О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 144 "О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы"

Решение маслихата города Аркалыка Костанайской области от 11 июля 2025 года № 173

      Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 144 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14840741,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3528382,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 48251,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 103222,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 11160886,8 тысяч тенге, из них объем субвенций – 489718,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 15318940,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 14582,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 31456,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 16874,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      5) дефицит (профицит) бюджета – -492780,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 492780,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 31456,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 16874,0 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 478198,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете города на 2025 год предусмотрен объем целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 1144169,0 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 6907542,1 тысяч тенге";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Учесть, что в бюджете города на 2025 год предусмотрен объем целевых трансфертов на развитие за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 686687,0 тысяч тенге, из республиканского бюджета в сумме 348543,0 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 1571574,3 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Аркалыкского городского маслихата Г. Елтебаева

  Приложение
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  11 июля 2025 года
  № 173
  Приложение 1
  к решению Аркалыкского
  городского маслихата от
  30 декабря 2024 года
  № 144

Бюджет города Аркалыка на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

14 840 741,8

1



Налоговые поступления

3 528 382,0


01


Подоходный налог

1 838 804,0



1

Корпоративный подоходный налог

202 781,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 636 023,0


03


Социальный налог

1 055 802,0



1

Социальный налог

1 055 802,0


04


Hалоги на собственность

533 600,0



1

Hалоги на имущество

426 889,0



3

Земельный налог

11 996,0



4

Hалог на транспортные средства

80 126,0



5

Единый земельный налог

14 589,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67 924,0



2

Акцизы

4 878,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

36 831,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

26 215,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

32 252,0



1

Государственная пошлина

32 252,0

2



Неналоговые поступления

48 251,0


01


Доходы от государственной собственности

14 961,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

5,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14 800,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

114,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

42,0


06


Прочие неналоговые поступления

33 290,0



1

Прочие неналоговые поступления

33 290,0

3



Поступления от продажи основного капитала

103 222,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

36 353,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

36 353,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

66 869,0



1

Продажа земли

18 773,0



2

Продажа нематериальных активов

48 096,0

4



Поступления трансфертов

11 160 886,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 160 886,4



2

Трансферты из областного бюджета

11 160 886,4


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

15 318 940,3

01




Государственные услуги общего характера

1 038 366,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

579 802,8



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 403,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 403,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

533 399,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

504 316,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 720,0




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 895,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

4 468,8


2



Финансовая деятельность

63 832,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

63 832,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

58 843,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 791,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 198,0


5



Планирование и статистическая деятельность

47 814,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

47 814,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

47 406,0




004

Капитальные расходы государственного органа

408,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

346 917,9



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

346 917,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

107 833,0




013

Капитальные расходы государственного органа

1 939,4




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

237 145,5

02




Оборона

57 524,0


1



Военные нужды

23 230,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

23 230,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

23 230,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

34 294,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

34 294,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 963,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

331,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 430,6


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

6 430,6



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

6 430,6




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

6 430,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 597 123,0


1



Социальное обеспечение

513 696,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

513 696,0




005

Государственная адресная социальная помощь

513 696,0


2



Социальная помощь

756 514,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

756 514,7




006

Оказание жилищной помощи

19 428,7




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

47 496,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 324,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

146 192,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

226 135,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

305 939,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

326 912,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

326 912,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

182 419,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

700,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 582,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

127 096,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 115,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 489 786,9


1



Жилищное хозяйство

1 312 658,1



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

325 253,3




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

325 253,3



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

987 404,8




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

13 004,8




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

974 400,0


2



Коммунальное хозяйство

2 124 666,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 314 666,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

988 934,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

325 732,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

810 000,0




011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

810 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 052 462,8



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 052 462,8




015

Освещение улиц в населенных пунктах

223 882,5




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

111 011,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

3 090,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 714 479,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 518 986,5


1



Деятельность в области культуры

339 920,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

339 920,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

339 920,0


2



Спорт

818 687,5



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

379 540,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

61 074,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

273 430,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 594,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

36 443,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

999,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

439 147,5




008

Развитие объектов спорта

439 147,5


3



Информационное пространство

148 879,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

117 710,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

91 486,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

26 224,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

22 889,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

22 889,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 280,0




075

Строительство сетей связи

8 280,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

1 211 500,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 116 156,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

338 202,0




010

Капитальные расходы государственного органа

774 401,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 553,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

95 344,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

33 060,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

61 584,0




006

Капитальные расходы государственного органа

700,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

405 059,5


1



Топливо и энергетика

405 059,5



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

405 059,5




009

Развитие теплоэнергетической системы

405 059,5

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

111 184,0


1



Сельское хозяйство

53 561,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

53 561,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

53 561,0


6



Земельные отношения

48 052,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48 052,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

32 873,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

15 179,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

9 571,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

9 571,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 571,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

56 672,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

56 672,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

56 672,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

52 391,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

3 500,0




015

Капитальные расходы государственного органа

781,0

12




Транспорт и коммуникации

3 089 998,3


1



Автомобильный транспорт

2 820 808,3



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 820 808,3




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

668 503,5




025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

731 193,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 421 111,8


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

269 190,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

269 190,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

269 190,0

13




Прочие

211 803,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

30 517,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

30 517,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

30 517,0


9



Прочие

181 286,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 958,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

25 958,0



472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

155 328,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

155 328,0

14




Обслуживание долга

12 767,0


1



Обслуживание долга

12 767,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 767,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 767,0

15




Трансферты

723 238,8


1



Трансферты

723 238,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

723 238,8




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

16 488,7




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

384 188,0




038

Субвенции

322 562,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

14 582,0





Бюджетные кредиты

31 456,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 456,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

31 456,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

31 456,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

31 456,0





Погашение бюджетных кредитов

16 874,0

5




Погашение бюджетных кредитов

16 874,0


01



Погашение бюджетных кредитов

16 874,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

16 874,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-492 780,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

492 780,5

7




Поступления займов

31 456,0


01



Внутренние государственные займы

31 456,0



2


Договоры займа

31 456,0

16




Погашение займов

16 874,0


1



Погашение займов

16 874,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

16 874,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

16 874,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

478 198,5


01



Остатки бюджетных средств

478 198,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

478 198,5




01

Свободные остатки бюджетных средств

478 198,5


Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 144 "Арқалық қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Арқалық қаласы мәслихатының 2025 жылғы 11 шілдедегі № 173 шешімі

      Арқалық қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың "Арқалық қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 144 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Арқалық қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14840741,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3528382,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 48251,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 103222,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 11160886,8 мың тенге, оның ішінде субвенциялардың көлемі – 489718,0 мың теңге;

      2) шығындар – 15318940,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 14582,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер - 31456,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 16874,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -492780,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 492780,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 31456,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 16874,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 478198,5 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған қала бюджетінде ағымдағы нысаналы трансферттер көлемі республикалық бюджеттен 1144169,0 мың теңге сомасында, облыстық бюджеттен 6907542,1 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025 жылға арналған қала бюджетінде нысаналы даму трансферттерінің көлемі Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен 686687,0 мың теңге сомасында, республикалық бюджеттен 348543,0 мың теңге сомасында, облыстық бюджеттен 1571574,3 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін";

      көрсетілген шешімнің 1 - қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Арқалық қалалық мәслихатының төрағасы Г. Елтебаева

  Арқалық қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 11 шілдедегі
  № 173 шешіміне
  қосымша
  Арқалық қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 144 шешіміне
  1-қосымша

Арқалық қаласының 2025 жылға арналған бюджетi

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




І. Кiрiстер

14 840 741,8

1



Салықтық түсімдер

3 528 382,0


01


Табыс салығы

1 838 804,0



1

Корпоративтік табыс салығы

202 781,0



2

Жеке табыс салығы

1 636 023,0


03


Әлеуметтiк салық

1 055 802,0



1

Әлеуметтік салық

1 055 802,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

533 600,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

426 889,0



3

Жер салығы

11 996,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

80 126,0



5

Бірыңғай жер салығы

14 589,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

67 924,0



2

Акциздер

4 878,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

36 831,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

26 215,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

32 252,0



1

Мемлекеттік баж

32 252,0

2



Салықтық емес түсiмдер

48 251,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14 961,0



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

5,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

14 800,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

114,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

42,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

33 290,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

33 290,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

103 222,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

36 353,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

36 353,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

66 869,0



1

Жерді сату

18 773,0



2

Материалдық емес активтерді сату

48 096,0

4



Трансферттердің түсімдері

11 160 886,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

0,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

0,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 160 886,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 160 886,4


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісі




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

15 318 940,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 038 366,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

579 802,8



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

46 403,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 403,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

533 399,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

504 316,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 720,0




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 895,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

4 468,8


2




63 832,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

63 832,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 843,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 791,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 198,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

47 814,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

47 814,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 406,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

408,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

346 917,9



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

346 917,9




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 833,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 939,4




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

237 145,5

02




Қорғаныс

57 524,0


1



Әскери мұқтаждар

23 230,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 230,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

23 230,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

34 294,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

34 294,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 963,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

331,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 430,6


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

6 430,6



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

6 430,6




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

6 430,6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 597 123,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

513 696,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

513 696,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

513 696,0


2



Әлеуметтiк көмек

756 514,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

756 514,7




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

19 428,7




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

47 496,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

11 324,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

146 192,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

226 135,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

305 939,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

326 912,3



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

326 912,3




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

182 419,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

700,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 582,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

127 096,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 115,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 489 786,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

1 312 658,1



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлiмi

325 253,3




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

325 253,3



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

987 404,8




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

13 004,8




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

974 400,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 124 666,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 314 666,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

988 934,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

325 732,0





Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

810 000,0





Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

810 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 052 462,8



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 052 462,8




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

223 882,5




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

111 011,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

3 090,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 714 479,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 518 986,5


1



Мәдениет саласындағы қызмет

339 920,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

339 920,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

339 920,0


2



Спорт

818 687,5



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

379 540,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 074,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

273 430,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

7 594,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

36 443,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

999,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

439 147,5




008

Cпорт объектілерін дамыту

439 147,5


3



Ақпараттық кеңiстiк

148 879,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

117 710,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

91 486,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

26 224,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

22 889,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

22 889,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

8 280,0




075

Байланыс желілерін салу

8 280,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

1 211 500,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 116 156,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

338 202,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

774 401,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 553,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

95 344,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 060,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

61 584,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

405 059,5


1



Отын және энергетика

405 059,5



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

405 059,5




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

405 059,5

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

111 184,0


1



Ауыл шаруашылығы

53 561,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

53 561,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 561,0


6



Жер қатынастары

48 052,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

48 052,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 873,0




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

15 179,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

9 571,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

9 571,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 571,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

56 672,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

56 672,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

56 672,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 391,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

3 500,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

781,0

12




Көлiк және коммуникация

3 089 998,3


1



Автомобиль көлiгi

2 820 808,3



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 820 808,3




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

668 503,5




025

Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

731 193,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 421 111,8


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

269 190,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

269 190,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

269 190,0

13




Басқалар

211 803,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

30 517,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

30 517,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 517,0


9



Басқалар

181 286,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

25 958,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

25 958,0



472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

155 328,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

155 328,0

14




Борышқа қызмет көрсету

12 767,0


1



Борышқа қызмет көрсету

12 767,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 767,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

12 767,0

15




Трансферттер

723 238,8


1



Трансферттер

723 238,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

723 238,8




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

16 488,7




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

384 188,0




038

Субвенциялар

322 562,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

14 582,0





Бюджеттік кредиттер

31 456,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 456,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

31 456,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

31 456,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

31 456,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

16 874,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

16 874,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

16 874,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

16 874,0





ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-492 780,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

492 780,5

7




Қарыздар түсімдері

31 456,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

31 456,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

31 456,0

16




Қарыздарды өтеу

16 874,0


1



Қарыздарды өтеу

16 874,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

16 874,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

16 874,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

478 198,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

478 198,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

478 198,5




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

478 198,5