О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года № 24/123 "О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025 – 2027 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 28 ноября 2025 года № 35/168

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123 "О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 4 405 556,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 534 030,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 3 775,3 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 21 550,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 846 201,1 тысяч тенге;

      2)затраты - 4 442 366,6 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -36 809,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 36 809,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 36 809,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.


      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Тупкараганского районного маслихата А.Байбатырова

  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 35/168
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года
  №24/123

Бюджет села Акшукур на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

1 192 959,5

1



Налоговые поступления

186 703,0


01


Подоходный налог

88 257,0



2

Индивидуальный подоходный налог

88 257,0


04


Hалоги на собственность

93 954,0



1

Hалоги на имущество

1 700,0



3

Земельный налог

5 512,0



4

Hалог на транспортные средства

86 458,0



5

Единый земельный налог

284,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 492,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 280,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

212,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 673,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 673,0



1

Продажа земли

5 358,0



2

Продажа нематериальных активов

315,0

4



Поступления трансфертов

1 000 583,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 000 583,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 000 583,5

Функцио
нальная группа

Администратор
бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

1 193 131,0

01



Государственные услуги общего характера

127 395,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 395,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 044,1



022

Капитальные расходы государственного органа

46 351,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

361,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

361,2



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

361,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

847 137,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

847 137,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

430 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

61 725,1



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

355 412,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

116 424,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

116 424,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

116 424,0

12



Транспорт и коммуникации

98 966,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 966,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

98 966,7

15



Трансферты

2 846,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 846,1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 846,1




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-171,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

171,5

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

171,5


01


Остатки бюджетных средств

171,5



1

Cвободные остатки бюджетных средств

171,5

  Приложение 2
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 35/168
  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года
  №24/123

Бюджет села Баутино на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

287 245,6

1



Налоговые поступления

48 836,4


01


Подоходный налог

26 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

26 000,0


04


Hалоги на собственность

22 623,4



1

Hалоги на имущество

420,0



3

Земельный налог

5 000,0



4

Hалог на транспортные средства

17 197,0



5

Единый земельный налог

6,4


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

213,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

213,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500,0



1

Продажа земли

2 500,0



2

Продажа нематериальных активов

0

4



Поступления трансфертов

235 909,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

235 909,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

235 909,2

Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

290 644,0

01



Государственные услуги общего характера

71 896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 896,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 896,0



022

Капитальные расходы государственного органа

14 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

206 258,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206 258,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 200,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

28 669,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

144 389,0

12



Транспорт и коммуникации

12 490,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 490,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 490,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит(профицит) бюджета

- 3 398,4




6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета

3 398,4

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 398,4


01


Остатки бюджетных средств

3 398,4



1

Cвободные остатки бюджетных средств

3 398,4

  Приложение 3
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 35/168
  Приложение 7
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года
  №24/123

Бюджет села Кызылозен на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

294 271,6

1



Налоговые поступления

6 385,0


01


Подоходный налог

705,0



2

Индивидуальный подоходный налог

705,0


04


Hалоги на собственность

5 662,0



1

Hалоги на имущество

69,0



3

Земельный налог

14,0



4

Hалог на транспортные средства

5 187,0



5

Единый земельный налог

392,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

18,0

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0



1

Продажа земли

0



2

Продажа нематериальных активов

0

4



Поступления трансфертов

287 886,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

287 886,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

287 886,6

Функцио
нальная группа

Администра
тор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

312 171,7

01



Государственные услуги общего характера

188 638,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

188 638,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 938,0



022

Капитальные расходы государственного органа

128 700,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

67 883,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 883,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 480,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 746,7



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

44 657,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

51 897,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 897,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

51 897,0

12



Транспорт и коммуникации

3 753,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 753,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 753,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-17 900,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

17 900,1

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

17 900,1


01


Остатки бюджетных средств

17 900,1



1

Cвободные остатки бюджетных средств

17 900,1

  Приложение 4
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  № 35/168
  Приложение 10
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года
  №24/123

Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

1 275 931,9

1



Налоговые поступления

111 263,0


01


Подоходный налог

46 400,0



2

Индивидуальный подоходный налог

46 400,0


04


Hалоги на собственность

64 675,0



1

Hалоги на имущество

1 211,0



3

Земельный налог

804,0



4

Hалог на транспортные средства

62 572,0



5

Единый земельный налог

88,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

188,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

188,0

2



Неналоговые поступления

8,8


01


Доходы от государственной собственности

8,8



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8,8


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



14

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

0

3



Поступления от продажи основного капитала

8 042,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

8 042,0



1

Продажа земли

1 791,0



2

Продажа нематериальных активов

6 251,0

4



Поступления трансфертов

1 156 618,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 156 618,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 156 618,1

Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

1 279 637,6

01



Государственные услуги общего характера

135 144,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

135 144,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 488,4



022

Капитальные расходы государственного органа

43 656,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

515,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

515,7



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

515,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

774 234,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

774 234,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

425 705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

61 501,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

287 028,1

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

174 484,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

174 484,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

174 484,0

12



Транспорт и коммуникации

195 085,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

195 085,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

195 085,5

15



Трансферты

173,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173,9



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

173,9




3.Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-3 705,7




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 705,7

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 705,7


01


Остатки бюджетных средств

3 705,7



1

Cвободные остатки бюджетных средств

3 705,7

  Приложение 5
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  №35/168
  Приложение 13
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года
  № 24/123

Бюджет села Таушык на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

490 245,1

1



Налоговые поступления

29 418,0


01


Подоходный налог

14 687,0



2

Индивидуальный подоходный налог

14 687,0


04


Hалоги на собственность

14 549,0



1

Hалоги на имущество

194,0



3

Земельный налог

124,0



4

Hалог на транспортные средства

13 913,0



5

Единый земельный налог

318,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

182,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

182,0

2



Неналоговые поступления

41,5


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,5



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1,5


06


Прочие неналоговые поступления

40,0



1

Прочие неналоговые поступления

40,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 174,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

87,4



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

87,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 087,0



1

Продажа земли

1 087,0



2

Продажа нематериальных активов

0

4



Поступления трансфертов

459 611,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

459 611,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

459 611,2

Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

490 479,2

01



Государственные услуги общего характера

185 578,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

185 578,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 185,0



022

Капитальные расходы государственного органа

121 193,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка,сельского округа

8 200,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

205 638,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

205 638,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 120,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

177 018,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

84 262,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 262,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

84 262,5

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-234,1




6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

234,1

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

234,1


01


Остатки бюджетных средств

234,1



1

Cвободные остатки бюджетных средств

234,1

  Приложение 6
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 28 ноября 2025 года
  №35/168
  Приложение 16
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 8 января 2025 года
  №24/123

Бюджет города Форт-Шевченко на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

864 903,2

1



Налоговые поступления

151 425,0


01


Подоходный налог

63 197,0



2

Индивидуальный подоходный налог

63 197,0


04


Hалоги на собственность

65 482,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

34 150,0



4

Hалог на транспортные средства

30 192,0



5

Единый земельный налог

140,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22 746,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

22 746,0

2



Неналоговые поступления

3 725,0


01


Доходы от государственной собственности

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0


06


Прочие неналоговые поступления

3 625,0



1

Прочие неналоговые поступления

3 625,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 160,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 160,7



1

Продажа земли

2 368,7



2

Продажа нематериальных активов

1 792,0

4



Поступления трансфертов

705 592,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

705 592,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

705 592,5

Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

876 303,1

01



Государственные услуги общего характера

140 557,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 557,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 557,6



022

Капитальные расходы государственного органа

57 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

192,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

192,4



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

192,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

604 898,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

604 898,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

216 800,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

65 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

323 098,7

12



Транспорт и коммуникации

130 654,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 654,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

130 654,4




3. Чистое бюджетное кредитование

0

5



Погашение бюджетных кредитов

0


01


Погашение бюджетных кредитов

0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-11 399,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 399,9

7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договоры займа

0

16



Погашение займов

0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

11 399,9


01


Остатки бюджетных средств

11 399,9



1

Cвободные остатки бюджетных средств

11 399,9


"2025 - 2027 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 24/123 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 28 қарашадағы № 35/168 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025 – 2027 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 8 қаңтардағы №24/123 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 405 556,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 534 030,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 3 775,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 21 550,1 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 3 846 201,1 мың теңге;

      2) шығындар – 4 442 366,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -36 809,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 36 809,7 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 36 809,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.


      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы А.Байбатырова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 35/168 шешіміне
  1 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 8 қаңтардағы
  № 24/123 шешіміне
  1 қосымша

2025 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

1 192 959,5

1



Салықтық түсiмдер

186 703,0


01


Табыс салығы

88 257,0



2

Жеке табыс салығы

88 257,0


04


Меншікке салынатын салықтар

93 954,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 700,0



3

Жер салығы

5 512,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

86 458,0



5

Бірыңғай жер салығы

284,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4 492,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4 280,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

212,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 673,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 673,0



1

Жерді сату

5 358,0



2

Материалдық емес активтерді сату

315,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

1 000 583,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 000 583,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 000 583,5

Функцио
налдық топ

Бюджеттік бағдарлама
лардың әкімшісі

Бағдар
лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

1 193 131,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

127 395,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 395,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 044,1



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

46 351,5

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

361,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

361,2



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

361,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

847 137,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

847 137,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

430 000,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

61 725,1



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

355 412,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

116 424,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

116 424,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

116 424,0

12



Көлiк және коммуникация

98 966,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98 966,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

98 966,7

15



Трансферттер

2 846,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 846,1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 846,1




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-171,5




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

171,5

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

171,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

171,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

171,5

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 25 қарашадағы
  № 35/168 шешіміне
  2 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 8 қаңтардағы
  № 24/123 шешіміне
  4 қосымша

2025 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

287 245,6

1



Салықтық түсiмдер

48 836,4


01


Табыс салығы

26 000,0



2

Жеке табыс салығы

26 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

22 623,4



1

Мүлікке салынатын салықтар

420,0



3

Жер салығы

5 000,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

17 197,0



5

Біріңғай жер салығы

6,4


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

213,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

213,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500,0



1

Жерді сату

2 500,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

235 909,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

235 909,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

235 909,2

Функцио
налдық топ

Бюджеттік бағдарлама
лардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

290 644,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

71 896,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 896,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 896,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

206 258,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206 258,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 200,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

28 669,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

141 389,0

12



Көлiк және коммуникация

12 490,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 490,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 490,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 398,4




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

3 398,4

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 398,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 398,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 398,4

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 35/168 шешіміне
  3 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 8 қаңтардағы
  № 24/123 шешіміне
  7 қосымша

2025 жылға арналған Қызылөзен ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

294 271,6

1



Салықтық түсiмдер

6 385,0


01


Табыс салығы

705,0



2

Жеке табыс салығы

705,0


04


Меншікке салынатын салықтар

5 662,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

69,0



3

Жер салығы

14,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 187,0



5

Біріңғай жер салығы

392,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

18,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

18,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0



1

Жерді сату

0



2

Материалдық емес активтерді сату

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

287 886,6


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

287 886,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

287 886,6

Функцио
налдық топ

Бюджеттік бағдарлама
лардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

312 171,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

188 638,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

188 638,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 938,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

128 700,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

67 883,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 883,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 480,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 746,7



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

44 657,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

51 897,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 897,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

51 897,0

12



Көлiк және коммуникация

3 753,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 753,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 753,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-17 900,1




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

17 900,1

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

17 900,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

17 900,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

17 900,1

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  №35/168 шешіміне
  4 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 8 қаңтардағы
  № 24/123 шешіміне
  10 қосымша

2025 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

1 275 931,9

1



Салықтық түсiмдер

111 263,0


01


Табыс салығы

46 400,0



2

Жеке табыс салығы

46 400,0


04


Меншікке салынатын салықтар

64 675,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 211,0



3

Жер салығы

804,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

62 572,0



5

Біріңғай жер салығы

88,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

188,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

188,0

2



Салықтық емес түсiмдер

8,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8,8



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8,8


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



14

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 042,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

8 042,0



1

Жерді сату

1 791,0



2

Материалдық емес активтерді сату

6 251,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

1 156 618,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 156 618,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 156 618,1

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі

Бағдар-лама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

1 279 637,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

135 144,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

135 144,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 488,4



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

43 656,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

515,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

515,7



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

515,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

774 234,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

774 234,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

425 705,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

61 501,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

287 028,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

174 484,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

174 484,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

174 484,0

12



Көлiк және коммуникация

195 085,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

195 085,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

195 085,5

15



Трансферттер

173,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173,9



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

173,9




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 705,7




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

3 705,7

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 705,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 705,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 705,7

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 35/168 шешіміне
  5 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 8 қаңтардағы
  № 24/123 шешіміне
  13 қосымша

2025 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

490 245,1

1



Салықтық түсiмдер

29 418,0


01


Табыс салығы

14 687,0



2

Жеке табыс салығы

14 687,0


04


Меншікке салынатын салықтар

14 549,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

194,0



3

Жер салығы

124,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

13 913,0



5

Біріңғай жер салығы

318,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

182,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

182,0

2



Салықтық емес түсiмдер

41,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1,5



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

40,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

40,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 174,4


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

87,4



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

87,4


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 087,0



1

Жерді сату

1 087,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

459 611,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

459 611,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

459 611,2

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарлама-лардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

490 479,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

185 578,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

185 578,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 185,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

121 193,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

8 200,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

205 638,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

205 638,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 120,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

177 018,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

84 262,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

84 262,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

84 262,5

12



Көлiк және коммуникация

15 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-234,1




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

234,1

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

234,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

234,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

234,1

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 28 қарашадағы
  № 35/168 шешіміне
  6 қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 8 қаңтардағы
  №24/123 шешіміне
  16 қосымша

2025 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. Кірістер

864 903,2

1



Салықтық түсiмдер

151 425,0


01


Табыс салығы

63 197,0



2

Жеке табыс салығы

63 197,0


04


Меншікке салынатын салықтар

65 482,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

34 150,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

30 192,0



5

Біріңғай жер салығы

140,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

22 746,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

22 746,0

2



Салықтық емес түсiмдер

3 725,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

3 625,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3 625,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 160,7


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 160,7



1

Жерді сату

2 368,7



2

Материалдық емес активтерді сату

1 792,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

705 592,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

705 592,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

705 592,5

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

876 303,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

140 557,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 557,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

83 557,6



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

57 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

192,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

192,4



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

192,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

604 898,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

604 898,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

216 800,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

65 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

323 098,7

12



Көлiк және коммуникация

130 654,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 654,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

130 654,4




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-11 399,9




6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру

11 399,9

7



Қарыздар түсімдері

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0

16



Қарыздарды өтеу

0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11 399,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

11 399,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

11 399,9