Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туркестанского городского маслихата от 23 декабря 2025 года №38/173-VІІІ "О городском бюджете на 2026-2028 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Туркестан на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 317 730 тысяч тенге:
налоговые поступления – 43 183 747 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 547 414 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 24 766 271 тысяч тенге;
специальные поступления – 0;
поступления трансфертов – 27 820 298 тысяч тенге;
2) затраты – 85 281 329 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 159 227 тысяч теңге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 159 227 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 143 986 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 1 143 986 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профецит) бюджета – 10 051 642 тысяч теңге;
6) финансирование дефицита (профицита) бюджета - - 10 051 642 тысяч теңге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 25 974 543 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 15 922 901 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2026 год норматив распределения общей суммы поступлений по социальному налогу в городской бюджет 44 процентов, в областной бюджет 56 процентов.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв акимата города на 2026 год в сумме 1 372 696 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель городского маслихата | Г.А.Сарсенбаев |
| Приложение к решению Туркестанского городского маслихата от 10 марта 2026 года №40/183-VIІI |
|
| Приложение 1 к решению Туркестанского городского маслихата от 23 декабря 2025 года №38/173-VIII |
Городской бюджет на 2026 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | Наименование | ||||||
Подкласс | |||||||
1. Доходы | 96 317 730 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 43 183 747 | |||||
01 | Подоходный налог | 24 729 782 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 5 432 230 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 297 552 | |||||
03 | Социальный налог | 6 366 136 | |||||
1 | Социальный налог | 6 366 136 | |||||
04 | Налоги на собственность | 2 489 600 | |||||
1 | Налоги на имущество | 1 492 935 | |||||
3 | Земельный налог | 56 951 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 939 714 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 667 046 | |||||
2 | Акцизы | 40 873 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40 000 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 586 173 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 931 183 | |||||
1 | Государственная пошлина | 4 931 183 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 547 414 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 338 030 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 338 030 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 209 384 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 209 384 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 766 271 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 24 079 834 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 24 079 834 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 686 437 | |||||
1 | Продажа земли | 686 437 | |||||
4 | Специальные поступления | 0 | |||||
01 | Специальные поступления | 0 | |||||
1 | Специальные поступления | 0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 27 820 298 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 820 298 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 27 820 298 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
2. Затраты | 85 281 329 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 798 324 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 659 443 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 103 285 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 98 986 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 299 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 556 158 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 1 554 703 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 455 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 7 049 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 049 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 7 049 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 131 832 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 131 832 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 130 432 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400 | |||||
02 | Оборона | 57 960 | |||||
1 | Военные нужды | 56 760 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56 760 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 56 760 | |||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 200 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 200 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 200 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 18 311 | |||||
6 | Уголовно-исполнительная система | 18 311 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 18 311 | |||||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 18 311 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 094 019 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 1 165 247 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 165 247 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 165 247 | |||||
2 | Социальная помощь | 3 546 922 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 546 922 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 500 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 195 412 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12 261 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 129 954 | |||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 519 106 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 2 688 689 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 381 850 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 361 850 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 135 497 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 22 112 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 204 115 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 126 | |||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 000 | |||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 20 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 735 330 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 26 021 113 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25 152 083 | |||||
004 | Проектирование6 развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 850 779 | |||||
098 | Проектирование жилья коммунального жилищного фонда | 23 301 304 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 785 736 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций | 541 802 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 214 934 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 000 | |||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 83 294 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 83 294 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 5 699 351 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000 000 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 000 000 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 4 699 351 | |||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 344 093 | |||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 660 830 | |||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 694 428 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 014 866 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 9 014 866 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 500 000 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 514 866 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 788 389 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 696 814 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 696 814 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 631 430 | |||||
015 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 65 384 | |||||
2 | Спорт | 1 096 948 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 690 381 | |||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 487 827 | |||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 169 465 | |||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 33 089 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 406 567 | |||||
008 | Развитие объектов спорта | 406 567 | |||||
3 | Информационное пространство | 525 385 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 148 038 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 148 038 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 377 347 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 293 142 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 84 205 | |||||
4 | Туризм | 63 395 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 63 395 | |||||
005 | Регулирование туристической деятельности | 63 395 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 405 847 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 338 866 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 218 748 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 119 298 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 820 | |||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 66 981 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 61 782 | |||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 999 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 346 410 | |||||
1 | Топливо и энергетика | 344 410 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 344 410 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 344 410 | |||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 2 000 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 2 000 | |||||
038 | Развитие газотранспортной системы | 2 000 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 75 397 | |||||
6 | Земельные отношения | 75 397 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 75 397 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 75 397 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 610 168 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 610 168 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 197 658 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 147 633 | |||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 50 025 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 412 510 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 308 984 | |||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 83 787 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 739 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 430 290 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 800 864 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 800 864 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 900 969 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 425 845 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 6 474 050 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 629 426 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 629 426 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 290 173 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 339 253 | |||||
13 | Прочие | 11 682 222 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 046 062 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 3 046 062 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области поддержки предпринимательства и туризма | 189 562 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 856 500 | |||||
9 | Прочие | 8 636 160 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 389 869 | |||||
008 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых | 17 173 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 372 696 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 7 246 291 | |||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 7 246 291 | |||||
14 | Обслуживание долга | 1 748 839 | |||||
1 | Обслуживание долга | 1 748 839 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 748 839 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 748 839 | |||||
15 | Трансферты | 2 895 670 | |||||
1 | Трансферты | 2 895 670 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 895 670 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 758 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 2 894 912 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | -159 227 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 159 227 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 159 227 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 159 227 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 159 227 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 143 986 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 1 143 986 | ||||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
13 | Прочие | 1 143 986 | |||||
9 | Прочие | 1 143 986 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 1 143 986 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 143 986 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс Наименование | |||||||
Подкласс | |||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 10 051 642 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -10 051 642 | ||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Погашение займов | 25 974 543 | ||||||
16 | Погашение займов | 25 974 543 | |||||
1 | Погашение займов | 25 974 543 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 974 543 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 25 974 543 | |||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 922 901 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 922 901 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 922 901 | |||||