О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №321 "О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2025-2027 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 24 октября 2025 года № 434

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №321 "О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кыркенсе на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 136 112,2 тысяч тенге,в том числе:

      налоговые поступления – 13 621,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 1 108,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –298,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –121 084,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 142 287,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредит – 0;

      погащение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 174,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 174,8 тысяч тенге.".

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Ғ. Жарқынбек

  приложение к решению
маслихата Жанакорганского района

  от 24 октября 2025 года №434

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №321

Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




I. ДОХОДЫ

136 112,2

1



Налоговые поступления

13 621,3


01


Подоходный налог

4 996,0



2

Подоходный налог

4 996,0


04


Налоги на собственность

8 625,3



1

Hалоги на имущество

246,0



3

Земельный налог

25,0



4

Налог на транспортные средства

6 327,0



5

Единый земельный налог

2 027,3

2



Неналоговые поступления

1 108,0


01


Доходы от государственной собственности

167,7



5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства

167,7


06


Прочие неналоговые доходы

940,3



9

Прочие неналоговые доходы в местный бюджет

940,3

3



Поступления от продажи основных средств

298,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

298,0



1

Продажа земли

298,0

4



Поступление трансфертов

121 084,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 084,9



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

121 084,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

142 287,0

1



Государственные услуги общего характера

53 054,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 054,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 610,2



022

Капитальные затраты государственного учреждения

1 444,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 164,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 164,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 866,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 994,0

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

24 578,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 578,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

24 273,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305,0



028

Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне

305,0

12



Транспорт и связь

2 005,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 005,0



045

Капитальный и средний ремонт дорог на улицах поселка

2 005,0

13



Прочие

46 443,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельских округах

46 443,9



057

Реализация мероприятий по социальной и инженергной инсфрактуре сельских населенных пунктов в рамках Ауыл Ел бесігі

46 443,9

15



Трансферты

41,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41,6



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов

41,6




5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 174,8




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 174,8



Используемые остатки бюджетных средств

6 174,8



Остатки средств бюджета

6 174,8



01 

Свободные остатки бюджетных средств

6 174,8



02

Остатки бюджета на конец отчетного периода

6 174,8


"Қыркеңсе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №321 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 қазандағы № 434 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Қыркеңсе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 321 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қыркеңсе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 136 112,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 621,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 108,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 298,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 121 084,9 мың теңге;

      2) шығындар – 142 287,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 174,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 174,8 мың теңге.".

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы
мәслихатының төрағасы
Ғ. Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 24 қазандағы
№ 434 шешіміне қосымша
  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 321 шешіміне 1-қосымша

Қыркеңсе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы





I. КІРІСТЕР

136 112,2

1



Салықтық түсімдер

13 621,3


01


Табыс салығы

4 996,0



2

Жеке табыс салығы

4 996,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 625,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246,0



3

Жер салығы

25,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 327,0



5

Біріңғай жер салығы

2 027,3

2



Салықтық емес түсiмдер

1 108,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

167,7



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

167,7


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

940,3



9

Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер

940,3

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

298,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

298,0



1

Жерді сату

298,0

4



Трансферттердің түсімдері

121 084,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

121 084,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121 084,9

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

142 287,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 054,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 054,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер

51 610,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 444,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 164,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 164,3



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 866,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

304,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 994,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

24 578,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 578,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

24 273,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

305,0



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу

305,0

12



Көлік және коммуникация

2 005,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 005,0



045

Елді мекен көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2 005,0

13



Басқалар

46 443,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 443,9



057

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерге әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс шараларды іске асыру

46 443,9

15



Трансфеттер

41,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41,6



048

Пайдаланылмаған (толық толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттер

41,6




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 174,8




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

6 174,8



Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары

6 174,8


01


Бюджет қаражатының қалдығы

6 174,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 174,8



2

Есепті кезең соңында бюджет қаражатының қалдықтары

6 174,8