Туркестанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года №20/268-VІII "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Туркестанской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 261 181 214 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 996 074 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 22 719 691 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 69 459 тысяч тенге;
специальные поступления – 6 763 975 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 187 632 015 тысяч тенге;
2) затраты – 1 278 153 794 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 18 062 973 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 165 312 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 42 228 285 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 950 152 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 950 152 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – - 859 759 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 859 759 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2026 год норматив распределения по социальному налогу в областной бюджет и районные (городов областного значения) бюджеты в следующих размерах:
в бюджет района Байдибек – 32,1 процента;
Жетысайского района – 40,4 процента;
Казыгуртского района – 28,6 процента;
Келесского района – 41,1 процента;
Мактааральского района – 33,7 процента;
Ордабасынского района – 51,4 процента;
Отрарского района – 4,8 процента;
Сайрамского района – 33,7 процента;
Сарыагашского района – 53,5 процента;
района Сауран – 53,4 процента;
Созакского района – 47 процентов;
Толебийского района – 38,8 процента;
Тюлькубасского района – 43,5 процента;
Шардаринского района – 46,2 процента;
города Арыс – 49,8 процента;
города Кентау – 51,1 процента;
города Туркестан – 44 процента;
в областной бюджет:
от района Байдибек – 67,9 процента;
Жетысайского района – 59,6 процента;
Казыгуртского района – 71,4 процента;
Келесского района – 58,9 процента;
Мактааральского района – 66,3 процента;
Ордабасынского района – 48,6 процента;
Отрарского района – 95,2 процента;
Сайрамского района – 66,3 процента;
Сарыагашского района – 46,5 процента;
района Сауран – 46,6 процента;
Созакского района – 53 процента;
Толебийского района – 61,2 процента;
Тюлькубасского района – 56,5 процента;
Шардаринского района – 53,8 процента;
города Арыс – 50,2 процента;
города Кентау – 48,9 процента;
города Туркестан – 56 процентов.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год, предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения), в том числе по:
управлению земельных отношений области;
управлению сельского хозяйства области;
управление культуры области;
управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
управлению строительства области;
управлению архитектуры и градостроительства области;
управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области;
управлению туризма области;
управлению ветеринарии области.
Распределение указанных трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реализацию мер социальной поддержки специалистов.
Распределение кредитования бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель областного маслихата | Н.Абишов |
| Приложение 1 к решению Туркестанского областного маслихата от 19 февраля 2026 года №21/289-VIIІ |
|
| Приложение 1 к решению Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года № 20/268-VIII |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. Доходы | 1 261 181 214 | ||||
Налоговые поступления | 43 996 074 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 996 074 | |||
03 | Социальный налог | 42 264 260 | |||
1 | Социальный налог | 42 264 260 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 731 814 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 347 427 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 384 387 | |||
Неналоговые поступления | 22 719 691 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 22 719 691 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 499 680 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 35 011 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 173 146 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 292 127 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 999 396 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 076 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 076 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 18 198 481 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 18 198 481 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 018 454 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 018 454 | |||
Поступления от продажи основного капитала | 69 459 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 69 459 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 69 459 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 69 459 | |||
Специальные поступления | 6 763 975 | ||||
4 | Специальные поступления | 6 763 975 | |||
01 | Специальные поступления | 6 763 975 | |||
1 | Специальные поступления | 6 763 975 | |||
Поступления трансфертов | 1 187 632 015 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 1 187 632 015 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 33 542 062 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 33 542 062 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 154 089 953 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 1 154 089 953 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. Затраты | 1 278 153 794 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 695 486 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 6 011 894 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 241 824 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 241 824 | |||
120 | Аппарат акима области | 4 460 772 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 955 091 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 967 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 489 714 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 757 548 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 757 548 | |||
752 | Управление общественного развития области | 551 750 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 551 750 | |||
2 | Финансовая деятельность | 542 374 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 207 219 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 207 219 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 335 155 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 332 230 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 925 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 664 162 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 664 162 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 664 162 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 477 056 | |||
269 | Управление по делам религий области | 477 056 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 180 604 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 296 452 | |||
02 | Оборона | 1 060 728 | |||
1 | Военные нужды | 417 556 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 417 556 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 184 817 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 150 254 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 82 485 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 643 172 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 566 136 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 566 136 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 77 036 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 77 036 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 29 385 991 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 29 385 991 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 29 354 367 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 23 685 099 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 325 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 5 664 943 | |||
271 | Управление строительства области | 31 624 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 31 624 | |||
04 | Образование | 841 965 972 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 129 045 650 | |||
261 | Управление образования области | 129 045 650 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 975 013 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 128 070 637 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 632 092 291 | |||
261 | Управление образования области | 596 567 257 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 5 377 780 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 6 449 163 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 8 170 547 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 426 199 207 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 99 274 267 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 51 096 293 | |||
271 | Управление строительства области | 12 861 574 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 4 109 061 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 8 752 513 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 22 663 460 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 21 653 023 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 010 437 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 59 130 592 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 769 547 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 716 712 | |||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 52 835 | |||
261 | Управление образования области | 55 792 706 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 55 028 589 | |||
089 | Организация профессионального обучения | 764 117 | |||
271 | Управление строительства области | 568 339 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 568 339 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 181 157 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 181 157 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 181 157 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 410 968 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 852 735 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 852 735 | |||
261 | Управление образования области | 558 233 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 558 233 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 20 105 314 | |||
261 | Управление образования области | 20 105 314 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 040 648 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 5 760 525 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 559 774 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 2 195 847 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 996 091 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 935 854 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 514 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 543 061 | |||
05 | Здравоохранение | 30 654 731 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 10 653 088 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 350 791 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 49 319 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 4 221 554 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 850 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 079 068 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 161 198 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 5 161 198 | |||
271 | Управление строительства области | 141 099 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 141 099 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 8 829 003 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 8 829 003 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 8 829 003 | |||
4 | Поликлиники | 264 458 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 264 458 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 264 458 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 131 577 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 131 577 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 131 577 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 10 776 605 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 10 776 605 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 333 893 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 198 549 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 80 228 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 54 600 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 109 500 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 9 999 835 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 43 833 076 | |||
1 | Социальное обеспечение | 10 369 427 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 048 427 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 849 768 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 517 709 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 368 361 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 2 359 727 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 2 813 520 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 21 666 | |||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 117 676 | |||
261 | Управление образования области | 1 321 000 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 240 942 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 80 058 | |||
2 | Социальная помощь | 32 777 196 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 32 777 196 | |||
068 | Программа занятости | 32 777 196 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 686 453 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 665 521 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 297 786 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 260 400 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 47 257 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 60 078 | |||
752 | Управление общественного развития области | 20 932 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 20 932 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 61 183 840 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 987 740 | |||
271 | Управление строительства области | 5 487 740 | |||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 129 645 | |||
013 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 358 095 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 500 000 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 500 000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 53 691 856 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 53 691 856 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 379 595 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 675 387 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 934 468 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 641 036 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 40 061 370 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 504 244 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 504 244 | |||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 1 504 244 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 241 554 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 540 510 | |||
262 | Управление культуры области | 10 540 510 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 166 552 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 3 822 972 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 647 658 | |||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 14 356 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 4 548 881 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 340 091 | |||
2 | Спорт | 9 823 197 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 9 823 197 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 193 037 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 45 920 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 776 642 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 807 598 | |||
3 | Информационное пространство | 9 521 488 | |||
262 | Управление культуры области | 660 516 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 660 516 | |||
752 | Управление общественного развития области | 2 549 547 | |||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 549 547 | |||
755 | Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области | 6 311 425 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 4 720 802 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 1 134 900 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр цифрового развития" | 404 723 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 51 000 | |||
4 | Туризм | 3 546 579 | |||
284 | Управление туризма области | 3 546 579 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 518 985 | |||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 132 110 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 38 984 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 856 500 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 809 780 | |||
752 | Управление общественного развития области | 809 780 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 493 171 | |||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 296 785 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 824 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 634 756 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 707 804 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 707 804 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 617 379 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 90 425 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 926 952 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 926 952 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 926 952 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 109 401 555 | |||
1 | Сельское хозяйство | 61 563 790 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 43 984 711 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 484 341 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 521 162 | |||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 3 090 233 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 500 000 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 200 000 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 40 000 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 133 536 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 30 000 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 9 500 000 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 10 087 418 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 6 650 200 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 10 522 839 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 1 120 150 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 504 832 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 600 000 | |||
271 | Управление строительства области | 3 984 505 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 3 984 505 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 13 594 574 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 184 280 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 3 776 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 206 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 24 468 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 110 727 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 35 045 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 8 104 146 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 904 500 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 24 056 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 733 242 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 359 064 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 111 064 | |||
2 | Водное хозяйство | 33 928 778 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 99 126 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 99 126 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 33 829 652 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 31 302 728 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 2 526 924 | |||
3 | Лесное хозяйство | 9 212 838 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 9 212 838 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 8 804 313 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 408 525 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 500 000 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 500 000 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 500 000 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 2 630 977 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 630 977 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 194 984 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 5 037 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 2 336 563 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 94 393 | |||
6 | Земельные отношения | 551 996 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 551 996 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 138 439 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 413 557 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 013 176 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 000 000 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 000 000 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 13 176 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 13 176 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 729 626 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36 886 764 | |||
271 | Управление строительства области | 36 167 995 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 291 662 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 17 690 922 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 18 185 411 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 537 473 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 214 135 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 310 463 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 875 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 181 296 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 181 296 | |||
9 | Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 842 862 | |||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 842 862 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 182 062 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 660 800 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 804 863 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 144 608 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 144 608 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 607 233 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 11 537 375 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 660 255 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 660 255 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 1 669 692 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 312 573 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 120 240 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 557 750 | |||
13 | Прочие | 28 906 269 | |||
1 | Регулирование экономической деятельности | 2 684 653 | |||
271 | Управление строительства области | 2 684 653 | |||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 2 684 653 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 9 355 101 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 3 712 930 | |||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 100 000 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 865 165 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 500 000 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 197 765 | |||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 50 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 642 171 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 5 642 171 | |||
9 | Прочие | 16 866 515 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 907 032 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 907 032 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 200 000 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 200 000 | |||
261 | Управление образования области | 4 169 246 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 444 791 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 724 455 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 088 853 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 088 853 | |||
271 | Управление строительства области | 4 364 202 | |||
078 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 364 202 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 217 502 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 217 502 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 752 589 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 752 589 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 1 298 620 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 298 620 | |||
755 | Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области | 2 868 471 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 868 471 | |||
14 | Обслуживание долга | 5 778 012 | |||
1 | Обслуживание долга | 5 778 012 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 5 778 012 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 5 526 521 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 251 491 | |||
15 | Трансферты | 16 877 335 | |||
1 | Трансферты | 16 877 335 | |||
751 | Управление финансов и государственных активов области | 16 877 335 | |||
007 | Субвенции | 16 390 720 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13 485 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 473 130 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -18 062 973 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 24 165 312 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 24 165 312 | |||
1 | Сельское хозяйство | 21 300 000 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 21 300 000 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 15 300 000 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 6 000 000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 865 312 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 865 312 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 865 312 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 42 228 285 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 42 228 285 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 42 228 285 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 42 228 285 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 950 152 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 1 950 152 | ||||
13 | Прочие | 1 950 152 | |||
9 | Прочие | 1 950 152 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 950 152 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 950 152 | |||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 1 000 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 000 000 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -859 759 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 859 759 | ||||
| Приложение 2 к решению Туркестанского областного маслихата от 19 февраля 2026 года №21/289-VIIІ |
|
| Приложение 5 к решению Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года № 20/268-VIIІ |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП | БП | Наименование | Плановый период | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
262 | Управление культуры области | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 33,4 | 33,6 | 33,9 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля населения, охваченного культурными мероприятиями, % | 2,3 | 2,5 | 2,5 | ||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком | 93 | 93,5 | 94 | ||
Конечные результаты: | |||||
проведение мероприятии каждый год, по развитию языка | 4 | 4 | 4 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 33,4 | 33,6 | 33,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Рост количества посетителей музея, % (к уровню 2024 года) | 4 | 6 | 9 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 33,4 | 33,6 | 33,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля охваченных зрителей, % | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 33,4 | 33,6 | 33,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Рост количества читателей, % (к уровню 2024 года) | 6 | 9 | 12 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 33,4 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт | 100 | ||||
269 | Управление по делам религий области | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | ||||
Целевой индикатор: | |||||
ДСП | |||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение контента (фото, видео, аудио) в социальных сетях и СМИ, направленного на противодействие радикализации общества (национальные ценности, профилактика религиозного экстремизма и терроризма), % | 25 | 30 | 35 | ||
Проведение информационно-разъяснительной работы, % | 15 | 20 | 25 | ||
755 | Управление цифровизации государственных услуг и архивов области | ||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, % | 97 | 98 | 99 | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение количества запросов от граждан Республики Казахстан, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья до 32 000 | 100 | 100 | 100 | ||
Доведение количества комплектования архивных фондов новыми документами до 23 000 | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр цифрового развития" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, % | 97 | 98 | 99 | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение числа обращений жителей Туркестанской области по коммунально-бытовым вопросам через Единый контакт-центр 109 до 150 000 | 100 | 100 | 100 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечные результаты: | |||||
кол-во установленных камер "АПК Сергек трасса" для снижения преступностей и дорожно-транспортных проишесштвии на участках Туркестанской области | 750 | 750 | 750 | ||
284 | Управление туризма области | ||||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество внутренних, туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек | 0,36 | 0,38 | 0,4 | ||
Конечный результат: | |||||
Привлечение инвестиции в услуги по проживанию и питанию, % | 12,3 | 11,3 | 9,8 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел | 20 | 21 | 25 | ||
Конечный результат: | |||||
Ежегодное обеспечение установки не менее трех санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях и местах притяжения туристов в каждом регионе РК, % | 100 | 100 | 100 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел | 20 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение туристской инфраструктурой путем выкупа здания ремесленников, % | 100 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году | 44,5 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой, % | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году | 44,5 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой в интернате, % | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году | 44,5 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличить количество призовых мест до 15 по сравнению с предыдущим годом, %. | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году | 44,5 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличить количество медалей на 50 по сравнению с предыдущим годом, %. | 100 | 100 | 100 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году | 44,5 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт | 100 | ||||
Оснащение материально-технической базы ГККП центрального стадиона "Turkestan-Arena" (приобретение светодиодного LED экрана), % | 100 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году | 44,5 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень занятости спортом среди детей в возрасте от 6 до 18 лет, % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
кол-во мероприятиипо борьбе с наркоманией | 557 | 671 | 751 | ||
Целевой индикатор: | |||||
Установка стандартизированных систем видеонаблюдения, в том числе с функцией фиксации правонарушений, по возможным маршрутам следования наркокурьеров к местам потенциальных закладок наркотиков, обеспечением точки доступа к ним подразделений по противодействию наркопреступности, кол-во мероприятии | 80 | 80 | 80 | ||
Конечные результаты: | |||||
повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на наркоприступления | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции | 45 | 45 | 45 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и правонарушения, улучшение условий работы сотрудников уполномоченного подразделения полиции | 45 | 45 | 45 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень оповещения населения при угрозе ЧС | 71,1 | 76,2 | 78,6 | ||
Конечные результаты: | |||||
К 2028 году уровень оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций повышен до 78,6 % за счҰт дооснащения сирено-речевыми устройствами, что обеспечит своевременное информирование населения и повышение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба. | 42,3 | 52,4 | 57,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков % | 99,9 | 99,9 | 100 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков % | 99,9 | 99,9 | 100 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения | 95,2 | 95,2 | 95,1 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения | 95,2 | 95,2 | 95,1 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||||
Целевой показатель: | |||||
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, % | 33 | 37 | 38 | ||
Конечные результаты: | |||||
Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет, на 100 тыс. населения), на 100 тыс. населения | 28,5 | 28,3 | 28,2 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||||
Целевой показатель: | |||||
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, число лет | 77,2 | 77,7 | 77,9 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов % | 100 | 100 | 100 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов % | 100 | 100 | 100 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, % | 57 | 58 | 59 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||
Целевой показатель: | |||||
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1000 чел. | 10,3 | 10,2 | 10,1 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% | 95 | 95 | 95 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | ||||
Конечные результаты: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел. | 6,55 | 6,5 | 6,45 | ||
Конечные результаты: | |||||
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, % | 57 | 58 | 59 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел. | 6,55 | 6,5 | 6,45 | ||
Конечные результаты: | |||||
Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, % | 80 | 85 | 90 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||||
Целевой показатель: | |||||
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, | 0,12 | 0,13 | 0,13 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи, % | 2,9 | 2,9 | 2,8 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, % | 57 | 58 | 59 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел. | 6,55 | 6,5 | 6,45 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения | 95,2 | 95,2 | 95,1 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля государственных расходов на здравоохранение,% | 8,4 | 9,4 | 9,4 | ||
Конечные результаты: | |||||
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций % | 73,10 | 73,06 | 72,65 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел. | 6,55 | 6,5 | 6,45 | ||
Конечные результаты: | |||||
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, % | 57 | 58 | 59 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Предоставление социальных услуг: уход, лечение, оздоровление и реабилитация одиноких престарелых и лиц с инвалидностью % | 100 | 100 | 100 | ||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уход, лечение, оздоровление, обучение, воспитание и реабилитация детей с инвалидностью с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата % | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Лечение, оздоровление и реабилитация лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями % | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уход, лечение, оздоровление и реабилитация лиц инвалидностью и детей с инвалидностью с психоневрологическими отклонениями. % | 100 | 100 | 100 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Содержание центров трудовой мобильности и 17 карьерных центров районов и городов % | 100 | 100 | 100 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Субсидирование месячной заработной платы граждан с инвалидностью, направленных на специальные рабочие места % | 100 | ||||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия % | 100 | 100 | 100 | ||
068 | Программа занятости | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи | 57 221 | 57 221 | 57 221 | ||
38 743 | 49 472 | 50 068 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия % | 100 | 100 | 100 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов % | 100 | 100 | 100 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Оплата услуг поверенному агенту по микрокредитованию молодежи до 35 лет, поддержка молодежных предпринимательских инициатив % | 100 | 100 | 100 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Капитальные расходы на центров социального обслуживания % | 75 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой показатель: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Предоставление качественных услуг по организации питания людям с инвалидностью и престарелых, модернизация материально-технической базы столовых, оцифровка производственных процессов | 100 | 100 | 100 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | ||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | 16 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
В результате использования субсидируемых семян средняя урожайность сельскохозяйственных культур увеличится | 1,0 - 1,1 | 1,2-1,3 | 1,5 – 1,7 | ||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | 16 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля поддержки сельхозтоваропроизводителей и покрытия урожайности продукции растениеводства % | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | 16 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля обрабатываемых посевов % | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | 16 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
Субсидированием будет обеспечен лимит сточных вод % | 7 | 6,2 | 6,3 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур ц / га | 1,0 - 1,1 | ||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | 16 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
Своевременное проведение химических обработок саранчи % | 100 | 100 | 100 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | 16 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
В проведении лабораторной проверки семян сельскохозяйственных культур у товаропроизводителей для определения сортовых и посевных качеств семян % | 100 | 100 | 100 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки кукуруза % | 7 | 16 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
Валовый сбор сельскохозяйственных культур, увеличится % | 2 | 2 | 2 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки мяса % | 27 | 27 | 27 | ||
Конечные результаты: | |||||
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК % | 100 | 100 | 100 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки мяса % | 27 | 27 | 27 | ||
Конечные результаты: | |||||
Увеличение доли племенных животных, поддержка хозяйств, занимающихся развитием племенного животноводства % | 100 | 100 | 100 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки мяса % | 27 | 27 | 27 | ||
Конечные результаты: | |||||
За счет субсидирования процентных ставок по кредитам, включая лизинг, сумма кредитов для субъектов агропромышленного комплекса составит % | 100 | 100 | 100 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки молоко % | 48 | 48 | 48 | ||
Конечные результаты: | |||||
Оказание государственной поддержки перерабатывающим предприятиям в целях снижения себестоимости продукции глубокой переработки % | 100 | 100 | 100 | ||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | ||||
Целевой показатель: | |||||
Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии тыс. га (нарастающим) | 108,3 | 135,3 | 162,3 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций % | 100 | 100 | 100 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой показатель: | |||||
Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель | 174,9 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов % | 100 | ||||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | ||||
Целевой показатель: | |||||
Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель | 174,9 | 955,6 | 552 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов % | 100 | 100 | 100 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля переработки молоко % | 48 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Не превышение розничной цены на 15% по сравнению с предельными значениями социально значимых продовольственных товаров | 100 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов | |||||
город | 93 | 94 | 95 | ||
СНП | 65,5 | 66 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов % | 100 | 100 | 100 | ||
719 | Управление ветеринарии области | ||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организация профилактики сибирской язвы, % | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Профилактика заболеваний, угрожающих здоровью животных и человека, и снижение заболеваемости среди людей % | 100 | 100 | 100 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 151,91 | 151,41 | |||
Конечные результаты: | |||||
Работы по отлову уничтожению собак и кошек , % | 100 | 100 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Профилактика заболеваний, представляющих опасность для здоровья животных и человека, и снижение заболеваемости среди населения % | 100 | 100 | 100 | ||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Профилактика энзоотических болезней сельскохозяйственных животных % | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Оказание услуги обеспечению доступа к базе данных идентификации сельскохозяйственных животных % | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Профилактика особо опасных болезней сельскохозяйственных животных % | 100 | 100 | 100 | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности % | 100 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля биопрепаратов против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных % | 100 | 100 | 100 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Профилактика и профилактика энзоотических заболеваний % | 100 | 100 | 100 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение ушными бирками, предназначенными для идентификации сельскохозяйственных животных % | 100 | 100 | 100 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 151,91 | 151,41 | |||
Конечные результаты: | |||||
Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности % | 100 | 100 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 151,91 | 151,41 | |||
Конечные результаты: | |||||
Кормление собак и кошек, % | 100 | 100 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | 151,91 | 151,41 | ||
Конечные результаты: | |||||
УчҰт (регистрация) собак, кошек % | 100 | 100 | 100 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 151,91 | 151,41 | |||
Конечные результаты: | |||||
Вакцинация, стерилизация собак, кошек % | 100 | 100 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой показатель: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 152,41 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Организация мероприятий по отлову, уничтожению собак, кошек , % | 100 | ||||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | ||||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | ||||
Целевой показатель: | |||||
Инвестиции в основной капитал, ВНП % | 1 783,9 | 2 219,5 | 2 736,8 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень активности в области инноваций % | 17,5 | 19,7 | 20,9 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | ||||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 29,7 | 30,6 | 31,5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, % | 7,1 | 8,4 | 8,9 | ||
006 | Сервисная поддержка ведения бизнеса | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 29,7 | 30,6 | 31,5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, % | 7,1 | 8,4 | 8,9 | ||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 29,7 | 30,6 | 31,5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, % | 7,1 | 8,4 | 8,9 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 29,7 | 30,6 | 31,5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, % | 7,1 | 8,4 | 8,9 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | ||||
Целевой показатель: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 29,7 | 30,6 | 31,5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, % | 7,1 | 8,4 | 8,9 | ||
261 | Управление образования области | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля государственных образовательных организаций, создавших условия для инклюзивного образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, % | 93 | 95 | 97 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обеспечения детей с особыми образовательными потребностями дошкольным воспитанием и обучением, а также начальным и основным образованием, % | 100 | 100 | 100 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля библиотек организаций образования, обеспеченных методической поддержкой, % | 40 | 48 | 55 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами в повышение качества образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | ||
Доля обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, % | 93 | 95 | 97 | ||
Конечный результат: | |||||
В целях создания качественной образовательной среды международного уровня обеспечить поэтапное участие областных специализированных образовательных организаций в процессе аккредитации и соответствия международному стандарту CIS (Council of International Schools), % | 3 | 3 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Проведение Олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в организациях среднего, основного и общего образования, % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение Олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в организациях среднего, основного и общего образования, % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Открыть учреждения психолого-медико-педагогической консультаций | 2 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, % | 10 | 9,9 | 9,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, % | 10 | 9,9 | 9,6 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, % | 93 | 95 | 97 | ||
Конечный результат: | |||||
Определение лучшей организации из числа учреждений среднего образования и присуждение грантов, укрепление материально-технической базы, количество организаций | 1 | 1 | 1 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, % | 96 | 97 | 98 | ||
Конечный результат: | |||||
В процентах расширение спектра долгосрочного взаимодействия организаций технического и профессионального образования с предприятиями (организациями) для увеличения дуального обучения и охвата студентов по распределению специальностей и квалификаций, % | 36 | 38 | 40 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация проекта "Учись у лучших" с участием победителей республиканского конкурса "Лучший педагог", роликтер | 1 | 1 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Автоматизация документов, обязательных для ведения педагогами и организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, количество проектов | 2 | 2 | 2 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дополнительным образованием, % | 94 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей дополнительным образованием, % | 94 | 100 | 100 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество | 256 | 256 | 256 | ||
Конечный результат: | |||||
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество | 256 | 256 | 256 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, % | 95 | 96 | 97 | ||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, % | 93 | 95 | 97 | ||
Конечный результат: | |||||
Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество | 13 | ||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, % | 95 | 96 | 97 | ||
Конечный результат: | |||||
Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество | 3 | 14 | 14 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | ||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, % | 93 | 95 | 97 | ||
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля учащихся, завершающих учебный год "Алтын белгі" и "Аттестат с отличием", % | 14 | 14,5 | 15 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | ||
089 | Организация профессионального обучения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение профессиональной подготовки по добровольному выбору учащихся старших классов в образовательных учреждениях, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество учреждений, обеспечивающих профессиональное обучение | 2 | 2 | 2 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, % | 100 | 100 | 100 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля выполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства в развитии образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество проектов государственно-частного партнерства | 15 | 15 | 15 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, % | 99,6 | 100 | 100 | ||
Уровень предшкольной подготовки детей, % | 89 | 92 | 92,3 | ||
Внедрение системы независимой национальной оценки качества дошкольного образования (Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества образования и воспитания, независимо от форм собственности), % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, % | 99,6 | 100 | 100 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, % | 99,6 | 100 | 100 | ||
Уровень предшкольной подготовки детей, % | 89 | 92 | 92,3 | ||
Внедрение системы независимой национальной оценки качества дошкольного образования (Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества образования и воспитания, независимо от форм собственности), % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, % | 99,6 | 100 | 100 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | ||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, % | 93 | 95 | 97 | ||
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля учащихся, завершающих учебный год "Алтын белгі" и "Аттестат с отличием", % | 14 | 14,5 | 15 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | *оценка проводится в 2029 году | ||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, % | 93 | 95 | 97 | ||
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля учащихся, завершающих учебный год "Алтын белгі" и "Аттестат с отличием", % | 14 | 14,5 | 15 | ||
752 | Управление общественного развития области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, % | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), не охваченной обучением, трудовой занятостью или профессиональной подготовкой, % | 5,6 | 5,2 | 4,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Координация молодежных инициатив, разработка и реализация проектов для молодежи, а также поддержка деятельности других учреждений, занимающихся предоставлением социальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 93 | 93,5 | 94 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля охвата населения области материалами, опубликованными в средствах массовой информации в рамках государственной информационной политики, % | 50 | 50 | 50 | ||
Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, % | 90 | 90 | 90 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение коммунального государственного учреждения "Қоғамдық келісім" оборудованием, % | 100 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 93 | 93,5 | 94 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, % | 90 | 90 | 90 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, % | 100 | 100 | 100 | ||
254 | Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области | ||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 63,2 | 65,1 | 67 | ||
Конечный результат: | |||||
Установка знаков и разметки на берегах рек и озер | 2 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 63,2 | 65,1 | 67 | ||
Конечный результат: | |||||
Посадка насаждений на территории населенного пункта, тыс. штук | 247 | 247 | 247 | ||
Посадка насаждений в государственном лесном фонде, га | 13 600 | 13 510 | - | ||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля переработанной продукции в АПК, % | 27 | 27 | 27 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение доли использования новых технологии и техники в сфере рыбного хозяйства, % | 20 | 31 | 68 | ||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 63,2 | 65,1 | 67 | ||
Конечный результат: | |||||
Прирост численности краснокнижных животных и редких исчезающих видов птиц, в том числе: | |||||
Увеличение численности фазанов, кл-во | 1 815 | 2 315 | 2 815 | ||
Увеличение голов бухарских оленей, кл-во | 359 | 409 | 449 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 63,2 | 65,1 | 67 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение экологических акций, кол-во акций | 6 | 6 | 6 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля переработанной продукции в АПК, % | 27 | 27 | 27 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение объемов товарного рыбоводства, % | 45,6 | 61,3 | 74,2 | ||
271 | Управление строительства области | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов | |||||
город | 93 | 94 | 95 | ||
СНП | 65,5 | 66 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий (Приобретение кредитного и арендного жилья), кол-во | 1 686 | 513 | 626 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов | |||||
город | 93,0 | 94,0 | 95,0 | ||
СНП | 65,5 | 66,0 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 81,0 | 83,0 | 85,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов | |||||
город | 93,0 | 94,0 | 95,0 | ||
СНП | 65,5 | 66,0 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 95,0 | 96,0 | 97,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Конечный результат: млн тг | 312,5 | 331,7 | 348,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Транспорт и складирование, % | 143,7 | 156,6 | 170,8 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов | |||||
город | 93,0 | 94,0 | 95,0 | ||
СНП | 65,5 | 66,0 | 66,5 | ||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение генеральных планов 30 населенных пунктов Туркестанской области, % | 31,0 | 63,0 | |||
город | 93,0 | 94,0 | 95,0 | ||
СНП | 65,5 | 66,0 | 66,5 | ||
113 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов | 30 | 30 | 0 | |
Конечный результат: | |||||
Обеспечение генерального плана города Туркестан,% | 5 | 0 | 0 | ||
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 | 0 | 0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
город | 93 | 94 | 95 | ||
СНП | 65,5 | 66 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество получателей арендного жилья | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
город | 93 | 94 | 95 | ||
СНП | 65,5 | 66 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество субсидированных населенных пунктов питьевой воды | 307 | 307 | 307 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
город | 93 | 94 | 95 | ||
СНП | 65,5 | 66 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Работы по текущему ремонту | 26 | 2 | 2 | ||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
город | 93 | 94 | 95 | ||
СНП | 65,5 | 66 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Площадь территории для проведения дезинсекции и дератизации | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||
251 | Управление земельных отношений области | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, % | |||||
город | 93 | 94 | 95 | ||
СНП | 65,5 | 66 | 66,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество земельных участков, изъятых для государственных нужд. | 51 | ||||
271 | Управление строительства области | ||||
003 | Развитие объектов внутренних дел | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Кол-во завершенных объектов | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество созданных рабочих мест в СЭЗ, индустриальных зонах и индустриальных парках, рабочих мест | 600,0 | 750,0 | 800,0 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля объектов, соответствующих современным требованиям безопасности и образовательных стандартов | 88,0 | 91,0 | 93,0 | ||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество ученических мест, введҰнных в эксплуатацию, мест | 2600,0 | 2800,0 | 2800,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического профессионального и послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение доступности технического профессионального и послесреднего образования за счҰт ввода в эксплуатацию реконструированных и вновь построенных объектов | 80,0 | 80,2 | 80,6 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, % | 85,3 | 86,0 | 86,2 | ||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Внедрение водосберегающих технологий орошения обеспечивает экономию поливной воды, % | 20,0 | 25,0 | 30,0 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам | 53,0 | 51,0 | 49,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество завершенных объектов, ед. | 100,0 | 200,0 | 100,0 | ||
013 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
ПротяжҰнность построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км | 5,0 | 7,0 | 9,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Улучшение качества жизни населения за счҰт развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | 5,4 | 6,2 | 6,5 | ||
078 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля обеспеченности территорий инженерной инфраструктурой, га | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
Конечный результат: | |||||
ПротяжҰнность построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км | 5,6 | 6,3 | 6,6 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Общая площадь построенного (реконструированного) жилья коммунального жилищного | 872,0 | 881,0 | 890,0 | ||
279 | Управление энрегетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области | ||||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля благоустроенных культурно-духовных центров от общего числа, подлежащих благоустройству в рамках мероприятия | 73,1 | 73,5 | 73,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество созданых комфортных и эстетически привлекательных условии на территории культурно-духовных центров. | 16,5 | 17,0 | 17,5 | ||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение износа сетей водоснабжения % | 9,0 | 10,2 | 10,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа сетей водоснабжения | 9,0 | 10,2 | 10,3 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам (279) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 46,0 | 44,0 | 42,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 46,0 | 44,0 | 42,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень газификации населения | 63,9 | 64,0 | - | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 79,2 | 80,0 | 80,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Создание субъектами предпринимательства, получившими меры поддержки новых рабочих мест в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, р/м | 20,0 | 25,0 | 30,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение перевозок всеми видами транспорта , тыс. пассажиров | 500,0 | 510,0 | 520,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля хороших, удовлетварающих дорог областного значения | 96,0 | 97,0 | 98,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение перевозок всеми видами транспорта, пассажиров, тыс. пасс | 600,0 | 650,0 | 680,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля качественных и удовлетворительных внутренних дорог | 81,0 | 83,0 | 85,0 | ||