Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 20 декабря 2024 года № 297 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 15 684 704,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 639 142,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 56 848,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 084,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 972 630,2 тысяч тенге;
2) затраты – 18 143 293,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 76 054,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –157 280,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 233 334,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 382 534,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 382 534,8 тысяч тенге.".
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председател маслихата Жанакорганского района | Ғ.Жарқынбек |
| приложение к решению маслихата Жанакорганского района от 10 декабря 2025 года № 446 |
| приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 20 декабря 2024 года № 297 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Поступления | 15 684 704,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 639 142,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 884 054,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 376 558,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 507 496,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 236 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 236 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 441 949,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 441 949,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29 612,0 | ||
2 | Акцизы | 7 712,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 603,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 297,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 47 527,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 47 527,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 56 848,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 492,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 492,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 787,0 | ||
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 3 787,0 | |||
Прочие неналоговые поступления | 52 569,0 | |||
Прочие неналоговые поступления | 52 569,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 084,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 16 084,0 | ||
1 | Продажа земли | 12 000,0 | ||
Продажа нематериальных активов | 4 084,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 972 630,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 64 503,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 64 503,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 908 127,1 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 10 908 127,1 | ||
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Затраты | 18 143 293,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 847 377,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 92 655,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 69 306,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23 349,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 323 267,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 304 405,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 862,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 273,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 273,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 68 606,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 67 202,3 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 403,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 319 181,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 162 609,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 155 172,1 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 500,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 500,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 42 894,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 41 357,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 537,1 | ||
02 | Оборона | 10 311,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 938,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 938,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 373,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 7 373,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 50 114,0 | ||
458 | Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 114,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 50 114,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 520 241,3 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 168 523,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 168 523,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 188 007,4 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 82 604,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 232,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 164 294,7 | ||
009 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики | 90,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 13 541,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 318 723,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 571 650,7 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 36 872,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 163 710,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 681,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 759,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 208,7 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 32 902,2 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 18 160,0 | ||
07 | Жилищно–коммунальное хозяйство | 2 331 414,2 | ||
458 | Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 096,2 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 32 699,2 | ||
049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 397,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 282 804,0 | ||
466 | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 992 556,0 | |
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 290 248,0 | ||
458 | Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 514,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 15 511,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 249 568,9 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 210 061,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 210 061,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 60 033,5 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 60 033,5 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 200 394,6 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 165 989,6 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 755,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 29 650,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 150 000,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 150 000,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 371 547,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 370 206,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 341,0 | ||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 35 666,0 | ||
004 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 35 666,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 51 820,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 43 584,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 998,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 237,7 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 49 360,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 46 115,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 378,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 867,0 | ||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 120 686,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 79 206,6 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41 480,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 658 133,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 52 562,0 | ||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 52 562,0 | ||
09 | 458 | Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 605 571,2 | |
09 | 458 | 036 | Развитие газотранспортной системы | 605 571,2 |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 252 037,1 | ||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 101 359,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 99 306,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 053,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 90 155,1 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 90 155,1 | ||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 4 905,0 | ||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 4 905,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55 618,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 55 618,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 083,4 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 75 083,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 65 644,8 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 9 438,6 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 441 757,2 | ||
458 | Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 400 412,2 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 31 670,2 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 368 742,0 | ||
458 | Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 41 345,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 41 345,0 | ||
13 | Прочие | 946 968,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 234 590,0 | ||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 234 590,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55 116,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 55 116,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 657 262,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 657 262,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 64 852,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 852,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 64 852,0 | ||
15 | Трансферты | 3 695 435,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 695 435,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 15 492,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 649 866,0 | ||
038 | Субвенции | 2 026 010,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 067,4 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | -76 054,0 | |||
Бюджетные кредиты | 157 280,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 157 280,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 157 280,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 157 280,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 233 334,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 233 334,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 233 334,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 382 534,8 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 382 534,8 | |||
7 | Поступления займов | 1 932 269,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 1 932 269,0 | ||
2 | Договоры займа | 1 932 269,0 | ||
16 | Погашение займов | 233 334,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 233 334,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 233 334,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 683 599,8 | ||
01 | Остаток бюджетных средств | 683 599,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 683 599,8 | ||