О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 40/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2026-2028 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 10 февраля 2026 года № 41/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 40/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2026-2028 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219568) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 383 694,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 125 273 227,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 604 280,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 118 827,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 387 360,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 152 681 341,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 042 404,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 042 404,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 340 051,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 340 051,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 329 910,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 669 961,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2026 год в сумме 3 682 725,7 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 10 февраля 2026 года
№ 41/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 40/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2026 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

152 383 694,3

1



Налоговые поступления

125 273 227,0


01


Подоходный налог

110 411 962,0



1

Корпоративный подоходный налог

36 771 818,0



2

Индивидуальный подоходный налог

73 640 144,0


03


Социальный налог

511 998,0



1

Социальный налог

511 998,0


04


Налоги на собственность

9 297 612,0



1

Налоги на имущество

5 311 015,0



3

Земельный налог

600 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 384 183,0



5

Единый земельный налог

2 414,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 349 149,0



2

Акцизы

128 475,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

231 195,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

989 479,0


07


Прочие налоги

619,0



1

Прочие налоги

619,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 701 887,0



1

Государственная пошлина

3 701 887,0

2



Неналоговые поступления

604 280,0


01


Доходы от государственной собственности

161 203,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

161 203,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 466,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

10 466,0


06


Прочие неналоговые поступления

432 611,0



1

Прочие неналоговые поступления

432 611,0

3



Поступления от продажи основного капитала

9 118 827,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 153 901,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

8 153 901,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

964 926,0



1

Продажа земли

678 093,0



2

Продажа нематериальных активов

286 833,0

5



Поступления трансфертов

17 387 360,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 387 360,3



2

Трансферты из областного бюджета

17 387 360,3


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

152 681 341,5

01



Государственные услуги общего характера

1 602 724,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

69 640,1



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

68 565,1



003

Капитальные расходы государственного органа

1 075,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

574 335,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

559 711,0



003

Капитальные расходы государственного органа

14 624,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

225 462,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

134 784,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

24 857,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 365,0



018

Капитальные расходы государственного органа

4 456,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

60 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

132 180,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

125 165,3



004

Капитальные расходы государственного органа

4 910,0



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 105,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

121 623,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

118 274,7



007

Капитальные расходы государственного органа

3 349,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

227 892,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

227 892,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 617,0



040

Развитие объектов государственных органов

15 617,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

235 973,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

235 973,0

02



Оборона

140 872,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

140 872,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

140 872,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

244 169,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

244 169,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

244 169,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 746 696,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 935 396,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

206 865,9



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

13 024,0



005

Государственная адресная социальная помощь

266 699,0



006

Оказание жилищной помощи

6 307,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

731 192,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

49 746,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 065,7



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

228 414,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

984 503,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 977 039,0



018

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

113 112,1



021

Капитальные расходы государственного органа

3 154,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

273 627,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

648,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

75 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

811 300,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

811 300,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 985 566,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 008 794,9



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 098 011,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

99 730,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

27 827,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 052 996,9



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

30 000,0



028

Развитие коммунального хозяйства

200 306,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 499 924,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 810 597,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 862 316,3



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 144 071,6



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

804 210,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

2 166 174,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

111 570,1



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

598 818,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 469,0



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

668 999,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

784 318,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 615 846,2


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 937 369,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

44 256,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 465 129,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

421 619,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 000,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 365,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

528 151,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

80 772,5



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

295 328,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

152 051,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 592,4



008

Развитие объектов спорта

4 592,4


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

1 145 732,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

54 250,4



004

Регулирование туристической деятельности

9 945,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

939 544,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

102 888,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

39 105,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

287 650,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

8 650,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

8 650,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

279 000,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

9 000,0



071

Мероприятия по охране окружающей среды

270 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

440 706,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

180 285,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

180 285,2


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

260 421,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

260 421,0

12



Транспорт и коммуникации

17 685 645,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

17 685 645,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

609 153,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

8 076 492,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 500 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 500 000,0

13



Прочие

3 784 818,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

3 682 725,7



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 682 725,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

27 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

27 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

75 093,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

28 910,0



011

Поддержка субъектов предпринимательства

46 183,0

14



Обслуживание долга

8 160 090,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 160 090,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

8 160 090,0

15



Трансферты

91 986 556,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

91 986 556,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

98,2



007

Бюджетные изъятия

90 986 458,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 000 000,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

6



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 042 404,0

4



Приобретение финансовых активов

1 042 404,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 042 404,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 042 404,0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 340 051,2




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

1 340 051,2

8



Поступления займов

0,0

16



Погашение займов

329 910,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

329 910,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

329 910,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 669 961,2


01


Остатки бюджетных средств

1 669 961,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 669 961,2


"Өскемен қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 40/3-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2026 жылғы 10 ақпандағы № 41/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т қараңыз.

      Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Өскемен қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Өскемен қалалық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 40/3-VIII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 219568 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған қаланың бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 152 383 694,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 125 273 227,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 604 280,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 118 827,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 17 387 360,3 мың теңге;

      2) шығындар – 152 681 341,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 042 404,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 1 042 404,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 340 051,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 340 051,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 329 910,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 669 961,2 мың теңге.".

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Өскемен қаласының 2026 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 3 682 725,7 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өскемен қалалық мәслихатының төрағасы А. Светаш

  Өскемен қалалық мәслихатының
2026 жылғы 10 ақпандағы
№ 41/2-VIII шешіміне
қосымша
  Өскемен қалалық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 40/3-VIII шешіміне
1-қосымша

Өскемен қаласының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Барлық кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

152 383 694,3

1



Салықтық түсімдер

125 273 227,0


01


Табыс салығы

110 411 962,0



1

Корпоративтік табыс салығы

36 771 818,0



2

Жеке табыс салығы

73 640 144,0


03


Әлеуметтік салық

511 998,0



1

Әлеуметтік салық

511 998,0


04


Меншікке салынатын салықтар

9 297 612,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

5 311 015,0



3

Жер салығы

600 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

3 384 183,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 414,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 349 149,0



2

Акциздер

128 475,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

231 195,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

989 479,0


07


Басқа да салықтар

619,0



1

Басқа да салықтар

619,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 701 887,0



1

Мемлекеттік баж

3 701 887,0

2



Салықтық емес түсімдер

604 280,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

161 203,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

161 203,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 466,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

10 466,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

432 611,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

432 611,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 118 827,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 153 901,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

8 153 901,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

964 926,0



1

Жерді сату

678 093,0



2

Материалдық емес активтерді сату

286 833,0

5



Трансферттердің түсімдері

17 387 360,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

17 387 360,3



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

17 387 360,3


Функционалдық топ

Барлық шығындар (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бюджеттік бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. ШЫҒЫНДАР

152 681 341,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 602 724,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

69 640,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 565,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 075,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

574 335,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

559 711,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 624,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

225 462,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

134 784,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

24 857,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 365,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 456,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

60 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

132 180,3



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

125 165,3



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 910,0



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

2 105,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

121 623,7



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

118 274,7



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 349,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

227 892,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

227 892,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 617,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

15 617,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

235 973,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

235 973,0

02



Қорғаныс

140 872,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

140 872,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

140 872,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

244 169,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

244 169,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

244 169,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 746 696,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 935 396,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

206 865,9



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

13 024,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

266 699,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 307,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

731 192,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

49 746,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

6 065,7



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

228 414,0



015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

984 503,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 977 039,0



018

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

113 112,1



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 154,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

273 627,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

648,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

75 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

811 300,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

811 300,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 985 566,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 008 794,9



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

3 098 011,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

99 730,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

27 827,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

4 052 996,9



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

30 000,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

200 306,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 499 924,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 810 597,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 862 316,3



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 144 071,6



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

804 210,0


491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

2 166 174,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 570,1



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

598 818,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 469,0



059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

668 999,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

784 318,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 615 846,2


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 937 369,9



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 256,9



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 465 129,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

421 619,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

5 000,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 365,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

528 151,5



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 772,5



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

295 328,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

152 051,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 592,4



008

Cпорт объектілерін дамыту

4 592,4


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

1 145 732,4



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

54 250,4



004

Туристік қызметті реттеу

9 945,0



005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

939 544,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

102 888,0



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

39 105,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

287 650,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

8 650,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

8 650,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

279 000,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

9 000,0



071

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

270 000,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

440 706,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

180 285,2



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

180 285,2


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

260 421,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

260 421,0

12



Көлiк және коммуникация

17 685 645,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

17 685 645,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

609 153,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 076 492,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 500 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

4 500 000,0

13



Басқалар

3 784 818,7


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3 682 725,7



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

3 682 725,7


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

27 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

27 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

75 093,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

28 910,0



011

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

46 183,0

14



Борышқа қызмет көрсету

8 160 090,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8 160 090,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

8 160 090,0

15



Трансферттер

91 986 556,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

91 986 556,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

98,2



007

Бюджеттік алып коюлар

90 986 458,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 000 000,0




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

1 042 404,0

4



Қаржы активтерін сатып алу

1 042 404,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 042 404,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 042 404,0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-1 340 051,2




VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 340 051,2

8



Қарыздар түсімдері

0,0

16



Қарыздарды өтеу

329 910,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

329 910,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

329 910,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 669 961,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 669 961,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 669 961,2