Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 144 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 15802695,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4291578,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 63475,7 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 194809,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11252832,8 тысяч тенге, из них объем субвенций – 489718,0 тысяч тенге;
2) затраты – 16280894,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2007,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 14867,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16874,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – -476191,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 476191,5 тысяч тенге:
поступление займов – 14780,0 тысяч тенге;
погашение займов – 16874,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 478285,5 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Аркалыкского городского маслихата | Г. Елтебаева |
| Приложение | |
| к решению Аркалыкского | |
| городского маслихата | |
| от 5 декабря 2025 года | |
| № 191 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Аркалыкского | |
| городского маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 144 |
Бюджет города Аркалыка на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 15 802 695,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 291 578,1 | ||
01 | Подоходный налог | 2 451 333,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 638 010,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 813 323,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 201 972,1 | ||
1 | Социальный налог | 1 201 972,1 | ||
04 | Hалоги на собственность | 523 907,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 405 139,0 | ||
3 | Земельный налог | 13 596,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 96 583,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 8 589,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 78 114,0 | ||
2 | Акцизы | 4 578,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48 831,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 24 705,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 36 252,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 36 252,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 63 475,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 239,7 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 0,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 087,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 114,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 38,1 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 43 236,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 43 236,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 194 809,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 135 129,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 135 129,2 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 59 680,0 | ||
1 | Продажа земли | 38 618,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 21 062,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 252 832,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 252 832,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 252 832,4 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 16 280 894,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 218 804,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 715 412,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 50 344,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 50 344,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 665 068,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 636 149,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 691,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 759,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 468,8 | |||
2 | Финансовая деятельность | 72 097,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 72 097,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 68 826,3 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 558,7 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 424,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 288,4 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 51 443,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 51 443,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 51 116,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 327,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 379 851,2 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 379 851,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 126 747,5 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 726,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 251 377,4 | |||
02 | Оборона | 67 571,5 | |||
1 | Военные нужды | 26 323,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 323,5 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 323,5 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 41 248,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 41 248,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 41 248,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 430,6 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 6 430,6 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6 430,6 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 6 430,6 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 027 913,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 112 470,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 112 470,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 112 470,0 | |||
2 | Социальная помощь | 642 742,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 642 742,1 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 059,5 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 45 087,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 10 537,6 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 146 192,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 227 550,2 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 210 315,3 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 272 701,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 272 701,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 182 419,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 788,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 9 958,5 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 68 142,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 394,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 877 912,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 327 349,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 324 878,7 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 324 878,7 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 002 470,8 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 17 253,8 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 985 217,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 561 726,4 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 334 047,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 985 934,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 348 113,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 227 679,4 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 1 227 679,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 988 836,4 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 988 836,4 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 197 478,9 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 111 011,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 089,3 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 677 257,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 743 378,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 483 840,8 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 483 840,8 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 483 840,8 | |||
2 | Спорт | 958 147,5 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 519 000,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 83 168,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 105 304,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 292 234,5 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 994,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 32 299,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 439 147,5 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 439 147,5 | |||
3 | Информационное пространство | 146 146,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 117 710,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 91 486,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 26 224,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20 156,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 156,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8 280,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 8 280,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 155 243,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 046 016,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 325 260,5 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 704 261,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 494,5 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 109 227,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 40 052,8 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 68 568,1 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 606,1 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 405 059,5 | |||
1 | Топливо и энергетика | 405 059,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 405 059,5 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 405 059,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 118 031,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 59 430,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 59 430,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 59 430,0 | |||
6 | Земельные отношения | 50 210,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 50 210,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 38 031,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 12 179,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 8 391,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 8 391,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8 391,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 474,9 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 73 474,9 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 73 474,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 69 756,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 2 946,2 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 772,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 616 561,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 347 371,1 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 347 371,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 781 573,1 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 167 997,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 397 800,4 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 269 190,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 269 190,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 269 190,0 | |||
13 | Прочие | 389 730,8 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 32 903,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 32 903,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 32 903,0 | |||
9 | Прочие | 356 827,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 21 399,8 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 21 399,8 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 335 428,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 335 428,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 787,7 | |||
1 | Обслуживание долга | 12 787,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 787,7 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 787,7 | |||
15 | Трансферты | 723 238,8 | |||
1 | Трансферты | 723 238,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 723 238,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 488,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 384 188,0 | |||
038 | Субвенции | 322 562,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | -2 007,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 14 867,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 867,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 867,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 867,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 14 867,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 874,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -476 191,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 476 191,5 | ||||
7 | Поступления займов | 14 780,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 14 780,0 | |||
2 | Договоры займа | 14 780,0 | |||
16 | Погашение займов | 16 874,0 | |||
1 | Погашение займов | 16 874,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 16 874,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 16 874,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 478 285,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 478 285,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 478 285,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 478 285,5 | |||