Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата "О бюджетах села, сельских округов Амангельдинского района на 2025 - 2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 122 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Амангельдинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 188 668,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 52 741,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 530,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 200,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 135 197,5 тысяч тенге;
2) затраты - 201 476,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 808,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 12 808,1 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Амантогайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 63 710,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 13 159,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 50 551,1 тысяч тенге;
2) затраты - 66 163,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 453,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 453,5 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Аксай на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 172 464,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 454,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 168 010,7 тысяч тенге;
2) затраты – 176 024,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 559,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 559,5 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Байгабылского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 055,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 366,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 48,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 640,1 тысяч тенге;
2) затраты – 40 314,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 259,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 259,7 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 523,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 602,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 43,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 878,8 тысяч тенге;
2) затраты – 38 311,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 788,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 788,0 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Кумкешуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 27 112,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1 591,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 25 521,0 тысяч тенге;
2) затраты - 27 775,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 663,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 663,4 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Тастинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 210 781,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 602,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 284,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 197 895,9 тысяч тенге;
2) затраты – 211 640,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 858,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 858,2 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урпекского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 37 354,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 091,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 29 263,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 726,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 372,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372,0 тысяч тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Уштогайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 567,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 459,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 124,1 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 983,2 тысяч тенге;
2) затраты – 31 124,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 557,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 557,9 тысяч тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25 и 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Амангельдинского районного маслихата | Н. Альмагамбетов |
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель коммунального государственного
учреждения "Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата Амангельдинского района"
_______________________________ М.С. Сакетов
"10" декабря 2025 год
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Амангельдинского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 188 668,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 52 741,0 | |||
01 | Подоходный налог | 39 200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 200,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 461,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 900,0 | |||
3 | Земельный налог | 410,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 191,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 960,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 530,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 530,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 530,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 200,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 200,0 | |||
1 | Продажа земли | 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 135 197,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 197,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135 197,5 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 201 476,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 790,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78 790,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 790,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 790,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 185,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 185,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 185,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 32 523,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 962,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 500,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов | 1,0 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 12 808,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 808,1 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Амантогайского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 63 710,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 159,1 | |||
01 | Подоходный налог | 2 328,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 328,1 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 831,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 134,0 | |||
3 | Земельный налог | 9,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 816,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 871,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50 551,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 551,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 551,1 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 66 163,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 957,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 957,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 957,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 957,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 475,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 475,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 475,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 165,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 310,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 731,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 731,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 731,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 731,0 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 453,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 453,5 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет села Аксай Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 172 464,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 454,0 | |||
01 | Подоходный налог | 80,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 80,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 264,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 37,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 629,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 5980 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 110,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 110,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 168 010,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 168 010,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 168 010,7 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 176 024,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 072,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 072,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 072,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 072,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 100,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 100,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 148 851,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 148 851,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 851,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 147 851,7 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 559,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 559,5 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Байгабылского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 39 055,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 366,2 | |||
01 | Подоходный налог | 964,2 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 964,2 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 402,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 87,0 | |||
3 | Земельный налог | 7,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 458,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 850,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 48,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 48,8 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48,8 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 640,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 640,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 640,1 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 40 314,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 635,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 635,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 635,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 635,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 290,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 290,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 290,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 389,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 389,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 389,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 389,0 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 259,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 259,7 | ||||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Карасуского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 36 523,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 602,0 | |||
01 | Подоходный налог | 510,3 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 510,3 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 091,7 | |||
1 | Hалоги на имущество | 182,2 | |||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 020,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 887,1 | |||
2 | Неналоговые поступления | 43,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 43,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 43,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 878,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 878,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 878,8 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 38 311,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 389,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 389,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 389,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 389,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 208,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 208,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 208,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 315,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 892,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 714,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 714,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 714,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 714,3 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 788,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 788,0 | ||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Кумкешуского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 27 112,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 591,0 | |||
01 | Подоходный налог | 193,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 193,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 383,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 563,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 815,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 521,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 521,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 521,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 27 775,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 616,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 616,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 616,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 616,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 901,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 901,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 901,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 701,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 257,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 257,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 257,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 257,9 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -663,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 663,4 | ||||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Тастинского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 210 781,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 602,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 150,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 150,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 490,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 66,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 924,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 500,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 962,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 962,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 284,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 284,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 284,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 197 895,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 197 895,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 197 895,9 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 211 640,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 094,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 094,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 094,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 094,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 591,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 591,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 591,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 336,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 255,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 172 952,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 172 952,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172 952,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 855,8 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 172 096,6 | |||
15 | Трансферты | 2,4 | |||
1 | Трансферты | 2,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов | 2,4 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -858,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 858,2 | ||||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Урпекского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 37 354,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 091,9 | |||
01 | Подоходный налог | 1 302,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 302,9 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 789,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 135,0 | |||
3 | Земельный налог | 108,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 946,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 600,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29 263,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 263,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 263,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 42 726,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 504,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 504,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 504,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 504,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 250,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 250,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 250,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 250,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500,0 | |||
15 | Трансферты | 3 472,0 | |||
1 | Трансферты | 3 472,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 472,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов | 3 472,0 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 372,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 372,0 | ||||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от "10" декабря 2025 года | |
| № 184 | |
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от "30" декабря 2024 года | |
| № 122 |
Бюджет Уштогайского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
І. Доходы | 30 567,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 459,7 | |||
01 | Подоходный налог | 587,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 587,5 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 803,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 31,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 169,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 603,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 124,1 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 124,1 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 124,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 983,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 983,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 983,2 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
ІІ. Затраты | 31 124,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 402,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 402,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 402,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 402,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 722,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 722,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 722,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1058,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 330,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 334,0 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -557,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 557,9 | ||||