Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №25/139 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №205310) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственнок настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 21 500 175,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 073 253,9 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 87 335,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 96 740,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 242 846,2 тысяч тенге;
2)затраты – 22 565 043,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 745 699,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –3 033 405,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 287 705,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 810 568,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 810 568,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 538 684,0 тысячи тенге;
погашение займов – 288 809,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 560 693,1 тысячи тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 56,3 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 0 процентов;
5) социальный налог – 56,3 процентов.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в районный бюджет на 2025 год из республиканского бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 9 217 030,0 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.";
приложение 1 и 4 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Мунайлинского районного маслихата | Б. Билялов | 
| Приложение 1 | |
| к решению Мунайлинского районного маслихата | |
| от 26 декабря 2024 года №25/139 | 
| Районный бюджет на 2025 год | ||||||
| Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Класс | ||||||
| Подкласс | ||||||
| 2 | 3 | |||||
| 1. Доходы | 21 500 175,1 | |||||
| 1 | Налоговые поступления | 12 073 253,9 | ||||
| 01 | Подоходный налог | 6 960 733,7 | ||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 2 938 765,0 | ||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 021 968,7 | ||||
| 03 | Социальный налог | 2 638 525,7 | ||||
| 1 | Социальный налог | 2 638 525,7 | ||||
| 04 | Hалоги на собственность | 1 857 220,5 | ||||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 738 780,5 | ||||
| 3 | Земельный налог | 21 510,0 | ||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 96 930,0 | ||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 91 153,0 | ||||
| 2 | Акцизы | 9 966,0 | ||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46 750,0 | ||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 34 437,0 | ||||
| 07 | Прочие налоги | 4,0 | ||||
| 1 | Прочие налоги | 4,0 | ||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 525 617,0 | ||||
| 1 | Государственная пошлина | 525 617,0 | ||||
| 2 | Неналоговые поступления | 87 335,0 | ||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 50 768,0 | ||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50 579,0 | ||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 143,0 | ||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 46,0 | ||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 263,0 | ||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 263,0 | ||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 795,0 | ||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 3 795,0 | ||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 26 509,0 | ||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 26 509,0 | ||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 96 740,0 | ||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 83 740,0 | ||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 83 740,0 | ||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13 000,0 | ||||
| 1 | Продажа земли | 13 000,0 | ||||
| 4 | Поступления трансфертов | 9 242 846,2 | ||||
| 01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 749 397,2 | ||||
| 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 749 397,2 | ||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 493 449,0 | ||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 8 493 449,0 | ||||
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||||
| Администратор бюджетных программ | ||||||
| Программа | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 2. Затраты | 22 565 043,7 | |||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 4 639 559,7 | ||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 436 289,1 | ||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 246,3 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 58 214,4 | ||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 870,9 | ||||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 161,0 | ||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 376 042,8 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 371 162,8 | ||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 355,0 | ||||
| 009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 525,0 | ||||
| 2 | Финансовая деятельность | 6 405,0 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 405,0 | ||||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 961,0 | ||||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 444,0 | ||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 4 196 865,6 | ||||
| 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 68 488,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 66 763,0 | ||||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 725,0 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 383 975,4 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 210 506,8 | ||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 10 468,6 | ||||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 163 000,0 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 721 143,2 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 71 182,0 | ||||
| 015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 771,0 | ||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 648 190,2 | ||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23 259,0 | ||||
| 040 | Развитие объектов государственных органов | 23 259,0 | ||||
| 02 | Оборона | 58 249,0 | ||||
| 1 | Военные нужды | 58 249,0 | ||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 58 249,0 | ||||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 58 249,0 | ||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 239 888,0 | ||||
| 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 239 888,0 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 239 888,0 | ||||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 239 888,0 | ||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 302 627,0 | ||||
| 1 | Социальное обеспечение | 921 823,0 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 921 823,0 | ||||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 921 823,0 | ||||
| 2 | Социальная помощь | 2 929 188,0 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 929 188,0 | ||||
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 65 117,0 | ||||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 11 064,0 | ||||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 959 006,0 | ||||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 20 879,0 | ||||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 164 677,0 | ||||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 708 445,0 | ||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 451 616,0 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 436 616,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 76 526,0 | ||||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 22 981,0 | ||||
| 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 75 713,0 | ||||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 177 678,0 | ||||
| 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 35 768,0 | ||||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 47 950,0 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||
| 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 15 000,0 | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 506 480,0 | ||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 3 621 673,1 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 000 000,0 | ||||
| 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 000 000,0 | ||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 387 758,9 | ||||
| 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 387 758,9 | ||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 233 914,2 | ||||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 30 000,0 | ||||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 203 914,2 | ||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 1 279 555,7 | ||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 279 555,7 | ||||
| 007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 102,7 | ||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 278 453,0 | ||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 605 251,2 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 605 251,2 | ||||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 492 588,0 | ||||
| 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 001,0 | ||||
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 662,2 | ||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 815 794,7 | ||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 376 534,0 | ||||
| 802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 376 534,0 | ||||
| 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 376 534,0 | ||||
| 2 | Спорт | 68 477,0 | ||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 37 387,0 | ||||
| 008 | Развитие объектов спорта | 37 387,0 | ||||
| 802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31 090,0 | ||||
| 007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 083,0 | ||||
| 008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 22 007,0 | ||||
| 3 | Информационное пространство | 84 417,0 | ||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8 200,0 | ||||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 200,0 | ||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 005,0 | ||||
| 075 | Строительство сетей связи | 1 005,0 | ||||
| 802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 75 212,0 | ||||
| 004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 75 212,0 | ||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 286 366,7 | ||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 162 904,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 72 797,0 | ||||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 89 310,0 | ||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 797,0 | ||||
| 802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 123 462,7 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 40 716,0 | ||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 035,7 | ||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 711,0 | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 071,0 | ||||
| 6 | Земельные отношения | 63 215,0 | ||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 63 215,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 60 511,0 | ||||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 704,0 | ||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 76 856,0 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76 856,0 | ||||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 76 856,0 | ||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 445 013,0 | ||||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 445 013,0 | ||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 445 013,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 265 831,0 | ||||
| 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 175 858,0 | ||||
| 015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 324,0 | ||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 594 325,5 | ||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 650 596,1 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 650 596,1 | ||||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 108 890,1 | ||||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 541 706,0 | ||||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 943 729,4 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 943 729,4 | ||||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 943 729,4 | ||||
| 13 | Прочие | 1 806 104,9 | ||||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 500,0 | ||||
| 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 500,0 | ||||
| 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 500,0 | ||||
| 9 | Прочие | 1 795 604,9 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000 ,0 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 614 293,9 | ||||
| 064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 614 293,9 | ||||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 81 311,0 | ||||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 81 311,0 | ||||
| 14 | Обслуживание долга | 47 764,5 | ||||
| 1 | Обслуживание долга | 47 764,5 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 764,5 | ||||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 47 764,5 | ||||
| 15 | Трансферты | 1 969 166,4 | ||||
| 1 | Трансферты | 1 969 166,4 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 969 166,4 | ||||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 769 166,4 | ||||
| 038 | Субвенции | 1 200 000,0 | ||||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 2 745 699,4 | |||||
| Бюджетные кредиты | 3 033 405,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 538 684,0 | ||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 538 684,0 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 538 684,0 | ||||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 538 684,0 | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 494 721,0 | ||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 2 494 721,0 | ||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 494 721,0 | ||||
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 494 721,0 | ||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 287 705,6 | ||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 287 705,6 | ||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 287 705,6 | ||||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
| Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 810 568,0 | |||||
| 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 810 568,0 | |||||
| 7 | Поступление займов | 2 538 684,0 | ||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 2 538 684,0 | ||||
| 2 | Договоры займа | 2 538 684,0 | ||||
| Погашение займов | 288 809,1 | |||||
| 16 | Погашение займов | 288 809,1 | ||||
| 1 | Погашение займов | 288 809,1 | ||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 288 809,1 | ||||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 287 705,6 | ||||
| 022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 1 103,5 | ||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 560 693,1 | ||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 1 560 693,1 | ||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 560 693,1 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению Мунайлинского районного маслихата | |
| от 26 декабря 2024 года №25/139 | |
| Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2025 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | |||
| Функциональная группа | Наименование | ||
| Администратор бюджетных программ | |||
| Программа | |||
| 01 | Государственные услуги общего характера | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||
| 040 | Развитие объектов государственных органов | ||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
| 007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | ||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||
| 011 | Развитие объектов культуры | ||
| 075 | Строительство сетей связи | ||
| 008 | Развитие объектов спорта | ||
| 12 | Транспорт и коммуникации | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||
| 13 | Прочие | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||
| 064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||