О бюджете села Буревестник Наурзумского района на 2025-2027 годы

Решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 5 января 2025 года № 170.

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет села Буревестник на 2025-2027 годы согласно приложению 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 322193,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 23982,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 298211,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 351940,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -29747,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29747,7 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 29747,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 31.07.2025 № 213 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Учесть, что в бюджете села Буревестник предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 9016,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Г. Абенова

  Приложение 1
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 5 января 2025 года
  № 170

Бюджет села Буревестник на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 31.07.2025 № 213 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование






I. Доходы

322193,0

1




Налоговые поступления

23982,0


01



Подоходный налог

7612,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7612,0


04



Налоги на собственность

16370,0



1


Налоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

280,0



4


Налог на транспортные средства

6710,0



5


Единый земельный налог

9200,0

4




Поступления трансфертов

298211,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

298211,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

298211,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма






Наименование






II. Затраты

351940,7

01





Государственные услуги общего характера

37649,1


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37649,1



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37649,1




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37649,1

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

88254,9


2




Коммунальное хозяйство

10296,9



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10296,9




014


Организация водоснабжения населенных пунктов

10296,9


3




Благоустройство населенных пунктов

77958,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77958,0




008


Освещение улиц в населенных пунктах

12945,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

65013,0

12





Транспорт и коммуникация

3587,7


1




Автомобильный транспорт

3587,7



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3587,7




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3587,7

13





Прочие

222449,0


9




Прочие

222449,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

222449,0




057


Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

222449,0






III. Чистое бюджетное кредитование

0,0






IV. Дефицит (профицит) бюджета

-29747,7






V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

29747,7

  Приложение 2
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 05 января 2025 года
  № 170

Бюджет села Буревестник на 2026 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

33730,0

1




Налоговые поступления

25555,0


01



Подоходный налог

8240,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8240,0


04



Налоги на собственность

17315,0



1


Налоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

280,0



4


Налог на транспортные средства

6955,0



5


Единый земельный налог

9900,0

4




Поступления трансфертов

8175,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8175,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8175,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

33730,0

01




Государственные услуги общего характера

28853,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28853,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28853,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3485,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3485,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3485,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3420,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

65,0

12




Транспорт и коммуникации

1392,0


1



Автомобильный транспорт

1392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1392,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1392,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 05 января 2025 года
  № 170

Бюджет села Буревестник на 2027 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

34496,0

1




Налоговые поступления

25772,0


01



Подоходный налог

8900,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8900,0


04



Налоги на собственность

16872,0



1


Налоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

280,0



4


Налог на транспортные средства

7212,0



5


Единый земельный налог

9200,0

4




Поступления трансфертов

8724,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8724,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

8724,0

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

34496,0

01




Государственные услуги общего характера

29375,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29375,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29375,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29375,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3659,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3659,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3659,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3591,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

68,0

12




Транспорт и коммуникации

1462,0


1



Автомобильный транспорт

1462,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1462,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1462,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Науырзым ауданы Буревестник ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 2025 жылғы 5 қаңтардағы № 170 шешімі.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Науырзым аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Буревестник ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде:

      1) кірістер – 322193,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 23982,0 мың теңге;

      трансферт түсімдері бойынша – 298211,0 мың теңге;

      2) шығындар – 351940,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -29747,7 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 29747,7 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 29747,7 мың тенге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 31.07.2025 № 213 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Буревестник ауылының бюджетінде 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 9016,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Г. Әбенова

  Науырзым аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 5 қаңтардағы
  № 170 шешіміне
  1-қосымша

Буревестник ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Науырзым ауданы мәслихатының 31.07.2025 № 213 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санат

Сомасы, мың теңге


Сынып



ішкі сынып





ерекшелік






Атауы






I. Кірістер

322193,0

1




Салық түсімдері

23982,0


01



Табыс салығы

7612,0



2


Жеке табыс салығы

7612,0


04



Меншікке салынатын салықтар

16370,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

180,0



3


Жер салығы

280,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

6710,0



5


Бірыңғай жер салығы

9200,0

4




Трансферттердің түсімдері

298211,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

298211,0



3


Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен түсетін трансферттер

298211,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Кіші бағдарлама






Атауы







II. Шығындар

351940,7

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37649,1


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37649,1



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37649,1




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37649,1

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

88254,9


2




Коммуналдық шаруашылық

10296,9



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10296,9




014


Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

10296,9


3




Елді мекендерді абаттандыру

77958,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

77958,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12945,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

65013,0

12





Көлік және коммуникация

3587,7


1




Автомобиль көлігі

3587,7



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3587,7




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3587,7

13





Басқалар

222449,0


9




Басқалар

222449,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

222449,0




057


Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

222449,0






III. Таза бюджеттік кредит беру

0,0






IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-29747,7






V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

29747,7

  Науырзым
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 05 қаңтардағы
  № 170 шешіміне
  2-қосымша

Буревестник ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Ерекшелiгi






Атауы





I. Кірістер

33730,0

1




Салықтық түсімдер

25555,0


01



Табыс салығы

8240,0



2


Жеке табыс салығы

8240,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

17315,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

180,0



3


Жер салығы

280,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

6955,0



5


Біріңғай жер салығы

9900,0

4




Трансферттердің түсімдері

8175,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8175,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

8175,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






II. Шығындар

33730,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28853,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28853,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28853,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28853,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3485,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3485,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3485,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3420,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және мен көгалдандыру

65,0

12




Көлiк және коммуникация

1392,0


1



Автомобиль көлiгi

1392,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1392,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1392,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Науырзым
  аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 05 қаңтардағы
  № 170 шешіміне
  3-қосымша

Буревестник ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Ерекшелiгi





Атауы





I. Кірістер

34496,0

1




Салықтық түсімдер

25772,0


01



Табыс салығы

8900,0



2


Жеке табыс салығы

8900,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

16872,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

180,0





Жер салығы

280,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

7212,0





Біріңғай жер салығы

9200,0

4




Трансферттердің түсімдері

8724,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

8724,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

8724,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

34496,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29375,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29375,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29375,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29375,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3659,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3659,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3659,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3591,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және мен көгалдандыру

68,0

12




Көлiк және коммуникация

1462,0


1



Автомобиль көлiгi

1462,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1462,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1462,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0