Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
"1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 72 678,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 550,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 128,0 тысяч тенге;
2) затраты – 72 678,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";
2. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 40 480,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 20 648,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
| Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года №36/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 72 678,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 550,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000.0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 050,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 325,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 61 128,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 128,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 128,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 72 678,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 828,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 828,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 828,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 538,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 290,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 150,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 150,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 950,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 200,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года №36/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 74 858,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 897,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 060,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 060.0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 322,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 721,0 | ||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 515,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 060,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 515,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 515,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 62 961,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 961,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 961,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 74 858,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 502,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 502,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 502,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 174,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 328,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 335,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 335,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 335,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 069,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 236,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 030,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 515,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 515,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 515,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 515,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 506,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 506,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 506,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 506,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года №36/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 77 104,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 254,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 122,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 122.0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 602,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 743,0 | ||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 710,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 122,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 530,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 530,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 64 850,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 850,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 850,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 77 104,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 228,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 228,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 859,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 369,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 525,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 525,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 525,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 191,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 273,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 061,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 530,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 530,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 530,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 530,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 821,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 821,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 821,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 821,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||