Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 144 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 15314192,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3851068,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 48251,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 105964,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11308909,9 тысяч тенге, из них объем субвенций – 489718,0 тысяч тенге;
2) затраты – 15792391,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14582,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 31456,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16874,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – -492780,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 492780,5 тысяч тенге:
поступление займов – 31456,0 тысяч тенге;
погашение займов – 16874,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 478198,5 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете города на 2025 год предусмотрен объем целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 988831,0 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 6907542,1 тысяч тенге";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в бюджете города на 2025 год предусмотрен объем целевых трансфертов на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты 249222,0 тысяч тенге, целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 686687,0 тысяч тенге, из республиканского бюджета в сумме 348543,0 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 1568574,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Аркалыкского городского маслихата | Г. Елтебаева |
Приложение | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата | |
от 14 августа 2025 года | |
№ 180 | |
Приложение 1 | |
к решению Аркалыкского | |
городского маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 144 |
Бюджет города Аркалыка на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 15 314 192,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 851 068,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 149 033,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 513 010,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 636 023,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 055 802,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 055 802,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 546 057,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 426 889,0 | ||
3 | Земельный налог | 11 996,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 92 583,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 14 589,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67 924,0 | ||
2 | Акцизы | 4 878,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36 831,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 26 215,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 32 252,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 32 252,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 48 251,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 961,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 5,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14 800,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 114,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 42,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 33 290,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 33 290,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 105 964,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 36 353,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 36 353,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 69 611,0 | ||
1 | Продажа земли | 21 515,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 48 096,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 308 909,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 308 909,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 308 909,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 15 792 391,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 179 529,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 714 065,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 403,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 403,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 667 662,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 560 040,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 720,0 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 895,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 78 538,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 468,8 | |||
2 | Финансовая деятельность | 63 832,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63 832,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 843,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 791,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 198,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 47 814,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 47 814,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 47 406,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 408,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 353 817,9 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 353 817,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 109 733,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 939,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 242 145,5 | |||
02 | Оборона | 62 024,0 | |||
1 | Военные нужды | 23 230,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 230,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 230,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 38 794,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 794,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 38 463,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 331,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 430,6 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 6 430,6 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6 430,6 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 6 430,6 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 441 785,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 345 346,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 345 346,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 345 346,0 | |||
2 | Социальная помощь | 769 526,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 769 526,7 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 19 428,7 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 60 508,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 11 324,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 146 192,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 226 135,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 305 939,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 326 912,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 326 912,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 182 419,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 700,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 582,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 127 096,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 115,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 603 407,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 312 658,1 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 325 253,3 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 325 253,3 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 987 404,8 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13 004,8 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 974 400,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 236 859,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 333 450,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 985 934,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 347 516,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 903 409,0 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 903 409,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 053 890,8 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 053 890,8 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 223 882,5 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 111 011,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 090,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 715 907,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 645 449,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 339 920,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 339 920,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 339 920,0 | |||
2 | Спорт | 943 184,5 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 503 837,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 61 074,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 124 297,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 273 430,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 594,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 36 443,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 999,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 439 347,5 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 439 347,5 | |||
3 | Информационное пространство | 148 879,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 117 710,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 91 486,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 26 224,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 22 889,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 22 889,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8 280,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 8 280,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 213 466,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 116 156,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 338 202,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 774 401,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 553,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 97 310,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 026,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 61 584,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 405 059,5 | |||
1 | Топливо и энергетика | 405 059,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 405 059,5 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 405 059,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 111 184,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 53 561,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 53 561,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 53 561,0 | |||
6 | Земельные отношения | 48 052,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 052,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 873,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 15 179,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 9 571,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9 571,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 571,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 310 814,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 310 814,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 310 814,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 57 311,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 3 500,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 781,0 | |||
139 | Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 249 222,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 100 198,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 831 008,3 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 831 008,3 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 678 403,5 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 731 193,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 421 411,8 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 269 190,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 269 190,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 269 190,0 | |||
13 | Прочие | 190 503,2 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 30 517,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 30 517,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 30 517,0 | |||
9 | Прочие | 159 986,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 558,2 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 4 558,2 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 155 428,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 155 328,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 100,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 767,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 12 767,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 767,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 767,0 | |||
15 | Трансферты | 723 238,8 | |||
1 | Трансферты | 723 238,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 723 238,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 488,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 384 188,0 | |||
038 | Субвенции | 322 562,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 14 582,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 31 456,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 31 456,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 31 456,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 31 456,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 31 456,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 16 874,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 874,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -492 780,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 492 780,5 | ||||
7 | Поступления займов | 31 456,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 31 456,0 | |||
2 | Договоры займа | 31 456,0 | |||
16 | Погашение займов | 16 874,0 | |||
1 | Погашение займов | 16 874,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 16 874,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 16 874,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 478 198,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 478 198,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 478 198,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 478 198,5 |