О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №229-33/1 "Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 4 июня 2025 года № 275-39/1

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 229-33/1 "Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тасбогет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 480 974,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 134 318,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 281,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 346 375,3 тысяч тенге;

      2) расходы – 495 990,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 015,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 015,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 15 015,8 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 4 июня 2025 года № 275-39/1

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №229-33/1

Бюджет поселка Тасбогет на 2025 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1.Доходы

480 974,3

1



Налоговые поступления

134 138,0


01


Подоходный налог

31 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

31 000,0


04


Hалоги на собственность

102 427,0



1

Hалоги на имущество

3 535,0



3

Земельный налог

7 200,0



4

Hалог на транспортные средства

91 692,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

891,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

108,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

783,0

2



Неналоговые поступления

281,0


01


Доходы от государственной собственности

81,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

81,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

200,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

200,0

4



Поступления трансфертов

346 375,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

346 375,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

346 375,3

Функциональная группа



Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование






2. Расходы

495 990,1

01




Государственные услуги общего характера

98712,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

98712,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 712,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 712,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

247 733,9


3



Благоустройство населенных пунктов

247 733,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

247 733,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

82 273,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

43 442,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

122 017,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

130 538,0


1



Деятельность в области культуры

130 331,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 331,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

130 331,0


2



Спорт

207,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

207,0

12




Транспорт и коммуникации

19 005,2


1



Автомобильный транспорт

19 005,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 005,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 655,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 350,2

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-15 015,8





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

15 015,8

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

15 015,8


01



Остатки бюджетных средств

15 015,8


"2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №229-33/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 4 маусымдағы № 275-39/1 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №229-33/1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 480 974 ,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер –134 318,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер –281,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 346 375,3 мың теңге;

      2) шығындар – 495 990,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -15 015,8 мың теңге;

      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 15 015,8 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 15 015,8 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 4 маусымдағы
№275-39/1 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№229-33/1 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

480 974,3

1



Салықтық түсімдер

134 318,0


01


Табыс салығы 

31 000,0



2

Жеке табыс салығы

31 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

102 427,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

3 535,0



3

Жер салығы 

7 200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

91 692,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

891,0



3

Жер учаскелерін пайдалану үшін төлемақы

108,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

783,0

2



Салықтық емес түсiмдер

281,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

81,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

81,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

4



Трансферттердің түсімдері

346 375,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

346 375,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

346 375,3

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

495 990,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

98 712,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

98 712,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

98 712,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

98 712,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

247 733,9


3



Елді-мекендерді көркейту

247 733,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

247 733,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

82 273,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

43 442,2




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

122 017,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

130 538,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

130 331,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 331,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

130 331,0


2



Спорт

207,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу

207,0

12




Көлiк және коммуникация

19 005,2


1



Автомобиль көлiгi

19 005,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 005,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

16 555,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2 350,2

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,0





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-15 015,8





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15 015,8

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




04

Аудандық маңызы бар қалаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округінің әкімінің аппараты алған қарыздар

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

15 015,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

15 015,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

15 015,8