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050,0



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

12 000,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

6 221 312,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 413 599,3



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

392 000,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

2 021 599,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 229 489,6



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 229 489,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 297 978,7



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

784 193,5



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

3 067 671,7



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 010,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 444 103,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 716 641,7


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

515 030,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

515 030,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

150 000,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

150 000,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

36 608,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 608,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

229 567,0



008

Спорт обьектілерін дамыту

229 567,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

103 012,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

103 012,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

354 630,8



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

266 754,8



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

87 876,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

261 320,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

157 491,2



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

103 828,8


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

66 473,9



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 102,9



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 371,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

23 965,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

23 965,3



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

23 965,3

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

42 649,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 811,6



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2 811,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29 268,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

29 268,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 569,9



030

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

6 846,0



039

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

1 251,1



041

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

2 472,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

228 322,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

133 052,9



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

133 052,9


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

95 270,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

95 270,0

12



Көлiк және коммуникация

5 416 819,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 151 932,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 404 182,6



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

440 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді - мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 000,0



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

306 749,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 264 886,8



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 264 886,8

13



Басқалар

1 462 083,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

21 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

21 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

759 000,0



008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

659 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

682 083,0



079

"Ауыл -Ел бесігі"жобасы щеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инфрақұрылымдарды дамыту

682 083,0

14



Борышқа қызмет көрсету

743 408,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

743 408,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

743 408,0

15



Трансферттер

56 298 267,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

56 298 267,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

205 383,2



007

Бюджеттік алып қоюлар

55 505 148,0



038

Субвенциялар

587 736,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 47 284,0




Бюджеттік кредиттер

173 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

173 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

173 000,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

173 000,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу


6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-




қаржы активтерін сатып алу

-




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 208 714,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 1 208 714,0

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№С-28/2 шешіміне
2-қосымша

2027 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

100 593 387,0

1



Салықтық түсімдер

88 657 416,0


01


Табыс салығы

53 574 165,0



1

Корпаративтік табыс салығы

22 677 050,0



2

Жеке табыс салығы

30 897 115,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 591 752,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 187 322,0



3

Жер салығы

128 184,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 276 246,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

28 822 456,0



2

Акциздер

27 540 979,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

326 870,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

954 607,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 669 043,0



1

Мемлекеттік баж

2 669 043,0

2



Салықтық емес түсiмдер

425 364,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

298 052,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

297 667,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 518,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 518,0


03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

811 892,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

310 292,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

310 292,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

501 600,0



1

Жерді сату

367 700,0



2

Материалдық емес активтерді сату

133 900,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 698 715,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 698 715,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 698 715,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

100 593 387,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 298 276,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

78 702,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 702,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

640 710,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

640 710,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 745,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 745,0


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

93 132,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 132,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

91 980,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 980,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

152 560,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

152 560,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

111 557,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 557,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

119 890,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

119 890,0

02



Қорғаныс

2 104 109,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 104 109,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

84 109,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 020 000,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

422 248,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

422 248,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

422 248,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 967 685,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

395 500,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

395 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

440 996,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

440 996,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 732 091,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

25 950,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

10 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

610 049,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

11 678,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

163 355,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

474 236,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

235763,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

201 060,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

399 098,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

205 529,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 700,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

160 869,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

30 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 537 962,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

592 287,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

592 287,0


816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

181 174,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

181 174,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 003 171,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

350 000,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

653 171,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 407 713,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 407 713,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 353 617,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

753 603,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

3 150 000,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 010,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 448 004,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 822 710,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

579 258,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

579 258,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 227 760,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1 227 760,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

44 598,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

22 990,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 608,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 233 466,0



008

Спорт обьектілерін дамыту

1 233 466,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 200,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

61 200,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

355 342,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

267 216,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

88 126,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

254 862,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

148 531,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

106 331,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

66 224,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 853,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 371,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 171 495,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 171 495,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 171 495,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

29 268,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29 268,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

29 268,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

105 668,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

105 668,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 668,0

12



Көлiк және коммуникация

8 964 504,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 264 504,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 727 220,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 040 000,0



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 497 284,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 700 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 700 000,0

13



Басқалар

673 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

21 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

21 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

652 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

652 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

533 574,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

533 574,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

533 574,0

15



Трансферттер

62 962 888,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 962 888,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

62 351 336,0



038

Субвенциялар

611 552,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 220 284,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-




қаржы активтерін сатып алу

-




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

220 284,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 220 284,0

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№С-28/2 шешіміне
3-қосымша

2028 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

117 167 954,0

1



Салықтық түсімдер

99 573 996,0


01


Табыс салығы

63 986 176,0



1

Корпаративтік табыс салығы

28 558 604,0



2

Жеке табыс салығы

35 427 572,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 802 116,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 308 720,0



3

Жер салығы

135 298,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 358 098,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

28 968 527,0



2

Акциздер

27 687 807,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

273 131,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 007 589,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 817 177,0



1

Мемлекеттік баж

2 817 177,0

2



Салықтық емес түсiмдер

446 631,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

319 319,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

318 934,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 518,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 518,0


03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

836 218,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

319 601,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

319 601,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

516 617,0



1

Жерді сату

378 700,0



2

Материалдық емес активтерді сату

137 917,0

4



Трансферттердің түсімдері

16 311 109,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 311 109,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 311 109,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

117 167 954,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 298 470,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

78 702,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 702,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

640 875,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

640 875,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 745,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 745,0


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

93 161,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 161,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

91 980,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

91 980,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

152 560,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

152 560,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

111 557,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 557,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

119 890,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

119 890,0

02



Қорғаныс

2 104 109,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 104 109,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

84 109,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 020 000,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

422 248,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

422 248,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

422 248,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 951 311,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

395 500,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

395 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

440 996,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

440 996,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 715 717,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

25 950,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

10 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

610 049,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

11 678,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

163 347,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

474 236,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

235763,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

184 694,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

399 098,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

205 529,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 700,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

160 869,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

30 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 515 547,0


816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

181 174,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

181 174,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 003 171,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

350 000,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

653 171,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 977 585,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

9 977 585,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 353 617,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

753 603,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

3 150 000,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 010,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 448 004,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 814 288,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

579 266,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

579 266,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

994 373,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

994 373,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

44 598,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

22 990,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 608,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 458 423,0



008

Спорт обьектілерін дамыту

2 458 423,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 200,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

61 200,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

355 342,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

267 216,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

88 126,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

254 862,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

148 531,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

106 331,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

66 224,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 853,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 371,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

29 268,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29 268,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

29 268,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

105 696,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

105 696,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 696,0

12



Көлiк және коммуникация

10 770 808,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 070 808,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 533 524,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 040 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді - мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу




051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 497 284,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 700 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 700 000,0

13



Басқалар

673 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

21 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

21 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

652 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

652 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

533 574,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

533 574,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

533 574,0

15



Трансферттер

72 949 635,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

72 949 635,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

72 343 574,0



038

Субвенциялар

606 061,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 220 284,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

220 284,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-




қаржы активтерін сатып алу

-




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

220 284,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 220 284,0

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№С-28/2 шешіміне
4-қосымша

2026 жылға арналған Көкшетау қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

173 000,0

Бюджеттік кредиттер

173 000,0

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының экономика және қаржы бөлімі

173 000,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

173 000,0

  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№С-28/2 шешіміне
5-қосымша

2026 жылға арналған Көкшетау қаласының бюджетiне облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 19.03.2026 № С-32/2 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

4 672 233,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

1 524 749,0

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 021 063,0

Мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға

866 531,0

Зейнеткерлерді санаториялық-курорттық емдеуге жұмсалған шығындарды өтеу үшін

146 619,0

Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге және отын сатып алуға

7 913,0

Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

503 686,0

Тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау

503 686,0

Дамытуға трансферттер

3 147 484,0

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 403 485,0

Көкшетау қаласында Сарыарқа шағын ауданында жолдар салу (7- көшесі, 8- көшесі, 9- көшесі)

303 485,0

Сарыарқа шағын ауданындағы 1500 орынға арналған мектепке (бұрынғы №10 мектеп) №1 кіреберіс және №2 кіреберіс жолын реконструкциялау

600 000,0

Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Ақан сері көшесінен Уәлиханов көшесіне дейінгі М. Ғабдуллин көшесінің жолын қайта жаңарту. Түзету

500 000,0

Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі

1 743 999,0

Көкшетау қаласының жеке тұрғын үй құрылыстары массиві үшін электрмен жабдықтаудың сыртқы инженерлік желілерін салу Станционный кенті

87 203,0

Ақмола облысы Көкшетау қ. Красный Яр ауылында блокты-модульдік қазандық салу

682083,0

Көкшетау қаласында 630 төсектік көпбейінді аурухана нысаны бойынша сыртқы алаңнан тыс инженерлік желілердің құрылысы

974713,0

 
  2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№С-28/2 Көкшетау қаласы
мәслихатының шешіміне
6-қосымша

2026-2028 жылдарға арналған аудандар мен қалалардың жалпы сипаттағы жергілікті трансферттер базасына республикалық бюджеттен қосымша қосылған қаражат

Атауы

Барлығы

мың тенге

оның ішінде:

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

жаңадан енгізілетін объектілерді ұстауға

525 309

139 555

201 060

184 694

төменгі санаттағы мемлекеттік қызметшілердің жалақысын арттыруға

343 749

105 936

118 906

118 907

жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарына (ЖБМЗЖ)

61 807

38 431

16 587

6 789

ХӘОТ жалға берілетін тұрғын үй сатып алу үшін МБҚ шығару (мерзімінен бұрын өтеу)

1 439 954

1 439 954



БАРЛЫҒЫ

2 370 819

1 723 876

336 553

310 390

2026-2028 жылдарға арналған аудандар мен қалалардың жалпы сипаттағы жергілікті трансферттер базасына республикалық және облыстық бюджеттерден қосымша енгізілген нысаналы трансферттер

Атауы

Барлығы

оның ішінде:

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға (D+жұмысшылар санаты) (НТ ЖСТ РБ)

6 220

2 059

2 076

2 085

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға (тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету, "Теңіз қоғамы" мүгедектігі бар адамдарды кәсіптік оңалту орталығы, мүгедектігі бар адамдарға арналған әлеуметтік оңалту орталығы, "Инватакси" қызметтерін дамытуға, бұрынғы сотталғандар мен пробация қызметтерінің есебінде тұрған адамдарды қайта әлеуметтендіру бойынша қызметтер көрсетуге, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге) стационар, жартылай стационар жағдайында, үйде, адам саудасының құрбандары) (Облыстық бюджет)

482 607

160 869

160 869

160 869

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге (Облыстық бюджет)

1 186 500

395 500

395 500

395 500

жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге (астаналық аймақ жанындағы азаматтар, көп балалы аналар және 18 жасқа дейінгі көп балалы отбасылардан шыққан балалар) (Облыстық бюджет)

43 716

14 572

14 572

14 572

қарттарды әлеуметтік қолдауға (зейнеткерлердің жеңілдікпен жол жүруі) (Облыстық бюджет)

1 747 923

556 076

582 641

609 206

оның ішінде қаржыландырудың ең төменгі көлемі

елді мекендерде әлеуметтік, инженерлік және көлік инфрақұрылымы бойынша ағымдағы іс-шараларды іске асыруға (Облыстық бюджет)

5 626 667


2 354 838

3 271 829

БАРЛЫҒЫ

9 093 633

1 129 076

3 510 496

4 454 061


О городском бюджете на 2026-2028 годы

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 18 декабря 2025 года № С-28/2.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 12 настоящего решения.

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2026–2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 99 184 220,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 87 933 840,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 468 200,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 947 706,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 834 474,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 98 022 790,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 47 284,0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 173 000,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 220 284,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета –1 208 714,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 208 714,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 19.03.2026 № С-32/2 (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Согласно пункту 1 статьи 26 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, установлены нормативы распределения доходов в следующих размерах:

      1) по социальному налогу в областной бюджет– 100%;

      3. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 55 505 148,0 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в затратах городского бюджета на 2026 год предусмотрены:

      1) трансферты в сумме 32 248,9 тысяч тенге Красноярскому сельскому округу, в том числе:

      на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 32 248,9 тысяч тенге;

      2) трансферты в сумме 15 207,7 тысяч тенге поселку Станционный, в том числе:

      на освещение улиц в населенных пунктах в сумме 11 967,0 тыс.тенге;

      на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 3 240,7 тысяч тенге;

      3) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 587 736,0 тысяч тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 443 453,0 тысячи тенге;

      поселку Станционный в сумме 144 283,0 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 19.03.2026 № С-32/2 (вводится в действие с 01.01.2026).

      5. Учесть в составе поступлений городского бюджета на 2026 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

      6. Учесть в составе поступлений городского бюджета на 2026 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 19.03.2026 № С-32/2 (вводится в действие с 01.01.2026).

      7. Учесть, что в затратах городского бюджета на 2026-2028 годы предусмотрены средства на трансферты общего характера, дополнительно включенные из республиканского и областного бюджета в местную базу города Кокшетау согласно приложению 6 к настоящему решению.

      8. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2026 год в сумме 659 000,0 тысяч тенге.

      9. Учесть в затратах городского бюджета на 2026 год погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 51 500,0 тысяч тенге, на строительство жилья в сумме 7 496 303,0 тысячи тенге и на реконструкцию и строительство систем тепло- водоснабжения и водоотведения в сумме 168 784,0 тысячи тенге.

      10. Учесть в затратах городского бюджета на 2026 год выплату вознаграждений по кредитам из республиканского и областного бюджетов в сумме 743 408,0 тысяч тенге, в том числе:

      на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 300,0 тысяч тенге;

      на реконструкцию и строительство систем тепло - водоснабжения и водоотведения в сумме 175 тысяч тенге;

      на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости за счет внутренних займов в сумме 387 665,0 тысяч тенге;

      на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 123 880,0 тысяч тенге;

      на приобретение жилья за счет внутренних займов в сумме 231 388,0 тысяч тенге.

      11. Предусмотреть специалистам в области социального обеспечения, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Кокшетау Д.Акимов

  Приложение 1
к решению маслихата города Кокшетау
от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Городской бюджет на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 19.03.2026 № С-32/2 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

99 184 220,1

1



Налоговые поступления

87 933 840,0


01


Подоходный налог

53 453 945,0



1

Корпоративный подоходный налог

17 588 513,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 865 432,0


04


Hалоги на собственность

4 568 793,0



1

Hалоги на имущество

1 964 811,0



3

Земельный налог

51 982,0



4

Hалог на транспортные средства

2 551 815,0



5

Единый земельный налог

185,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27 160 190,0



2

Акцизы

25 958 303,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

302 137,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

899 750,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 750 912,0



1

Государственная пошлина

2 750 912,0

2



Неналоговые поступления

468 200,0


01


Доходы от государственной собственности

340 888,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

340 503,0




Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям



02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

49 682,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

49 682,0


06


Прочие неналоговые поступления

66 095,0



1

Прочие неналоговые поступления

66 095,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 947 706,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 384 860,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 384 860,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

562 846,0



1

Продажа земли

412 600,0



2

Продажа нематериальных активов

150 246,0

5



Поступления трансфертов

4 834 474,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 834 474,1



2

Трансферты из областного бюджета

4 834 474,1

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

98 022 790,1

01



Государственные услуги общего характера

2 156 831,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

78 582,5



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

78 582,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

782 896,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

761 701,1



003

Капитальные расходы государственного органа

3 323,4



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 871,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 434,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 434,8


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

88 853,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

85 853,1



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

239 514,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

163 264,6



007

Капитальные расходы государственного органа

76 250,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

690 200,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

485 786,3



013

Капитальные расходы государственного органа

156 958,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

47 456,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

119 016,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

117 016,6



015

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

147 333,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

147 333,3

02



Оборона

6 558 057,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

6558057,1



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

104 960,2



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 453 096,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

442 166,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

442 166,2



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

442 166,2

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 971 688,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

548 247,9



005

Государственная адресная социальная помощь

395 500,0



018

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

93 532,4



031

Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты

59 215,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

440 996,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

440 996,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 819 439,9



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

33 863,0



006

Оказание жилищной помощи

10 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

727 293,6



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 678,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

162 054,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

474 203,6



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

235 763,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

164 584,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 163 004,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

211 278,3



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 700,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

866 531,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

37 495,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 961 889,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

32 818,3



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

19 300,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

13 518,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 555 659,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

203 330,2



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 352 329,0


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

6 432 344,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

197 982,7



003

Капитальные расходы государственного органа

1 050,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

12 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 221 312,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 413 599,3



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

392 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2 021 599,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 229 489,6



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 229 489,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 297 978,7



015

Освещение улиц в населенных пунктах

784 193,5



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 067 671,7



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 010,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 444 103,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 716 641,7


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

515 030,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

515 030,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150 000,0



011

Развитие объектов культуры

150 000,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

36 608,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

15 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 608,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

229 567,0



008

Развитие обьектов спорта

229 567,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

103 012,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

103 012,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

354 630,8



006

Функционирование районных (городских) библиотек

266 754,8



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

87 876,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

261 320,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

157 491,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

103 828,8


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

66 473,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

60 102,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 371,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

23 965,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

23 965,3



009

Развитие теплоэнергетической системы

23 965,3

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

42 649,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 811,6



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2 811,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 268,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

29 268,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 569,9



030

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

6 846,0



039

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

1 251,1



041

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

2 472,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

228 322,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

133 052,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

133 052,9


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

95 270,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

95 270,0

12



Транспорт и коммуникации

5 416 819,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3151932,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 404 182,6



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

440 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

306 749,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 264 886,8



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 264 886,8

13



Прочие

1 462 083,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

21 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

21 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

759 000,0



008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

659 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

682 083,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі"

682 083,0

14



Обслуживание долга

743 408,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

743 408,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

743 408,0

15



Трансферты

56 298 267,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 298 267,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

205 383,2



007

Бюджетные изъятия

55 505 148,0



038

Субвенции

587 736,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 47 284,0




Бюджетные кредиты

173 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

173 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

173 000,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

173 000,0




Погашение бюджетных кредитов


6



Погашение бюджетных кредитов

220 284,0


01


Погашение бюджетных кредитов

220 284,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

220 284,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




приобретение финансовых активов

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

1 208 714,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 1 208 714,0

 
  Приложение 2
к решению маслихата города Кокшетау
от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Городской бюджет на 2027 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

100 593 387,0

1



Налоговые поступления

88 657 416,0


01


Подоходный налог

53 574 165,0



1

Корпоративный подоходный налог

22 677 050,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 897 115,0


04


Hалоги на собственность

3 591 752,0



1

Hалоги на имущество

2 187 322,0



3

Земельный налог

128 184,0



4

Hалог на транспортные средства

1 276 246,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 822 456,0



2

Акцизы

27 540 979,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

326 870,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

954 607,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 669 043,0



1

Государственная пошлина

2 669 043,0

2



Неналоговые поступления

425 364,0


01


Доходы от государственной собственности

298 052,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

297 667,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

49 682,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

49 682,0


06


Прочие неналоговые поступления

66 095,0



1

Прочие неналоговые поступления

66 095,0

3



Поступления от продажи основного капитала

811 892,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

310 292,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

310 292,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

501 600,0



1

Продажа земли

367 700,0



2

Продажа нематериальных активов

133 900,0

4



Поступления трансфертов

10 698 715,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 698 715,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 698 715,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

100 593 387,0

01



Государственные услуги общего характера

1 298 276,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

78 702,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

78 702,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

640 710,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

640 710,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 745,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 745,0


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

93 132,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

90 132,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

91 980,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

91 980,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

152 560,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

152 560,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

111 557,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

111 557,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

119 890,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

119 890,0

02



Оборона

2 104 109,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

2104109,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

84 109,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 020 000,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

422 248,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

422 248,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

422 248,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 967 685,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

395 500,0



005

Государственная адресная социальная помощь

395 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

440 996,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

440 996,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 732 091,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

25 950,0



006

Оказание жилищной помощи

10 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

610 049,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 678,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

163 355,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

474 236,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

235 763,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

201 060,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

399 098,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

205 529,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 700,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

160 869,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 537 962,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

592 287,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

592 287,0


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

181 174,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

181 174,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 003 171,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

350 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

653 171,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 407 713,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 407 713,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 353 617,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

753 603,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 150 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 010,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 448 004,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 822 710,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

579 258,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

579 258,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 227 760,0



011

Развитие объектов культуры

1 227 760,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

44 598,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

22 990,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 608,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 233 466,0



008

Развитие обьектов спорта

1 233 466,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 200,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

61 200,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

355 342,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

267 216,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

88 126,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

254 862,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

148 531,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

106 331,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

66 224,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

59 853,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 371,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 171 495,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 171 495,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

2 171 495,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29 268,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 268,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

29 268,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

105 668,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

105 668,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

105 668,0

12



Транспорт и коммуникации

8 964 504,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7264504,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 727 220,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 040 000,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 497 284,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 700 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 700 000,0

13



Прочие

673 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

21 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

21 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

652 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

652 000,0

14



Обслуживание долга

533 574,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

533 574,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

533 574,0

15



Трансферты

62 962 888,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 962 888,0



007

Бюджетные изъятия

62 351 336,0



038

Субвенции

611 552,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 220 284,0




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

220 284,0


01


Погашение бюджетных кредитов

220 284,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

220 284,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




приобретение финансовых активов

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

220 284,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 220 284,0

 
  Приложение 3
к решению маслихата города Кокшетау
от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Городской бюджет на 2028 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

117 167 954,0

1



Налоговые поступления

99 573 996,0


01


Подоходный налог

63 986 176,0



1

Корпоративный подоходный налог

28 558 604,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 427 572,0


04


Hалоги на собственность

3 802 116,0



1

Hалоги на имущество

2 308 720,0



3

Земельный налог

135 298,0



4

Hалог на транспортные средства

1 358 098,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 968 527,0



2

Акцизы

27 687 807,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

273 131,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 007 589,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 817 177,0



1

Государственная пошлина

2 817 177,0

2



Неналоговые поступления

446 631,0


01


Доходы от государственной собственности

319 319,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

318 934,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

49 682,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

49 682,0


06


Прочие неналоговые поступления

66 095,0



1

Прочие неналоговые поступления

66 095,0

3



Поступления от продажи основного капитала

836 218,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

319 601,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

319 601,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

516 617,0



1

Продажа земли

378 700,0



2

Продажа нематериальных активов

137 917,0

4



Поступления трансфертов

16 311 109,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 311 109,0



2

Трансферты из областного бюджета

16 311 109,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

117 167 954,0

01



Государственные услуги общего характера

1 298 470,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

78 702,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

78 702,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

640 875,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

640 875,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 745,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 745,0


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

93 161,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

90 161,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

91 980,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

91 980,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

152 560,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

152 560,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

111 557,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

111 557,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

119 890,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

119 890,0

02



Оборона

2 104 109,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

2104109,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

84 109,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 020 000,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

422 248,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

422 248,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

422 248,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 951 311,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

395 500,0



005

Государственная адресная социальная помощь

395 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

440 996,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

440 996,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 715 717,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

25 950,0



006

Оказание жилищной помощи

10 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

610 049,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 678,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

163 347,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

474 236,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

235 763,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

184 694,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

399 098,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

205 529,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 700,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

160 869,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 515 547,0


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

181 174,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

181 174,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 003 171,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

350 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

653 171,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 977 585,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

9 977 585,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 353 617,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

753 603,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 150 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 010,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 448 004,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 814 288,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

579 266,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

579 266,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

994 373,0



011

Развитие объектов культуры

994 373,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

44 598,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

22 990,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 608,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 458 423,0



008

Развитие обьектов спорта

2 458 423,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 200,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

61 200,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

355 342,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

267 216,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

88 126,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

254 862,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

148 531,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

106 331,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

66 224,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

59 853,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 371,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29 268,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 268,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

29 268,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

105 696,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

105 696,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

105 696,0

12



Транспорт и коммуникации

10 770 808,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9070808,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 533 524,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 040 000,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 497 284,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 700 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 700 000,0

13



Прочие

673 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

21 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

21 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

652 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

652 000,0

14



Обслуживание долга

533 574,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

533 574,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

533 574,0

15



Трансферты

72 949 635,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

72 949 635,0



007

Бюджетные изъятия

72 343 574,0



038

Субвенции

606 061,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 220 284,0




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

220 284,0


01


Погашение бюджетных кредитов

220 284,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

220 284,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




приобретение финансовых активов

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

220 284,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 220 284,0

 
  Приложение 4
к решению маслихата города Кокшетау
от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджету города Кокшетау на 2026 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

173 000,0

Бюджетные кредиты

173 000,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов города Кокшетау

173 000,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

173 000,0

 
  Приложение 5
к решению маслихата города Кокшетау
от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Целевые трансферты из областного бюджета бюджету города Кокшетау на 2026 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 19.03.2026 № С-32/2 (вводится в действие с 01.01.2026).

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

11 055 786,1

Целевые текущие трансферты

1 538 130,5

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау

1 021 063,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

866 531,0

На возмещение затрат на санаторно-курортное лечение пенсионеров

146 619,0

На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

7 913,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау

517 067,5

Субсидирование убытков перевозчиков

503 686,0

На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства по организации регулирования численности бродячих животных

13 381,5

Трансферты на развитие

3 296 343,6

в том числе:


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау

1 403 485,0

Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау (улица 7, улица 8, улица 9)

303 485,0

Реконструкция дороги подъезд №1 и подъезд №2 к школе на 1500 мест обучающихся в микрорайоне Сары Арка (ранее школа №10) с устройством парковки в г. Кокшетау Акмолинской области

600 000,0

Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолинской области. Корректировка

500 000,0

Отдел строительства города Кокшетау

1 892 858,6

Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения для массива индивидуальных жилых строений г. Кокшетау п. Станционный

87 203,0

Строительство блочно-модульной котельной в с.Красный Яр, г.Кокшетау Акмолинской области

682 083,0

Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей к многопрофильной больнице на 630 коек в г. Кокшетау

974 713,0

Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау" (ВОС) Корректировка

148 859,6

Бюджетные кредиты

6 221 312,0

в том числе:


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау

6 221 312,0

Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве, в том числе на приобретения жилья

6 221 312,0

 
  Приложение 6
к решению маслихата города Кокшетау
от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Дополнительно включенные средства из республиканского бюджета в местную базу ТОХ районов и городов на 2026-2028 годы

Наименование

ВСЕГО

в том числе:

2026 год

2027 год

2028 год

на содержание вновь вводимых объектов

525 309

139 555

201 060

184 694

на повышение заработной платы государственным служащим низовых категорий

343 749

105 936

118 906

118 907

на обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР)

61 807

38 431

16 587

6 789

выпуск ГЦБ для приобретения арендного жилья СУСН (досрочное погашение)

1 439 954

1 439 954



ИТОГО

2 370 819

1 723 876

336 553

310 390

Дополнительно включенные Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов в местную базу ТОХ районов и городов на 2026-2028 годы

Наименование

ВСЕГО

в том числе:

2026 год

2027 год

2028 год

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (категория D+рабочие) (ЦТ ТОХ РБ)

6 220

2 059

2 076

2 085

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях (оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, центр профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью "Тең Қоғам", центр социальной реабилитации для лиц с инвалидностью, на развитие служб "Инватакси", на оказание услуги по рессоциализации бывших осужденных и лиц состоящих на учете служб пробации, оказание спецсоцуслуг в условиях стационара, полустационара, на дому, жертвы торговли людьми) (Областной бюджет)

482 607

160 869

160 869

160 869

на выплату государственной адресной социальной помощи (Областной бюджет)

1 186 500

395 500

395 500

395 500

на обеспечение льготного проезда (граждан при столичной зоны, многодетных матерей и детей из многодетных семей до 18 лет) (Областной бюджет)

43 716

14 572

14 572

14 572

на социальную поддержку пожилых людей (льготный проезд пенсионеров) (Областной бюджет)

1 747 923

556 076

582 641

609 206

в том числе минимальные объемы финансирования

на реализацию текущих мероприятий по социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре в населенных пунктах (Областной бюджет)

5 626 667


2 354 838

3 271 829

ИТОГО

9 093 633

1 129 076

3 510 496

4 454 061