Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Кызылорда "Об утверждении бюджета города Кызылорда на 2025-2027 годы" от 18 декабря 2024 года №223-32/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 116 927 298,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 38 436 923,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 303 172,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 083 411,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 103 791,4 тысяч тенге;
2) затраты – 153 299 366,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -997 924,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 196 600,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 194 524,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 192,7 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 192,7 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 35 374 335,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 374 335,9 тысяч тенге;
поступление займов – 38 561 106,2 тысяч тенге;
погашение займов – 10 087 471,5 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 6 900 701,2 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 19 сентября 2025 года №291-41/1 |
|
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 18 декабря 2025 года №223-32/1 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория |
Сумма, | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 116 927 298,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 38 436 923,0 | |||
01 | Подоходный налог | 21 919 978,7 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 18 697 222,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 222 756,7 | |||
03 | Социальный налог | 2 121 290,0 | |||
1 | Социальный налог | 2 121 290,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 057 165,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 153 107,0 | |||
3 | Земельный налог | 243 613,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 654 944,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 501,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 535 591,3 | |||
2 | Акцизы | 50 850,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 066,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 446 675,3 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 802 898,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 4 802 898,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 303 172,5 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 288 492,2 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 287 674,2 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 70,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 748,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 763,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 763,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 112,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 112,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 132 049,1 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 132 049,1 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 879 756,2 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 879 756,2 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 083 411,9 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 574 342,9 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 574 342,9 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 509 069,0 | |||
1 | Продажа земли | 469 404,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 39 665,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 66 103 791,4 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 20 651,3 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20 651,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 083 140,1 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 66 083 140,1 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 153 299 366,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 323 893,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 022 199,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 80 944,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 75 373,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 570,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 941 255,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 873 807,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 67 448,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 19 736,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 736,7 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 969,9 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 766,8 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 4 281 957,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 619 526,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 619 526,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 590 434,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 146 442,9 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 108,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 842 403,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 600 480,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3,0 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 71 993,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 71 993,0 | |||
02 | Оборона | 30 928,0 | |||
1 | Военные нужды | 30 928,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 30 928,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 928,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 583 339,2 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 48 562,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 48 562,8 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 48 562,8 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 534 776,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 534 776,4 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 534 776,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 9 277 779,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 3 661 787,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 661 787,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3 660 892,0 | |||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 895,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 313 461,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 313 461,4 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4 279,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 9 237,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 784 603,7 | |||
009 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики | 448,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 54 586,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 159 261,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 307 350,7 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 128 689,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 807 689,1 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 57 317,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 302 531,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 302 531,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 281 008,1 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 15 551,9 | |||
021 | Капитальные затраты государственного органа | 429,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 1 770 640,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 216 922,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 980,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94 665 908,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 50 202 907,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 485 269,0 | |||
002 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 225 908,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 342,0 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 1 257 019,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 48 662 377,7 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 886 451,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 455 675,8 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 39 320 250,9 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 55 260,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 55 260,7 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 37 577 541,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 163 979,6 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 35 072,0 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 31 128 907,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 413 561,4 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6 413 561,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 885 460,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 885 460,2 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 083 426,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 380 312,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 19 541,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 402 181,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 999 002,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 915 803,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 915 803,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 692 897,0 | |||
009 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 45 916,0 | |||
012 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 176 990,0 | |||
2 | Спорт | 227 947,0 | |||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 227 947,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 156 765,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на уровне района (города областного значения) | 19 545,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 51 637,0 | |||
3 | Информационное пространство | 467 523,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 299 703,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 296 902,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 801,0 | |||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 167 820,0 | |||
004 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 167 820,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 387 729,7 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 117 991,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 43 485,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 74 506,0 | |||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 73 068,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 73 068,0 | |||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 196 670,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 121 392,6 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 75 278,1 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 275 037,6 | |||
1 | Топливо и энергетика | 991 478,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 991 478,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 991 478,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 2 283 559,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 105 813,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 105 813,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 177 746,6 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 2 177 746,6 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 213 869,9 | |||
1 | Сельское хозяйство | 129 371,7 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 129 371,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 129 371,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 84 498,2 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 84 498,2 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 84 498,2 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 406 434,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 406 434,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 144 358,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 141 110,7 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 248,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 262 075,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 70 910,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 191 165,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 457 017,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 438 528,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 438 528,1 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 11 254 646,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 9 183 882,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 018 489,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 018 489,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 018 489,0 | |||
13 | Прочие | 2 894 735,9 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 177 439,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 174 751,1 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 174 751,1 | |||
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 2 688,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 688,0 | |||
9 | Прочие | 2 717 296,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 285 869,2 | |||
062 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 285 869,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 109 657,4 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 109 657,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 321 770,2 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 321 770,2 | |||
14 | Обслуживание долга | 550 708,5 | |||
1 | Обслуживание долга | 550 708,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 550 708,5 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 550 708,5 | |||
15 | Трансферты | 9 620 712,2 | |||
1 | Трансферты | 9 620 712,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 620 712,2 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 42 537,6 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 444 236,0 | |||
038 | Субвенции | 1 131 193,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 745,6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -997 924,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 196 600,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 196 600,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 196 600,0 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 196 600,0 | |||
004 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 196 600,0 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 194 524,5 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 1 194 524,5 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 180 128,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 14 396,5 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 192,7 | ||||
Приобретение финансовых активов | 192,7 | ||||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
13 | Прочие | 192,7 | |||
9 | Прочие | 192,7 | |||
479 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 192,7 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 192,7 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -35 374 335,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 35 374 335,9 | ||||
7 | Поступления займов | 38 561 106,2 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 38 561 106,2 | |||
2 | Договоры займа | 38 561 106,2 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 10 087 471,5 | |||
1 | Погашение займов | 10 087 471,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 087 471,5 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10 073 075,0 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 14 396,5 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 900 701,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 900 701,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 900 701,2 | |||