Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 40/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2026-2028 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219568) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 383 694,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 125 273 227,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 604 280,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 118 827,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 387 360,3 тысяч тенге;
2) затраты – 152 681 341,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 042 404,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 042 404,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 340 051,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 340 051,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 329 910,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 669 961,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2026 год в сумме 3 682 725,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
| Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 10 февраля 2026 года № 41/2-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 40/3-VIII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 152 383 694,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 125 273 227,0 | ||
01 | Подоходный налог | 110 411 962,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 36 771 818,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 73 640 144,0 | ||
03 | Социальный налог | 511 998,0 | ||
1 | Социальный налог | 511 998,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 297 612,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 5 311 015,0 | ||
3 | Земельный налог | 600 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 384 183,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 414,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 349 149,0 | ||
2 | Акцизы | 128 475,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 231 195,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 989 479,0 | ||
07 | Прочие налоги | 619,0 | ||
1 | Прочие налоги | 619,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 701 887,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 701 887,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 604 280,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 161 203,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 161 203,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 466,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 466,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 432 611,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 432 611,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 118 827,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 153 901,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 153 901,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 964 926,0 | ||
1 | Продажа земли | 678 093,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 286 833,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 17 387 360,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 387 360,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 17 387 360,3 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 152 681 341,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 602 724,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 69 640,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 68 565,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 075,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 574 335,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 559 711,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 624,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 225 462,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 134 784,8 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 24 857,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 365,0 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 4 456,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 60 000,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 132 180,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 125 165,3 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 910,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 105,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 121 623,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 118 274,7 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 349,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 227 892,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 227 892,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 617,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 15 617,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 235 973,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 235 973,0 | ||
02 | Оборона | 140 872,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 140 872,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 140 872,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 244 169,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 244 169,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 244 169,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 746 696,7 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 935 396,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 206 865,9 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 13 024,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 266 699,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 307,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 731 192,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 49 746,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 065,7 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 228 414,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 984 503,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 977 039,0 | ||
018 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 113 112,1 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 154,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 273 627,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 648,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 75 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 811 300,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 811 300,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 985 566,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 008 794,9 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 098 011,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 99 730,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 27 827,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 052 996,9 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 30 000,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 200 306,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 499 924,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 810 597,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 862 316,3 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 144 071,6 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 804 210,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 2 166 174,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 111 570,1 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 598 818,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 469,0 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 668 999,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 784 318,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 615 846,2 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 937 369,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 44 256,9 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 465 129,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 421 619,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 000,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 365,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 528 151,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 80 772,5 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 295 328,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 152 051,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 592,4 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 4 592,4 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 1 145 732,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 54 250,4 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 9 945,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 939 544,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 102 888,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 39 105,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 287 650,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 8 650,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8 650,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 279 000,0 | ||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 9 000,0 | ||
071 | Мероприятия по охране окружающей среды | 270 000,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 440 706,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 180 285,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 180 285,2 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 260 421,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 260 421,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 685 645,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 685 645,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 609 153,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 8 076 492,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 500 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 4 500 000,0 | ||
13 | Прочие | 3 784 818,7 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 682 725,7 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 3 682 725,7 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 27 000,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 27 000,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 75 093,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 28 910,0 | ||
011 | Поддержка субъектов предпринимательства | 46 183,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 8 160 090,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8 160 090,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 8 160 090,0 | ||
15 | Трансферты | 91 986 556,2 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 91 986 556,2 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 98,2 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 90 986 458,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 000 000,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 042 404,0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 1 042 404,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 042 404,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 042 404,0 | ||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 340 051,2 | |||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 1 340 051,2 | |||
8 | Поступления займов | 0,0 | ||
16 | Погашение займов | 329 910,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 329 910,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 329 910,0 | ||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 669 961,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 669 961,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 669 961,2 | ||