О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 18 декабря 2024 года № 223-32/1 "Об утверждении бюджета города Кызылорда на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 19 сентября 2025 года № 291-41/1

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Кызылорда "Об утверждении бюджета города Кызылорда на 2025-2027 годы" от 18 декабря 2024 года №223-32/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 116 927 298,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 38 436 923,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2 303 172,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 083 411,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 66 103 791,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 153 299 366,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -997 924,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 196 600,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 1 194 524,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 192,7 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 192,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 35 374 335,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 374 335,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 38 561 106,2 тысяч тенге;

      погашение займов – 10 087 471,5 тысяч тенге.

      используемые остатки бюджетных средств – 6 900 701,2 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 19 сентября 2025 года №291-41/1
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 18 декабря 2025 года №223-32/1

Городской бюджет на 2025 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

116 927 298,8

1



Налоговые поступления

38 436 923,0


01


Подоходный налог

21 919 978,7



1

Корпоративный подоходный налог

18 697 222,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 222 756,7


03


Социальный налог

2 121 290,0



1

Социальный налог

2 121 290,0


04


Hалоги на собственность

4 057 165,0



1

Hалоги на имущество

2 153 107,0



3

Земельный налог

243 613,0



4

Hалог на транспортные средства

1 654 944,0



5

Единый земельный налог

5 501,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 535 591,3



2

Акцизы

50 850,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

38 066,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 446 675,3


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 802 898,0



1

Государственная пошлина

4 802 898,0

2



Неналоговые поступления

2 303 172,5


01


Доходы от государственной собственности

288 492,2



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

287 674,2



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

70,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

748,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

763,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

763,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 112,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 112,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

132 049,1



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

132 049,1


06


Прочие неналоговые поступления

1 879 756,2



1

Прочие неналоговые поступления

1 879 756,2

3



Поступления от продажи основного капитала

10 083 411,9


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 574 342,9



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 574 342,9


03


Продажа земли и нематериальных активов

509 069,0



1

Продажа земли

469 404,0



2

Продажа нематериальных активов

39 665,0

4



Поступления трансфертов

66 103 791,4


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

20 651,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

20 651,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 083 140,1



2

Трансферты из областного бюджета

66 083 140,1

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование






2. Затраты

153 299 366,5

01




Государственные услуги общего характера

5 323 893,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 022 199,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

80 944,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

75 373,9




003

Капитальные расходы государственного органа

5 570,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

941 255,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

873 807,3




003

Капитальные расходы государственного органа

67 448,0


2



Финансовая деятельность

19 736,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 736,7




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 969,9




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6 766,8


9



Прочие государственные услуги общего характера

4 281 957,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

619 526,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

619 526,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 590 434,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

146 442,9




015

Капитальные расходы государственного органа

1 108,2




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

842 403,6




114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

2 600 480,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3,0




040

Развитие объектов государственных органов

3,0



494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

71 993,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма

71 993,0

02




Оборона

30 928,0


1



Военные нужды

30 928,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

30 928,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 928,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

583 339,2


6



Уголовно-исполнительная система

48 562,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

48 562,8




039

Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания

48 562,8


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

534 776,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

534 776,4




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

534 776,4

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9 277 779,4


1



Социальное обеспечение

3 661 787,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 661 787,0




005

Государственная адресная социальная помощь

3 660 892,0




057

Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками

895,0


2



Социальная помощь

3 313 461,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 313 461,4




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 279,0




006

Оказание жилищной помощи

9 237,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

784 603,7




009

Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики

448,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

54 586,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

159 261,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

307 350,7




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

128 689,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 807 689,1




027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

57 317,4


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

2 302 531,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 302 531,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

281 008,1




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

15 551,9




021

Капитальные затраты государственного органа

429,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

1 770 640,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

216 922,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 980,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

94 665 908,6


1



Жилищное хозяйство

50 202 907,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 485 269,0




002

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

225 908,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 342,0




059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

1 257 019,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 662 377,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 886 451,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 455 675,8




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

39 320 250,9



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

55 260,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

55 260,7


2



Коммунальное хозяйство

37 577 541,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

31 163 979,6




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

35 072,0




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

31 128 907,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 413 561,4




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

6 413 561,4


3



Благоустройство населенных пунктов

6 885 460,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 885 460,2




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 083 426,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 380 312,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

19 541,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 402 181,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 999 002,7


1



Деятельность в области культуры

915 803,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

915 803,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

692 897,0




009

Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним

45 916,0




012

Поддержка театрального и музыкального искусства

176 990,0


2



Спорт

227 947,0



804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

227 947,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

156 765,0




006

Проведение спортивных соревнований на уровне района (города областного значения)

19 545,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

51 637,0


3



Информационное пространство

467 523,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

299 703,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

296 902,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 801,0



821


Отдел общественного развития района (города областного значения)

167 820,0




004

Услуги по проведению государственной информационной политики

167 820,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

387 729,7



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

117 991,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

43 485,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

74 506,0



804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

73 068,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

73 068,0



821


Отдел общественного развития района (города областного значения)

196 670,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

121 392,6




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

75 278,1

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 275 037,6


1



Топливо и энергетика

991 478,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

991 478,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

991 478,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

2 283 559,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

105 813,0




036

Развитие газотранспортной системы

105 813,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 177 746,6




036

Развитие газотранспортной системы

2 177 746,6

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

213 869,9


1



Сельское хозяйство

129 371,7



477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

129 371,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

129 371,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

84 498,2



477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

84 498,2




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

84 498,2

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

406 434,1


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

406 434,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

144 358,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

141 110,7




017

Капитальные расходы государственного органа

3 248,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

262 075,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

70 910,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

191 165,4

12




Транспорт и коммуникации

24 457 017,1


1



Автомобильный транспорт

20 438 528,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 438 528,1




022

Развитие транспортной инфраструктуры

11 254 646,1




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

9 183 882,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

4 018 489,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 018 489,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 018 489,0

13




Прочие

2 894 735,9


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

177 439,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

174 751,1




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

174 751,1





Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

2 688,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

2 688,0


9



Прочие

2 717 296,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

285 869,2




062

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

285 869,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

109 657,4




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

109 657,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 321 770,2




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

2 321 770,2

14




Обслуживание долга

550 708,5


1



Обслуживание долга

550 708,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

550 708,5




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

550 708,5

15




Трансферты

9 620 712,2


1



Трансферты

9 620 712,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 620 712,2




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

42 537,6




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

8 444 236,0




038

Субвенции

1 131 193,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2 745,6





3. Чистое бюджетное кредитование

-997 924,5





Бюджетные кредиты

196 600,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

196 600,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

196 600,0



477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

196 600,0




004

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

196 600,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

1 194 524,5


1


Погашение бюджетных кредитов

1 194 524,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 180 128,0



2

Возврат сумм бюджетных кредитов

14 396,5




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

192,7




Приобретение финансовых активов

192,7

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Наименование


13




Прочие

192,7


9



Прочие

192,7



479


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

192,7




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

192,7

Категория



Класс




Подкласс





Специфика





Наименование


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-35 374 335,9




6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

35 374 335,9

7



Поступления займов

38 561 106,2


1


Внутренние государственные займы

38 561 106,2



2

Договоры займа

38 561 106,2

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Наименование


16




Погашение займов

10 087 471,5


1



Погашение займов

10 087 471,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 087 471,5




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

10 073 075,0




022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

14 396,5

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

6 900 701,2


01


Остатки бюджетных средств

6 900 701,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 900 701,2


"2025-2027 жылдарға арналған Қызылорда қаласының бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 18 желтоқсандағы №223-32/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 19 қыркүйектегі № 291-41/1 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Қызылорда қаласының бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 18 желтоқсандағы № 223-32/1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 116 927 298,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 38 436 923,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 2 303 172,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –10 083 411,9 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 66 103 791,4 мың теңге;

      2) шығындар – 153 299 366,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 997 924,5 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 196 600,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 194 524,5 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 192,7 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 192,7 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 35 374 335,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 35 374 335,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 38 561 106,2 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 10 087 471,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 900 701,2 мың теңге.".

      2. Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

   Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 19 қыркүйектегі
№291-41/1 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
20243 жылғы 18 желтоқсандағы
№223-32/1 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

116 927 298,8

1



Салықтық түсiмдер

38 436 923,0


01


Табыс салығы

21 919 978,7



1

Корпоративтік табыс салығы

18 697 222,0



2

Жеке табыс салығы

3 222 756,7


03


Әлеуметтiк салық

2 121 290,0



1

Әлеуметтiк салық

2 121 290,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 057 165,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 153 107,0



3

Жер салығы

243 613,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 654 944,0



5

Бiрыңғай жер салығы

5 501,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 535 591,3



2

Акциздер

50 850,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

38 066,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 446 675,3


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 802 898,0



1

Мемлекеттiк баж

4 802 898,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 303 172,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

288 492,2



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

287 674,2



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

70,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

748,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

763,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

763,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 112,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 112,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

132 049,1



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

132 049,1


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

1 879 756,2



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 879 756,2

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 083 411,9


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 574 342,9



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 574 342,9


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

509 069,0



1

Жердi сату

469 404,0



2

Материалдық емес активтерді сату

39 665,0

4



Трансферттердің түсімдері

66 103 791,4


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер

20 651,3



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер

20 651,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 083 140,1



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

66 083 140,1

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

153 299 366,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 323 893,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 022 199,3



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

80 944,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

75 373,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 570,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

941 255,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

873 807,3




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

67 448,0


2



Қаржылық қызмет

19 736,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

19 736,7




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12 969,9




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

6 766,8


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

4 281 957,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

619 526,4




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

619 526,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 590 434,9




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

146 442,9




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 108,2




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

842 403,6




114

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері

2 600 480,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3,0



494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

71 993,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 993,0

02




Қорғаныс

30 928,0


1



Әскери мұқтаждар

30 928,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

30 928,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 928,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

583 339,2


6



Қылмыстық-атқару жүйесі

48 562,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

48 562,8




039

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

48 562,8


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

534 776,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

534 776,4




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

534 776,4

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

9 277 779,4


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

3 661 787,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 661 787,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

3 660 892,0




057

Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету

895,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 313 461,4



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 313 461,4




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 279,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 237,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

784 603,7




009

1999 жылдың 26 шілдесінде "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы" атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау

448,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

54 586,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

159 261,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

307 350,7




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

128 689,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 807 689,1




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

57 317,4


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

2 302 531,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 302 531,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

281 008,1




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

15 551,9




021

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

429,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

1 770 640,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

216 922,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

17 980,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

94 665 908,6


1



Тұрғын үй шаруашылығы

50 202 907,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 485 269,0




002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

225 908,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 342,0




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

1 257 019,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

48 662 377,7




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 886 451,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 455 675,8




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

39 320 250,9



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

55 260,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 260,7


2



Коммуналдық шаруашылық

37 577 541,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

31 163 979,6




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

35 072,0




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

31 128 907,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 413 561,4




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

6 413 561,4


3



Елді-мекендерді көркейту

6 885 460,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 885 460,2




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 083 426,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 380 312,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

19 541,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 402 181,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 999 002,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

915 803,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

915 803,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

692 897,0




009

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету

45 916,0




012

Театр және музыка өнерін қолдау

176 990,0


2



Спорт

227 947,0



804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

227 947,0




005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

156 765,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

19 545,0




007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

51 637,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

467 523,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

299 703,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

296 902,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 801,0



821


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қоғамдық даму бөлімі

167 820,0




004

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

167 820,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

387 729,7



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

117 991,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 485,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

74 506,0



804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі

73 068,0




001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

73 068,0



821


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қоғамдық даму бөлімі

196 670,7




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

121 392,6




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

75 278,1

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 275 037,6


1



Отын және энергетика

991 478,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

991 478,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

991 478,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

2 283 559,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

105 813,0




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

105 813,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 177 746,6




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

2 177 746,6

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

213 869,9


1



Ауыл шаруашылығы

129 371,7



477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

129 371,7




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

129 371,7


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

84 498,2



477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

84 498,2




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

84 498,2

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

406 434,1


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

406 434,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

144 358,7




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

141 110,7




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 248,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

262 075,4




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 910,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

191 165,4

12




Көлiк және коммуникация

24 457 017,1


1



Автомобиль көлiгi

20 438 528,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 438 528,1




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

11 254 646,1




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 183 882,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

4 018 489,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 018 489,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 018 489,0

13




Басқалар

2 894 735,9


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

177 439,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

174 751,1




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

174 751,1



494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

2 688,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

2 688,0


9



Басқалар

2 717 296,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

285 869,2




062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

285 869,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

109 657,4




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

109 657,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 321 770,2




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

2 321 770,2

14




Борышқа қызмет көрсету

550 708,5


1



Борышқа қызмет көрсету

550 708,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

550 708,5




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

550 708,5

15




Трансферттер

9 620 712,2


1



Трансферттер

9 620 712,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 620 712,2




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

42 537,6




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

8 444 236,0




038

Субвенциялар

1 131 193,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

2 745,6





3. Таза бюджеттік кредиттеу

-997 924,5





Бюджеттік кредиттер

196 600,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

196 600,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

196 600,0



477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

196 600,0




004

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

196 600,0

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы


1

2

3

4

5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 194 524,5


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 194 524,5



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 180 128,0



2

Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

14 396,5




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

192,7




Қаржы активтерін сатып алу

192,7

Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы


13




Басқалар

192,7


9



Басқалар

192,7



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

192,7




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

192,7

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-35 374 335,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

35 374 335,9

7



Қарыздар түсімдері

38 561 106,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

38 561 106,2



2

Қарыз алу келісім-шарттары

38 561 106,2

Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы


16




Қарыздарды өтеу

10 087 471,5


1



Қарыздарды өтеу

10 087 471,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 087 471,5




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

10 073 075,0




022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

14 396,5

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Атауы


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 900 701,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

6 900 701,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 900 701,2