О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 188 "О городском бюджете города Рудного на 2025 – 2027 годы"

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 11 ноября 2025 года № 246

      Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О городском бюджете города Рудного на 2025 – 2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 188 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет города Рудного на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 51 372 648,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 41 235 151,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 62 800,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 343 800,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 9 730 897,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 51 464 373,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -81 044,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 358 269,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 368 950,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 368 950,5 тысячи тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить размер резерва местного исполнительного органа на 2025 год в сумме 86 242,6 тысячи тенге.";

      приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение
  к решению маслихата
  от 11 ноября 2025 года
  № 246
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 188

Городской бюджет города Рудного на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

51 372 648,3

1



Налоговые поступления

41 235 151,0


01


Подоходный налог

22 488 162,0



1

Корпоративный подоходный налог

6 234 351,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 253 811,0


03


Социальный налог

11 086 095,0



1

Социальный налог

11 086 095,0


04


Hалоги на собственность

1 775 180,0



1

Hалоги на имущество

1 195 380,0



3

Земельный налог

27 300,0



4

Hалог на транспортные средства

552 500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 637 883,0



2

Акцизы

4 496 800,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 020 594,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

120 489,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

247 831,0



1

Государственная пошлина

247 831,0

2



Неналоговые поступления

62 800,0


01


Доходы от государственной собственности

26 800,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 800,0


06


Прочие неналоговые поступления

36 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

36 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

343 800,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

268 200,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

268 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

75 600,0



1

Продажа земли

39 600,0



2

Продажа нематериальных активов

36 000,0

4



Поступления трансфертов

9 730 897,3



01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

2 298,4




3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

2 298,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 728 598,9



2

Трансферты из областного бюджета

9 728 598,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

51 464 373,8

01




Государственные услуги общего характера

1 714 122,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

746 210,4



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 535,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 535,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

689 675,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

502 075,9




003

Капитальные расходы государственного органа

10 738,4




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

176 861,1


2



Финансовая деятельность

108 113,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

108 113,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

95 573,8




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 236,6




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 443,0




018

Капитальные расходы государственного органа

859,7


5



Планирование и статистическая деятельность

66 191,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

66 191,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

61 109,0




004

Капитальные расходы государственного органа

294,6




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

4 787,4


9



Прочие государственные услуги общего характера

793 607,9



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

59 918,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

58 117,6




007

Капитальные расходы государственного органа

1 800,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

733 689,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

229 741,3




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

503 948,5

02




Оборона

55 081,6


1



Военные нужды

53 730,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

53 730,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

53 730,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 351,6



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 351,6




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 351,6

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

62 038,4


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

62 038,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 038,4




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

62 038,4

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 621 718,5


1



Социальное обеспечение

124 948,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

124 948,0




005

Государственная адресная социальная помощь

124 948,0


2



Социальная помощь

2 032 840,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 032 840,1




006

Оказание жилищной помощи

10 986,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

196 705,9




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

21 226,9




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

353 380,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

667 617,3




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

658 533,0




027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

124 391,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

463 930,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

463 930,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

195 911,1




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 450,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

204 955,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

7 040,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

53 574,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 871 778,8


1



Жилищное хозяйство

3 551 269,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

246 900,6




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

246 900,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 568 397,3




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 259,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 567 138,3



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

1 735 971,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

82 090,0




003

Капитальные расходы государственного органа

50,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

16 591,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1 300,0




059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

678 996,9




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

956 943,9


2



Коммунальное хозяйство

774 038,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

729 001,5




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

155 105,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

573 895,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

45 036,5




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

45 036,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1 546 471,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 546 471,1




015

Освещение улиц в населенных пунктах

808 475,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

129 277,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 677,9




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

604 041,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 224 364,8


1



Деятельность в области культуры

767 830,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

767 830,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

767 830,0


2



Спорт

757 535,7



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

596 243,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

38 902,1




004

Капитальные расходы государственного органа

518,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

418 944,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

125 033,5




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2 296,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 550,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

161 292,1




008

Развитие объектов спорта

161 292,1


3



Информационное пространство

482 098,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

346 283,1




006

Функционирование районных (городских) библиотек

268 100,6




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

78 182,5



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

135 815,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

135 815,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

216 901,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

62 986,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

42 711,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 275,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

153 915,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

57 807,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

96 108,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

66 249,8


6



Земельные отношения

66 249,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

66 249,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

45 758,3




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

19 322,5




007

Капитальные расходы государственного органа

1 169,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

536 982,9


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

536 982,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

463 449,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

460 866,4




017

Капитальные расходы государственного органа

2 583,5



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

73 533,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39 498,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

32 210,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 825,0

12




Транспорт и коммуникации

6 212 445,0


1



Автомобильный транспорт

5 537 279,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 537 279,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 689 645,1




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 051 730,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 795 903,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

675 166,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

675 166,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

115 600,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

559 566,0

13




Прочие

86 242,6


9



Прочие

86 242,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

86 242,6




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

86 242,6

14




Обслуживание долга

76 101,0


1



Обслуживание долга

76 101,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

76 101,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

76 101,0

15




Трансферты

31 937 248,0


1



Трансферты

31 937 248,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

31 937 248,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

326 603,0




007

Бюджетные изъятия

30 274 924,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 011 925,0




038

Субвенции

323 796,0





III. Чистое бюджетное кредитование

-81 044,0





погашение бюджетных кредитов

81 044,0

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

5



Погашение бюджетных кредитов

81 044,0


01


Погашение бюджетных кредитов

81 044,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

81 044,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 358 269,0




Приобретение финансовых активов

1 358 269,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

13




Прочие

1 358 269,0


9



Прочие

1 358 269,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 358 269,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 358 269,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 368 950,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 368 950,5


Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 188 "Рудный қаласының 2025 – 2027 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Рудный қаласы мәслихатының 2025 жылғы 11 қарашадағы № 246 шешімі

      Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Рудный қаласының 2025 – 2027 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 188 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Рудный қаласының 2025 – 2027 жылдарға арналған қалалық бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 51 372 648,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 41 235 151,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 62 800,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 343 800,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 9 730 897,3 мың теңге;

      2) шығындар – 51 464 373,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 81 044,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 358 269,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 368 950,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 368 950,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025 жылға арналған жергілікті атқарушы орган резервінің мөлшері 86 242,6 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат төрағасы А. Искаков

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 11 қарашадағы
  № 246 шешіміне
  қосымша
  Маслихаттың
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  1-қосымша

Рудный қаласының 2025 жылға арналған қалалық бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

51 372 648,3

1



Салықтық түсімдер

41 235 151,0


01


Табыс салығы

22 488 162,0



1

Корпоративтік табыс салығы

6 234 351,0



2

Жеке табыс салығы

16 253 811,0


03


Әлеуметтiк салық

11 086 095,0



1

Әлеуметтiк салық

11 086 095,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 775 180,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 195 380,0



3

Жер салығы

27 300,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

552 500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 637 883,0



2

Акциздер

4 496 800,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 020 594,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

120 489,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

247 831,0



1

Мемлекеттік баж

247 831,0

2



Салықтық емес түсiмдер

62 800,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26 800,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 800,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

36 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

36 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

343 800,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

268 200,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

268 200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

75 600,0



1

Жерді сату

39 600,0



2

Материалдық емес активтерді сату

36 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

9 730 897,3


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

2 298,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

2 298,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 728 598,9



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 728 598,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

51 464 373,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 714 122,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

746 210,4



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 535,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 535,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

689 675,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

502 075,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 738,4




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

176 861,1


2



Қаржылық қызмет

108 113,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

108 113,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 573,8




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

7 236,6




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 443,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

859,7


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

66 191,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

66 191,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 109,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

294,6




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

4 787,4


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

793 607,9



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

59 918,1




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 117,6




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 800,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

733 689,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

229 741,3




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

503 948,5

02




Қорғаныс

55 081,6


1



Әскери мұқтаждар

53 730,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

53 730,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

53 730,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 351,6



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 351,6




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 351,6

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

62 038,4


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

62 038,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 038,4




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

62 038,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 621 718,5


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

124 948,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

124 948,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

124 948,0


2



Әлеуметтiк көмек

2 032 840,1



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 032 840,1




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

10 986,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

196 705,9




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

21 226,9




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

353 380,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

667 617,3




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

658 533,0




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

124 391,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

463 930,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

463 930,4




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

195 911,1




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 450,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

204 955,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

7 040,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

53 574,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 871 778,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

3 551 269,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

246 900,6




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

246 900,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 568 397,3




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 259,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 567 138,3



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

1 735 971,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 090,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

16 591,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

1 300,0




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

678 996,9




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

956 943,9


2



Коммуналдық шаруашылық

774 038,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

729 001,5




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

155 105,9




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

573 895,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

45 036,5




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

45 036,5


3



Елді-мекендерді көркейту

1 546 471,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 546 471,1




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

808 475,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

129 277,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 677,9




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

604 041,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 224 364,8


1



Мәдениет саласындағы қызмет

767 830,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

767 830,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

767 830,0


2



Спорт

757 535,7



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

596 243,6




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 902,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

518,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

418 944,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

125 033,5




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

2 296,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 550,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

161 292,1




008

Cпорт объектілерін дамыту

161 292,1


3



Ақпараттық кеңiстiк

482 098,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

346 283,1




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

268 100,6




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

78 182,5



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

135 815,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

135 815,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

216 901,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

62 986,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 711,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 275,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

153 915,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 807,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

96 108,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

66 249,8


6



Жер қатынастары

66 249,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

66 249,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 758,3




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

19 322,5




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 169,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

536 982,9


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

536 982,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

463 449,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

460 866,4




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 583,5



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

73 533,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 498,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

32 210,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 825,0

12




Көлiк және коммуникация

6 212 445,0


1



Автомобиль көлiгi

5 537 279,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 537 279,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 689 645,1




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 051 730,6




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 795 903,3


9



Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер

675 166,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

675 166,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

115 600,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

559 566,0

13




Басқалар

86 242,6


9



Басқалар

86 242,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

86 242,6




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

86 242,6

14




Борышқа қызмет көрсету

76 101,0


1



Борышқа қызмет көрсету

76 101,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

76 101,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

76 101,0

15




Трансферттер

31 937 248,0


1



Трансферттер

31 937 248,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

31 937 248,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

326 603,0




007

Бюджеттік алып қоюлар

30 274 924,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 011 925,0




038

Субвенциялар

323 796,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

-81 044,0





бюджеттік кредиттерді өтеу

81 044,0

Санаты

Сомасы, мың теңге



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

81 044,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

81 044,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

81 044,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

1 358 269,0




Қаржы активтерін сатып алу

1 358 269,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

13




Басқалар

1 358 269,0


9



Басқалар

1 358 269,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 358 269,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 358 269,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 368 950,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 368 950,5