Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата "Об утверждении районного бюджета на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 173-VІІІ следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 18 327 900 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 064 494 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 193 536 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 638 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 057 232 тысяч тенге;
2) затраты – 19 143 910 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 36 938 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 742 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 35 804 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 852 948 тысяч тенге;
6) не нефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 852 948 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 852 948 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 72 742 тысяч тенге;
погашение займов – 35 804 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 816 010 тысяч тенге."
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа на 2025 год в сумме 10 000 тысяч тенге."
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в следующих объемах:
20 000 тысяч тенге на приобретение основных средств для государственных органов;
117 688 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
112 220 тысяч тенге на расходы содержание центров поддержки семьи;
89 373 тысяч тенге на текущее расходы учреждений социальной защиты;
77 560 тысяч тенге на социальная помощь отдельным категориям граждан;
38 194 тысяч тенге на обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
208 544 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
346 189 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
100 000 тысяч тенге на проведение новых электрических сетей, текущий и капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации;
183 327 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
87 578 тысяч тенге на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
10 816 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев."
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в следующих объемах:
1 224 260 тысяч тенге на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
8 193 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры."
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из областного бюджета в следующих объемах:
219 717 тысяч тенге на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
36 060 тысяч тенге на развитие системы освещения населенных пунктов;
20 000 тысяч тенге на строительство и реконструкцию объектов;
1 485 187 тысяч тенге на развитие объектов спорта;
2 973 812 тысяч тенге на развитие объектов культуры;
600 000 тысяч тенге на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий;
1 100 000 тысяч тенге на развитие коммунального хозяйства;
439 929 тысяч тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства;
3 100 000 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры."
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрено 41 074 тысяча тенге для погашения и обслуживания долга местных исполнительных органов."
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить на 2025 год норматив общей суммы поступлений общегосударственных налогов в бюджет района в следующих объемах:
корпоративный подоходный налог – 50%;
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 50%;
социальный налог – 67%."
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Установить на 2025 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов в следующих объемах:
183 327 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
4 432 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев;
268 272 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
168 001 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
3 721 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий."
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата | Г. Калиева |
| Приложение к решению Курмангазинского районного маслихата № 247-VІІІ от 17 декабря 2025 года |
|
| Приложение 1 к решению Курмангазинского районного маслихата № 173-VІІІ от 26 декабря 2024 года |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
І. Доходы | 18 327 900 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 4 064 494 | |||||||
01 | Подоходный налог | 791945 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 50196 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 741749 | |||||||
03 | Социальный налог | 705936 | |||||||
1 | Социальный налог | 705936 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 2493990 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 2488146 | |||||||
3 | Земельный налог | 2373 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3471 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24387 | |||||||
2 | Акцизы | 6100 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2931 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 15356 | |||||||
07 | Прочие налоги | 0 | |||||||
1 | Прочие налоги | 0 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 48236 | |||||||
1 | Госпошлина | 48236 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 193536 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 17319 | |||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 480 | |||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 16754 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 54 | |||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3385 | |||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3385 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 483 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 483 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 172349 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 172349 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12638 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5376 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5376 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7262 | |||||||
1 | Продажа земли | 7262 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 14 057 232 | |||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 19 324 | |||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 19 324 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14037908 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 14 037 908 | |||||||
Текущие целевые трансферты | 5 298 698 | ||||||||
Целевые трансферты на развитие | 7 577 790 | ||||||||
Субвенции | 1161420 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ. Расходы | 19 143 910 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 896 907 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 461 968 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 54 500 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 289 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 222 | |||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 989 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 407 468 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 295 017 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 61 988 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 50 463 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 1 874 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 874 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 795 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 79 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 433 065 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 68 469 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 67 573 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 896 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 619 339 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 67 071 | |||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 865 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 551 403 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 21 341 | |||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 21 341 | |||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 96 282 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 95 109 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 173 | |||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 627 634 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 69 865 | |||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 738 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 556 031 | |||||||
02 | Оборона | 8 674 | |||||||
1 | Военные нужды | 7 428 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 428 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 428 | |||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 246 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 246 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 0 | |||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 246 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 468 116 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 122 761 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 122 761 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 122 761 | |||||||
2 | Социальная помощь | 1 120 576 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 120 576 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 46 665 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 361 721 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 503 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 111 199 | |||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 158 554 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 359 818 | |||||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 78 116 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 224 779 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 224 779 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 84 017 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 171 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 099 | |||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 53 758 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 84 734 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 836 793 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 948 896 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 748 896 | |||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 448 896 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 300 000 | |||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 200 000 | |||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 200 000 | |||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 841 513 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 819 717 | |||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 600 000 | |||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 219 717 | |||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0 | |||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 21 796 | |||||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 908 | |||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 16 888 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 384 | |||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 46 384 | |||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 000 | |||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 384 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 160 434 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 194 155 | |||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 319 089 | |||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 319 089 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 875 066 | |||||||
011 | Развитие объектов культуры | 875 066 | |||||||
2 | Спорт | 1 323 238 | |||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 250 | |||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 19 250 | |||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 29 000 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 274 988 | |||||||
008 | Развитие объектов спорта | 1 274 988 | |||||||
3 | Информационное пространство | 271 339 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5 960 | |||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5 960 | |||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 265 379 | |||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 265 379 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 371 702 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 150 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственностии формирования социального оптимизма граждан | 34 502 | |||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 28 375 | |||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 323 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 950 | |||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 306 552 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 39 320 | |||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 184 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 97 523 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 169 525 | |||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 36 060 | |||||||
01 | Топливо и энергетика | 36 060 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 060 | |||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 36 060 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 387 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 23 387 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 387 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 387 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 165 447 | |||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 165 447 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 165 447 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 65 447 | |||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||
124 | Проведение мероприятий на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы | 1 100 000 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 340 231 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 153 063 | |||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 153 063 | |||||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 087 479 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 65 584 | |||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 187 168 | |||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 187 168 | |||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 187 168 | |||||||
13 | Прочие | 3 633 141 | |||||||
9 | Прочие | 3 633 141 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 000 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 623 141 | |||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 623 141 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 5 270 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 5 270 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 270 | |||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5 270 | |||||||
15 | Трансферты | 2 569 450 | |||||||
1 | Трансферты | 2 569 450 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 569 450 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361 643 | |||||||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 420 201 | |||||||
038 | Субвенции | 1 495 955 | |||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 291 651 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 72 742 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 72 742 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 742 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 72 742 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 742 | |||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 742 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 35804 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 35804 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 35804 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -852 948 | ||||||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -852 948 | ||||||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) | 852 948 | ||||||||
7 | Поступления займов | 72 742 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 72 742 | |||||||
2 | Договоры займа | 72 742 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 816010 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 816010 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 816010 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
16 | Погашение займов | 35804 | |||||||
1 | Погашение займов | 35804 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35804 | |||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 35804 | |||||||