Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы" от 5 мая 2025 года № 29/2 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 347 766 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 127 775 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 45 185 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 158 306 тысяч тенге;
2) затраты – 4 421 047,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 49 684,5 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 90 859,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 41 175 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -122 965,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 122 965,6 тысяч тенге:
поступление займов – 90 859,5 тысяч тенге;
погашение займов – 41 175 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 73 281,1 тысяч тенге.";
пункт 8 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
"8) проведение комплексной вневедомственной экспертизы по поэтапной разработке и корректировке схем развития и застройки сельских населенных пунктов Жамбылского района Северо-Казахстанской области.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 1 803,2 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
"14-1. Учесть в районном бюджете расходы на 2024 год за счет внутренних займов на приобретение жилья в сумме 16 151,5 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:
"14-2. Предусмотреть в районном бюджете на 2024 год расходы на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства в сумме 696 911 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 14-3 следующего содержания:
"14-3. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год поступления из бюджетов сельских округов в сумме 22 561,4 тысяч тенге.
Распределение сумм поступлений из бюджетов сельских округов определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2025-2027 годы.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 4 347 766 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 127 775 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 271 206 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 271 206 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 608 800 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 608 800 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 104 869 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 104 869 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 127 154 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 1 945 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 113 305 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 11 904 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 746 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 15 746 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 45 185 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 745 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 620 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 084 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 987 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 6 987 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 535 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 535 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 16 500 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 158 306 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 22 566,7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 22 566,7 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 135 739,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 135 739,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 4 421 047,1 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 152 628,3 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 100 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 100 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 322 468,2 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 239 882 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 31 886 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 50 700,2 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 110 134 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 188 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 107 361 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 663 926,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 84 533,7 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42 524 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 536 868,4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 22 197 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 22 197 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 697 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 499 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 4 001 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 529 509 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 529 509 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 89 820 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 218 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 52 327 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 956 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 206 162 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 82 917 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 263 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 930 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 19 684,7 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 695,3 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 182 114,2 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 182 114,2 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 400 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24 091 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 14 120 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 52 037,9 | ||||||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 84 465,3 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 565 841,2 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 187 275 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 187 275 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 000,2 | ||||||||||||||||||||||||||
036 | Развитие объектов культуры | 9 000,2 | ||||||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 63 779,3 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 28 593,3 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 683 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 571 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 305 786,7 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23 978 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 109 040 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 468 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 41 272,5 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 322 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 28 313 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 749 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 88 644,2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 139 786,5 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 71 386 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 60 258 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 11 128 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 262,5 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 37 974 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 4 799 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 489,5 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 138 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25 138 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 504,4 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 504,4 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 19 504,4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 411 649 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 411 649 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 110 000 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 266 611 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 038 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 222 087,2 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 803,2 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 803,2 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220 284 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 220 284 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 364 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 175 366,3 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 175 366,3 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 696 911 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 478 448 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 49 684,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 90 859,5 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 16 151,5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 74 708 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -122 965,6 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 122 965,6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 90 859,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 41 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 73 281,1 | ||||||||||||||||||||||||||