Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №22/114 "О районном бюджете на 2025 – 2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 046 247,0 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 821 249,9 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 36 594,7 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 38 026,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 150 376,0 тысяч тенге;
2) затраты –10 298 873,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 977,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 47 184,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 36 207,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 263 603,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1 263 603,5 тысяч тенге;
поступление займов – 467 184,0 тысячи тенге;
погашение займов – 132 876,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 929 295,5 тысяча тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Тупкараганского районного маслихата | А.Байбатырова |
| Приложение | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 25 ноября 2025 года | |
| № 35/164 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Тупкараганского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2024 года | |
| №22/114 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Класс | Подк-ласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
1. Доходы | 9 046 247,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 7 821 249,9 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 433 132,0 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 612 000,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 821 132,0 | |||||
03 | Социальный налог | 1 309 287,0 | |||||
1 | Социальный налог | 1 309 287,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3 960 897,3 | |||||
1 | Налоги на имущество | 3 869 833,3 | |||||
3 | Земельный налог | 16 194,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 74 870,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 89 957,0 | |||||
2 | Акцизы | 2 077,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 76 643,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 11 237,0 | |||||
07 | Прочие налоги | 11,6 | |||||
1 | Прочие налоги | 11,6 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 965,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 27 965,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 36 594,7 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 156,1 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 088,9 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 038,3 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 28,9 | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 711,4 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 711,4 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 693,4 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды. | 693,4 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 24 033,8 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 24 033,8 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 026,4 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 449,8 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 449,8 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 26 576,6 | |||||
1 | Продажа земли | 21 078,4 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 498,2 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 1 150 376,0 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 020,0 | |||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3 020,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 147 356,0 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 147 356,0 | |||||
Функцио | Администратор бюджетных программ |
Прог | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
2. Затраты | 10 298 873,5 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 544 518,0 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 72 135,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 550,5 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 504,3 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 80,2 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 277 668,3 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 267 668,3 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 79 835,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 79 835,1 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 813 815,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 646 033,5 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 80 626,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 156,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 947 946,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 86 142,4 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 845 601,1 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 164,6 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 038,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 267 047,0 | |||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 267 047,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 86 071,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 86 071,0 | |||||
02 | Оборона | 46 227,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 46 227,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 46 227,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 209,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 209,0 | |||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 9 209,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 839 563,3 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
| |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 14 822,5 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 67 551,3 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 248 021,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 821,2 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 137,1 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 255 817,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65 486,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 193,2 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 68 813,0 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 32 901,0 | |||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 10 000,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 718 002,7 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 236 395,0 | |||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 450 395,0 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 786 000,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 481 607,7 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 64 242,4 | |||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 25 523,0 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 391 842,3 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 120 143,9 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 564 458,0 | |||||
008 | Развитие объектов спорта | 564 458,0 | |||||
011 | Развитие объектов культуры | 0 | |||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 555 685,9 | |||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 191 250,3 | |||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23 601,9 | |||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 19 584,0 | |||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 090,0 | |||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 122 539,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 80 725,5 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 890,0 | |||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 95 005,2 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 996,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 996,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 19 996,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 136 058,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 109 944,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 109 944,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 26 114,0 | |||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 26 114,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 421 496,2 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 421 496,2 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 500,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 57 556,7 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 203 369,0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 156 070,5 | |||||
13 | Прочие | 0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 0 | |||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 175 154,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 175 154,0 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 175 154,0 | |||||
15 | Трансферты | 268 505,4 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 268 505,4 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 212 905,1 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,3 | |||||
038 | Субвенции | 600,0 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 55 000,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 10 977,0 | ||||||
3 | Бюджетные кредиты | 47 184,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 47 184,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 184,0 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 47 184,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 36 207,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 36 207,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 36 207,0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 263 603,5 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 263 603,5 | ||||||
7 | Поступления займов | 467 184,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 467 184,0 | |||||
2 | Договоры займа | 467 184,0 | |||||
16 | Погашение займов | 132 876,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 132 876,0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 132 876,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 929 295,5 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 929 295,5 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 929 295,5 | |||||