Денисовский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Денисовского районного маслихата "О бюджете Денисовского района на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 73 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Денисовского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 001 296,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 887 690,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 30 385,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 358,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов –6 080 862,8 тысячи тенге;
2) затраты – 8 380 116,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 5 997,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 34 160,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 40 157,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 372 822,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 372 822,4 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Денисовcкого районного маслихата | В. Шерер |
| Приложение | |
| к решению Денисовского | |
| районного маслихата | |
| от 30 октября 2025 года | |
| № 53 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Денисовского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2024 года | |
| № 73 |
Бюджет Денисовского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 8 001 296,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 887 690,3 | |||
01 | Подоходный налог | 970 223,3 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 444 006,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 526 216,4 | |||
03 | Социальный налог | 550 931,1 | |||
1 | Социальный налог | 550 931,1 | |||
04 | Hалоги на собственность | 266 588,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 264 858,2 | |||
3 | Земельный налог | 1 729,8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 83 595,6 | |||
2 | Акцизы | 2 701,4 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 73 114,8 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 779,4 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 16 352,3 | |||
1 | Государственная пошлина | 16 352,3 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 385,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 173,3 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4,7 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 656,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 18,3 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 494,3 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 503,1 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 503,1 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 232,8 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 232,8 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26 475,8 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 475,8 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 358,5 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 358,5 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 358,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 6 080 862,8 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 27 814,3 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 27 814,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 053 048,5 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 053 048,5 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 8 380 116,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 428 884,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 286 453,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 54 368,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 964,5 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 403,7 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 232 085,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 228 703,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 382,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 37 113,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 113,3 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 910,3 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 203,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 35 000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 2 105 317,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 077,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 42 077,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 983 283,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 34 203,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 949 080,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 79 957,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 79 692,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 264,3 | |||
02 | Оборона | 14 949,0 | |||
1 | Военные нужды | 7 730,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 730,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 730,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7 219,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 219,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 014,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 205,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 228 430,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 16 593,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 16 593,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 16 593,0 | |||
2 | Социальная помощь | 148 964,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 148 964,8 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 346,8 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 33 811,6 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 359,6 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 62 624,5 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 48 822,3 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 62 872,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62 872,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 56 574,5 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 313,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 5 985,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 877 268,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 692 398,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 692 398,5 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 42 941,5 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 0,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 649 457,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 184 670,2 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 184 670,2 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 184 670,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 200,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 911 900,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 338 905,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 338 905,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 338 905,0 | |||
2 | Спорт | 250 267,3 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 250 267,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 26 200,5 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 154 506,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 583,8 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 66 977,0 | |||
3 | Информационное пространство | 231 447,7 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 195 941,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 166 810,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 29 131,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 500,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 500,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16 006,7 | |||
075 | Строительство сетей связи | 16 006,7 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 91 280,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25 343,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 343,2 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 937,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 32 606,5 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 33 330,9 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 48 503,5 | |||
6 | Земельные отношения | 27 986,5 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 27 986,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 414,5 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 572,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20 517,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 000,0 | |||
057 | Содержание приютов, пунктов временного содержания для животных | 1 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 517,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 19 517,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 59 786,4 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 59 786,4 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 59 786,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 59 786,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 729 662,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 729 662,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 729 662,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 106 895,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 622 766,5 | |||
13 | Прочие | 625 599,0 | |||
9 | Прочие | 625 599,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 625 599,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 625 599,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 6 237,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 6 237,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 237,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6 237,0 | |||
15 | Трансферты | 448 893,7 | |||
1 | Трансферты | 448 893,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 448 893,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 65,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 182 184,0 | |||
038 | Субвенции | 224 055,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 42 588,9 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -5 997,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 34 160,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34 160,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 34 160,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 160,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 34 160,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 40 157,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 40 157,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 40 157,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 372 822,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 372 822,4 | ||||
7 | Поступления займов | 247 620,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 247 620,0 | |||
2 | Договоры займа | 247 620,0 | |||
16 | Погашение займов | 40 157,0 | |||
1 | Погашение займов | 40 157,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 157,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 40 157,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 165 359,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 165 359,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 165 359,4 | |||