Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 9 декабря 2024 года № 130 "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 672 692 358,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 60 765 746,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 20 869 562,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 418 460,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 590 638 590,3 тысяч тенге;
2) затраты – 675 574 926,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 31 771 282,5 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 49 617 950,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 846 667,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 855 960,9 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 2 855 960,9 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -37 509 811,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37 509 811,5 тысяч тенге;
поступление займов – 49 617 950,0 тысяч тенге;
погашение займов – 14 753 890,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 645 752,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Кызылординского областного маслихата |
М. Тлеумбетов |
| Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от " 9 " декабря 2025 года № 197 |
| Приложение 1 к решению Кызылординского областного маслихата от "9" декабря 2024 года № 130 |
Областной бюджет на 2025 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 672 692 358,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 60 765 746,1 | ||
01 | Подоходный налог | 34 806 234,1 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 806 234,1 | ||
03 | Социальный налог | 24 010 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 24 010 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 949 512,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 756 573,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 192 939,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 20 869 562,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 583 446,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 261 800,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 221 646,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 435,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 435,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 510 978,5 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 4 510 978,5 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14 765 702,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14 765 702,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 418 460,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 418 460,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 418 460,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 590 638 590,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 21 059 600,3 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 21 059 600,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 569 578 990,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 569 578 990,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 675 574 926,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 10 567 298,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 182 629,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 182 629,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 261 171,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 660 773,4 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 122 868,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 477 529,8 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 364 608,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 364 608,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 455 574,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 84 495,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 201 266,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 169 812,6 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 369 331,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 369 331,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 625 965,4 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 3 625 965,4 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 685 808,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 628 308,4 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 924,2 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 3 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 51 476,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 305 571,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 294 741,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 830,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 316 639,6 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 316 639,6 | ||
02 | Оборона | 2 339 193,4 | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 517 119,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 92 280,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 56 566,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 149 413,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 375 964,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 685 493,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 157 403,4 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 687 129,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 290 766,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 396 363,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 134 945,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 134 945,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 19 405 883,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 19 402 883,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 725 719,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 677 164,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 000,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 3 000,0 | ||
04 | Образование | 327 185 250,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 477 153,8 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 142 761,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 176 672,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 157 720,8 | ||
261 | Управление образования области | 290 809 504,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 891 314,2 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 250 908,6 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 278 515,8 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | 1 970 585,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 716 044,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 177 936,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 834 962,1 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 909 851,8 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 19 495 089,2 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 209 086,3 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 424 378,3 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 856 269,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 143 716 489,7 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 323 914,0 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 4 216 372,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 885,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 278 143,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 9 925 861,7 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа дошкольных организациях образования | 38 016 402,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 42 760 562,4 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 9 521 934,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 10 765 769,8 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 899 881,7 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 865 888,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 24 132 822,5 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 36 920,1 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 8 504 867,0 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 2 319 126,4 | ||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 13 271 909,0 | ||
05 | Здравоохранение | 36 451 822,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 19 265 630,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 420 170,6 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 372 714,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 90 050,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 340 313,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 95 649,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 53 835,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 85 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 485 834,6 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 81 192,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 10 645 741,5 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 485 037,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 305 108,9 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 680,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 2 804 305,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 17 186 191,3 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 17 186 191,3 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 31 041 679,9 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 30 285 203,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 288 388,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 817 640,1 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 3 108 250,9 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 669 652,1 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 970 751,1 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 127 757,8 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 150 917,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 12 641,8 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 202 249,8 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 228 712,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 43 039,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 225 586,2 | ||
068 | Программа занятости | 17 458 943,3 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 2 358,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 978 316,8 | ||
261 | Управление образования области | 704 220,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 368 344,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 152 687,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 110 898,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 72 291,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 52 256,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 256,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 979 006,3 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 57 979 006,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 404 896,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 4 607 428,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 6 711 990,4 | ||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 500 000,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 127 828,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 160 800,1 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 41 466 063,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 37 328 325,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 1 956 273,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 388 827,2 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 388 332,0 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 041 614,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 137 500,3 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 6 774 923,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 182 729,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 867,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 106 638,2 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 097 072,6 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 3 056 087,5 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 537 445,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 617 336,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 024,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 165 722,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 4 384 280,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 158 733,5 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 216 115,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 690 252,4 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 3 992,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 045,0 | ||
073 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса | 209 797,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 15 745,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 87 600,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 24 212 848,1 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 22 862 072,1 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 1 350 776,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 702 677,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 702 677,5 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 237 127,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 161 200,5 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 304 350,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25 410 288,3 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 170 210,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 223 652,0 | ||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 1,2 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 457 571,6 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 5 281 564,8 | ||
006 | Охрана животного мира | 93 253,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 4 094,1 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 580,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 019 337,7 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 90 155,1 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 4 774 593,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 189 415,4 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 940,1 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 3 358,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 134 905,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 80 203,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 3 784 892,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 789,5 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 279 891,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 32 751,0 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 264 448,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 13 465 485,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 557 299,3 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 336 218,5 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 700 756,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 184 399,3 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 1 195 609,2 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 4 166,4 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 487 467,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 966,6 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 605 525,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 714 045,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 987 696,4 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 598 688,4 | ||
064 | Регулирование земельных отношений | 89 648,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 833 465,7 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 25 833 465,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 323 502,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 217,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 430 194,7 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 078 551,8 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 910 153,2 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 39 910 153,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 166 994,7 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 496 334,1 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 483 823,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 182 733,8 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 550 860,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 403 672,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 625 735,3 | ||
13 | Прочие | 7 165 242,1 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 496 796,3 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 496 796,3 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 811 027,7 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 769 240,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 41 787,0 | ||
261 | Управление образования области | 372 276,0 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 372 276,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 110 215,0 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 8 710,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 942 904,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 88 601,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 70 000,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 304 829,0 | ||
060 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 324 829,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 980 000,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 563 695,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 563 695,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 187 747,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 180 853,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 894,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 318 655,5 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 318 655,5 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 849 027,5 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 849 027,5 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 811 271,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 37 756,5 | ||
15 | Трансферты | 46 405 614,2 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 46 405 614,2 | ||
007 | Субвенции | 44 853 845,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 853 374,0 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 597,2 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 203 167,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 494 631,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 31 771 282,5 | |||
Бюджетные кредиты | 49 617 950,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 409 496,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 31 409 496,0 | ||
007 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10 071 609,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 971 014,0 | ||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 20 366 873,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 208 454,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 16 500 000,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 5 500 000,0 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 11 000 000,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 708 454,0 | ||
009 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 708 454,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17 846 667,5 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17 846 667,5 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17 832 270,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 14 397,5 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 2 855 960,9 | |||
Приобретение финансовых активов | 2 855 960,9 | |||
13 | Прочие | 2 855 960,9 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 180 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 180 000,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 235 960,9 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 235 960,9 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 440 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 440 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -37 509 811,5 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 37 509 811,5 | |||
7 | Поступление займов | 49 617 950,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 49 617 950,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 31 409 496,0 | ||
2 | Договоры займа | 18 208 454,0 | ||
16 | Погашение займов | 14 753 890,5 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 14 753 890,5 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 8 351 500,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6 387 993,0 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 14 397,5 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 645 752,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 645 752,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 645 752,0 | ||