Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Марқакөл "О бюджете района Марқакөл на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 18/3-VІІI следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 578 491,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 365 015,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 359,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 817,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 211 300,3 тысяч тенге;
2) затраты – 6 700 266,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 90 436,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 90 436,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1 316 255,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 316 255,1 тысяч тенге:
поступления займов – 90 436,0 тысяч тенге;
погашение займов – 90 436,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 1 225819,1тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 1 225819,1 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района Марқакөл | М. Калелов |
| Приложение к решению маслихата района Марқакөл от 11 ноября 2025 года № 30/2-VІII |
|
| Приложение 1 к решению маслихата района Марқакөл от 27 декабря 2024 года №18/3-VIІI |
Бюджет района Марқакөл на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 5 578 491,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 365 015,5 | |||
01 | Подоходный налог | 3 926 760,5 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 437 517,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 489 243,0 | |||
03 | Социальный налог | 375 337,0 | |||
1 | Социальный налог | 375 337,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 43 226,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 41 705,0 | |||
3 | Земельный налог | 444,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 077,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 486,0 | |||
2 | Акцизы | 471,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 325,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 690,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 206,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 5 206,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 359,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 73,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 70,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 286,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 286,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 817,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 817,0 | |||
1 | Продажа земли | 817,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 211 300,3 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 4 085,2 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 0,0 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 4 085,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 207 215,1 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 207 215,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 6 700 266,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 715 692,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 786 978,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 79 997,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 59 946,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 051,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 706 981,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 200 667,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 88 596,0 | |||
103 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 417 718,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 608,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 608,2 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 581,2 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 27,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 928 106,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 808 993,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 97 452,6 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 19 150,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 692 390,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 119 112,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 95 785,5 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 23 327,0 | |||
02 | Оборона | 25 811,8 | |||
1 | Военные нужды | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 0,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 0,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 25 811,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 25 811,8 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 13 237,8 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 12 574,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16 480,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 16 480,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 480,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 16 480,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 361 015,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 104 639,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 104 639,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 104 639,0 | |||
2 | Социальная помощь | 156 201,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 156 201,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 28 294,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 10 844,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 818,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 102 847,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 13 398,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 100 175,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 100 175,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 37 060,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 912,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 20 522,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 7 720,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 961,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 604 578,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 615 270,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 402 070,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 46 000,0 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 5 439,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 93 631,0 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 207 000,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 50 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 213 200,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 213 200,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 543 337,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 543 337,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 199 737,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 43 600,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 300 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 445 971,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 445 971,5 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 480,5 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 421 491,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 629 422,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 224 967,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 224 967,0 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 224 967,0 | |||
2 | Спорт | 23 015,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 23 015,0 | |||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 2 000,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 10 736,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 279,0 | |||
3 | Информационное пространство | 97 292,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 97 292,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 000,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 78 489,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 803,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 284 148,8 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 284 148,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 148 174,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 647,2 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 50 328,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 64 999,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 139 683,8 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 139 683,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 493,8 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 493,8 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 116 190,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 97 190,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 49 015,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 49 015,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 49 015,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 29 915,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 100,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 306 258,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 306 258,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 306 258,4 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 306 258,4 | |||
13 | Прочие | 51 543,6 | |||
9 | Прочие | 51 543,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 51 543,6 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 51 543,6 | |||
14 | Обслуживание долга | 6 113,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 6 113,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 113,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6 113,0 | |||
15 | Трансферты | 1 794 652,6 | |||
1 | Трансферты | 1 794 652,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 794 652,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 86 230,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 708 422,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 90 436,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 90 436,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90 436,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 90 436,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90 436,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 90 436,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 104 044,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 104 044,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 104 044,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 104 044,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 104 044,0 | |||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 104 044,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 316 255,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 316 255,1 | ||||
7 | Поступления займов | 90 436,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 90 436,0 | |||
2 | Договоры займа | 90 436,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 225 819,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 225 819,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 225 819,1 | |||