О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 8С-47/2-25 "О районном бюджете на 2026-2028 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 3 апреля 2026 года № 8С-53/2-26

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 19 декабря 2025 года №8С-47/2-25 следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 643 991,6 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 199 686,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 12 389,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 827,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 427 089,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 3 910 399,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 27 179,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 51 900,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 24 721,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -293 586,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 293 586,6 тысяч тенге.";

      дополнить пунктами 6-1, 7-1 следующего содержания:

      "6-1. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2026 год предусмотрены целевые трансферты бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов согласно приложению 4-1 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.

      7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2026 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2026 года в сумме 266 407,6 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;

      дополнить приложением 4-1 к указанному решению согласно приложению 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М. Абжиков

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 3 апреля 2026 года
№ 8С-53/2-26
  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

3 643 991,6

1



Налоговые поступления

3 199 686,0


01


Подоходный налог

2 251 934,0



1

Корпоративный подоходный налог

1 313 133,0



2

Индивидуальный подоходный налог

938 801,0


04


Налоги на собственность

885 717,0



1

Налоги на имущество

883 440,0



3

Земельный налог

1 120,0



4

Налог на транспортные средства

1 157,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34 067,0



2

Акцизы

3 685,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

13 010,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 372,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27 968,0



1

Государственная пошлина

27 968,0

2



Неналоговые поступления

12 389,0


01


Доходы от государственной собственности

6 972,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 416,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

256,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

300,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 267,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 267,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 827,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 936,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 936,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

891,0



1

Продажа земли

891,0

5



Поступления трансфертов

427 089,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

61 418,2



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

61 418,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

365 671,4



2

Трансферты из областного бюджета

365 671,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

3 910 399,2

01



Государственные услуги общего характера

761 740,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 794,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 794,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

260 310,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

253 730,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

6 580,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

48 544,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

46 834,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 710,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

92 819,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

90 306,5



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 533,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

980,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

47 753,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

47 753,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

255 520,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

37 312,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 920,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

216 288,1

02



Оборона

76 637,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

76 637,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 684,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 838,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

49 115,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

434 391,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

433 716,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

71 194,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

39 257,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 389,0



006

Оказание жилищной помощи

455,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

76 786,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 143,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

293,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

71 389,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

63 312,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

54 119,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 516,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 863,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

113 402,2


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

101 937,9



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 200,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

50 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

22 473,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 264,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 464,3



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

11 464,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

641 423,2


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

588 617,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

66 111,2



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

32 240,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

16 994,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

124 274,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 112,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

324 886,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

52 806,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

23 448,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 664,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 694,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



075

Строительство сетей связи

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

21 554,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 199,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 199,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 355,4




Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

3 643,1




Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

121,7




Идентификация безнадзорных и бродячих животных

190,6




Вакцинация и стерилизация бродячих животных

400,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

65 484,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 484,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

40 636,2



017

Капитальные расходы государственного органа

9 848,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

15 000,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

15 000,0

12



Транспорт и коммуникации

91 765,2


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

91 765,2



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

74 960,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

16 805,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

285 980,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 250,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 250,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

242 730,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

242 730,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 618,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 618,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 618,0

15



Трансферты

1 351 237,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 351 237,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

308,0



007

Бюджетные изъятия

1 054 436,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

296 493,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

27 179,0




Бюджетные кредиты

51 900,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

51 900,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 900,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

51 900,0




Погашение бюджетных кредитов

24 721,0

6



Погашение бюджетных кредитов

24 721,0


01


Погашение бюджетных кредитов

24 721,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

24 721,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-293 586,6




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

293 586,6




Поступление займов

51 900,0

8



Поступление займов

51 900,0


01


Внутренние государственные займы

51 900,0



2

Договоры займа

51 900,0

16



Погашение займов

24 721,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 721,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

24 721,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

266 407,6


01


Остатки бюджетных средств

266 407,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

266 407,6

 
  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 3 апреля 2026 года
№ 8С-53/2-26
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Целевые трансферты из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

365 671,4

Целевые текущие трансферты

121 311,4

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

115 658,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

70 747,0

На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

35 624,0

На социальную поддержку пожилых людей

9 287,0

Аппарат акима района (города областного значения)

1 298,0

На проведение взрывных работ в период паводкоопасного периода

1 298,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 355,4

На организацию регулирования численности бродячих животных

4 355,4

Целевые трансферты на развитие

244 360,0

Отдел строительства района (города областного значения)

244 360,0

Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района

10 000,0

Строительство уличного освещения в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

234 360,0

 
  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 3 апреля 2026 года
№ 8С-53/2-26
  Приложение 4-1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Целевые трансферты на 2026 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

всего

222 868,1

Целевые текущие трансферты

222 868,1

Аппарат акима района (города областного значения)

6 580,0

На текущий ремонт служебного автомобиля

2 125,0

На командировочные расходы государственных служащих на курсы повышения квалификации

4 455,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

216 288,1

На снос разрушенных зданий

3 000,0

На ремонт уличного освещения

10 440,0

На благоустройство территорий жилых домов

56 417,1

На содержание автомобильных дорог

6 580,5

На обустройство совместной подвески уличного освещения

17 250,5

На установку камер уличного видеонаблюдения

15 000,0

На средний ремонт городских дорог

100 000,0

На приобретение раскола с прицепом

7 600,0


Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 8С-47/2-25 "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2026 жылғы 3 сәуірдегі № 8С-53/2-26 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      Ерейментау аудандық мәслихатының "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2025 жылғы 19 желтоқсандағы №8С-47/2-25 шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2026–2028 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 643 991,6 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 199 686,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 12 389,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 827,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 427 089,6 мың теңге;

      2) шығындар – 3 910 399,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 27 179,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 51 900,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 24 721,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -293 586,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 293 586,6 мың теңге.";

      келесі мазмұндағы 6-1, 7-1 тармақтармен толықтырылсын:

      "6-1. 2026 жылға арналған аудандық бюджеттің шығыстарының құрамында Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне осы шешімнің 4-1-қосымшаға сәйкес нысаналы трансферттердің көзделгені ескерiлсiн.

      Нысаналы трансферттер көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      7-1. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте заңнамада белгіленген тәртіппен 2026 жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан 266 407,6 мың теңге сомасында бюджет қаражатының бос қалдықтары пайдаланылатыны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын;

      осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес көрсетілген шешімнің 4-1-қосымшасымен толықтырылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық мәслихатының
2026 жылғы 3 сәуірдегі
№ 8С-53/2-26 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
1-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

3 643 991,6

1



Салықтық түсімдер

3 199 686,0


01


Табыс салығы

2 251 934,0



1

Корпоративтік табыс салығы

1 313 133,0



2

Жеке табыс салығы

938 801,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

885 717,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

883 440,0



3

Жер салығы

1 120,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 157,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

34 067,0



2

Акциздер

3 685,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

13 010,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

17 372,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

27 968,0



1

Мемлекеттік баж

27 968,0

2



Салықтық емес түсiмдер

12 389,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 972,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 416,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

256,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

300,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

5 267,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

5 267,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 827,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 936,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 936,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

891,0



1

Жерді сату

891,0

5



Трансферттердің түсімдері

427 089,6


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

61 418,2



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

61 418,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

365 671,4



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

365 671,4

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

3 910 399,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

761 740,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 794,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 794,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

260 310,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

253 730,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

6 580,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

48 544,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 834,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 710,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

92 819,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

90 306,5



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 533,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

980,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

47 753,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 753,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

255 520,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 312,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 920,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

216 288,1

02



Қорғаныс

76 637,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

76 637,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

24 684,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 838,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

49 115,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

434 391,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

433 716,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 194,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

39 257,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 389,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

455,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

76 786,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 143,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

293,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

71 389,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

63 312,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

54 119,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28 516,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 863,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

113 402,2


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

101 937,9



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

1 200,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

50 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

22 473,9



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

28 264,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 464,3



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

11 464,3



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

641 423,2


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

588 617,2



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 111,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

32 240,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 994,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

124 274,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

24 112,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

324 886,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

52 806,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 448,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 664,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

24 694,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



075

Байланыс желілерін салу

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

21 554,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 199,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

17 199,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 355,4



010

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

3 643,1



030

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

121,7



039

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

190,6



041

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

400,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

65 484,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 484,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 636,2



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 848,4


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

15 000,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

15 000,0

12



Көлік және коммуникация

91 765,2


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

91 765,2



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

74 960,2



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

16 805,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

285 980,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

43 250,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

43 250,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

242 730,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

242 730,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 618,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 618,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 618,0

15



Трансферттер

1 351 237,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 351 237,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

308,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

1 054 436,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

296 493,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

27 179,0




Бюджеттік кредиттер

51 900,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

51 900,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

51 900,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

51 900,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

24 721,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

24 721,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

24 721,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

24 721,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-293 586,6




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

293 586,6




Қарыздар түсімі

51 900,0

8



Қарыздар түсімі

51 900,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

51 900,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

51 900,0

16



Қарыздарды өтеу

24 721,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

24 721,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

24 721,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

9



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

266 407,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

266 407,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

266 407,6

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2026 жылғы 3 сәуірдегі
№ 8С-53/2-26 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
4-қосымша

2026 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

Барлығы

365 671,4

Нысаналы ағымдағы трансферттер

121 311,4

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

115 658,0

Мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға

70 747,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

35 624,0

Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін

9 287,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 298,0

Су тасқыны қаупі бар кезеңде жарылыс жұмыстарын жүргізуге

1 298,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 355,4

Қаңғыбас жануарлардың санын реттеуді ұйымдастыруға

4 355,4

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

244 360,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

244 360,0

Ерейментау ауданы Сілеті ауылында су құбыры желілерін қайта жаңарту

10 000,0

Ақмола облысы Ерейментау ауданы Еркіншілік ауылында көше жарығын салу

234 360,0

 
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2026 жылғы 3 сәуірдегі
№ 8С-53/2-26 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
4-1-қосымша

2026 жылға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

Барлығы

222 868,1

Нысаналы ағымды трансферттер

222 868,1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

6 580,0

Қызметтік автокөлікті ағымдағы жөндеуге

2 125,0

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстарына іссапар шығыстарына

4 455,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

216 288,1

Қираған ғимараттарды бұзуға

3 000,0

Көше жарығын жөндеуге

10 440,0

Тұрғын үйлердің аумақтарын абаттандыруға

56 417,1

Автомобиль жолдарын ұстауға

6 580,5

Көше жарығын бірлесіп іліп қою

17 250,5

Көшедегі бейнебақылау камераларын орнатуға

15 000,0

Қалалық жолдарды орташа жөндеуге

100 000,0

Тіркемемен бөлінуді сатып алуға

7 600,0