Таласский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Таласского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 33-6 "О районном бюджете на 2025–2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год, в следующих объемах:
1) доходы – 11 291 794 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 030 000 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 36 000 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 217 794 тысяч тенге;
2) затраты – 11 650 616 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 35 195 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 78 640 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 43 445 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 394 017 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 394 017 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 78 640 тысяч тенге;
погашение займов – 43 445 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 358 822 тысяч тенге.
Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата | К. Садубаев |
Приложение 1 к решению | |
Таласского районного маслихата | |
от 04 июля 2025 года №40-2 | |
Приложение 1 к решению | |
Таласского районного маслихата | |
от 25 декабря 2024 года №33-6 |
Районный бюджет 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1.Доходы | 11 291 794 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 030 000 | ||
01 | Подоходный налог | 793 441 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 591 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 775 850 | ||
03 | Социальный налог | 620 758 | ||
1 | Социальный налог | 620 758 | ||
04 | Hалоги на собственность | 569 301 | ||
1 | Hалоги на имущество | 569 301 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 400 | ||
2 | Акцизы | 2 100 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 300 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 24 100 | ||
1 | Государственная пошлина | 24 100 | ||
2 | Неналоговые поступления | 36 000 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 902 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14 902 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 400 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 400 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 19 698 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 19 698 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 000 | ||
1 | Продажа земли | 6 400 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 600 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 217 794 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 217 794 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 217 794 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Расходы | 11 650 616 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 186 712 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 065 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 925 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 140 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 330 602 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 325 109 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 493 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 610 501 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36 231 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 675 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 700 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 287 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 570 608 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 37 090 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 35 910 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 180 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 121 896 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 41 050 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 846 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70 000 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 10 000 | ||||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 33 558 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 32 858 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||
02 | Оборона | 75 820 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 42 485 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 42 485 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 33 335 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 33 335 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 042 776 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 426 162 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 426 162 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 324 847 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 33 422 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 13 500 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 106 133 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 600 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 80 498 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 86 694 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 288 767 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 67 350 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 500 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 11 190 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 33 850 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 171 227 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 650 | ||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 000 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3 000 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 976 473 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 070 689 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 600 000 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 470 689 | ||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 33 744 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 33 744 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 631 522 | ||||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 575 915 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 50 000 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5 607 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 240 518 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 7 538 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 232 980 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 501 476 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 620 692 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 620 692 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 490 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 490 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 374 596 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 30 239 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 323 563 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 200 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 000 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 594 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 237 436 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 237 436 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 46 315 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 46 315 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 51 665 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 33 165 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 10 700 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 800 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 170 282 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 47 660 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 122 122 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 485 063 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 225 503 | ||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 225 503 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 259 560 | ||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 259 560 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 158 388 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 63 917 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 55 217 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 8 700 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8 299 | ||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 8 299 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 59 209 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 29 426 | ||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 29 103 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 680 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 26 963 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 26 963 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 57 117 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 57 117 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 43 109 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 13 161 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 847 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 051 447 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 951 447 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 393 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 79 034 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 868 020 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 000 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 100 000 | ||||
13 | Прочие | 2 079 533 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 41 480 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 41 480 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 358 633 | ||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 212 413 | ||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 1 146 220 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 679 420 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 679 420 | ||||
14 | Обслуживание долга | 506 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 506 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 506 | ||||
15 | Трансферты | 1 035 305 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 035 305 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 428 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 174 426 | ||||
038 | Субвенции | 676 676 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 148 775 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 35 195 | |||||
Бюджетные кредиты | 78 640 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 78 640 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 78 640 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 78 640 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 43 445 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 43 445 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 43 445 | ||||
Администратор бюджетных программ | Сумма, тысяч тенге | |||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Администратор бюджетных программ | Сумма, тысяч тенге | |||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -394 017 | |||||
6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 394 017 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Поступления займов | 78 640 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 78 640 | ||||
2 | Договоры займа | 78 640 | ||||
Администратор бюджетных программ | Сумма, тысяч тенге | |||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Погашение займов | 43 445 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 43 445 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 43 445 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 358 822 |