О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 18 декабря 2025 года № 52/277-VІII "О бюджете города Семей на 2026-2028 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 17 апреля 2026 года № 56/299-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2026 - 2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 52/277 – VІII, следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2026 - 2028 годы согласно приложению 1, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 89 508 771,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 60 339 625,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 582 644,1 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 18 032 450,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10 554 052,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 107 645 017,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -455 761,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 455 761,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 17 680 484,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -17 680 484,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 25 350 625,2 тысяч тенге;

      погашение займов – 15 228 687,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 7 558 546,3 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Семей Е. Сагандыков

  Приложение к решению
от 17 апреля 2026 года
№ 56/299-VIII
Приложение 1 к решению
от 18 декабря 2025 года
№ 52/277 – VІII

Бюджет города Семей на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

89 508 771,6

1



Налоговые поступления

60 339 625,0


01


Подоходный налог

51 931 500,0



1

Корпоративный подоходный налог

13 735 600,0



2

Индивидуальный подоходный налог

38 195 900,0


03


Социальный налог

281 325,0



1

Социальный налог

281 325,0


04


Налоги на собственность

4 688 480,0



1

Налоги на имущество

2 504 980,0



3

Земельный налог

203 500,0



4

Налог на транспортные средства

1 980 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 160 440,0



2

Акцизы

129 550,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

320 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

710 890,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 277 880,0



1

Государственная пошлина

2 277 880,0

2



Неналоговые поступления

582 644,1


01


Доходы от государственной собственности

145 367,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

93,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

144 000,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

793,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

481,0


06


Прочие неналоговые поступления

437 277,1



1

Прочие неналоговые поступления

437 277,1

3



Поступления от продажи основного капитала

18 032 450,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 600 450,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 600 450,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

432 000,0



1

Продажа земли

300 000,0



2

Продажа нематериальных активов

132 000,0

5



Поступления трансфертов

10 554 052,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 554 052,5



2

Трансферты из областного бюджета

10 554 052,5

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

107 645 017,1

01




Государственные услуги общего характера

1 346 328,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 033 302,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

87 297,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

75 350,0




003

Капитальные расходы государственного органа

11 947,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

946 005,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

939 415,0




003

Капитальные расходы государственного органа

6 590,0


2



Финансовая деятельность

29 672,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 672,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17 464,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

12 208,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

283 354,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

283 354,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

282 964,6




015

Капитальные расходы государственного органа

389,5

02




Оборона

228 935,7


1



Военные нужды

202 378,9



122


Аппарат акима района (города областного значения)

202 378,9




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

202 378,9


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

26 556,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 556,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

26 556,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 379 668,6


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

1 379 668,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 379 668,6




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 379 668,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9 060 380,6


1



Социальное обеспечение

1 150 289,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 150 289,0




005

Государственная адресная социальная помощь

842 465,0




018

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

236 040,0




019

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

71 784,0


2



Социальная помощь

6 838 308,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 488 308,7




006

Оказание жилищной помощи

17 702,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 478 988,4




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

125 079,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

286 155,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

655 290,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

901 032,3




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

3 024 062,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

350 000,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

350 000,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 071 782,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

899 282,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

358 158,9




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

11 235,0




021

Капитальные расходы государственного органа

21 089,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

259 714,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

228 808,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 278,0



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

172 500,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

172 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

52 789 440,0


1



Жилищное хозяйство

19 593 598,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 516 363,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 693 067,5




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 823 295,5



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 276 192,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

833 980,4




003

Капитальные расходы государственного органа

1 050,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

87 271,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

353 891,0



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 801 042,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

249 669,9




003

Капитальные расходы государственного органа

17 286,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

435 566,2




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 669,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 759 395,6




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

62 456,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

275 000,0


2



Коммунальное хозяйство

20 748 805,6



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

20 748 805,6




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

758 580,4




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 200 000,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 782 600,0




028

Развитие коммунального хозяйства

15 850 625,2




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

157 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 447 036,3



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

12 447 036,3




025

Освещение улиц в населенных пунктах

5 611 415,3




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 069 500,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

89 000,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 677 121,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 448 088,9


1



Деятельность в области культуры

896 377,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

896 377,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

896 377,0


2



Спорт

592 246,7



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

492 246,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

65 715,7




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

11 663,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

316 033,6




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

44 208,4




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 626,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0




008

Развитие объектов спорта

100 000,0


3



Информационное пространство

606 556,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

439 611,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

431 800,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 811,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

166 945,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

166 945,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

352 909,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

165 131,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

66 512,0




010

Капитальные расходы государственного органа

19 470,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

79 149,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

187 778,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

102 059,2




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

84 869,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

850,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

217 010,9


1



Сельское хозяйство

101 714,4



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

101 714,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

75 552,9




010

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

26 161,5


6



Земельные отношения

100 253,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

100 253,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

100 253,5


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

15 043,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

15 043,0




030

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

6 383,0




037

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

310,0




038

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

8 350,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 468 246,3


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 468 246,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 401 654,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

734 823,2




017

Капитальные расходы государственного органа

666 831,4



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 066 591,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

110 482,3




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

953 609,4




004

Капитальные расходы государственного органа

2 500,0

12




Транспорт и коммуникации

20 709 240,1


1



Автомобильный транспорт

12 231 902,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 231 902,1




022

Развитие транспортной инфраструктуры

104 937,8




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

8 776 964,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 350 000,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

8 477 338,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 477 338,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

170 965,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

263 787,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

42 586,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 000 000,0

13




Прочие

1 602 893,4


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

102 893,4



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

102 893,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

96 816,4




004

Капитальные расходы государственного органа

6 077,0


9



Прочие

1 500 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 500 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 500 000,0

14




Обслуживание долга

1 946 884,0


1



Обслуживание долга

1 946 884,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 946 884,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 946 884,0

15




Трансферты

13 447 900,5


1



Трансферты

13 447 900,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 447 900,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 016,5




007

Бюджетные изъятия

13 446 884,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-455 761,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

455 761,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-17 680 484,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

17 680 484,5





Поступление займов

25 350 625,2





Погашение займов

15 228 687,0





Используемые остатки бюджетных средств

7 558 546,3


"Семей қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 52/277-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2026 жылғы 17 сәуірдегі № 56/299-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 52/277-VIII шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2026 - 2028 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 89 508 771,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 60 339 625,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 582 644,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 18 032 450,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 10 554 052,5 мың теңге;

      2) шығындар – 107 645 017,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -455 761,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 455 761,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 17 680 484,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -17 680 484,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 25 350 625,2 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 15 228 687,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 558 546,3 мың теңге.

      көрсетілген шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихатының төрағасы Е. Сагандыков

  2026 жылғы 17 сәуірдегі
№56/299-VIII шешiмге
қосымша
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 52/277-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

89 508 771,6

1



Салықтық түсiмдер

60 339 625,0


01


Табыс салығы

51 931 500,0



1

Корпоративтік табыс салығы

13 735 600,0



2

Жеке табыс салығы

38 195 900,0


03


Әлеуметтiк салық

281 325,0



1

Әлеуметтік салық

281 325,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 688 480,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 504 980,0



3

Жер салығы

203 500,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 980 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 160 440,0



2

Акциздер

129 550,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

320 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

710 890,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 277 880,0



1

Мемлекеттік баж

2 277 880,0

2



Салықтық емес түсiмдер

582 644,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

145 367,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

93,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

144 000,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

793,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

481,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

437 277,1



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

437 277,1

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

18 032 450,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 600 450,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 600 450,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

432 000,0



1

Жерді сату

300 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

132 000,0

5



Трансферттер түсімдері

10 554 052,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 554 052,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 554 052,5

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

107 645 017,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 346 328,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 033 302,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

87 297,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 350,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 947,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

946 005,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

939 415,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 590,0


2



Қаржылық қызмет

29 672,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29 672,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

17 464,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

12 208,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

283 354,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

283 354,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

282 964,6




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

389,5

02




Қорғаныс

228 935,7


1



Әскери мұқтаждар

202 378,9



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

202 378,9




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

202 378,9


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

26 556,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

26 556,8




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

26 556,8

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 379 668,6


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

1 379 668,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 379 668,6




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

1 379 668,6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

9 060 380,6


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

1 150 289,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 150 289,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

842 465,0




018

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

236 040,0




019

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

71 784,0


2



Әлеуметтiк көмек

6 838 308,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

6 488 308,7




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

17 702,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 478 988,4




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

125 079,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

286 155,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

655 290,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

901 032,3




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

3 024 062,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

350 000,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

350 000,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

1 071 782,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

899 282,9




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

358 158,9




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

11 235,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 089,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

259 714,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

228 808,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 278,0



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

172 500,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

172 500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52 789 440,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

19 593 598,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 516 363,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 693 067,5




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5 823 295,5



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 276 192,4




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

833 980,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

87 271,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

353 891,0



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 801 042,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

249 669,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 286,0




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

435 566,2




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 669,0

006



006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 759 395,6




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

62 456,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

275 000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

20 748 805,6



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

20 748 805,6




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

758 580,4




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 200 000,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

2 782 600,0




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

15 850 625,2




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

157 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

12 447 036,3



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

12 447 036,3




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 611 415,3




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 069 500,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

89 000,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 677 121,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 448 088,9


1



Мәдениет саласындағы қызмет

896 377,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

896 377,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

896 377,0


2



Спорт

592 246,7



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

492 246,7




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 715,7




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

11 663,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

316 033,6




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

44 208,4




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

54 626,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

100 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

606 556,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

439 611,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

431 800,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 811,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

166 945,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

166 945,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

352 909,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

165 131,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 512,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 470,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

79 149,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

187 778,2




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

102 059,2




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

84 869,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

850,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

217 010,9


1



Ауыл шаруашылығы

101 714,4



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

101 714,4




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 552,9




010

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

26 161,5


6



Жер қатынастары

100 253,5



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

100 253,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 253,5


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

15 043,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

15 043,0




030

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

6 383,0




037

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

310,0




038

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

8 350,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 468 246,3


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 468 246,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 401 654,6




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

734 823,2




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

666 831,4



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 066 591,7




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

110 482,3




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

953 609,4




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 500,0

12




Көлiк және коммуникация

20 709 240,1


1



Автомобиль көлiгi

12 231 902,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 231 902,1




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

104 937,8




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 776 964,3




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 350 000,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

8 477 338,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 477 338,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

170 965,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

263 787,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

42 586,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

8 000 000,0

13




Басқалар

1 602 893,4


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

102 893,4



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

102 893,4




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 816,4




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 077,0


9



Басқалар

1 500 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 500 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 500 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 946 884,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 946 884,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 946 884,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 946 884,0

15




Трансферттер

13 447 900,5


1



Трансферттер

13 447 900,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 447 900,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 016,5




007

Бюджеттік алып қоюлар

13 446 884,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-455 761,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

455 761,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-17 680 484,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

17 680 484,5





Қарыздардың түсуі

25 350 625,2





Қарыздарды өтеу

15 228 687,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7 558 546,3