Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 19 декабря 2025 года №8С-47/2-25 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 643 991,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 199 686,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 12 389,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 827,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 427 089,6 тысяч тенге;
2) затраты – 3 910 399,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 179,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 51 900,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 24 721,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -293 586,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 293 586,6 тысяч тенге.";
дополнить пунктами 6-1, 7-1 следующего содержания:
"6-1. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2026 год предусмотрены целевые трансферты бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов согласно приложению 4-1 к настоящему решению.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.
7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2026 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2026 года в сумме 266 407,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;
дополнить приложением 4-1 к указанному решению согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Ерейментауского районного маслихата | М. Абжиков |
| Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 3 апреля 2026 года № 8С-53/2-26 |
|
| Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 8С-47/2-25 |
Районный бюджет на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 3 643 991,6 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3 199 686,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 251 934,0 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 313 133,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 938 801,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 885 717,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 883 440,0 | |||||
3 | Земельный налог | 1 120,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 157,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34 067,0 | |||||
2 | Акцизы | 3 685,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13 010,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 372,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 968,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 27 968,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 12 389,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 972,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 416,0 | |||||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 256,0 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 300,0 | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 150,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 150,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 267,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 267,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 827,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 936,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 936,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 891,0 | |||||
1 | Продажа земли | 891,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 427 089,6 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 61 418,2 | |||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 61 418,2 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 365 671,4 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 365 671,4 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
II. Затраты | 3 910 399,2 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 761 740,6 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 794,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 794,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 260 310,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 253 730,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 580,0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 48 544,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 46 834,0 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 710,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 92 819,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 90 306,5 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 533,0 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 980,0 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 47 753,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 47 753,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 255 520,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 37 312,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 920,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 216 288,1 | |||||
02 | Оборона | 76 637,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 76 637,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 24 684,0 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 838,0 | |||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 49 115,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 166,0 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 166,0 | |||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 166,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 434 391,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 433 716,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 71 194,0 | |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 39 257,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 14 389,0 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 455,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 76 786,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 143,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 293,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 71 389,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 63 312,0 | |||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 54 119,0 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 516,0 | |||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 000,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 863,0 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 675,0 | |||||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 675,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113 402,2 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 101 937,9 | |||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 200,0 | |||||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 50 000,0 | |||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 22 473,9 | |||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 264,0 | |||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | |||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 0,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 464,3 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | |||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 11 464,3 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 641 423,2 | |||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 588 617,2 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 66 111,2 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 32 240,0 | |||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 994,0 | |||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 124 274,0 | |||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 24 112,0 | |||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 324 886,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 52 806,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 23 448,0 | |||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 664,0 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 694,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||||
075 | Строительство сетей связи | 0,0 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 554,4 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 199,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 199,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | |||||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 355,4 | |||||
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 643,1 | ||||||
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 121,7 | ||||||
Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 190,6 | ||||||
Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 400,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 65 484,6 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 484,6 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 40 636,2 | |||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 9 848,4 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15 000,0 | |||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 15 000,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 91 765,2 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 91 765,2 | |||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 74 960,2 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 16 805,0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 0,0 | |||||
13 | Прочие | 285 980,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43 250,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 43 250,0 | |||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 0,0 | |||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 242 730,0 | |||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 242 730,0 | |||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 0,0 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | |||||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 63 618,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 618,0 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 63 618,0 | |||||
15 | Трансферты | 1 351 237,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 351 237,0 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 308,0 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 1 054 436,0 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||||
038 | Субвенции | 296 493,0 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 27 179,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 51 900,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 900,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 51 900,0 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 51 900,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 24 721,0 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 24 721,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 24 721,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 24 721,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
13 | Прочие | 0,0 | |||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -293 586,6 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 293 586,6 | ||||||
Поступление займов | 51 900,0 | ||||||
8 | Поступление займов | 51 900,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 51 900,0 | |||||
2 | Договоры займа | 51 900,0 | |||||
16 | Погашение займов | 24 721,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 721,0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 24 721,0 | |||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 266 407,6 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 266 407,6 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 266 407,6 | |||||
| Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 3 апреля 2026 года № 8С-53/2-26 |
|
| Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 8С-47/2-25 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2026 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 365 671,4 |
Целевые текущие трансферты | 121 311,4 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 115 658,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 70 747,0 |
На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | 35 624,0 |
На социальную поддержку пожилых людей | 9 287,0 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 1 298,0 |
На проведение взрывных работ в период паводкоопасного периода | 1 298,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 355,4 |
На организацию регулирования численности бродячих животных | 4 355,4 |
Целевые трансферты на развитие | 244 360,0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 244 360,0 |
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района | 10 000,0 |
Строительство уличного освещения в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области | 234 360,0 |
| Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 3 апреля 2026 года № 8С-53/2-26 |
|
| Приложение 4-1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 8С-47/2-25 |
Целевые трансферты на 2026 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге |
всего | 222 868,1 |
Целевые текущие трансферты | 222 868,1 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 6 580,0 |
На текущий ремонт служебного автомобиля | 2 125,0 |
На командировочные расходы государственных служащих на курсы повышения квалификации | 4 455,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 216 288,1 |
На снос разрушенных зданий | 3 000,0 |
На ремонт уличного освещения | 10 440,0 |
На благоустройство территорий жилых домов | 56 417,1 |
На содержание автомобильных дорог | 6 580,5 |
На обустройство совместной подвески уличного освещения | 17 250,5 |
На установку камер уличного видеонаблюдения | 15 000,0 |
На средний ремонт городских дорог | 100 000,0 |
На приобретение раскола с прицепом | 7 600,0 |