Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Наурзумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 492 706,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 634 093,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 25 910,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 500,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 832 203,6 тысячи тенге;
2) затраты – 3 492 578,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 237,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 27 524,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 287,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 24 109,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –- 32 218,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 218,0 тысяч тенге:
поступление займов – 27 524,0 тысяч тенге;
погашение займов – 19 287,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 23 981,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Г. Абенова |
Приложение | |
к решению Наурзумского | |
районного маслихата | |
от 18 июля 2025 года | |
№ 210 | |
Приложение 1 | |
к решению Наурзумского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2024 года | |
№ 167 |
Бюджет Наурзумского района на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 3 492 706,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 634 093,0 | ||
01 | Подоходный налог | 353 200,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 40 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 313 200,0 | ||
03 | Социальный налог | 246 959,0 | ||
1 | Социальный налог | 246 959,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 11 400,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11 400,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 589,0 | ||
2 | Акцизы | 341,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 500,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 748,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 945,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 3 945,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25 910,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 035,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 033,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 150,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлени | 150,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 725,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 22 725,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 832 203,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 832 203,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 832 203,6 |
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор | Программа | Наименование | Сумма (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 3 492 578,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 016 683,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 240 772,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 492,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 492,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 194 280,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 194 280,1 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 937,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 937,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 448,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 489,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 773 974,1 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 467,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 42 467,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55 432,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 633,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 790,2 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 676 083,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 104 172,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 571 911,5 | |||
02 | Оборона | 7 099,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 988,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 988,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 988,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5 111,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 111,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 556,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 555,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 239 749,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 93 780,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 93 780,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 93 780,0 | |||
2 | Социальная помощь | 90 647,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 90 647,7 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 22 317,7 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 699,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 42 180,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечен | 24 451,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 55 322,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 55 322,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 42 311,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 400,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 7 815,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 747,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 049,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 362 896,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 362 896,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 357 750,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 357 750,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 5 146,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 146,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 483 956,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 154 000,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 154 000,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 154 000,0 | |||
2 | Спорт | 114 714,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 114 714,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 323,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 75 911,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 677,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 803,0 | |||
3 | Информационное пространство | 143 468,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 138 254,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 123 037,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 217,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5 214,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5 214,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 71 774,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30 860,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 18 212,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 648,5 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40 914,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 19 750,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 164,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 41 103,0 | |||
6 | Земельные отношения | 27 352,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 27 352,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 23 569,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3 783,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 751,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 751,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 751,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 116,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 116,8 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 25 116,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 25 116,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 874 241,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 874 241,5 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 874 241,5 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 118 883,6 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 755 357,9 | |||
13 | Прочие | 7 137,0 | |||
9 | Прочие | 7 137,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 137,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 7 137,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 6 575,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 6 575,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 575,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6 575,0 | |||
15 | Трансферты | 428 019,9 | |||
1 | Трансферты | 428 019,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 428 019,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 143 385,0 | |||
038 | Субвенции | 284 633,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 8 237,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 27 524,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 524,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 27 524,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27 524,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 27 524,0 |
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 287,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 19 287,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 19 287,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 24 109,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 24109,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -32 218,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 32 218,0 |