О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №230-33/2 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 4 июня 2025 года № 276-39/2

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 230-33/2 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 298 634,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 37 866,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 260 768,2 тысяч тенге,

      2) расходы – 315 124,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -16 490,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16 490,0 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 16 490,0 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
      городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского аслихата
от 4 июня 2025 года № 276-39/2

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 230-33/2

Бюджет поселка Белкуль на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

298 634,2

1



Налоговые поступления

37 866,0


01


Подоходный налог

6 700,0



2

Подоходный налог

6 700,0


04


Hалоги на собственность

30 589,0



1

Hалоги на имущество

1 278,0



3

Земельный налог

15 722,0



4

Hалог на транспортные средства

13 589,0



5

Единовременный земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

577,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

523,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

54,0

4



Поступления трансфертов

260 767,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

260 767,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

260 767,2

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

315 124,2

01




Государственные услуги общего характера

59 806,9


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 806,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 806,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 004,9




022

Капитальные расходы государственного органа

1 802,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 987,2


03



Благоустройство населенных пунктов

57 987,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 987,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 189,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 323,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31 475,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

23 136,0


01



Деятельность в области культуры

22 929,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 929,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 929,0


02



Спорт

207,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

207,0

12




Транспорт и коммуникации

174 191,0


01



Автомобильный транспорт

174 191,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

174 191,0




012

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

302,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

173 888,0

15




Трансферты

3,1


1



Трансферты

3,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,1





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-16 490,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

16 490,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

16 490,0



01


Остатки бюджетных средств

19 260,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

2 770,7




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

2 770,7


"2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 4 маусымдағы № 276-39/2 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 298 634,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер –37 866,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 260 768,2 мың теңге;

      2) шығындар – 315 124,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 16 490,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 16 490,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0.

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 16 490,0 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы маусымдағы
№276-39/2 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 230-33/2 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы


1

2

3

4

5




1. Кірістер

298 634,2

1



Салықтық түсімдер

37 866,0


01


Табыс салығы

6 700,0



2

Жеке табыс салығы

6 700,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

30 589,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 278,0



3

Жер салығы

15 722,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

13 589,0



5

Бір реттік жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

577,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

523,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар

54,0

4



Трансферттердің түсімдері

260 767,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

260 767,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

260 767,2

Функционалдық топ



Кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






2. Шығындар

315 124,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

59 806,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

59 806,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 806,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 004,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 802,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57 987,2


3



'Елді-мекендерді көркейту

57 987,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 987,2




008

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

25 189,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 323,0




011

Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

31 475,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

23 136,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

22 929,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 929,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 929,0


2



Спорт

207,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

207,0

12




Көлік және коммуникация

174 191,0


1



Автомобиль көлігі

174 191,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

174 191,0




012

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

1,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

302,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

173 888,0

15




Трансферттер

3,1


1



Трансферттер

3,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,1





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 490,0





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 490,0

7




Қарыз түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16 490,0



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

19 260,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 770,7




2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

2 770,7