2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-26/1 шешімі.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң 9-1 бабының 2 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 2-7 тармағына сәйкес, Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған Макинск қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 403945,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 300000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 103945,5 мың теңге;

      2) шығындар – 406305,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2360,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2360,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 03.07.2025 № 8С-30/2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2025 жылға арналған Макинск қаласының бюджетінде аудандық бюджетке берілетін 53872,0 мың теңге сомасында бюджеттік алып қоюлар көзделгені ескерілсін.

      3. Осы шешiм 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Бұланды аудандық мәслихатының төрағасы Н.Сексенов

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-26/1 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған Макинск қаласының бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 03.07.2025 № 8С-30/2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

403 945,5

1



Салықтық түсімдер

300 000,0


01


Табыс салығы

193 523,0



2

Жеке табыс салығы

193 523,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

102 685,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 820,0



3

Жер салығы

12 015,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

87 850,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 792,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 792,0

4



Трансферттер түсімі

103 945,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

103 945,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

103 945,5


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

406 305,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 466,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 466,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 466,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

199 586,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

199 586,3



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

45 238,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 408,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

460,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

144 480,3

12



Көлiк және коммуникация

90 381,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 381,2



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

90 381,2

15



Трансферттер

53 872,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 872,2



043

Бюджеттік алып коюлар

53 872,0



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 360,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 360,2


 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-26/1 шешіміне
2 қосымша

2026 жылға арналған Макинск қаласының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

300 000,0

1



Салықтық түсімдер

300 000,0


01


Табыс салығы

193 523,0



2

Жеке табыс салығы

193 523,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

102 685,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 820,0



3

Жер салығы

12 015,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

87 850,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 792,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 792,0


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

300 000,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

65 268,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 268,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 268,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

118 060,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

118 060,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

45 238,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

581,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60 241,0

12



Көлiк және коммуникация

62 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 800,0

15



Трансферттер

53 872,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 872,0



043

Бюджеттік алып коюлар

53 872,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-26/1 шешіміне
3 қосымша

2027 жылға арналған Макинск қаласының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

300 000,0

1



Салықтық түсімдер

300 000,0


01


Табыс салығы

193 523,0



2

Жеке табыс салығы

193 523,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

102 685,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 820,0



3

Жер салығы

12 015,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

87 850,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 792,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 792,0


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

300 000,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

65 268,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 268,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 268,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

118 060,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

118 060,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

45 238,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 000,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

581,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

60 241,0

12



Көлiк және коммуникация

62 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 800,0

15



Трансферттер

53 872,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 872,0



043

Бюджеттік алып коюлар

53 872,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Макинск на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 403945,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 300000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 103945,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 406305,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2360,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2360,2 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 03.07.2025 № 8С-30/2 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Учесть, что в бюджете города Макинск на 2025 год предусмотрены бюджетные изъятия, передаваемые в районный бюджет в сумме 53872,0 тысячи тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Буландынского районного маслихата Н.Сексенов

  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/1

Бюджет города Макинск на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решений Буландынского районного маслихата Акмолинской областиот 03.07.2025 № 8С-30/2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

403 945,5

1



Налоговые поступления

300 000,0


01


Подоходный налог

193 523,0



2

Индивидуальный подоходный налог

193 523,0


04


Hалоги на собственность

102 685,0



1

Hалоги на имущество

2 820,0



3

Земельный налог

12 015,0



4

Hалог на транспортные средства

87 850,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 792,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 792,0

4



Поступления трансфертов

103 945,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

103 945,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

103 945,5


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

406 305,7

01



Государственные услуги общего характера

62 466,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 466,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 466,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

199 586,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

199 586,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

45 238,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 408,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

460,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

144 480,3

12



Транспорт и коммуникации

90 381,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 381,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

90 381,2

15



Трансферты

53 872,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 872,2



043

Бюджетные изъятия

53 872,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-2 360,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 360,2

 
  Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/1

Бюджет города Макинск на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

300 000,0

1



Налоговые поступления

300 000,0


01


Подоходный налог

193 523,0



2

Индивидуальный подоходный налог

193 523,0


04


Hалоги на собственность

102 685,0



1

Hалоги на имущество

2 820,0



3

Земельный налог

12 015,0



4

Hалог на транспортные средства

87 850,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 792,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 792,0


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

300 000,0

01



Государственные услуги общего характера

65 268,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 268,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 268,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

118 060,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

118 060,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

45 238,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

581,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60 241,0

12



Транспорт и коммуникации

62 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

62 800,0

15



Трансферты

53 872,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 872,0



043

Бюджетные изъятия

53 872,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/1

Бюджет города Макинск на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

300 000,0

1



Налоговые поступления

300 000,0


01


Подоходный налог

193 523,0



2

Индивидуальный подоходный налог

193 523,0


04


Hалоги на собственность

102 685,0



1

Hалоги на имущество

2 820,0



3

Земельный налог

12 015,0



4

Hалог на транспортные средства

87 850,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 792,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 792,0


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

300 000,0

01



Государственные услуги общего характера

65 268,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 268,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 268,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

118 060,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

118 060,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

45 238,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 000,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

581,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

60 241,0

12



Транспорт и коммуникации

62 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

62 800,0

15



Трансферты

53 872,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 872,0



043

Бюджетные изъятия

53 872,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0