Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-636/VIIІ "О бюджете Колдененского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 777,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 524,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 253,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40 995,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге; в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 218,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – -1 218,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 218,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 218,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
| Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 23 апрель 2026 года № 34-692/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №31-636/VIII |
Бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 39 777,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 8 524,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 012,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 012,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 6 507,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 170,0 | ||||
3 | Земельный налог | 21,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 831,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1 485,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||||
01 | Специальные поступления | 0,0 | ||||
1 | Специальные поступления | 0,0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 31 253,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 253,0 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 40 995,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 469,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 469,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 469,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 269,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 011,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 011,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 011,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 561,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 450,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 58,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 58,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||||
15 | Трансферты | 457,0 | ||||
1 | Трансферты | 457,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 457,0 | ||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 457,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -1 218,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 218,0 | |||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 218,0 | |||||
8 | Поступления займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||
054 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 218,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 218,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 218,0 | ||||