О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы"

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 16 июня 2025 года № 8-28-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы" от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 822 922,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 185 481,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 36 438,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 34 200,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 566 802,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 829 077,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –30 341,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –151 382,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -36 495,9 тысяч тенге;

      6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – -36 495,9 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 36 495,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 151 382,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить резерв местного исполнительного органа Айыртауского района на 2025 год в сумме 27 033,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области Г. Абулкаирова

  Приложение
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 16 июня 2025 года № 8-28-1

Бюджет Айыртауского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

9 822 922,7

1



Налоговые поступления

2 185 481,8


01


Подоходный налог

282 669,5



1

Корпоративный подоходный налог

240 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

42 669,5


03


Социальный налог

1 225 351,0



1

Социальный налог

1 225 351,0


04


Налоги на собственность

362 361,3



1

Налоги на имущество

358 361,3



3

Земельный налог

3 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

290 100,0



2

Акцизы

5 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

271 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 000,0



1

Государственная пошлина

25 000,0

2



Неналоговые поступления

36 438,0


01


Доходы от государственной собственности

11 438,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 300,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

138,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

25 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

25 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

34 200,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

31 200,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

31 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000,0



1

Продажа земли

3 000,0

4



Поступления трансфертов

7 566 802,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

120,0



03

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

120,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 566 682,9



2

Трансферты из областного бюджета

7 566 682,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4




2) Затраты

9 829 077,6

01



Государственные услуги общего характера

1 264 295,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 597,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 848,0



003

Капитальные расходы государственного органа

40,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 709,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

271 273,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

270 468,7



003

Капитальные расходы государственного органа

805,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

406 163,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

93 055,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 721,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

992,0



015

Капитальные расходы государственного органа

60,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

309 335,3


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

37 440,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

37 400,0



003

Капитальные расходы государственного органа

40,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

499 821,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

83 812,0



003

Капитальные расходы государственного органа

38 890,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

377 119,9

02



Оборона

45 258,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

45 258,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 305,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 640,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

13 313,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

1 825,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 825,0



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 825,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

677 072,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

677 072,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

77 780,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

15 195,0



005

Государственная адресная социальная помощь

224 123,3



006

Оказание жилищной помощи

100,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

68 273,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 274,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

187 915,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

100 612,0



021

Капитальные расходы государственного органа

60,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

740,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 431 682,3


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 431 682,3



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 572,0



011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 500,0



013

Развитие коммунального хозяйства

9 800,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

147 607,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

344 781,8



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 858 940,3



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

56 481,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

609 520,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

42 336,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

26 092,0



004

Капитальные расходы государственного органа

340,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 974,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

11 930,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

566 184,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

48 435,0



003

Капитальные расходы государственного органа

130,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 354,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

17 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

144 001,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

612,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

261 642,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

74 010,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 000,0



021

Развитие объектов спорта

1 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

136 083,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

60 341,5



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

60 341,5


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

75 742,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

69 011,0



003

Капитальные расходы государственного органа

5 340,0



009

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 391,0

12



Транспорт и коммуникации

1 254 335,7


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 254 335,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

50 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

110 000,0



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

16 143,1



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 078 192,6

13



Прочие

358 741,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 033,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

27 033,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

331 707,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

331 707,8

14



Обслуживание долга

138,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

138,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

138,0

15



Трансферты

1 050 125,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 050 125,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

44,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

753 754,0



038

Субвенции

296 327,0




3) Чистое бюджетное кредитование

30 341,0




Бюджетные кредиты

151 382,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

151 382,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

151 382,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

151 382,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

121 041,0


01


Погашение бюджетных кредитов

121 041,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

121 041,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-36 495,9




6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета

-36 495,9




7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

36 495,9

7



Поступления займов

151 382,0


01


Внутренние государственные займы

151 382,0



2

Договоры займа

151 382,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

121 041,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

121 041,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

121 041,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 154,9


01


Остатки бюджетных средств

6 154,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 154,9


"2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 16 маусымдағы № 8-28-1 шешімі

      Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 210012 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 822 922,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 185 481,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 36 438,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 34 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 566 802,9 мың теңге;

      2) шығындар – 9 829 077,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 30 341,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 151 382,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 121 041,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -36 495,9 мың теңге;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) - - 36 495,9 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 36 495,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 151 382,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 121 041,0 мың тенге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 154,9 мың теңге";

      12- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2025 жылға Айыртау аудандық жергілікті атқарушы органның резерві 27 033,4 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілгін шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының төрағасы Г. Әбілқайырова

  Айыртау аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 16 маусымдағы № 8-28-1
  шешіміне қосымша

2025 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

4

5




1) Кірістер

9 822 922,7

1



Салықтық түсімдер

2 185 481,8


01


Табыс салығы

282 669,5



1

Корпоративтік табыс салығы

240 000,0



2

Жеке табыс салығы

42 669,5


03


Әлеуметтiк салық

1 225 351,0



1

Әлеуметтік салық

1 225 351,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

362 361,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

358 361,3



3

Жер салығы

3 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

290 100,0



2

Акциздер

5 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

271 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

25 000,0



1

Мемлекеттік баж

25 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

36 438,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 438,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 300,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

138,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

34 200,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

31 200,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

31 200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000,0



1

Жерді сату

3 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7 566 802,9


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

120,0



03

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

120,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 566 682,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

7 566 682,9

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3

4




2) Шығындар

9 829 077,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 264 295,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 597,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 848,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 709,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

271 273,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

270 468,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

805,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

406 163,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 055,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 721,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

992,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

60,0



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

309 335,3


482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

37 440,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 400,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

499 821,9



001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 812,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

38 890,0



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

377 119,9

02



Қорғаныс

45 258,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

45 258,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 305,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 640,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

13 313,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 825,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 825,0



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

1 825,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

677 072,3


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

677 072,3



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 780,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

15 195,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

224 123,3



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

100,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

68 273,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 274,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

187 915,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

100 612,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

60,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

740,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 431 682,3


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 431 682,3



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 572,0



011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 500,0



013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

9 800,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

147 607,2



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

344 781,8



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 858 940,3



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

56 481,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

609 520,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

42 336,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 092,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

340,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 974,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

11 930,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

566 184,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 435,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

130,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 354,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 000,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

144 001,0



008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

612,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

261 642,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

74 010,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 000,0



021

Cпорт объектілерін дамыту

1 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

136 083,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

60 341,5



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

60 341,5


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

75 742,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 011,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 340,0



009

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

1 391,0

12



Көлiк және коммуникация

1 254 335,7


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 254 335,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

50 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

110 000,0



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

16 143,1



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 078 192,6

13



Басқалар

358 741,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

27 033,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

27 033,4


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

331 707,8



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

331 707,8

14



Борышқа қызмет көрсету

138,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

138,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

138,0

15



Трансферттер

1 050 125,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 050 125,7



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

44,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

753 754,0



038

Субвенциялар

296 327,0




3) Таза бюджеттік кредиттеу

30 341,0




Бюджеттік кредиттер

151 382,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

151 382,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

151 382,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

151 382,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 041,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 041,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

121 041,0




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Қаржы активтерін сатып алу

0

13



Басқалар

0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-36 495,9




6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-36 495,9




7) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

36 495,9

7



Қарыздар түсімі

151 382,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

151 382,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

151 382,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

16



Қарыздарды өтеу

121 041,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

121 041,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

121 041,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 154,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

6 154,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 154,9