О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 22/114 "О районном бюджете на 2025 - 2027 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 26 июня 2025 года № 30/140

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №22/114 "О районном бюджете на 2025 – 2027 годы" следующие изменения:

      преамбулу изложить в новой редакции:

      "В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1) доходы – 7 671 149,2 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 406 328,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 45 814,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 330 298,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 888 709,0 тысяч тенге;

       2) затраты – 8 229 550,7 тысяч тенге;

       3) чистое бюджетное кредитование – 10 977,0 тысяч тенге, в том числе:

        бюджетные кредиты – 47 184,0 тысячи тенге;

        погашение бюджетных кредитов – 36 207,0 тысяч тенге;

        4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

        приобретение финансовых активов – 0 тенге;

        5) дефицит  (профицит) бюджета – -569 378,5 тысяч тенге;

        6) финансирование  дефицита (использование профицита) бюджета –  

      569 378,5 тысяч тенге;        

      поступление займов – 47 184,0 тысячи тенге;

      погашение займов – 132 876,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 655 070,5 тысяча тенге.";

      приложение 1   к   указанному   решению   изложить   в   новой  редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Тупкараганского районного маслихата А.Байбатырова

  Приложение
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 26 июня 2025 года
  № 30/140
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2024 года
  №22/114

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Класс

Подк-ласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

7 671 149,2

1



Налоговые поступления

6 406 328,2


01


Подоходный налог

1 168 600,0



1

Корпоративный подоходный налог

560 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

608 600,0


03


Социальный налог

226 354,2



1

Социальный налог

226 354,2


04


Налоги на собственность

4 836 766,0



1

Налоги на имущество

4 669 024,0



3

Земельный налог

20 088,0



4

Налог на транспортные средства

147 654,0



5

Единый земельный налог

0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

121 208,0



2

Акцизы

2 596,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

106 976,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

11 636,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

53 400,0



1

Государственная пошлина

53 400,0

2



Неналоговые поступления

45 814,0


01


Доходы от государственной собственности

17 047,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 980,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 046,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

21,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 848,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 848,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

526,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды.

526,0


06


Прочие неналоговые поступления

24 393,0



1

Прочие неналоговые поступления

24 393,0

3



Поступления от продажи основного капитала

330 298,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 488,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 488,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

323 810,0



1

Продажа земли

308 060,0



2

Продажа нематериальных активов

15 750,0

4



Поступления трансфертов

888 709,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 020,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

3 020,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

885 689,0



2

Трансферты из областного бюджета

885 689,0


Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

8 229 550,7

01



Государственные услуги общего характера

4 694 555,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 696,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

49 696,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

185 248,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

185 248,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

70 491,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

70 491,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

651 485,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

483 703,0



013

Капитальные расходы государственного органа

107 800,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

59 982,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 403 294,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

70 723,0



015

Капитальные расходы государственного органа

14 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

3 312 571,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 000,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

274 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

274 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

60 341,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

60 341,0

02



Оборона

37 227,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

37 227,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

37 227,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

13 362,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 362,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

13 362,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 053 743,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

 
1 048 493,1



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

15 501,0



005

Государственная адресная социальная помощь

242 575,0



006

Оказание жилищной помощи

525,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

250 021,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 424,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 786,1



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

279 217,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

52 286,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 400,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

76 216,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

32 901,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

19 641,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 250,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

5 250,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

 499 851,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

315 395,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

315 395,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

184 456,4



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

62 629,4



005

Развитие коммунального хозяйства

4 110,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

117 617,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

100,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 063 067,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

564 558,0



008

Развитие объектов спорта

564 558,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

498 509,1



009

Поддержка культурно-досуговой работы

155 207,3



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

18 275,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

19 584,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 240,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

118 739,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

74 312,4



003

Капитальные расходы государственного органа

14 000,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

89 151,4

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

21 396,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 396,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

21 396,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 779,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

44 065,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

44 065,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

24 714,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

24 714,0

12



Транспорт и коммуникации

228 910,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

228 910,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 500,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

38 910,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

171 500,0

13



Прочие

105 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

5 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

5 000,0

14



Обслуживание долга

175 154,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

175 154,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

175 154,0

15



Трансферты

268 505,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

268 505,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

212 905,1



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,3



038

Субвенции

600,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

55 000,0




3. Чистое бюджетное кредитование

10 977,0

3



Бюджетные кредиты

47 184,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

47 184,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

47 184,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

47 184,0

5



Погашение бюджетных кредитов

36 207,0


01


Погашение бюджетных кредитов

36 207,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

36 207,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-569 378,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

569 378,5

7



Поступления займов

47 184,0


01


Внутренние государственные займы

47 184,0



2

Договоры займа

47 184,0

16



Погашение займов

132 876,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

132 876,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

132 876,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

655 070,5


01


Остатки бюджетных средств

655 070,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

655 070,5


Түпқараған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 22/114 "2025 - 2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 маусымдағы № 30/140 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 жетоқсандағы №22/114 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе жаңа редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1,2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 7 671 149,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 406 328,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45 814,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –330 298,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 888 709,0 мың теңге;

      2) шығындар – 8 229 550,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 10 977,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 47 184,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 36 207,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -569 378,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      569 378,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 47 184,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 132 876,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 655 070,5 мың теңге. ";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы А.Байбатырова

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 маусымдағы
  №30/140 шешіміне
  қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 22/114 шешіміне
  1 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші  
сыныбы

Атауы

Сомасы,мың теңге




 1.  Кірістер

7 671 149,2

1



Салықтық түсiмдер

6 406 328,2


01


Табыс салығы

1 168 600,0



1

Корпоративтік табыс салығы

560 000,0



2

Жеке  табыс салығы

608 600,0


03


Әлеуметтiк салық

226 354,2



1

Әлеуметтiк салық

226 354,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 836 766,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 669 024,0



3

Жер салығы

20 088,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

147 654,0



5

Бiрыңғай жер салығы

0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

121 208,0



2

Акциздер

2 596,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

106 976,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

11 636,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

53 400,0



1

Мемлекеттiк баж

53 400,0

2



Салықтық емес  түсiмдер

45 814,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

17 047,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

5 980,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 046,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

21,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 848,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 848,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

526,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

526,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

24 393,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

24 393,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

330 298,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 488,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 488,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

323 810,0



1

Жерді сату

308 060,0



2

Материалдық емес активтерді сату

15 750,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

888 709,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

3 020,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

3 020,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

885 689,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

885 689,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың
әкімшісі

Бағдар-
лама

Атауы

Сомасы,
мың теңге




2. Шығындар

8 229 550,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін  қызметтер

4 694 555,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 696,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 696,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

185 248,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

185 248,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

70 491,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 491,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

651 485,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

483 703,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

107 800,0



067

Ведомстволық бағынастағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарың күрделі шығыстары

59 982,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 403 294,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 723,0



015

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

14 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

3 312 571,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

274 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

274 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

60 341,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 341,0

02



Қорғаныс

37 227,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

37 227,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

37 227,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

13 362,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 362,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

13 362,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 053 743,1


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 048 493,1



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

15 501,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

242 575,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

525,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

250 021,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 424,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

70 786,1



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

279 217,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 286,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 400,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

76 216,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

32 901,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

19 641,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 250,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

5 250,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

499 851,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

315 395,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

315 395,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

184 456,4



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

62 629,4



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

4 110,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

117 617,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

100,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 063 067,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

564 558,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

564 558,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

498 509,1



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

155 207,3



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

18 275,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

19 584,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 240,0



007

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

118 739,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 312,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 000,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

89 151,4

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

21 396,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 396,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21 396,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

68 779,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

44 065,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 065,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

24 714,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

24 714,0

12



Көлiк және коммуникация

228 910,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

228 910,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 500,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

38 910,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

15 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

171 500,0

13



Басқалар

105 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

5 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

5 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

175 154,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

175 154,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

175 154,0

15



Трансферттер

268 505,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

268 505,4



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

212 905,1



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,3



038

Субвенциялар

600,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

55 000,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

10 977,0




Бюджеттік кредиттер

47 184,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

47 184,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

47 184,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

47 184,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

36 207,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

36 207,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

36 207,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-569 378,5




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

569 378,5

7



Қарыздар түсімдері

47 184,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

47 184,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

47 184,0

16



Қарыздарды өтеу

132 876,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

132 876,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

132 876,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

655 070,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

655 070,5



1

Бюджет қаражатының бос  қалдықтары

655 070,5